О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10 февраля 2025 года № 34-179-VIII

      Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 458 810 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 429 213 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 377 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 29 220 тысяч тенге;

      2) затраты – 464 488 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 109 883 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 28 480 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 81 247 тысяч тенге;

      2) затраты – 110 325 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 244 305 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 37 843 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 108 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 206 354 тысяч тенге;

      2) затраты – 245 640 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 335 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 108 791 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 26 791 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 82 000 тысяч тенге;

      2) затраты – 109 556 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 123 374 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 46 271 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 77 103 тысяч тенге;

      2) затраты – 124 827 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 76 011 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 959 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 60 980 тысяч тенге;

      2) затраты – 76 411 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 74 773 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 12 788 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 61 913 тысяч тенге;

      2) затраты –75 058 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 82 893 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 15 414 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 67 407 тысяч тенге;

      2) затраты – 84 323 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 107 792 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 10 790 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 96 943 тысяч тенге;

      2) затраты – 107 956 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 266 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 333 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 122 819 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 614 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 81 217 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 21 088 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 60 129 тысяч тенге;

      2) затраты – 82 571 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Б.Муталиев

  Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района
от 10 февраля 2025 года
№ 34-179-VIII
  Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района
от 25 декабря 2024 года
№ 32-172-VIII

Бюджет города Шардарана 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

458 810

1




Налоговые поступления

429 213


01



Подоходный налог

276 024



2


Индивидуальный подоходный налог

276 024


04



Hалоги на собственность

149 263



1


Hалоги на имущество

1 503



3


Земельный налог

6 834



4


Hалог на транспортные средства

140 610



5


Единый земельный налог

316


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 926



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 819



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 107

2




Неналоговые поступления

377


01



Доходы от государственной собственности

377



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

377

4




Поступления трансфертов

29 220


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 220



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 220


II. ЗАТРАТЫ

464 488

01




Государственные услуги общего характера

152 542


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

152 542



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

152 542




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 542




022

Капитальные расходы государственного органа

12 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

301 944


3



Благоустройство населенных пунктов

301 944



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

301 944




008

Освещение улиц в населенных пунктах

90 600




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 519




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

345




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

162 480

12




Транспорт и коммуникации

10 000


1



Автомобильный транспорт

10 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 000

15




Трансферты

2


1



Трансферты

2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-5 678


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 678


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5 678

8




Используемые остатки бюджетных средств

5 678


01



Остатки бюджетных средств

5 678



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 678


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2 к решению
маслихата Шардаринского
района
от 10 февраля 2025 года
№34-179-VIII
  Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря 2024 года
№ 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

109 883

1




Налоговые поступления

28 480


01



Подоходный налог

10 817



2


Индивидуальный подоходный налог

10 817


04



Hалоги на собственность

17 433



1


Hалоги на имущество

280



3


Земельный налог

312



4


Hалог на транспортные средства

13 841



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

230



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

230

2




Неналоговые поступления

156


01



Доходы от государственной собственности

156



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

156

4




Поступления трансфертов

81 247


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 247



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81 247


II. ЗАТРАТЫ

110 325

01




Государственные услуги общего характера

85 503


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

85 503



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 503




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 503

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 337


3



Благоустройство населенных пунктов

13 337



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 337




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 300




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 537

12




Транспорт и коммуникации

11 463


1



Автомобильный транспорт

11 463



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 463




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 463

15




Трансферты

22


1



Трансферты

22



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

22


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-442


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

442


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

442

8




Используемые остатки бюджетных средств

442


01



Остатки бюджетных средств

442



1


Свободные остатки бюджетных средств

442


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от25 декабря 2024 года
№ 32-172-VIII

Бюджет сельского округа Коксу на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

244 305

1




Налоговые поступления

37 843


01



Подоходный налог

19 081



2


Индивидуальный подоходный налог

19 081


04



Hалоги на собственность

18 662



1


Hалоги на имущество

150



3


Земельный налог

150



4


Hалог на транспортные средства

15 362



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

100

2




Неналоговые поступления

108


01



Доходы от государственной собственности

108



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

108

4




Поступления трансфертов

206 354


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

206 354



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

206 354


II. ЗАТРАТЫ

245 640

01




Государственные услуги общего характера

202 639


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

202 639



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

202 639




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

193 139




022

Капитальные расходы государственного органа

9 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

43 000


3



Благоустройство населенных пунктов

43 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 000

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 335


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 335


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 335

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 335


01



Остатки бюджетных средств

1 335



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 335


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа Узын-ата на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

108 791

1




Налоговые поступления

26 791


01



Подоходный налог

14 364



2


Индивидуальный подоходный налог

14 364


04



Hалоги на собственность

12 387



1


Hалоги на имущество

195



3


Земельный налог

150



4


Hалог на транспортные средства

9 442



5


Единый земельный налог

2 600


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

40

4




Поступления трансфертов

82 000


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 000



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 000


II. ЗАТРАТЫ

109 556

01




Государственные услуги общего характера

53 369


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 369



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 369




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 869




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 187


3



Благоустройство населенных пунктов

56 187



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 187




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 687




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 000

12




Транспорт и коммуникации

0,0


1



Автомобильный транспорт

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-765


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

765


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

765

8




Используемые остатки бюджетных средств

765


01



Остатки бюджетных средств

765



1


Свободные остатки бюджетных средств

765


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 5 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 13 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

123 374

1




Налоговые поступления

46 271


01



Подоходный налог

17 447



2


Индивидуальный подоходный налог

17 447


04



Hалоги на собственность

28 789



1


Hалоги на имущество

640



3


Земельный налог

200



4


Hалог на транспортные средства

19 249



5


Единый земельный налог

8 700


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35

4




Поступления трансфертов

77 103


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 103



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

77 103


II. ЗАТРАТЫ

124 827

01




Государственные услуги общего характера

105 276


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

105 276



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 276




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 776




022

Капитальные расходы государственного органа

2 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 550


3



Благоустройство населенных пунктов

19 550



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 550




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 500

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 453


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 453


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 453

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 453


01



Остатки бюджетных средств

1 453



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 453


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 6 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 16 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа Кызылкум на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

76 011

1




Налоговые поступления

14 959


01



Подоходный налог

8 049



2


Индивидуальный подоходный налог

8 049


04



Hалоги на собственность

6 880



1


Hалоги на имущество

155



3


Земельный налог

93



4


Hалог на транспортные средства

4 682



5


Единый земельный налог

1 950


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

60 980


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 980



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 980


II. ЗАТРАТЫ

76 411

01




Государственные услуги общего характера

58 403


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 403



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 403




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 903




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 000


3



Благоустройство населенных пунктов

18 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 000

15




Трансферты

8


1



Трансферты

8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

8


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-400


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

400


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

400

8




Используемые остатки бюджетных средств

400


01



Остатки бюджетных средств

400



1


Свободные остатки бюджетных средств

400


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 19 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа Суткент на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

74 773

1




Налоговые поступления

12 788


01



Подоходный налог

3 863



2


Индивидуальный подоходный налог

3 863


04



Hалоги на собственность

8 900



1


Hалоги на имущество

107



3


Земельный налог

30



4


Hалог на транспортные средства

6 713



5


Единый земельный налог

2 050


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

25

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

61 913


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 913



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61 913


II. ЗАТРАТЫ

75 058

01




Государственные услуги общего характера

52 057


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

52 057



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 057




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 557




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 000


3



Благоустройство населенных пунктов

23 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 000

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-285


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

285


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

285

8




Используемые остатки бюджетных средств

285


01



Остатки бюджетных средств

285



1


Свободные остатки бюджетных средств

285


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 8 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 22 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года №32-172-VIII

Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

82 893

1




Налоговые поступления

15 414


01



Подоходный налог

4 834



2


Индивидуальный подоходный налог

4 834


04



Hалоги на собственность

10 485



1


Hалоги на имущество

200



3


Земельный налог

46



4


Hалог на транспортные средства

7 239



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

95



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

95

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

67 407


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 407



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

67 407


II. ЗАТРАТЫ

84 323

01




Государственные услуги общего характера

61 276


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

61 276



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 276




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 776




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 000


3



Благоустройство населенных пунктов

23 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 000

15




Трансферты

47


1



Трансферты

47



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 430


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 430


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 430

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 430


01



Остатки бюджетных средств

1 430



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 430


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 9 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 25 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа Достык на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

107 792

1




Налоговые поступления

10 790


01



Подоходный налог

2 262



2


Индивидуальный подоходный налог

2 262


04



Hалоги на собственность

8 508



1


Hалоги на имущество

180



3


Земельный налог

237



4


Hалог на транспортные средства

6 091



5


Единый земельный налог

2 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2




Неналоговые поступления

59


01



Доходы от государственной собственности

59



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59

4




Поступления трансфертов

96 943


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96 943



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

96 943


II. ЗАТРАТЫ

107 956

01




Государственные услуги общего характера

59 956


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 956



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 956




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 456




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

48 000


3



Благоустройство населенных пунктов

48 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 000


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-164


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

164


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

164

8




Используемые остатки бюджетных средств

164


01



Остатки бюджетных средств

164



1


Свободные остатки бюджетных средств

164


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 28 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

137 266

1




Налоговые поступления

14 333


01



Подоходный налог

4 085



2


Индивидуальный подоходный налог

4 085


04



Hалоги на собственность

10 218



1


Hалоги на имущество

260



3


Земельный налог

100



4


Hалог на транспортные средства

9 058



5


Единый земельный налог

800


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30

2




Неналоговые поступления

114


01



Доходы от государственной собственности

114



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114

4




Поступления трансфертов

122 819


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122 819



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

122 819


II. ЗАТРАТЫ

137 614

01




Государственные услуги общего характера

67 830


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 830



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 830




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 330




022

Капитальные расходы государственного органа

6 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

69 770


3



Благоустройство населенных пунктов

69 770



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 770




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 980




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 290

15




Трансферты

14


1



Трансферты

14



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-348


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

348


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

348

8




Используемые остатки бюджетных средств

348


01



Остатки бюджетных средств

348



1


Свободные остатки бюджетных средств

348


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 11 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
  Приложение 31 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года №32-172-VIII

Бюджет сельского округа Коссейт на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

81 217

1




Налоговые поступления

21 088


01



Подоходный налог

9 979



2


Индивидуальный подоходный налог

9 979


04



Hалоги на собственность

11 067



1


Hалоги на имущество

250



3


Земельный налог

238



4


Hалог на транспортные средства

9 279



5


Единый земельный налог

1 300


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

42

4




Поступления трансфертов

60 129


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 129



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 129


II. ЗАТРАТЫ

82 571

01




Государственные услуги общего характера

59 571


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 571



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 571




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 571




022

Капитальные расходы государственного органа

1 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 400


3



Благоустройство населенных пунктов

20 400



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 400




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 400

12




Транспорт и коммуникации

2 600


1



Автомобильный транспорт

2 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 354


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 354


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 354

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 354


01



Остатки бюджетных средств

1 354



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 354


Используемые остатки бюджетных средств

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.