Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Биржанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 145 479,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 9 563,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 135 916,0 тысяч тенге;
2) затраты - 145 479,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Биржанского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 33 853,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата №31/2-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Биржанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 145 479,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 563,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 863,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | ||
3 | Земельный налог | 46,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 897,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 800,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 135 916,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 916,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135 916,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 145 479,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36 237,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 237,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 237,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 237,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 516,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 6 865,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 865,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6 865,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 651,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 651,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 151,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 825,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 825,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 825,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 825,0 | |||
13 | Прочие | 80 001,0 | |||
9 | Прочие | 80 001,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 001,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 80 001,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного маслихата №31/2-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Биржанского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 45 103,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 137,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 180,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 180,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 215,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 127,0 | ||
3 | Земельный налог | 49,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 191,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 848,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 742,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 742,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34 966,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 966,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 966,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 45 103,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 37 924,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 924,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 924,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 324,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 454,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 454,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 454,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 954,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 825,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 825,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 825,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 825,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного маслихата №31/2-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Биржанского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 46 273,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 745,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 371,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 371,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 588,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 135,0 | ||
3 | Земельный налог | 52,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 502,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 899,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 786,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 786,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35 528,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 528,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 528,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 46 273,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 39 094,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 094,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 094,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 444,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 454,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 454,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 454,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 954,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 825,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 825,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 825,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 825,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |