Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 268957,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 54422,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 214535,0 тысяч тенге;
2) затраты - 268957,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/4-VIІI |
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 268957,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 54422,0 | ||
01 | Подоходный налог | 27030,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27030,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 37770,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1015,0 | ||
3 | Земельный налог | 940,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 24858,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1850,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 23008,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 579,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 579,0 | ||
Плата за пользование земельными участками | 579,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 214535,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 214535,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 214535,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 141282,0 | ||
5 | Субвенции | 73253,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 268957,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73753,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73753,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73253,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73253,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 126422,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 126422,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126422,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45422,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6000,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 75000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16000,0 | |||
13 | Прочие | 52782,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52782,0 | |||
057 | Реализация мероприятий социальной и инженерной инфаструктурев сельских населенных пунктах в рамках "Ауыл-Ел бесігі" | 52782,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/4-VIІI |
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 117730,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 44348,5 | ||
01 | Подоходный налог | 12195,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12195,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 32188,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 1200,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 30388,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1500,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 28888,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73346,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73346,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||
Субвенции | 73346,7 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 117730,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73346,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73346,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73346,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73346,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38083,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38083,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38083,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15540,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3990,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 73,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18480,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6300,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/4-VІII |
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2027 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 123616,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 46602,6 | ||
01 | Подоходный налог | 12200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12200,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 34402,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Земельный налог | 1150,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 32552,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1800,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 30752,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77014,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77014,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||
Субвенции | 77014,0 |
2027 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 123616,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77014,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77014,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77014,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77014,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39987,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39987,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39987,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16317,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4189,5 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 77,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19404,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6615,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6615,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6615,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6615,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |