Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жуантобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 639 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 697 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 942 тысяч тенге;
2) затраты – 104 639 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Жуантобе на 2025 год в сумме 98 705 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/13 |
Бюджет сельского округа Жуантобе на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 104 639 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 697 | |||
01 | Подоходный налог | 1 818 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 818 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 879 | |||
1 | Налоги на имущество | 470 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 409 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 942 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 942 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 942 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 104 639 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 423 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 423 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 423 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 423 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 850 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 850 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 850 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 850 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 366 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 57 366 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 366 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 57 366 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов | 0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
07 | Поступление займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/13 |
Бюджет сельского округа Жуантобе на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 111 964 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 327 | |||
01 | Подоходный налог | 2 022 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 022 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 305 | |||
1 | Налоги на имущество | 513 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 792 | |||
4 | Поступления трансфертов | 105 637 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 105 637 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 105 637 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 111 964 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 380 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 380 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 380 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 380 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 924 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 924 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 924 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 884 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 040 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 59 660 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 59 660 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 660 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 59 660 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов | 0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
07 | Поступление займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/13 |
Бюджет сельского округа Жуантобе на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 119 419 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 511 | |||
01 | Подоходный налог | 2 081 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 081 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 430 | |||
1 | Налоги на имущество | 528 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 902 | |||
4 | Поступления трансфертов | 112 908 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112 908 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112 908 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 119 419 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 834 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 834 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 834 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 834 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 018 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 018 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 018 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 926 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 092 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65 567 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 65 567 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 567 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 65 567 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов | 0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
07 | Поступление займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |