Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Коксуского района "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 18-67 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191873), следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 312 060 тысяч тенге:
налоговые поступления 253 645 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 58 415 тысяч тенге;
2) затраты 343 379 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 31 319 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 31 319 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 31 319 тысяч тенге.";
"2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 121 056 тысяч тенге:
налоговые поступления 13 657 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 107 399 тысяч тенге;
2) затраты 122 386 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 330 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 330 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 330 тысяч тенге.";
"3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 568 054 тысячи тенге:
налоговые поступления 549 565 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 18 489 тысяч тенге;
2) затраты 596 320 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 28 266 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 28 266 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 28 266 тысяч тенге.";
"4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 202-2026 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 92 966 тысяч тенге:
налоговые поступления 17 550 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 75 416 тысяч тенге;
2) затраты 93 948 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 982 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 982 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 982 тысячи тенге.";
"5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 65 002 тысячи тенге:
налоговые поступления 24 924 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 40 078 тысяч тенге;
2) затраты 66 953 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 951 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 951 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 951 тысяча тенге.";
"6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 55 130 тысяч тенге:
налоговые поступления 8 175 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 46 955 тысяч тенге;
2) затраты 57 106 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 976 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 976 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 976 тысяч тенге.";
"7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 51 529 тысяч тенге:
налоговые поступления 16 692 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 34 837 тысяч тенге;
2) затраты 56 293 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 764 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 764 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 764 тысячи тенге.";
"8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 107 643 тысячи тенге:
налоговые поступления 5 505 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 102 138 тысяч тенге;
2) затраты 110 941 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 298 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 298 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 298 тысяч тенге.";
"9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 56 062 тысячи тенге:
налоговые поступления 8 095 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 47 967 тысяч тенге;
2) затраты 59 206 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 144 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 144 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 144 тысячи тенге.";
"10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 127 783 тысячи тенге:
налоговые поступления 13 742 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 114 041 тысяча тенге;
2) затраты 128 404 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 621 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 621 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 621 тысяча тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Коксуского района | Бейсенбай Ж. |
Приложение 1 к решению маслихат Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского район от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 312 060 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 253 645 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 150 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 150 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 102 845 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 870 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 400 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 95 000 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 575 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 800 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 300 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 58 415 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 415 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 415 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 343 379 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 681 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 629 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 629 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 029 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 229 797 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 229 797 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 229 797 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 66 839 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 738 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150 220 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 16 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 16 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 21 401 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 21 401 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21401 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 126 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 21 275 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -31 319 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 31 319 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 31 319 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 31 319 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 31 319 |
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 121 056 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 657 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 537 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 360 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 45 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 282 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 850 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 120 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 107 399 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 107 399 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 107 399 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 122 386 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 679 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 627 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 627 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 027 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 454 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 454 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 454 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 668 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 996 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 51 752 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 51 752 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 51 752 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 51 752 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 330 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 330 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 330 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 330 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 330 |
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 568 054 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 549 565 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 521 000 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 521 000 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 23 865 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 670 | ||||||||
3 | Земельный налог | 45 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 750 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 400 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 700 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 700 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 18 489 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 489 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 489 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 596 320 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 392 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 340 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 340 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 740 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140 379 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 140 379 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 379 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 101 769 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 820 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 858 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 858 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 858 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 8 858 | ||||||||
15 | Трансферты | 400 691 | ||||||||
1 | Трансферты | 400 691 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 691 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 450 | ||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 399 241 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -28 266 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 28 266 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 28 266 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 28 266 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 28 266 |
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 92 966 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 550 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 6 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 150 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 430 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 120 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 200 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 400 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 400 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 75 416 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 416 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 416 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 93 948 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 774 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 722 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 722 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 122 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 531 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 531 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 531 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 811 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 930 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 6 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 23 141 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 23 141 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23 141 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 23 141 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 002 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 002 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 002 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -982 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 982 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 982 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 982 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 982 |
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 65 002 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 24 924 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 000 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 000 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 624 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 309 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 110 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 505 | ||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 700 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 300 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 300 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 078 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 078 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 078 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 66 953 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 053 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 001 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 001 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 401 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | ||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 595 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 595 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 595 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 355 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 450 | ||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 4 805 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 4 805 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 805 | ||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | ||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 800 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 951 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 951 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 951 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 951 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 951 |
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 55 130 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 175 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 775 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 155 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 500 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 100 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 400 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 46 955 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 955 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 955 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 57 106 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 811 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 759 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 759 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 159 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 258 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20258 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20258 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 424 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 044 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||
15 | Трансферты | 537 | |||||||||||
1 | Трансферты | 537 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 537 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 37 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 500 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 976 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 976 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 976 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 976 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 976 |
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 51 529 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 692 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 000 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 000 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 682 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 210 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 12 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 660 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 800 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 34 837 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 837 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 837 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 56 293 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 320 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 268 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 268 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 668 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 246 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 246 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 246 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 006 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 450 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 227 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 227 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 227 | |||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 227 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 764 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 764 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 764 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 764 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 764 |
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 107 643 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 5 505 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 500 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 500 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 805 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 68 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 154 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 548 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 35 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 102 138 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 102 138 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 102 138 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 110 941 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 999 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 947 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 947 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 936 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 011 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 291 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 291 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 291 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 58 423 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 078 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 151 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 151 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 151 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 298 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 298 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 298 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 298 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 298 |
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 56 062 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 095 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 945 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 175 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 70 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 700 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 967 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 967 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 967 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 59 206 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 918 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 866 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 866 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 266 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 986 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 986 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 986 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 437 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 759 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 6 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 802 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 802 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 802 | |||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 800 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 144 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 144 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 144 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 144 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 144 |
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 5 июня 2024 года № 26-112 | |
Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2023 года № 18-67 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 127 783 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 742 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 542 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 192 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 150 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 700 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 500 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 114 041 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 041 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 114 041 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 128 404 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 871 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 819 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 819 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 019 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 033 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85 033 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 033 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 81 793 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 790 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 450 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -621 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 621 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 621 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 621 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 621 |