Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 23/3-VIII "О бюджете города Риддера на 2025 - 2027 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Риддера на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 11030075,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9528110,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16857,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1454108,0 тысяч тенге;
2) затраты – 11353657,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -37496,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 37496,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -286086,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 286086,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 80290,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 366376,2 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год возврат трансфертов в областной бюджет в связи с неиспользованием (недоиспользованием) в 2024 году целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета в размере 334,2 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2025 год в размере 556562,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Риддерского городского маслихата | Е. Нужных |
Приложение к решению Риддерского городского маслихата от 18 февраля 2025 года № 24/2-VIII |
|
Приложение 1 к решению Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 23/3-VIII |
Бюджет города Риддера на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 11 030 075,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 528 110,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 208 924,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 620 466,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 588 458,0 | |||
03 | Социальный налог | 2 146 500,0 | |||
1 | Социальный налог | 2 146 500,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 952 469,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1 314 253,0 | |||
3 | Земельный налог | 220 480,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 414 285,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 451,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 137 139,0 | |||
2 | Акцизы | 8 702,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 925,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 80 512,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 83 078,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 83 078,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 16 857,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 16 857,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 16 460,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 240,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 157,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 24 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 454 108,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 454 108,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 454 108,0 | |||
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 11 353 657,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 574 575,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 330 053,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 65 035,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 635,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 400,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 265 018,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 244 447,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 571,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 4 665,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 665,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4 380,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 285,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 239 857,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 125 710,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 125 710,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86 088,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 84 583,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 505,0 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 28 059,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 28 059,0 | |||
02 | Оборона | 73 167,0 | |||
1 | Военные нужды | 24 560,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 24 560,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 24 560,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 48 607,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 48 607,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 48 607,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 49 190,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 49 190,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 49 190,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 49 190,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 933 523,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 213 298,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 213 298,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 213 298,0 | |||
2 | Социальная помощь | 400 722,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 400 722,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 461,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 14 440,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 114 251,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 10 666,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 136 774,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 124 130,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 319 503,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 319 503,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 55 461,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 651,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 7,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 519,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 211 446,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 46 387,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 032,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 159 182,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 298 995,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 292 210,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 53 808,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 188 374,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 927,0 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 44 101,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 6 785,0 | |||
466 | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 785,0 | ||
2 | Коммунальное хозяйство | 36 531,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36 531,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 12 168,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 22 363,0 | |||
458 | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 000,0 | ||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 823 656,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 823 656,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 557 048,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 53 318,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 397,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 211 893,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 663 973,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 278 323,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 278 323,0 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 278 323,0 | |||
2 | Спорт | 78 649,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 78 649,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 30 377,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 48 272,0 | |||
3 | Информационное пространство | 220 098,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 220 098,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 30 000,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 155 332,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 34 766,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 86 903,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 86 903,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 47 737,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 100,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 066,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 701,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 46 701,0 | |||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 46 701,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 46 421,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 280,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 42 220,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 42 220,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 42 220,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 41 834,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 386,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 041 629,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 741 629,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 741 629,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 741 029,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 600,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 300 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 300 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 300 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 286 531,0 | |||
9 | Прочие | 1 286 531,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 729 969,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 729 969,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 556 562,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 556 562,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17 081,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17 081,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 081,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 081,0 | |||
15 | Трансферты | 5 465 885,2 | |||
1 | Трансферты | 5 465 885,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 465 885,2 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 334,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 465 551,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование: | -37 496,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 37 496,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 37 496,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 37 496,0 | |||
21 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций | 37 496,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -286 086,2 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 286 086,2 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 80 290,0 | |||
1 | Погашение займов | 80 290,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 80 290,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 80 290,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 366 376,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 366 376,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 366 376,2 |