Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2024 года № 157 "О бюджете сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 228 114,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 977,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 218 137,0 тысяч тенге;
2) затраты – 228 114,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района | Г. Сопбеков |
приложение к решению маслихата Жанакорганского района от "11 " апреля 2024 года № 192 |
|
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года № 157 |
Бюджет сельского округа Келинтобе на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 228 114,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 977,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 092,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1092,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8 863,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 512,0 | |||
3 | Земельный налог | 12,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 7 900,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 439,0 | |||
04 | Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги | 22,0 | |||
1 | Поступление от использования природных и прочих ресурсов | 22,0 | |||
4 | Поступление трансфертов | 218 137,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218 137,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 218 137,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 228 114,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 833,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 833,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 833,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 854,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 854,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 854,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 132 648,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 132 648,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 72 541,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 295,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 59 812,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 779,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 494,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 494,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 285,0 | |||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 285,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов | 0,2 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -0,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
01 | Остатки средств бюджета | 0,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 676,9 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 676,7 |