Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 546 120 782,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 241 006 578,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 40 145 152,5 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 60 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 264 909 052,0 тысячи тенге;
2) затраты – 573 739 769,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 160 317,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 12 334 544,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 174 226,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 687 184,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3 687 184,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -40 466 488,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 466 488,3 тысяч тенге.
поступление займов – 11 334 544,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 011 688,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 32 143 632,3 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2025 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 51,4 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 37,7 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 7,5 процентов;
Мунайлинскому району – 39 процентов;
Тупкараганскому району – 17,1 процентов;
городу Актау – 2,2 процентов;
городу Жанаозен – 18 процентов;
3) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 38 процентов;
4) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 0 процентов;
Мунайлинскому району – 0 процентов;
Тупкараганскому району – 0 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 42 процентов;
5) Социальный налог:
Бейнеускому району – 37,8 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 7,4 процентов;
Мунайлинскому району – 39 процентов;
Тупкараганскому району – 17,2 процентов;
городу Актау – 2,3 процентов;
городу Жанаозен – 17,9 процентов.";
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Предоставить с 1 января 2025 года право на установление за счет средств местного бюджета стимулирующей надбавки к должностным окладам управленческого персонала блока A и основного персонала блока B (за исключением главного бухгалтера, теолога, заместителей руководителя по административно-хозяйственным вопросам) сотрудников государственных организаций, занимающихся вопросами молодежной политики в молодежных ресурсных центрах и центрах общественного развития в размере 25 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджет городов и районов в сумме 5 434 202,0 тысячи тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 88 107,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 3 301 176,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 445 500,0 тысяч тенге;
города Актау –1 599 419,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объемы трансфертов из районных бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в сумме 3 231 080,0 тысяч тенге, в том числе, из:
Каракиянского района – 3 126 080,0 тысяч тенге;
Мангистауского района – 50 000,0 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 55 000,0 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Мангистауского областного маслихата | Ж.Матаев |
"Согласовано"
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
_________________ С. Б. Нарешова
"28" февраля 2025 года
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата от | |
"28" февраля 2025 года № 19/216 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата от | |
"13" декабря 2024 года № 17/177 |
Областной бюджет на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 546 120 782,9 | |||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 241 006 578,4 | ||||
01 | Подоходный налог | 143 437 347,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 079 425,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 126 357 922,0 | ||||
03 | Социальный налог | 93 676 911,4 | ||||
1 | Социальный налог | 93 676 911,4 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 892 320,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 239 914,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 652 406,0 | ||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 40 145 152,5 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 214 758,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 60 000,0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 150 000,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 15 000,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 000,0 | ||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 36 000,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 853 758,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 58,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 58,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 33 557 641,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 33 557 641,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 372 695,5 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 372 695,5 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 60 000,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 60 000,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 60 000,0 | ||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 264 909 052,0 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 15 903 413,0 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 15 903 413,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 249 005 639,0 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 249 005 639,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2. ЗАТРАТЫ | 573 739 769,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 10 666 052,6 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 8 449 928,1 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 144 771,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 141 170,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 264,0 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 337,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 7 779 623,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 6 019 271,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 19 147,0 | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 340 623,1 | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 400 582,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 209 325,0 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 209 325,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 251 809,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 251 809,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 64 400,0 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 64 400,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 512 677,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 410 246,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 357 145,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 28 981,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 635,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 485,0 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 102 431,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 86 369,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 062,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 522 258,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 522 258,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 485 979,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 279,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 30 000,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 181 189,5 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 221 657,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 79 926,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 141 731,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 959 532,5 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 959 532,5 | ||||
02 | Оборона | 14 922 070,0 | ||||
1 | Военные нужды | 990 793,0 | ||||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 990 793,0 | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 234,0 | ||||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 972 559,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 13 931 277,0 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 3 212 581,0 | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 289 344,0 | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 923 237,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 602 152,0 | ||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 10 602 152,0 | ||||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 116 544,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 79 775,0 | ||||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 36 769,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 29 255 814,2 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 29 255 814,2 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 28 916 180,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 15 139 554,2 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 932,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 13 772 694,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 339 634,0 | ||||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 339 634,0 | ||||
04 | Образование | 294 096 645,4 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 47 024 410,0 | ||||
261 | Управление образования области | 47 024 410,0 | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 379 463,0 | ||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 749 683,0 | ||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 20 895 264,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 211 574 936,4 | ||||
261 | Управление образования области | 168 739 322,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 167 431,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 741 716,0 | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 305 815,0 | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 111 475 324,0 | ||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 561 221,0 | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 35 362 334,0 | ||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 10 125 481,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 801 692,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 10 618 208,0 | ||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 183 484,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 32 033 922,4 | ||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 117 921,0 | ||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 31 916 001,4 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 19 240 382,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 357 219,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 357 219,0 | ||||
261 | Управление образования области | 17 811 269,0 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 17 811 269,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 71 894,0 | ||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 71 894,0 | ||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 198 625,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 36 090,0 | ||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 36 090,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 162 535,0 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 162 535,0 | ||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 752 424,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 184 519,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 184 519,0 | ||||
261 | Управление образования области | 1 567 905,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 567 905,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 14 305 868,0 | ||||
261 | Управление образования области | 14 305 868,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 274 386,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 085 650,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 059 944,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 432 465,0 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 342 024,0 | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 446 689,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 481 118,0 | ||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 537,0 | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 181 055,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 26 687 065,7 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 7 182 317,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 578 511,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 149 916,0 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | ||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 908 185,0 | ||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 194,0 | ||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 482 801,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 603 806,0 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 603 806,0 | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 3 269 014,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 269 014,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 269 014,0 | ||||
4 | Поликлиники | 315 120,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 315 120,0 | ||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 315 120,0 | ||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 85 260,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 85 260,0 | ||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 85 260,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 835 354,7 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 15 835 354,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 303 812,0 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 248 838,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 88 200,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 123 507,0 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 1 799 000,0 | ||||
028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 17 845,0 | ||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 19 347,0 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 13 234 805,7 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 371 342,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 6 435 848,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 212 495,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 612 746,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 843 114,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 251 234,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 770 532,0 | ||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 726 664,0 | ||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 8 205,0 | ||||
261 | Управление образования области | 338 728,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 213 747,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 97 378,0 | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 27 603,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 884 625,0 | ||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 884 625,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 22 586 181,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 22 586 181,0 | ||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 100 720,0 | ||||
068 | Программа занятости | 22 485 461,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 349 313,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 318 498,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 349 364,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 278,0 | ||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 124 027,0 | ||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 66 418,0 | ||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 183 795,0 | ||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 36 498,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 161 848,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 391 270,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 30 815,0 | ||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 30 815,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 254 209,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 170 142,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 170 142,0 | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 170 142,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 25 084 067,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 25 078 487,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 636 124,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 630,0 | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 460 319,0 | ||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 3 271 113,2 | ||||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 10 142 048,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 750 000,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 565 156,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 253 097,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 579,8 | ||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 5 579,8 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 577 187,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 9 468 001,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 000,0 | ||||
027 | Развитие объектов культуры | 8 000,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 9 460 001,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 5 105 106,0 | ||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 873 079,0 | ||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 481 816,0 | ||||
2 | Спорт | 10 373 458,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 037 255,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 193 895,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 296 756,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 320 149,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 226 455,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 336 203,0 | ||||
024 | Развитие объектов спорта | 336 203,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 2 754 383,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 1 088 173,0 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 088 173,0 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 900 478,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 831 284,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 69 194,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 765 732,0 | ||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 30 800,0 | ||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 317 154,0 | ||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 417 778,0 | ||||
4 | Туризм | 1 660 943,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 853 924,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 89 355,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 494 500,0 | ||||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимател ьства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 244 722,0 | ||||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 25 347,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 807 019,0 | ||||
089 | Развитие объектов туризма | 807 019,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 320 402,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 357 576,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 332 134,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 25 442,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 540 632,0 | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 411 503,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 129 129,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 422 194,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 156 989,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 210,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 262 995,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 23 697 435,0 | ||||
01 | Топливо и энергетика | 18 483 313,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 483 313,0 | ||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 16 815 004,0 | ||||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 1 668 309,0 | ||||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 5 214 122,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 214 122,0 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 5 214 122,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 215 595,5 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 6 799 108,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 6 799 108,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 478 122,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 012 610,0 | ||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 36 000,0 | ||||
013 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 35 688,0 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 24 737,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 2 300,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 7 986,0 | ||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных , ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 4 283,0 | ||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 999,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 24 493,0 | ||||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 6 291,0 | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 739 782,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 383 777,0 | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 840 440,0 | ||||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 1 198 600,0 | ||||
3 | Лесное хозяйство | 581 267,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 581 267,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 581 267,0 | ||||
4 | Рыбное хозяйство | 521 386,0 | ||||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 521 386,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 63 100,0 | ||||
006 | Охрана животного мира | 80 742,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 28 700,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 298 844,0 | ||||
5 | Охрана окружающей среды | 3 078 649,5 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 078 649,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 137 247,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 680 824,5 | ||||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 613 722,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 376 008,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 270 848,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 85 238,0 | ||||
251 | Управление земельных отношений области | 85 238,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 74 659,0 | ||||
003 | Регулирование земельных отношений | 10 579,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 149 947,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 149 947,0 | ||||
082 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 21 924,0 | ||||
083 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 4 550,0 | ||||
084 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 123 473,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 785 650,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 785 650,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 708 934,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 206 248,0 | ||||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 379 782,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 274 000,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 848 904,0 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 76 716,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 76 716,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 53 802 729,1 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 41 681 579,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 41 681 579,0 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 33 205 035,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 782 132,0 | ||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 7 694 412,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 12 121 150,1 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 121 150,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 140 819,1 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 6 144 439,0 | ||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 62 242,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 819 807,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 953 843,0 | ||||
13 | Прочие | 16 151 751,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 504 147,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 504 147,0 | ||||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 200 000,0 | ||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 000 000,0 | ||||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 250 000,0 | ||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 54 147,0 | ||||
9 | Прочие | 14 647 604,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 226 724,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 226 724,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 4 300 000,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 4 300 000,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 000,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 150 000,0 | ||||
261 | Управление образования области | 6 450 000,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 6 450 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 291 781,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 291 493,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 288,0 | ||||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 618 326,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 117 497,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 500 829,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 196 454,0 | ||||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 196 454,0 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 414 319,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 414 319,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 2 179 986,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 2 179 986,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 2 179 986,0 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 175 764,0 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 222,0 | ||||
15 | Трансферты | 5 076 237,2 | ||||
1 | Трансферты | 5 076 237,2 | ||||
257 | Управление финансов области | 5 076 237,2 | ||||
007 | Субвенции | 4 055 317,0 | ||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 636 895,1 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 168 227,0 | ||||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 58 297,0 | ||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 157 501,1 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 9 160 317,5 | |||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 12 334 544,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 500 000,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 500 000,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | ||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 334 544,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 9 400 000,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 9 400 000,0 | ||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 400 000,0 | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 7 000 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 934 544,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 934 544,0 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 934 544,0 | ||||
13 | Прочие | 500 000,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 500 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 500 000,0 | ||||
015 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 500 000,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 174 226,5 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 174 226,5 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 172 578,0 | ||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 1 648,5 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 3 687 184,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 3 687 184,0 | |||||
13 | Прочие | 3 687 184,0 | ||||
9 | Прочие | 3 687 184,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 420 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 420 000,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 267 184,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 267 184,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -40 466 488,3 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 40 466 488,3 | |||||
7 | Поступления займов | 11 334 544,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 11 334 544,0 | ||||
2 | Договоры займа | 11 334 544,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 3 011 688,0 | ||||
01 | Погашение займов | 3 011 688,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 3 011 688,0 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 010 039,5 | ||||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 1 648,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32 143 632,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 32 143 632,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32 143 632,3 | ||||