Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №10-78/VІІІ "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 602 116 тысяч тенге;
налоговые поступления – 546 714 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 55 402 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 646 406 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -44 290 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 44 290 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 44 290 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 631 тысяч тенге;
налоговые поступления – 31 646 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 2 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 285 тысяч тенге;
2) расходы – 87 077 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 921 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 921 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –2 921 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2024-2024 годы согласноприложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 351 тысяч тенге;
налоговые поступления – 52 456 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 895 тысяч тенге;
2) расходы – 103 437 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 086 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 086 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 086 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 089 тысяч тенге;
налоговые поступления – 42 997 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 012 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 080 тысяч тенге;
2) расходы – 107 443 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 13 354 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 354 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 681 тысяч тенге;
налоговые поступления – 130 681 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 960 тысяч тенге;
2) расходы – 189 952 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 271 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 20 271 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –20 271 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 156 329 тысяч тенге;
налоговые поступления – 55 280 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 101 031 тысяч тенге;
2) расходы – 130 423 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 094 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 4 094 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 094 тысяч тенге.".
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 392 121 тысяч тенге;
налоговые поступления – 390 086 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 035 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 448 199 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -56 078 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 56 078 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –56 078 тысяч тенге.".
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 349 961 тысяч тенге;
налоговые поступления – 285 579 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 492 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 890 тысяч тенге;
2) расходы – 352 770 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 809 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 809 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 809 тысяч тенге.".
Дополнить пунктом 16-1:
"16-1. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 308 540 тысяч тенге.".
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 155 473 тысяч тенге;
налоговые поступления – 155 473 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 158 195 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 722 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 722 тысяч тенге.".
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 216 тысяч тенге;
налоговые поступления – 27 843 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 373 тысяч тенге;
2) расходы – 87 328 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 112 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 112 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –1 112 тысяч тенге.".
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 297 846 тысяч тенге;
налоговые поступления – 297 836 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 309 663 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 817 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 817тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –11 817 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
И.о Председатель районного маслихата | К.Сыздыков |
Приложение 1 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 1 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 602 116 | ||||
1 | Налоговые поступления | 546 714 | |||
01 | Подоходный налог | 326 492 | |||
2 | Налоговые поступления | 326 492 | |||
04 | Hалоги на собственность | 215 519 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 459 | |||
3 | Земельный налог | 3 869 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 207 187 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 703 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 94 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 609 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 55 402 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 55 402 | |||
1 | Продажа нематериальных активов | 55 402 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 646 406 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 111 069 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 111 069 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 069 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 069 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 159 972 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 159 972 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159 972 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 45 809 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 355 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 425 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 383 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 66 825 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 66 825 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 825 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 66 825 | |||
15 | Трансферты | 308 540 | |||
1 | Трансферты | 308 540 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 540 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 540 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -44 290 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 44 290 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 44 290 |
Приложение 2 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 87 631 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31 646 | |||
01 | Подоходный налог | 10 977 | |||
2 | Налоговые поступления | 10 977 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 271 | |||
1 | Hалоги на имущество | 291 | |||
3 | Земельный налог | 267 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 098 | |||
5 | Единый земельный налог | 615 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 398 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 269 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 129 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 700 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 285 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 285 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 285 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 90 552 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 671 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 671 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 671 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 671 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 439 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 439 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 439 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 713 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 869 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 857 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 495 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 495 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 495 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 495 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 947 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 947 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 947 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 947 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 921 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 921 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 921 |
Приложение 3к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 99 351 | ||||
1 | Налоговые поступления | 52 456 | |||
01 | Подоходный налог | 16 473 | |||
2 | Налоговые поступления | 16 473 | |||
04 | Hалоги на собственность | 35 825 | |||
1 | Hалоги на имущество | 701 | |||
3 | Земельный налог | 235 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 30 116 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 773 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 158 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 9 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 149 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 895 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 895 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 895 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 103 437 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 329 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 329 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 329 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 329 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 584 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 584 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 584 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 973 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 135 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 476 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 524 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 524 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 524 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 524 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 086 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 086 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 086 |
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 94 089 | ||||
1 | Налоговые поступления | 42 997 | |||
01 | Подоходный налог | 24 905 | |||
2 | Налоговые поступления | 24 905 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 069 | |||
1 | Hалоги на имущество | 337 | |||
3 | Земельный налог | 191 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 014 | |||
5 | Единый земельный налог | 527 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 23 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 012 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 012 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 012 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 080 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 080 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 107 443 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 694 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 694 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 694 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 694 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 890 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 890 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 890 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 31 396 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 950 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 544 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 859 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 859 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 859 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 859 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13 354 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 354 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 354 |
Приложение 5 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 13 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 169 681 | ||||
1 | Налоговые поступления | 130 681 | |||
01 | Подоходный налог | 57 905 | |||
2 | Налоговые поступления | 57 905 | |||
04 | Hалоги на собственность | 72 691 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 793 | |||
3 | Земельный налог | 332 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 68 316 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 21 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 64 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 960 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 960 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 960 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 189 952 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 641 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 641 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 641 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 641 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79 128 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 17 670 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 670 | |||
014 | Организация водоснабжения населҰнных пунктах | 17 670 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 61 458 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 458 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 38 101 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 357 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 858 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 858 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 858 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 858 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 325 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 325 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 325 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 20 325 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -20 271 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20 271 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 271 |
Приложение 6 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 16 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 156 329 | ||||
1 | Налоговые поступления | 55 280 | |||
01 | Подоходный налог | 20 891 | |||
2 | Налоговые поступления | 20 891 | |||
04 | Hалоги на собственность | 33 446 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 753 | |||
3 | Земельный налог | 945 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 30 617 | |||
5 | Единый земельный налог | 131 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 943 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 588 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 355 | |||
2 | Неналоговые поступления | 18 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 18 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 101 031 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 031 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 031 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 160 423 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 558 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 558 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 558 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 558 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 297 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 297 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 297 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 34 047 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 544 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 544 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 544 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 544 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 024 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 024 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 024 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 024 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 094 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 094 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 094 |
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 19 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 392 121 | ||||
1 | Налоговые поступления | 390 086 | |||
01 | Подоходный налог | 218 588 | |||
2 | Налоговые поступления | 218 588 | |||
04 | Hалоги на собственность | 168 321 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 956 | |||
3 | Земельный налог | 1 089 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 160 862 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 414 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 177 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 146 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 031 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 035 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 225 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 225 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметырасходов) Национального Банка Республики Казахстан | 810 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 810 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 448 199 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 115 328 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 115 328 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 328 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 328 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 217 567 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 217 567 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217 567 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 172 714 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 853 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 561 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 561 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 561 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 561 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -56 078 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 56 078 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 56 078 |
Приложение 8 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 22 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 349 961 | ||||
1 | Налоговые поступления | 285 579 | |||
01 | Подоходный налог | 240 014 | |||
2 | Налоговые поступления | 240 014 | |||
04 | Hалоги на собственность | 45 254 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 426 | |||
3 | Земельный налог | 565 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 41 106 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 157 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 311 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 93 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 218 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 492 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 492 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 492 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 890 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 890 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 890 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 352 770 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 193 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 193 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 193 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 193 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 140 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56 140 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 140 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 47 688 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 139 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 313 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 354 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 354 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 354 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 354 | |||
15 | Трансферты | 209 083 | |||
1 | Трансферты | 209 083 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 083 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 209 083 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | -2 809 | ||||
Погашение займов | 2 809 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 25 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 155 473 | ||||
1 | Налоговые поступления | 155 473 | |||
01 | Подоходный налог | 55 718 | |||
2 | Налоговые поступления | 55 718 | |||
04 | Hалоги на собственность | 99 172 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 075 | |||
3 | Земельный налог | 908 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 94 886 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 303 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 583 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 113 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 470 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 158 195 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 96 581 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 96 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 581 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 581 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 964 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 964 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 964 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 464 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 293 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 25 293 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 293 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 25 293 | |||
15 | Трансферты | 18 357 | |||
1 | Трансферты | 18 357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 357 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 357 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 722 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 722 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 722 |
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 28 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 86 216 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 843 | |||
01 | Подоходный налог | 12 696 | |||
2 | Налоговые поступления | 12 696 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 145 | |||
1 | Hалоги на имущество | 974 | |||
3 | Земельный налог | 53 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 481 | |||
5 | Единый земельный налог | 637 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 373 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 373 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 373 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 87 328 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 510 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 510 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 510 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 510 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 474 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 474 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 474 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 229 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 445 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 344 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 344 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 344 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 344 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 112 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 112 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 112 |
Приложение 11 к решению маслихата Сайрамского района от 25 июля 2024 года №18-136/VIII |
|
Приложение 31 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 297 846 | ||||
1 | Налоговые поступления | 297 836 | |||
01 | Подоходный налог | 110 753 | |||
2 | Налоговые поступления | 110 753 | |||
04 | Hалоги на собственность | 186 410 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 514 | |||
3 | Земельный налог | 1 098 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 148 200 | |||
5 | Единый земельный налог | 33 598 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 673 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 31 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 642 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 309 663 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 108 922 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 108 922 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 922 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 922 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 003 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85 003 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 003 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 82 694 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 309 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 486 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 486 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 486 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 486 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 161 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 161 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 161 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 17 161 | |||
15 | Трансферты | 84 091 | |||
1 | Трансферты | 84 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 84 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 817 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 817 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 817 |