Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 620 586 251,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 56 742 797,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 31 406 762,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 55 100,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 532 381 592,0 тысяч тенге;
2) затраты – 622 717 293,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 38 612 646,4 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 51 433 838,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 821 192,1 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 679 242,9 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 2 679 242,9 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -43 422 930,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 43 422 930,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского областного маслихата |
М. Тлеумбетов |
Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от " 23 " октября 2024 года № 123 |
Приложение 1 к решению Кызылординского областного маслихата от "13" декабря 2023 года № 63 |
Областной бюджет на 2024 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 620 586 251,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 56 742 797,3 | ||
01 | Подоходный налог | 32 212 098,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 212 098,3 | ||
03 | Социальный налог | 22 310 114,0 | ||
1 | Социальный налог | 22 310 114,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 220 585,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 940 585,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 280 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 31 406 762,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 335 503,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 151 279,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 005,1 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 074 218,9 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 100,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 100,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 107 900,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 3 107 900,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26 961 259,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 961 259,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 55 100,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 55 100,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 55 100,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 532 381 592,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 20 695 628,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 20 695 628,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 511 685 964,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 511 685 964,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 622 717 293,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 957 835,7 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 186 058,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 185 059,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 999,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 450 670,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 355 173,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 630 991,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 464 506,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 349 150,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 349 150,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 382 918,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 80 193,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 133 691,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 169 034,5 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 395 167,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 368 313,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 854,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 652 746,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 600 478,0 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 717,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 7 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 43 351,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 288 754,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 288 754,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 252 372,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 252 372,2 | ||
02 | Оборона | 2 713 485,1 | ||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 750 671,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 85 521,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 279,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 288 976,0 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 242 788,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 874 842,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 245 265,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 956 038,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 556 402,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 399 636,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 776,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 6 776,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 029 036,2 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 13 951 077,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 10 618 377,5 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 332 700,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 77 958,7 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 77 958,7 | ||
04 | Образование | 307 615 809,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 14 706,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 706,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 488 696,3 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 176 908,9 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 166 883,0 | ||
261 | Управление образования области | 262 213 966,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 809 955,9 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 963 854,1 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 324 127,3 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | 1 830 157,6 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 166 205,4 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 167 077,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 766 797,8 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 791 805,9 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 92 069,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 16 442 292,6 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 997 765,6 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 237 764,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 4 813 367,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 528 637,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 129 492 319,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 350 352,8 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения | 4 202 404,8 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 274 720,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 7 532 030,9 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа дошкольных организациях образования | 42 930 474,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 41 465 789,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 11 858 130,6 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 11 040 515,7 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 817 614,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 32 040 310,2 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 259 975,7 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 5 390 279,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1 475 917,0 | ||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 22 914 138,5 | ||
05 | Здравоохранение | 19 154 815,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 11 903 402,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 354 777,6 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 350 544,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 84 046,7 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 322 233,8 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 67 234,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 37 012,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 969 939,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 67 783,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 669 921,4 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 460 444,5 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 636 701,5 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 697,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 831 609,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 251 413,3 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 7 251 413,3 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 30 055 367,1 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 29 307 538,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 251 719,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 711 678,4 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 2 275 807,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 13 131,6 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 317 536,7 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 026 601,8 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 959 539,9 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 170 002,7 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 9 399,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 88 790,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 171 523,8 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 82 332,9 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 433 720,5 | ||
068 | Программа занятости | 17 940 970,5 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 9 968,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 844 816,5 | ||
261 | Управление образования области | 695 577,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 368 602,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 138 530,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 104 130,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 84 315,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 52 251,8 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 251,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 649 729,6 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 39 649 729,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 326 864,7 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 4 188 224,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 8 349 542,9 | ||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 000,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 107 983,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 041 226,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 23 634 888,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 681 819,3 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 20 393,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 10 161,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 10 232,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 2 095 065,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 410 373,5 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 345 344,3 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 202 116,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 128 943,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 288,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 10 050 761,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 185 156,3 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 4 799 685,4 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 023 673,1 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 045 452,7 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 433 495,8 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 561 360,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 547 252,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 454 685,4 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 3 852 863,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 137 530,5 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 142 785,3 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 223 510,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 285 802,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 63 234,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 18 662 736,4 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 9 719 683,6 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 8 943 052,8 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 18 049 984,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 049 984,5 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 659 323,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 16 390 661,5 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 437 054,1 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 086 712,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 206 923,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 232 417,6 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 929 941,2 | ||
006 | Охрана животного мира | 70 065,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 95 374,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 540 886,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 579 120,2 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 9 524,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 422 461,1 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 4 140 725,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 205 638,3 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 310,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 26 951,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 85 094,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 75 308,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 3 151 616,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 138,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 284 508,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 42 279,0 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 1 575,0 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 248 308,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 18 209 616,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 450 278,5 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 183 253,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 756 521,0 | ||
008 | Субсидирование производства приоритетных культур | 178 263,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 1 156 673,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 4 346,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 359 182,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 12 074,8 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 580,6 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 909 713,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 923 059,6 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 781 423,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 399 855,0 | ||
064 | Регулирование земельных отношений | 90 394,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 622 859,4 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 25 622 859,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 269 741,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 485,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 154 242,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 19 197 390,5 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 42 229 177,3 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 42 229 177,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 148 249,3 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 8 458 719,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 511 055,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 182 969,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 536 655,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 072 780,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 14 318 748,3 | ||
13 | Прочие | 8 947 511,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 471 587,8 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 471 587,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 142 739,2 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 72 634,2 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 109 251,2 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесиги" | 929 001,2 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 180 250,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 3 777 965,3 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 4 948,3 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 859 807,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства приоритетных проектов | 840 060,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации новых бизнес-идей | 73 150,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 848 905,0 | ||
060 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 848 905,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 168 176,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 168 176,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 828 341,6 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 16 579,6 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 811 762,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 312 977,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 312 977,0 | ||
761 | Управление по контролю области | 287 568,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственного архитектурно-строительного контроля и регулирования трудовых отношений на местном уровне | 282 368,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 200,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 760 415,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 760 415,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 748 760,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 11 655,0 | ||
15 | Трансферты | 41 812 392,5 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 41 812 392,5 | ||
007 | Субвенции | 40 746 570,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 66 435,3 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 1 342,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 81 056,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 916 989,2 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 38 612 646,4 | |||
Бюджетные кредиты | 51 433 838,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 000 000,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 000 000,0 | ||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 2 000 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 403 804,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 111 297,0 | ||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминимумов | 2 111 297,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 32 092 507,5 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 8 450 000,0 | ||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 23 642 507,5 | ||
752 | Управление общественного развития области | 1 200 000,0 | ||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 200 000,0 | ||
За счет средств местного бюджета | 1 200 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 030 034,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 10 746 000,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 5 746 000,0 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 5 000 000,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 3 284 034,0 | ||
009 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 284 034,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 821 192,1 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 12 821 192,1 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12 603 290,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 217 902,1 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 2 679 242,9 | |||
Приобретение финансовых активов | 2 679 242,9 | |||
13 | Прочие | 2 679 242,9 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 56 640,3 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 56 640,3 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 499 744,6 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 499 744,6 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 122 858,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 122 858,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -43 422 930,8 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 43 422 930,8 | |||
7 | Поступление займов | 49 069 880,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 49 069 880,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 30 928 549,0 | ||
2 | Договоры займа | 18 141 331,0 | ||
16 | Погашение займов | 11 949 538,6 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 11 949 538,6 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 6 204 419,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 527 217,5 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 217 902,1 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 302 589,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 302 589,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 302 589,4 |