В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Егиндыкольского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 8С25-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 883 444,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 500 631,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 380, тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 360 433,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 884 851,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 130,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 45 218,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 087,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -35 538,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 538,2 тысяч тенге:
поступление займов – 45 218,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 087,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 407,7 тысяч тенге.";
приложение 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложения 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Егиндыкольского районного маслихата |
К.Шинтемиров |
Приложение 1 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 31 марта 2025 года № 8С28-4 |
|
Приложение 1 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С25-2 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 1 883 444,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 500 631,0 | ||
01 | Подоходный налог | 83 526,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 82 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 526,0 | ||
03 | Социальный налог | 311 619,0 | ||
1 | Социальный налог | 311 619,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 37 000,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 37 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 62 868,0 | ||
2 | Акцизы | 469,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 58 298,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 101,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 618,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 618,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 9 380,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 662,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 647,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 15,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 182,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 182,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 536,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 536,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 13 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 360 433,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 360 433,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 360 433,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 1 884 851,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 778 295,5 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 228,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 228,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 207 390,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 201 223,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 167,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 648,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 47 680,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 270,8 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 146,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20 551,3 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 455 029,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 46 520,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 646,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 777,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 307 086,4 | ||
02 | Оборона | 4 844,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 844,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 271,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 418,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 155,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 000,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000,0 | ||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 136 611,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 136 611,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 32 485,9 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 611,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 12 800,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 120,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 24 455,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 531,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 28,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 437,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 38 527,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 12 399,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 395,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 823,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 279 062,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 279 062,0 | ||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 126 643,0 | ||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 500,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 76 307,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 53 588,0 | ||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 500,0 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10 524,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 286 478,6 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 362,0 | ||
021 | Развитие объектов спорта | 9 000,0 | ||
075 | Строительство сетей связи | 4 362,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 273 116,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 52 115,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 416,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 13 997,9 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 201,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40 591,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 047,2 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 119 106,0 | ||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 207,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 435,5 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 896,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 032,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6 032,0 | ||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 39 864,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 39 784,0 | ||
021 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 80,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 89 648,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 89 648,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 82 363,0 | ||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 7 285,0 | ||
13 | Прочие | 2 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 12 181,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 181,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 181,0 | ||
15 | Трансферты | 248 834,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 248 834,7 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 407,7 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 110 065,0 | ||
038 | Субвенции | 137 362,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 34 130,5 | |||
Бюджетные кредиты | 45 218,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 218,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 218,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 45 218,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 087,5 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 087,5 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 087,5 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -35 538,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 35 538,2 | |||
7 | Поступления займов | 45 218,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 45 218,0 | ||
2 | Договоры займа | 45 218,0 | ||
16 | Погашение займов | 11 087,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 087,5 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 087,5 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 407,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 407,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 407,7 |
Приложение 2 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 31 марта 2025 года № 8С28-4 |
|
Приложение 6 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С25-2 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам сельских округов и сел на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 74 968,7 |
Целевые текущие трансферты | 74 968,7 |
в том числе: | |
На дополнительные денежные выплаты | 9 406,9 |
На обеспечение деятельности акима села | 10 556,4 |
На жилищно-коммунальное хозяйство | 48 596,0 |
На транспорт и коммуникации | 6 409,4 |