Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года № 103-12/12 "Об утверждении бюджета сельского округа Акжарма на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 159 114,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 068,5 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 164,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 149 882,0 тысяч тенге;
2) расходы – 164 466,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – - 5 351,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 351,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 351,6 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председателя Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 13 августа 2024 года №181-25/3 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №103-12/12 |
Бюджет сельского округа Акжарма на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 159 114,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 9 068,5 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 400,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 400,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 7 668,5 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 320,0 | ||||
3 | Земельный налог | 1 250,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 098,5 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 164,2 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 164,2 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 164,2 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 149 882,0 | ||||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 149 882,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 149 882,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 164 466,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 694,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 694,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 694,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 194,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2000,0 | ||||
032 | 500,0 | |||||
05 | Здравоохранение | 67,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 67,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 67,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 153,3 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 153,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 153,3 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 150,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 089,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 914,3 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47 101,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 47 101,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 101,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 46 907,0 | ||||
2 | Спорт | 194,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 194,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 339,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 339,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 339,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 339,0 | ||||
13 | Прочие | 38 112,0 | ||||
9 | Прочие | 38 112,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 112,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 991,0 | ||||
058 |
Развитие социальной и инженерной | 35 121,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 351,6 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 5 351,6 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 351,6 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 351,6 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 351,6 | ||||
01 | остатки бюджетных средств | 5 351,6 |