Маслихат Мамлютского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 18/7 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 60607,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5353,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи основного капитала – 127,7 тенге;
поступления трансфертов – 55126,7 тысяч тенге;
2) затраты – 61328,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -720,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 720,7 тысяч тенге;
поступления займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 720,7 тысяч тенге.";
пункт 5-1 изложить в новой редакции:
"5-1. Направить свободные остатки бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2024 года в сумме 720,7 тысяч тенге на расходы по бюджетным программам, согласно приложению 4.";
приложение 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области |
Ж. Каримова |
Бюджет Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1) Доходы | 60607,7 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5353,3 | |||||
01 | Подоходный налог | 850,9 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 850,9 | |||||
04 | Налоги на собственность | 4497,6 | |||||
1 | Налоги на имущество | 67,4 | |||||
3 | Земельный налог | 593,9 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 1925 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1911,3 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,8 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,8 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 127,7 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 127,7 | |||||
1 | Продажа земли | 42,8 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 84,9 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 55126,7 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55126,7 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55126,7 | |||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2) Затраты | 61328,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33041,9 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33041,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33041,9 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31908,9 | |||||
022 | Капитальные расходы госорганов | 1133 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12966 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 12966 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12966 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1860 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 617 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10489 | |||||
08 | Культура спорт туризм и информационное пространство | 11367 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 11367 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11367 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11367 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 892,9 | |||||
01 | Автомобильный транспорт | 892,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 892,9 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 892,9 | |||||
13 | Прочие | 460 | |||||
09 | Прочие | 460 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 460 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 460 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесiгi" | 0 | |||||
15 |
| 2600,6 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2600,6 | |||||
048 | Возврат неиспользованных(недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||||
051 |
Целевые текущие трансферты из | 2600 | |||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -720,7 | ||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 720,7 | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 720,7 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 720,7 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 720,7 | |||||
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2024 года
Функциональная группа | Наименование |
Сумма, тысяч | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01 | Государственные услуги общего характера | 320,1 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 320,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 320,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 187,1 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 133 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 400 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 400 | ||||
13 | Прочие | 0 | ||||
09 | Прочие | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл Ел бесiгi" | 0 | ||||
15 | Трансферты | 0,6 | ||||
01 | Трансферты | 0,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов | 0,6 | ||||
Итого | 720,7 | |||||