О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Степногорского городского маслихата Акмолинской области от 20 марта 2025 года № 8С-20/5

      Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Степногорского городского маслихата "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 138 132,5 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 22 197 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 115 765,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 138 603,6 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 211 252,5 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 46 785 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 164 397,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 216 172,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 82 475 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 30 993 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 50 467 тысяч тенге;

      2) затраты – 83 887,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 201 098,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12 900 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 186 798,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 202 054,2 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 634,9 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 781 тысяча тенге;

      неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 75 728,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 86 818,4 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 99 153,6 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 130 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 97 853,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 99 242,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 226 926,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 738 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 222 188,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 227 330,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 132 587 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 790 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 130 797 тысяч тенге;

      2) затраты – 132 849,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Степногорского городского маслихата О.Джагпаров

  Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Аксу на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

138 132,5

1



Налоговые поступления

22 197


01


Подоходный налог

8 100



2

Индивидуальный подоходный налог

8 100


04


Налоги на собственность

13 782



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

2 192



4

Налог на транспортные средства

11 350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

315



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

315

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

115 765,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

115 765,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

115 765,5


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

138 603,6

01




Государственные услуги общего характера

65 469,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 469,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 469,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 707,6




022

Капитальные расходы государственного органа

762

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36 533


3



Благоустройство населенных пунктов

36 533



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 533




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 662




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 800




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 071

12




Транспорт и коммуникации

36 600


1



Автомобильный транспорт

36 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 600




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-471,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

471,1

 
  Приложение 2 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Бестобе на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

211 252,5

1



Налоговые поступления

46 785


01


Подоходный налог

16 500



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500


04


Налоги на собственность

29 717



1

Налоги на имущество

290



3

Земельный налог

207



4

Налог на транспортные средства

29 220


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

568



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

568

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

164 397,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

164 397,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

164 397,5


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

216 172,4

01




Государственные услуги общего характера

53 703,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 703,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 703,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 703,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

69 689,2


3



Благоустройство населенных пунктов

69 689,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 689,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

43 089,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 600

12




Транспорт и коммуникации

92 779,1


1



Автомобильный транспорт

92 779,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 779,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

84 779,1

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 919,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 919,9

 
  Приложение 3 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Заводской на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

82 475

1



Налоговые поступления

30 993


01


Подоходный налог

15 800



2

Индивидуальный подоходный налог

15 800


04


Налоги на собственность

15 190



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

130



4

Налог на транспортные средства

14 820


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3

2



Неналоговые поступления

1 015


01


Доходы от государственной собственности

1 015



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 015

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

50 467


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 467



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 467


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

83 887,1

01




Государственные услуги общего характера

48 949


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 949



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 949




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 913




022

Капитальные расходы государственного органа

36

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 307,8


3



Благоустройство населенных пунктов

22 307,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 307,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 238




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 739,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 330

12




Транспорт и коммуникации

12 630


1



Автомобильный транспорт

12 630



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 630




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 130




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 500

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 412,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 412,1

 
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 10 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Шантобе на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

201 098,2

1



Налоговые поступления

12 900


01


Подоходный налог

6 160



2

Индивидуальный подоходный налог

6 160


04


Налоги на собственность

6 736



1

Налоги на имущество

151



3

Земельный налог

35



4

Налог на транспортные средства

6 550


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4

2



Неналоговые поступления

1 400


01


Доходы от государственной собственности

1 400



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 400

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

186 798,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

186 798,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

186 798,2


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

202 054,2

01




Государственные услуги общего характера

59 867,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 867,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 867,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

59 128,7




022

Капитальные расходы государственного органа

739

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 440


3



Благоустройство населенных пунктов

4 440



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 440




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 815




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

992




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

382




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 251

12




Транспорт и коммуникации

137 746


1



Автомобильный транспорт

137 746



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 746




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 167




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

130 579

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-956





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

956

 
  Приложение 5 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 13 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Карабулак на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

86 634,9

1



Налоговые поступления

9 781


01


Подоходный налог

5 000



2

Индивидуальный подоходный налог

5 000


04


Налоги на собственность

3 796



1

Налоги на имущество

32



3

Земельный налог

4



4

Налог на транспортные средства

3 600



5

Единый земельный налог

160


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

985



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

985

2



Неналоговые поступления

1 125


01


Доходы от государственной собственности

1 125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 125

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

75 728,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 728,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 728,9


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

86 818,4

01




Государственные услуги общего характера

43 832,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 832,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 832,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

43 264,4




022

Капитальные расходы государственного органа

567,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 036


3



Благоустройство населенных пунктов

40 036



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 036




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 036

12




Транспорт и коммуникации

2 950


1



Автомобильный транспорт

2 950



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 950




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

950

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-183,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

183,5

 
  Приложение 6 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 16 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Изобильное на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

99 153,6

1



Налоговые поступления

1 130


01


Подоходный налог

290



2

Индивидуальный подоходный налог

290


04


Налоги на собственность

840



1

Налоги на имущество

7



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

830

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

97 853,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 853,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

97 853,6


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

99 242,4

01




Государственные услуги общего характера

53 056,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 056,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 056,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

53 021,9




022

Капитальные расходы государственного органа

35

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42 835,2


3



Благоустройство населенных пунктов

42 835,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 835,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 931,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 904

12




Транспорт и коммуникации

3 350


1



Автомобильный транспорт

3 350



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 350




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 350

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-88,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

88,8

 
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 19 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Кырык кудык на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

226 926,2

1



Налоговые поступления

3 738


01


Подоходный налог

1 275



2

Индивидуальный подоходный налог

1 275


04


Налоги на собственность

2 013



1

Налоги на имущество

10



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

2 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

450

2



Неналоговые поступления

1 000


01


Доходы от государственной собственности

1 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 000

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

222 188,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

222 188,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

222 188,2


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

227 330,7

01




Государственные услуги общего характера

81 047,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

81 047,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 047,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 645,5




022

Капитальные расходы государственного органа

402

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 650


3



Благоустройство населенных пунктов

40 650



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 650




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 134




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 200




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 316

12




Транспорт и коммуникации

105 283


1



Автомобильный транспорт

105 283



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 283




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

94 283

15




Трансферты

350,2


1



Трансферты

350,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

350,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-404,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

404,5

 
  Приложение 8 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 22 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

132 587

1



Налоговые поступления

1 790


01


Подоходный налог

60



2

Индивидуальный подоходный налог

60


04


Налоги на собственность

1 180



1

Налоги на имущество

45



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

1 100



5

Единый земельный налог

15


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

550



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

550

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

130 797


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 797



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 797


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

132 849,3

01




Государственные услуги общего характера

46 565,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 565,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 565,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

45 910,6




022

Капитальные расходы государственного органа

655

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

38 082


3



Благоустройство населенных пунктов

38 082



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 082




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 582




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12




Транспорт и коммуникации

48 200,9


1



Автомобильный транспорт

48 200,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 200,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44 200,9

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-262,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

262,3

 
  Приложение 9 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
  Приложение 25 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год

Администратор бюджетных программ

Наименование

сумма тысяч тенге

1

2

3


Трансферты

775 636,9

Аппарат акима поселка Аксу

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

94

На установку пункта временного размещения животных

5 000

На установку контейнерных площадок

5 500

На ликвидацию стихийных свалок

7 000

На текущий ремонт дорог (подсыпка)

6 000

На дополнительную единицу методиста

2 021,7

На командировочные расходы

514,1

На приобретение хозяйственных товаров

41,7

На оплату коммунальных услуг

200

На техническое обслуживание автотранспорта

150

На услуги по обработке документов (архив)

376

На 5 рабочих проектов на уличное освещение

336

На кронирование деревьев

1 600

На устройство детской площадки

14 846

На приобретение ноутбука

390

На приобретение газонокосилки

268

На приобретение тележки хозяйственной

20

На приобретение телефона

27

На ямочный ремонт дорог

25 000

Аппарат акима поселка Бестобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

86

На средний ремонт дорог

84 779,1

На текущий ремонт линий освещения

20 000

На ликвидацию стихийных свалок

5 000

На благоустройство детской площадки

15 000

На вывоз мусора

5 000

На текущий ремонт освещения

18 459,4

Аппарат акима поселка Заводской

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На установку опор освещения

7 500

На текущий ямочный ремонт дорог

5 000

На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог

2 500

Выходное пособие по сокращению штатной численности

982,2

На техническое обслуживание автотранспорта

140

На замену элемента питания на тепловычислителе

12

На изготовление баннера на стойке

18

На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки

1 590,7

На командировочные расходы

137,3

На уличное освещение

800

На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка

800

На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части

4 285,8

На завершение работ по вывозу строительного мусора с бывшей территории воинской части

3 000

На полив зеленых насаждений

1 300

На работы по нанесению горизонтальной разметки

3 980

На приобретение телефонного аппарата

36

Аппарат акима поселка Шантобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На средний ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

9 579

На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области

121 000

На оплату коммунальных услуг

1 376,2

На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста

5 000

На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности

852

На приобретение веб-камеры

47

Аппарат акима села Карабулак

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

88

На разработку проектно-сметной документации

950

На ликвидацию стихийных свалок

2 000

На командировочные расходы

270,4

На восполнение затрат

375

На услуги по обработке документов (архив)

281,9

На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

168

На оплату услуг "Универсальный номер"

125,8

На установку многофункциональной площадки

36 000

На приобретение противопожарного оборудования

567,8

Аппарат акима села Изобильное

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

78

На текущий ремонт административного здания акимата

20 973

На текущий ремонт линий освещения

10 000

На обслуживание линий освещения

5 000

На ликвидацию стихийных свалок

5 000

На установку металлического цветочного ограждения

6 904

На текущий ямочный ремонт дорог

1 060

Материальная помощь главному специалисту

192,3

На командировочные расходы

566,1

На работы по текущему ремонту уличного освещения

15 331,2

Аппарат акима села Кырык кудык

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

43

На работы по внешнему электроснабжению здания акимата

25 176

На текущий ремонт уличного освещения

1 134

На установку тренажеров

11 300

На установку малых архитектурных форм

1 915

На проведение межведомственной экспертизы тротуаров

481

На установку беговой дорожки

10 000

На вывоз мусора

10 000

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск

93 283

На командировочные расходы

985

На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата

10 000

На изготовление 5 земельных актов

1 833,6

На услуги по обработке документов (архив)

291,8

На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык

11 199,8

На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла

500

На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)

5 000

На приобретение мотопомпы

357

Аппарат Богенбайского сельского округа

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

67

На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс

15 000

На коммунальные расходы

16 000

На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс

10 201

На вывоз мусора в селе Байконыс

1 500

На вывоз мусора в селе Богенбай

5 000

На командировочные расходы

1 000,1

На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай

15 000

На приобретение противопожарного оборудования

635

На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)

20

На средний ремонт дорог села Богенбай

33 999,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.