Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №11/70 "О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №192139) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 3 934 139,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 204 647,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 477,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 273 100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 452 914,6 тысяч тенге;
2) затраты – 4 208 428,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов –0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 274 289,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 274 289,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 274 289,6 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел, сельских округов выделена субвенция в сумме 468 657,0 тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Атамекен – 13 420,0 тысяч тенге;
сельского округа Баскудык – 38 615,7 тысяч тенге;
сельского округа Батыр – 52 670,4 тысяч тенге;
села Баянды – 30 269,2 тысяч тенге;
сельского округа Даулет – 91 814,1 тысяч тенге;
сельского округа Кызылтобе – 93 150,3 тысяч тенге;
села Мангистау – 148 717,3 тысяч тенге."
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно осуществляющий полномочия | |
председателя Мунайлинского районного маслихата | А. Ахмедов |
"Согласовано"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономика и
финансов Мунайлинского района"
_______________ Ш. Сұңғат
"10" декабря 2024 года
Приложение 1 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 10 декабря 2024 года №24/136 | |
Приложение 1 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 259 671,9 | |||||
1 | Налоговые поступления | 210 190,9 | ||||
01 | Подоходный налог | 97 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 112 684,9 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 120,0 | ||||
3 | Земельный налог | 448,1 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 110 116,8 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 506,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 120,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 386,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36 052,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 36 052,0 | ||||
1 | Продажа земли | 31 734,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 318,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 13 429,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 429,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 429,0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 276 070,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 86 676,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 86 676,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 676,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 786,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 11 890,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 180 424,2 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 180 424,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 180 424,2 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 651,2 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 016,6 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 152 756,4 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 970,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 970,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 970,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 8 970,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 16 398,3 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16 398,3 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 398,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 398,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 398,3 |
Приложение 2 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 10 декабря 2024 года №24/136 | |
Приложение 2 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 379 676,2 | |||||
1 | Налоговые поступления | 226 672,4 | ||||
01 | Подоходный налог | 107 432,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 107 432,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 118 568,4 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 551,0 | ||||
3 | Земельный налог | 791,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 114 226,4 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 672,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 209,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 463,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 288,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
| ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 288,0 | ||||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 288,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 100,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 26 100,0 | ||||
1 | Продажа земли | 12 600,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 13 500,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 126 615,8 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 615,8 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 126 615,8 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 464 115,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 334,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 334,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 334,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 203,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 131,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 227 687,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 227 687,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 227 687,5 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 700,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 191 987,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 285,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 285,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 285,8 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 7 285,8 | ||||
13 | Прочие | 82 943,0 | ||||
9 | Прочие | 82 943,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 943,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 82 943,0 | ||||
15 | Трансферты | 70 865,5 | ||||
1 | Трансферты | 70 865,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 865,5 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 70 865,5 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 84 439,6 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 84 439,6 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 84 439,6 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 84 439,6 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 84 439,6 |
Приложение 3 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 10 декабря 2024 года №24/136 | |
Приложение 3 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 1 175 139,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 104 048,0 | |||
01 | Подоходный налог | 52 227,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 52 227,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 50 717,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 270,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 841,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 45 031,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 575,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 104,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 104,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 908,6 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100,0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 808,6 | |||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 2 808,6 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 41 170,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 41 170,0 | |||
1 | Продажа земли | 21 200,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 19 970,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 027 013,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 027 013,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 027 013,2 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 222 460,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 572,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 572,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 572,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 572,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 158 349,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 158 349,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 349,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 370,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 138 979,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 697,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 697,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 697,1 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 17 697,1 | |||
13 | Прочие | 962 221,0 | |||
9 | Прочие | 962 221,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 962 221,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 962 221,0 | |||
15 | Трансферты | 14 620,4 | |||
1 | Трансферты | 14 620,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 620,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 620,4 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 47 320,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 47 320,5 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 320,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 320,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 320,5 |
Приложение 4 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 10 декабря 2024 года №24/136 | |
Приложение 4 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет села Баянды на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 149 875,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 74 555,2 | |||
01 | Подоходный налог | 30 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 43 080,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 600,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 898,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 358,2 | |||
5 | Единый земельный налог | 224,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 975,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 975,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 276,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 276,0 | |||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 276,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36 400,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 36 400,0 | |||
1 | Продажа земли | 22 100,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 14 300,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 644,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 644,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 644,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 172 757,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 997,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 997,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 997,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 997,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 741,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 741,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 741,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 124,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 39 616,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 54 719,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 54 719,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 719,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 54 719,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 300,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 5 300,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 22 881,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 22 881,9 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 881,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 881,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 881,9 |
Приложение 5 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 10 декабря 2024 года №24/136 | |
Приложение 5 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 250 995,6 | |||||
1 | Налоговые поступления | 59 480,8 | ||||
01 | Подоходный налог | 24 902,8 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 902,8 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 34 196,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 550,0 | ||||
3 | Земельный налог | 371,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 275,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 382,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 382,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 593,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 593,0 | ||||
1 | Продажа земли | 3 253,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 6 340,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 181 921,8 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 181 921,8 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 181 921,8 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 252 995,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 036,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 036,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 036,5 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 077,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 12 959,5 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 180 159,2 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 180 159,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 180 159,2 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 741,7 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 078,7 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 159 338,8 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 800,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 800,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 800,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 800,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 000,2 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 000,2 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 000,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 000,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 000,2 |
Приложение 6 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 10 декабря 2024 года №24/136 | |
Приложение 6 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 703 786,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 196 443,4 | |||
01 | Подоходный налог | 89 561,4 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 89 561,4 | |||
04 | Hалоги на собственность | 106 316,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 491,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 890,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 102 915,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 20,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 566,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 320,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 246,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 900,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50 900,0 | |||
1 | Продажа земли | 8 400,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 42 500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 456 443,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 456 443,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 6443,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 710 022,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 91 684,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 91 684,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 684,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 026,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 190,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 468,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 179 905,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 179 905,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 179 905,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 620,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 054,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 136 231,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 104 249,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 104 249,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 249,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 104 249,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 100,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 8 100,0 | |||
13 | Прочие | 326 083,3 | |||
9 | Прочие | 326 083,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 326 083,3 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 326 083,3 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 6 235,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 235,7 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 235,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 235,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 235,7 |
Приложение 7 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 10 декабря 2024 года №24/136 | |
Приложение 7 к решению | |
Мунайлинского районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет села Мангистау на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 1 014 993,9 | |||||
1 | Налоговые поступления | 333 257,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 178 279,6 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 178 279,6 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 152 467,4 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 343,0 | ||||
3 | Земельный налог | 1 229,9 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 148 848,5 | ||||
5 | Единый земельный налог | 46,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 510,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 955,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 555,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 4,4 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4,4 | ||||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 4,4 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 72 885,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 72 885,0 | ||||
1 | Продажа земли | 43 813,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 29 072,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 608 847,5 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 608 847,5 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 608 847,5 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 1 110 007,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 439,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 439,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 439,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 749,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 690,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 760,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 4 760,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 760,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 760,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 530 836,6 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 530 836,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 530 836,6 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 71 001,6 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 459 835,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 500,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 17 500,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 500,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 17 500,0 | ||||
13 | Прочие | 406 797,0 | ||||
9 | Прочие | 406 797,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 406 797,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 406 797,0 | ||||
15 | Трансферты | 69 674,7 | ||||
1 | Трансферты | 69 674,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 674,7 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 69 674,7 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 95 013,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 95 013,4 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 95 013,4 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 95 013,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 013,4 |