Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 169 122,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 11 408,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 230,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 157 484,0 тысяч тенге;
2) затраты - 169 122,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Сарытерекского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 41 360,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года №31/8-VIII |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 169 122,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 408,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 908,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 350,0 | ||
3 | Земельный налог | 180,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 278,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 100,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 600,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 600,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 230,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 230,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 230,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 157 484,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 157 484,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 157 484,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 169 122,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 43 041,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 041,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 041,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 395,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственные органы | 646,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 679,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 15 122,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 122,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15 122,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 557,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 557,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 857,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500,0 | |||
13 | Прочие | 100 002,0 | |||
9 | Прочие | 100 002,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 002,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 002,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года №31/8-VIII |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 54 224,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 093,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 074,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 074,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 323,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 371,0 | ||
3 | Земельный налог | 191,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 595,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 166,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 696,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 696,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 244,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 244,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 244,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 41 887,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 887,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 887,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 54 224,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 44 267,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 267,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 267,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 667,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственные органы | 600,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 557,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 557,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 557,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 857,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года №31/8-VIII |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 55 584,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 818,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 258,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 258,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 762,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | ||
3 | Земельный налог | 202,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 931,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 236,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 798,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 798,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 259,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 259,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 259,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 507,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 507,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 507,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 55 584,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 627,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 627,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 627,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 977,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственные органы | 650,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 557,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 557,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 557,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 857,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |