Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 81 290,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 23 469,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –1 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 821,0 тысяч тенге;
2) затраты - 81 290,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Каратальского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 36 821,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года за №31/6-VIII |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 81 290,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 23 469,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 962,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 650,0 | ||
3 | Земельный налог | 160,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 694,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 458,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 507,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 507,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56 821,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 821,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 821,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 81 290,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 361,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 361,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 961,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 629,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 629,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 629,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 329,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 100,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года за №31/6-VIII |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 63 600,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 877,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13 780,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 780,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 10 560,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 689,0 | ||
3 | Земельный налог | 170,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 096,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 537,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 537,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 060,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 060,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 060,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 663,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 663,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 663,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 63 600,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 52 000,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 000,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 400,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 100,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
0,0 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года за №31/6-VIII |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 65 192,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 26 369,0 | ||
01 | Подоходный налог | 14 607,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 607,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 11 193,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 730,0 | ||
3 | Земельный налог | 180,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 522,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 761,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 569,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 569,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 124,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 124,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 124,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 699,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 699,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 699,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 65 192,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 53 592,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 592,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 592,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 942,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 100,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |