Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанскогорайона на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 64 737,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 7 995,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 700,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 042,0 тысяч тенге;
2) затраты - 64 737,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Шиликтинскогосельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 41 042,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата | Е. Загыпаров |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года №31/9-VIII |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 64 737,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 995,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 300,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 300,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 895,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 140,0 | ||
3 | Земельный налог | 210,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 545,0 | ||
5 | Единный земельный налог | 1 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 800,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 800,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 700,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 700,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 700,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56 042,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 042,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 042,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 64 737,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 961,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 961,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 961,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 411,0 | |||
022 | Расходы государственных органов | 550,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 199,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 199,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 199,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 069,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 130,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 750,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 827,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 827,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 827,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 827,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года №31/9-VIII |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 51 029,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 473,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 438,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 438,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 187,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 148,0 | ||
3 | Земельный налог | 221,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 758,0 | ||
5 | Единный земельный налог | 1 060,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 848,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 848,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 742,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 742,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 742,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 41 814,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 814,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 814,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 51 029,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 43 253,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 253,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 253,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 653,0 | |||
022 | Расходы государственных органов | 600,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 026,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 026,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 026,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 626,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 750,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного Маслихата от 27 декабря 2024 года №31/9-VIII |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 52 359,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 981,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 584,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 584,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 498,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 157,0 | ||
3 | Земельный налог | 234,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 983,0 | ||
5 | Единный земельный налог | 1 124,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 899,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 899,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 786,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 786,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 786,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 592,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 592,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 592,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 52 359,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 44 583,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 583,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 583,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 933,0 | |||
022 | Расходы государственных органов | 650,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 026,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 026,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 026,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 626,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 750,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |