Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-8 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 187 467,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 9 815,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 140,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 177 511,8 тысяч тенге;
2) затраты - 189 268,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1801,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1801,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге
используемые остатки бюджетных средств – 1801,1 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 25 ноября 2024 года №29/8-VIII |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-8 |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 187 467,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 815,1 | ||
01 | Подоходный налог | 2 567,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 567,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 565,9 | ||
1 | Налоги на имущество | 303,3 | ||
3 | Земельный налог | 130,1 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 336,1 | ||
5 | Единый земельный налог | 796,4 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 682,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 682,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 140,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 80,2 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,2 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 60,7 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 60,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 177 511,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 177 511,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 177 511,8 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 189 268,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 39 126,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 126,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 126,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 347,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 778,9 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 13 190,0 | |||
2 | Социальная помощь | 13 190,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 190,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13 190,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 557,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 753,2 | |||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа с районным округом | 8 753,2 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 753,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 804,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 804,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 618,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 385,9 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 721,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 642,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 642,8 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 642,8 | |||
2 | Спорт | 78,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78,7 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 78,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 312,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 312,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 312,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 302,4 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10,0 | |||
13 | Прочие | 84 360,7 | |||
9 | Прочие | 84 360,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 360,7 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 84 360,7 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1801,1 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1801,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1801,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1801,1 | |||
1 | Используемые остатки бюджетных средств | 1801,1 |