Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бейнеуского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года №10/80 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 599 685,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 534 069,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 74 203,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 83 866,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 907 546,4 тысяч тенге;
2) затраты – 10 983 247,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 118 906,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 214 136,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 95 230,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -502 468,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
502 468,3 тысяч тенге;
поступление займов - 214 136,0 тысяч тенге;
погашение займов - 100 957,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 389 289,5 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"Учесть, что установлены нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2024 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 16,9 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 16,9 процентов.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Принять к сведению, что в районный бюджет на 2024 год из республиканского, областного бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 2 997 907,6 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Бейнеуского районного маслихата | А.Бораш |
Приложение 1 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 6 декабря 2024 года | |
№22/168 | |
Приложение 1 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 22 декабря 2023 года | |
№10/80 |
Бюджет района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 10 599 685,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 534 069,2 | |||
01 | Подоходный налог | 677 495,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 140 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 537 495,0 | |||
03 | Социальный налог | 227 405,7 | |||
1 | Социальный налог | 227 405,7 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 489 834,3 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 456 233,6 | |||
3 | Земельный налог | 2 600,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 000,7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28 048,2 | |||
2 | Акцизы | 6 530,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 957,2 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 561,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 111 286,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 111 286,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74 203,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 651,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 12 600,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 51,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 340,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 340,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 261,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 261,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 58 951,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 58 951,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 83 866,7 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 160,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 160,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 83 706,7 | |||
1 | Продажа земли | 79 754,7 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 3 952,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 4 907 546,4 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 80 752,8 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 80 752,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 826 793,6 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 826 793,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 10 983 247,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 771 818,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 63 660,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 63 660,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 574 725,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 425 062,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 149 662,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 040,4 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 040,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 59 991,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 59 991,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 256 039,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 153 249,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 102 790,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 756 218,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65 334,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 044 885,8 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 645 998,2 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 59 144,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 59 144,0 | |||
02 | Оборона | 29 849,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 29 849,2 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 25 749,2 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 100,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 52 008,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 52 008,1 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 52 008,1 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 576 704,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 573 632,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 50 916,8 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 292 210,8 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 170,5 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 441 607,4 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 518,4 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 146 170,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 504 852,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 92 410,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 399,8 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 3 560,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 34 816,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 072,3 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3 072,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 234 105,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 298 550,8 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9 600,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 282 849,6 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 098,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 720 063,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 683 436,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 36 627,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 815 353,2 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 112 373,4 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 698 051,0 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 4 928,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 400 138,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 400 138,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 249 923,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 961,5 | |||
075 | Строительство сетей связи | 18 961,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения), | 267 050,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 251 550,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 15 500,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 480 118,6 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 480 118,6 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 33 413,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 490,9 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 922,1 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 195 064,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 360,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 191 704,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 255 316,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 61 897,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 140 015,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 53 403,4 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 26 548,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 548,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 26 548,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 108 563,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 108 563,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 108 563,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 484,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37 484,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 7 616,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 29 868,8 | |||
13 | Прочие | 439 122,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 339 122,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 339 122,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 50 481,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 50 481,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 50 481,0 | |||
15 | Трансферты | 2 406 640,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 406 640,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 80 765,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 033 863,3 | |||
038 | Субвенции | 292 012,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 118 906,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 214 136,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 214 136,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 214 136,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 214 136,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 95 230,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 95 230,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 95 230,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 95 230,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -502 468,3 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 502 468,3 | ||||
Поступление займов | 214 136,0 | ||||
7 | Поступления займов | 214 136,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 214 136,0 | |||
2 | Договоры займа | 214 136,0 | |||
Погашение займов | 100 957,2 | ||||
16 | Погашение займов | 100 957,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 957,2 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 95 230,0 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 5 727,2 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 389 289,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 389 289,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 389 289,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 389 289,5 |
Приложение 2 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 6 декабря 2024 года | |
№22/168 | |
Приложение 4 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 22 декабря 2023 года | |
№10/80 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2024 год
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
075 | Строительство сетей связи | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения), | |||
008 | Развитие объектов спорта | |||
011 | Развитие объектов культуры | |||
13 | Прочие | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |