Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы".
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Проект
О республиканском бюджете на 2009-2011 годы
Статья 1
. Утвердить республиканский бюджет на 2009-2011 годы согласно приложению 1, в том числе на 2009 год в следующих объемах:
1) доходы - 3 144 877 983 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 2 126 064 364 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 55 352 958 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 17 957 823 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 945 502 838 тысяч тенге;
2) затраты - 3 320 427 423 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 69 254 983 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 83 277 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 14 022 017 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 294 227 702 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 295 727 702 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 1 500 000 тысяч тенге;
5) дефицит - -539 032 125 тысяч тенге, или 3 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 539 032 125 тысяч тенге.
Статья 2 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом "Байконур" в сумме 14 202 500 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 3 061 071 тысяча тенге.
Статья 3 . Утвердить объемы поступлений в бюджет на 2009 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 2.
Статья 4
. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду "Налог на добычу полезных ископаемых" классификации доходов Единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду "Социальный налог" классификации доходов Единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании";
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность но сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
Статья 5 . Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
Статья 6
. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет в сумме 89 922 302 тысячи тенге, в том числе:
Атырауской - 20 192 716 тысяч тенге;
Мангистауской - 5 342 114 тысяч тенге;
города Алматы - 55 811 279 тысяч тенге;
города Астаны - 8 576 193 тысячи тенге.
Статья 7 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 843 100 000 тысяч тенге.
Статья 8
. Установить с 1 января 2009 года:
1) минимальный размер заработной платы - 13 470 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 5 388 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 9 875 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 273 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 13 470 тенге.
Статья 9 . Установить с 1 января 2009 года месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
Статья 10
. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, в сумме 526 926 835 тысяч тенге, в том числе:
Акмолинской - 35 399 399 тысяч тенге;
Актюбинской - 17 544 081 тысячи тенге;
Алматинской - 60 034 569 тысяч тенге;
Восточно-Казахстанской - 54 083 302 тысячи тенге;
Жамбылской - 52 049 283 тысячи тенге;
Западно-Казахстанской - 21 712 022 тысячи тенге;
Карагандинской - 40 621 386 тысяч тенге;
Костанайской - 37 721 866 тысяч тенге;
Кызылординской - 42 159 181 тысячи тенге;
Павлодарской - 16 370 560 тысяч тенге;
Северо-Казахстанской - 34 097 487 тысяч тенге;
Южно-Казахстанской - 115 133 699 тысяч тенге.
Статья 11
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в следующих размерах:
3 378 086 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения;
6 782 228 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования;
270 672 тысячи тенге - на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения;
11 383 031 тысяча тенге - на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;
1 016 076 тысяч тенге - на введение стандартов социальных услуг;
153 347 тысяч тенге - на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях;
230 227 тысяч тенге - на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе;
4 324 734 тысячи тенге - на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях;
3 238 957 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума;
2 034 034 тысячи тенге - на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;
2 300 000 тысяч тенге - на субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания на пополнение их оборотных средств.
Порядок использования (за исключением абзацев шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого) и распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 12
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения в сумме 11 717 943 тысячи тенге.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 13 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области в сумме 542 944 тысячи тенге на поддержание инфраструктуры города Приозерска в соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности города Приозерска от 20 января 1995 года.
Статья 14
. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год средства на выплату единовременной государственной денежной компенсации пенсионерам и получателям государственных социальных пособий, а также работающему и неработающему населению, проживающему и проживавшему в зонах радиационных рисков и на территории с льготным социально-экономическим статусом с 1949 по 1990 годы, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, в сумме 1 061 685 тысяч тенге.
Установить, что указанные средства выделяются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Статья 15
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение денежного довольствия сотрудников наружной службы строевых подразделений дорожной полиции в сумме 3 657 360 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 16
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие сельского хозяйства в сумме 36 061 460 тысяч тенге, в том числе:
1 911 124 тысячи тенге - на поддержку семеноводства;
2 497 397 тысяч тенге - на поддержку племенного животноводства;
16 418 000 тысяч тенге - на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, по определяемым Правительством Республики Казахстан приоритетным культурам;
3 581 705 тысяч тенге - на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур;
1 062 338 тысяч тенге - на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям;
1 506 312 тысяч тенге - на обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда;
8 830 880 тысяч тенге - на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
253 704 тысяч тенге - на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна.
Распределение и порядок использования указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 17
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 9 503 158 тысяч тенге, в том числе:
2 376 184 тысячи тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
2 543 319 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
4 583 655 тысяч тенге - на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования.
Распределение и порядок использования указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 18
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев в рамках реализации Государственной программы развития профессионального и технического образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы в сумме 187 200 тысяч тенге.
Распределение и порядок использования указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 19
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 31 012 232 тысячи тенге, в том числе:
15 763 558 тысяч тенге - на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне;
15 248 674 тысяч тенге - на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Распределение и порядок использования указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 20
. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год на развитие и укрепление социальной инфраструктуры села в рамках реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, затраты в сумме 45 286 634 тысячи тенге, в том числе:
на развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности - 1 601 830 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие:
строительства и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов - 16 160 867 тысяч тенге;
строительства и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности - 10 489 621 тысяча тенге;
строительства и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельской) местности - 17 034 316 тысяч тенге.
Статья 21
. Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов в сумме 1 834 857 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 22
. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в связи с передачей полномочий местных исполнительных органов:
в области чрезвычайных ситуаций - 778 232 тысячи тенге;
в области санитарно-эпидемиологического надзора - 11 702 304 тысяч тенге.
Поступления в республиканский бюджет указанных сумм трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 23
. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию передаваемых функций в области охраны окружающей среды в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления, в сумме 25 195 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 24
. Предусмотреть в составе расходов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан средства на субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции в сумме 60 000 тысяч тенге.
Порядок субсидирования определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 25 . Учесть, что в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства на погашение налоговой задолженности ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в сумме 73 533 тысячи тенге, по перечню юридических лиц и объемам задолженности, определяемым Правительством Республики Казахстан.
Статья 26 . Предусмотреть в составе расходов Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан средства на увеличение уставного капитала акционерного общества "Достык Энерго" для обеспечения выплаты долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими субъектами Туркменистана в сумме 396 818 тысяч тенге.
Статья 27
. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 9 600 000 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 42 223 000 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 28 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год 16 100 000 тысяч тенге на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы по нулевой ставке вознаграждения (интереса) на строительство и приобретение жилья в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Статья 29 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год средства на увеличение уставного капитала социально-предпринимательских корпораций для обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы, в сумме 12 000 000 тысяч тенге.
Статья 30 . Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2009 год в сумме 192 215 715 тысяч тенге.
Статья 31 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год средства в сумме 1 352 500 тысяч тенге на выплату премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения.
Статья 32 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год 29 775 тысяч тенге на выплату курсовой разницы по платежам 2008 года заемщиков льготных жилищных кредитов, полученных через акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
Статья 33 . Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на формирование и хранение государственного материального резерва предусмотрены средства в сумме 4 579 229 тысяч тенге, в том числе с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 2 706 666 тысяч тенге.
Статья 34 . Установить, что на основании решения Правительства Республики Казахстан прекращаются требования Правительства Республики Казахстан к заемщикам, ликвидированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2009 года, по кредитам, переданным ранее на баланс акционерного общества "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" на основании Указа Президента Республики Казахстан и отдельных актов Правительства Республики Казахстан.
Статья 35 . Установить, что с 1 января 2009 года прекращаются требования Правительства Республики Казахстан к юридическим лицам, ликвидированным по состоянию на 1 января 2009 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям, по перечню юридических лиц и объемам задолженности, определяемым Правительством Республики Казахстан.
Статья 36 . Предусмотреть в республиканском бюджете на 2009 год 1 550 469 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.
Статья 37 . Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2009 году в размере 30 000 000 тысяч тенге.
Статья 38 . Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2009 года в размере 1 577 000 000 тысяч тенге.
Статья 39 . Установить лимит предоставления поручительств государства в 2009 году в размере 70 000 000 тысяч тенге.
Статья 40 . Установить, что лимит концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан в 2009 году, не применяется.
Статья 41
. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2009 год, согласно приложению 3.
Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 4.
Статья 42 . Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2009 года.
Президент
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете
на 2009-2011 годы"
от "__" ___________ 2008 года N__
Республиканский бюджет на 2009-2011 годы
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
|||||
|
Класс |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
|
Подкласс
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
I. Доходы |
3144877983 |
3629449565 |
3964646006 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
2126064364 |
2376454060 |
2715688295 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
919046400 |
974515900 |
1068941900 |
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
919 046 400 |
974 515 900 |
1 068 941 900 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары,
|
997050581 |
1155099116 |
1361022689 |
|
|
1 |
Налог на добавленную стоимость |
808 536 233 |
958 847 610 |
1 157 617 823 |
|
|
2 |
Акцизы |
30 747 238 |
37 610 611 |
43 952 772 |
|
|
3 |
Поступления за использование
|
156 308 084 |
157 065 147 |
157 758 164 |
|
|
4 |
Сборы за ведение
|
1 459 026 |
1 575 748 |
1 693 930 |
|
06 |
|
Налоги на международную
|
197241028 |
233094580 |
270948408 |
|
|
1 |
Таможенные платежи |
176 493 658 |
209 271 179 |
244 000 039 |
|
|
2 |
Прочие налоги на международную
|
20 747 370 |
23 823 401 |
26 948 369 |
|
07 |
|
Прочие налоги |
10 950 |
11 826 |
12 713 |
|
|
1 |
Прочие налоги |
10 950 |
11 826 |
12 713 |
|
08 |
|
Обязательные платежи,
|
12715405 |
13732638 |
14762585 |
|
|
1 |
Государственная пошлина |
12 715 405 |
13 732 638 |
14 762 585 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
55352958 |
58408814 |
60697470 |
|
01 |
|
Доходы от государственной
|
38307502 |
41132354 |
42155602 |
|
|
1 |
Поступления части чистого
|
916 151 |
1 003 681 |
1 078 957 |
|
|
3 |
Дивиденды на государственные
|
9 593 356 |
10 948 748 |
11 594 913 |
|
|
4 |
Доходы на доли участия в
|
34 643 |
29 155 |
35 692 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества,
|
20 330 468 |
21 295 713 |
21 295 713 |
|
|
6 |
Вознаграждения (интересы) за
|
254 290 |
250 811 |
250 471 |
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по
|
1 478 801 |
1 405 269 |
1 289 206 |
|
|
9 |
Прочие доходы от государственной
|
5 699 793 |
6 198 977 |
6 610 650 |
|
02 |
|
Поступления от реализации
|
2 138 792 |
2 309 895 |
2 483 137 |
|
|
1 |
Поступления от реализации
|
2 138 792 |
2 309 895 |
2 483 137 |
|
03 |
|
Поступления денег от
|
41 785 |
45 128 |
48 513 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения
|
41 785 |
45 128 |
48 513 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции,
|
3 549 386 |
3 933 337 |
4 228 338 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции,
|
3 549 386 |
3 933 337 |
4 228 338 |
|
05 |
|
Гранты |
1 632 446 |
422 139 |
406 602 |
|
|
2 |
Финансовая помощь |
1 632 446 |
422 139 |
406 602 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые
|
9 683 047 |
10 565 961 |
11 375 278 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
9 683 047 |
10 565 961 |
11 375 278 |
3 |
|
|
Поступления от продажи
|
17 957 823 |
26 720 210 |
24 314 476 |
|
01 |
|
Продажа государственного
|
63 657 |
68 750 |
73 906 |
|
|
1 |
Продажа государственного
|
63 657 |
68 750 |
73 906 |
|
02 |
|
Продажа товаров из
|
17 894 166 |
26 651 460 |
24 240 570 |
|
|
1 |
Продажа товаров из
|
17 894 166 |
26 651 460 |
24 240 570 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
945502838 |
1167866481 |
1163945765 |
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих
|
102 402 838 |
92 166 481 |
151 545 765 |
|
|
1 |
Трансферты из областных
|
102 402 838 |
92 166 481 |
151 545 765 |
|
04 |
|
Трансферты из Национального
|
843100000 |
1075700000 |
1012400000 |
|
|
1 |
Целевые капитальные трансферты |
843 100 000 |
1075700000 |
1 012 400 000 |
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
|||||
|
Администратор |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
|
Программа
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
II. Затраты |
3320427423 |
3749424397 |
4122219053 |
01 |
|
|
Государственные услуги общего
|
145 501 015 |
142 162 758 |
152 915 345 |
|
101 |
|
Администрация Президента
|
2 103 338 |
2 565 707 |
3 231 786 |
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности Главы государства |
1 801 280 |
2 218 433 |
2 816 263 |
|
|
002 |
Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства |
117 503 |
135 074 |
163 364 |
|
|
003 |
Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование |
130 561 |
158 417 |
196 979 |
|
|
005 |
Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений |
25 450 |
29 975 |
30 732 |
|
|
006 |
Услуги по совершенствованию мер
|
28 544 |
23 808 |
24 448 |
|
102 |
|
Хозяйственное управление
|
7 757 155 |
8 605 436 |
9 607 859 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
6 997 570 |
7 843 397 |
9 014 002 |
|
|
004 |
Материально-техническое
|
759 585 |
762 039 |
593 857 |
|
104 |
|
Канцелярия Премьер-Министра
|
2 115 045 |
1 685 613 |
1 996 026 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
1 198 057 |
1 423 479 |
1 733 696 |
|
|
006 |
Материально-техническое
|
216 198 |
62 006 |
62 006 |
|
|
021 |
Создание Ситуационного центра
|
700 790 |
200 128 |
200 324 |
|
106 |
|
Национальный центр по правам
|
53 895 |
62 976 |
75 795 |
|
|
001 |
Услуги по соблюдению прав и
|
52 847 |
61 928 |
74 747 |
|
|
002 |
Материально-техническое
|
1 048 |
1 048 |
1 048 |
|
201 |
|
Министерство внутренних дел
|
7 749 |
7 749 |
7 749 |
|
|
002 |
Обеспечение политических
|
7 749 |
7 749 |
7 749 |
|
204 |
|
Министерство иностранных дел
|
27 626 936 |
34 343 855 |
35 643 582 |
|
|
001 |
Услуги по координации
|
4 156 076 |
4 604 084 |
5 398 482 |
|
|
002 |
Участие Республики Казахстан в
|
2 172 423 |
2 333 866 |
2 508 771 |
|
|
003 |
Делимитация и демаркация
|
262 737 |
283 756 |
305 038 |
|
|
004 |
Материально-техническое
|
1 192 967 |
839 919 |
857 456 |
|
|
005 |
Заграничные командировки |
2 972 547 |
3 210 350 |
3 451 126 |
|
|
007 |
Капитальный ремонт зданий,
|
581 696 |
140 333 |
140 333 |
|
|
008 |
Обеспечение специальной,
|
76 178 |
61 139 |
63 812 |
|
|
009 |
Приобретение и строительство
|
4 203 087 |
9 136 857 |
6 906 920 |
|
|
010 |
Защита и обеспечение прав и
|
12 221 |
12 221 |
12 221 |
|
|
013 |
Представление интересов
|
122 578 |
134 651 |
132 367 |
|
|
014 |
Представление интересов
|
11 874 426 |
13 586 679 |
15 867 056 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
52 870 695 |
52 171 756 |
56 896 567 |
|
|
001 |
Обеспечение исполнения и
|
33 704 580 |
38 848 687 |
46 682 643 |
|
|
002 |
Осуществление аудита
|
26 000 |
26 000 |
26 000 |
|
|
003 |
Проведение процедур ликвидации и
|
131 938 |
131 938 |
131 938 |
|
|
009 |
Услуги кинологического центра |
78 335 |
89 123 |
104 746 |
|
|
014 |
Модернизация таможенной службы |
590 318 |
423 109 |
423 404 |
|
|
016 |
Приватизация, управление
|
997 662 |
438 358 |
426 928 |
|
|
017 |
Содержание и страхование здания
|
627 574 |
484 591 |
525 383 |
|
|
019 |
Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам |
29 775 |
29 775 |
12 158 |
|
|
021 |
Капитальный ремонт зданий,
|
791 378 |
739 135 |
306 337 |
|
|
022 |
Материально-техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан |
4 762 796 |
3 413 505 |
3 248 505 |
|
|
023 |
Проведение таможенной экспертизы |
17 960 |
17 960 |
17 960 |
|
|
024 |
Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения |
1 352 500 |
2 073 320 |
3 003 850 |
|
|
025 |
Услуги учебно-методического центра |
43 061 |
50 992 |
58 769 |
|
|
026 |
Строительство объектов
|
1 624 246 |
631 919 |
0 |
|
|
027 |
Проведение мониторинга
|
283 838 |
283 838 |
283 838 |
|
|
028 |
Совершенствование системы
|
40 000 |
0 |
0 |
|
|
029 |
Создание информационной системы
|
2 557 640 |
313 978 |
0 |
|
|
030 |
Создание и развитие
|
56 100 |
6 000 |
6 500 |
|
|
031 |
Создание информационной системы
|
1 467 517 |
1 509 044 |
1 226 208 |
|
|
032 |
Развитие информационной системы
|
25 000 |
0 |
0 |
|
|
033 |
Развитие автоматизированной
|
391 841 |
70 070 |
0 |
|
|
035 |
Строительство и реконструкция
|
80 755 |
0 |
0 |
|
|
036 |
Модернизация информационных
|
2 270 435 |
1 607 392 |
411 400 |
|
|
040 |
Строительство центров приема и
|
919 446 |
983 022 |
0 |
|
220 |
|
Министерство экономики и
|
5 230 081 |
3 162 837 |
3 369 001 |
|
|
001 |
Услуги по формированию и
|
1 058 345 |
1 283 254 |
1 624 197 |
|
|
003 |
Создание и развитие
|
490 131 |
130 124 |
40 615 |
|
|
005 |
Услуги по совершенствованию
|
29 095 |
31 132 |
33 311 |
|
|
006 |
Экономическая экспертиза
|
697 698 |
697 698 |
697 698 |
|
|
010 |
Взаимодействие с международными
|
25 194 |
25 296 |
25 296 |
|
|
011 |
Обеспечение реализации
|
1 917 440 |
684 190 |
622 190 |
|
|
043 |
Разработка мастер-планов для
|
700 000 |
0 |
0 |
|
|
044 |
Материально-техническое
|
65 178 |
63 143 |
77 694 |
|
|
045 |
Приобретение консалтинговых
|
247 000 |
248 000 |
248 000 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
8 740 860 |
9 794 603 |
8 757 696 |
|
|
007 |
Государственные премии и
|
93 238 |
83 266 |
105 354 |
|
|
015 |
Материально-техническое
|
61 000 |
62 462 |
62 462 |
|
|
055 |
Фундаментальные и прикладные
|
8 586 622 |
9 648 875 |
8 589 880 |
|
406 |
|
Счетный комитет по контролю
|
491 138 |
558 874 |
651 422 |
|
|
001 |
Обеспечение контроля за
|
381 353 |
444 574 |
529 022 |
|
|
004 |
Исследование финансовых
|
100 000 |
108 000 |
116 100 |
|
|
005 |
Материально-техническое
|
9 785 |
6 300 |
6 300 |
|
600 |
|
Агентство Республики
|
531 696 |
613 833 |
624 215 |
|
|
001 |
Создание условий для развития
|
531 226 |
613 363 |
623 745 |
|
|
004 |
Материально-техническое
|
470 |
470 |
470 |
|
603 |
|
Агентство Республики
|
6 660 881 |
3 972 840 |
4 078 812 |
|
|
001 |
Услуги по развитию
|
347 142 |
375 559 |
459 384 |
|
|
008 |
Материально-техническое
|
203 882 |
194 217 |
88 869 |
|
|
009 |
Усовершенствование базы
|
15 000 |
0 |
0 |
|
|
010 |
Обеспечение функционирования
|
3 164 027 |
3 276 979 |
3 530 559 |
|
|
011 |
Создание государственных баз
|
298 700 |
0 |
0 |
|
|
012 |
Создание информационной
|
1 462 000 |
0 |
0 |
|
|
013 |
Создание комплексной
|
99 778 |
0 |
0 |
|
|
015 |
Создание инфраструктуры
|
64 350 |
0 |
0 |
|
|
016 |
Создание системы защиты
|
102 455 |
126 085 |
0 |
|
|
018 |
Создание автоматизированной
|
217 946 |
0 |
0 |
|
|
019 |
Разработка комплекса
|
48 000 |
0 |
0 |
|
|
116 |
Информационно-аналитические
|
637 601 |
0 |
0 |
|
606 |
|
Агентство Республики
|
10 658 425 |
7 284 364 |
8 180 775 |
|
|
001 |
Услуги по регулированию в
|
4 078 921 |
4 929 360 |
5 797 317 |
|
|
002 |
Услуги по сбору и обработке
|
1 600 170 |
1 732 336 |
1 867 934 |
|
|
003 |
Создание информационных систем
|
363 000 |
125 000 |
6 000 |
|
|
004 |
Прикладные научные исследования
|
61 673 |
66 607 |
71 602 |
|
|
006 |
Проведение национальной переписи |
4 206 752 |
55 319 |
34 000 |
|
|
007 |
Капитальный ремонт зданий,
|
93 713 |
101 210 |
108 801 |
|
|
008 |
Материально-техническое
|
100 000 |
108 000 |
116 100 |
|
|
009 |
Услуги по распространению
|
154 196 |
166 532 |
179 021 |
|
608 |
|
Агентство Республики
|
831 864 |
915 748 |
1 049 407 |
|
|
001 |
Формирование и реализация
|
470 804 |
530 435 |
646 859 |
|
|
002 |
Услуги по тестированию кадров
|
87 455 |
94 451 |
101 535 |
|
|
006 |
Повышение квалификации
|
231 161 |
249 654 |
269 626 |
|
|
009 |
Материально-техническое
|
10 018 |
10 018 |
10 018 |
|
|
010 |
Материально-техническое
|
32 426 |
31 190 |
21 369 |
|
637 |
|
Конституционный Совет
|
216 186 |
257 736 |
316 278 |
|
|
001 |
Обеспечение верховенства
|
209 127 |
251 825 |
310 367 |
|
|
002 |
Материально-техническое
|
7 059 |
5 911 |
5 911 |
|
690 |
|
Центральная избирательная
|
1 344 692 |
1 303 890 |
2 335 272 |
|
|
001 |
Организация проведения выборов |
791 313 |
878 475 |
982 098 |
|
|
002 |
Проведение выборов |
142 295 |
153 679 |
1 061 058 |
|
|
003 |
Материально-техническое
|
411 084 |
271 736 |
292 116 |
|
694 |
|
Управление делами Президента
|
18 260 379 |
14 854 941 |
16 093 103 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Главы
|
17 092 160 |
13 901 856 |
15 116 591 |
|
|
009 |
Обновление парка автомашин для
|
695 235 |
403 846 |
377 588 |
|
|
017 |
Материально-техническое
|
472 984 |
549 239 |
598 924 |
02 |
|
|
Оборона |
224745789 |
251588455 |
292275454 |
|
202 |
|
Министерство по чрезвычайным
|
50 732 259 |
47 881 007 |
56 198 713 |
|
|
001 |
Услуги по формированию и
|
5 174 205 |
6 243 115 |
7 936 116 |
|
|
002 |
Предупреждение и ликвидация
|
18 970 277 |
20 630 347 |
25 744 552 |
|
|
003 |
Строительство и реконструкция
|
20 849 058 |
16 344 569 |
17 896 610 |
|
|
004 |
Анализ и проведение испытаний в
|
13 519 |
10 399 |
10 399 |
|
|
005 |
Материально-техническое
|
170 145 |
46 484 |
46 484 |
|
|
007 |
Подготовка специалистов
|
14 489 |
11 145 |
11 145 |
|
|
009 |
Прикладные научные исследования
|
124 100 |
63 900 |
63 900 |
|
|
010 |
Капитальный ремонт зданий,
|
66 045 |
65 741 |
65 741 |
|
|
011 |
Материально-техническое
|
5 181 752 |
4 299 103 |
4 273 464 |
|
|
012 |
Капитальный ремонт зданий,
|
168 669 |
166 204 |
150 302 |
|
208 |
|
Министерство обороны
|
170 393 572 |
197 164 753 |
227 302 600 |
|
|
001 |
Услуги по определению и
|
1 237 863 |
1 514 497 |
1 910 831 |
|
|
003 |
Создание автоматизированной
|
1 443 284 |
1 406 200 |
0 |
|
|
004 |
Строительство объектов
|
10 082 495 |
12 538 322 |
10 792 289 |
|
|
006 |
Модернизация, восстановление и
|
46 027 255 |
56 241 250 |
71 647 108 |
|
|
007 |
Тыловое обеспечение Вооруженных
|
21 333 773 |
23 970 785 |
21 440 132 |
|
|
009 |
Материально-техническое
|
2 453 597 |
811 672 |
915 116 |
|
|
010 |
Обеспечение специальной
|
3 424 728 |
4 079 460 |
4 999 120 |
|
|
013 |
Обеспечение внешнеполитических
|
349 197 |
344 328 |
344 724 |
|
|
014 |
Повышение воспитательной и
|
272 003 |
352 430 |
378 796 |
|
|
015 |
Подготовка допризывников по
|
155 709 |
181 684 |
206 598 |
|
|
016 |
Материально-техническое
|
2 325 944 |
2 419 554 |
2 354 347 |
|
|
019 |
Повышение боевой готовности
|
76 594 798 |
88 859 667 |
110 772 936 |
|
|
020 |
Капитальный ремонт зданий,
|
4 692 926 |
4 444 904 |
1 540 603 |
|
678 |
|
Республиканская гвардия
|
3 619 958 |
6 542 695 |
8 774 141 |
|
|
001 |
Участие в обеспечении
|
2 598 259 |
3 060 059 |
3 619 820 |
|
|
002 |
Строительство объектов
|
496 000 |
2 787 000 |
4 181 000 |
|
|
005 |
Обеспечение жильем
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
006 |
Капитальный ремонт зданий,
|
99 063 |
0 |
0 |
|
|
007 |
Материально-техническое
|
326 636 |
595 636 |
873 321 |
03 |
|
|
Общественный порядок,
|
281 017 955 |
316 524 876 |
376 643 454 |
|
104 |
|
Канцелярия Премьер-Министра
|
614 376 |
702 279 |
838 579 |
|
|
002 |
Услуги по обеспечению
|
39 447 |
44 732 |
51 611 |
|
|
003 |
Обеспечение фельдъегерской
|
481 811 |
570 859 |
696 842 |
|
|
004 |
Материально-техническое
|
68 139 |
58 894 |
58 894 |
|
|
005 |
Услуги по подготовке и
|
24 979 |
27 794 |
31 232 |
|
201 |
|
Министерство внутренних дел
|
81 866 414 |
90 466 729 |
110 719 855 |
|
|
001 |
Услуги по определению и
|
22 430 159 |
26 068 061 |
32 707 849 |
|
|
003 |
Обеспечение защиты прав и
|
83 946 |
77 673 |
77 673 |
|
|
004 |
Услуги внутренних войск по
|
21 784 324 |
25 422 822 |
30 618 914 |
|
|
005 |
Услуги по обеспечению
|
463 169 |
515 728 |
620 495 |
|
|
006 |
Развитие информационных систем |
2 065 598 |
2 108 705 |
2 735 876 |
|
|
007 |
Строительство, реконструкция
|
2 940 464 |
3 944 600 |
5 021 690 |
|
|
008 |
Модернизация и развитие
|
274 693 |
0 |
0 |
|
|
010 |
Услуги по охране общественного
|
11 776 163 |
14 174 453 |
18 046 649 |
|
|
016 |
Изготовление водительских
|
5 284 223 |
4 426 023 |
4 426 023 |
|
|
017 |
Осуществление оперативно-
|
4 419 871 |
5 389 624 |
6 730 167 |
|
|
018 |
Оказание юридической помощи
|
207 475 |
163 574 |
163 574 |
|
|
020 |
Услуги по профилактике
|
41 145 |
52 498 |
62 295 |
|
|
022 |
Капитальный ремонт зданий,
|
191 207 |
167 528 |
0 |
|
|
023 |
Материально-техническое
|
1 109 612 |
971 127 |
971 127 |
|
|
024 |
Материально-техническое
|
132 763 |
334 157 |
334 157 |
|
|
025 |
Стимулирование добровольной
|
303 000 |
0 |
0 |
|
|
027 |
Реализация государственной
|
350 001 |
171 700 |
353 400 |
|
|
028 |
Материально-техническое
|
1 178 628 |
805 889 |
805 889 |
|
|
029 |
Капитальный ремонт зданий,
|
482 513 |
195 729 |
195 729 |
|
|
032 |
Целевые текущие трансферты
|
1 784 962 |
0 |
0 |
|
|
034 |
Целевые текущие трансферты
|
3 657 360 |
4 571 700 |
5 943 210 |
|
|
104 |
Борьба с наркоманией и
|
184 036 |
184 036 |
184 036 |
|
|
110 |
Борьба с терроризмом и иными
|
721 102 |
721 102 |
721 102 |
|
221 |
|
Министерство юстиции
|
47 693 770 |
54 399 366 |
61 834 937 |
|
|
001 |
Правовое обеспечение
|
6 053 674 |
6 932 270 |
8 125 984 |
|
|
002 |
Проведение судебных экспертиз |
1 159 307 |
1 394 308 |
1 734 171 |
|
|
003 |
Содержание осужденных и
|
21 645 167 |
24 950 050 |
29 537 313 |
|
|
004 |
Строительство и реконструкция
|
300 000 |
0 |
0 |
|
|
005 |
Оказание юридической помощи
|
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
006 |
Разработка и экспертиза
|
1 117 692 |
1 114 692 |
1 114 692 |
|
|
007 |
Охрана прав интеллектуальной
|
16 265 |
7 301 |
7 383 |
|
|
008 |
Реализация государственной
|
42 173 |
42 173 |
42 173 |
|
|
009 |
Правовая пропаганда |
37 912 |
38 069 |
38 069 |
|
|
010 |
Обслуживание населения по
|
7 798 794 |
9 072 909 |
10 957 724 |
|
|
014 |
Научно-исследовательские и
|
62 117 |
76 316 |
115 624 |
|
|
015 |
Изготовление паспортов и
|
4 435 210 |
4 834 377 |
5 269 470 |
|
|
018 |
Материально-техническое
|
292 812 |
252 185 |
255 642 |
|
|
020 |
Организация и осуществление
|
51 546 |
55 181 |
68 263 |
|
|
021 |
Капитальный ремонт зданий,
|
334 179 |
382 212 |
429 002 |
|
|
022 |
Капитальный ремонт зданий,
|
150 207 |
150 207 |
101 951 |
|
|
023 |
Материально-техническое
|
1 120 260 |
1 120 260 |
1 120 260 |
|
|
025 |
Услуги по координации
|
1 831 258 |
2 170 136 |
2 671 646 |
|
|
026 |
Создание электронного
|
27 736 |
0 |
0 |
|
|
027 |
Строительство Патентного дворца
|
1 000 000 |
1 576 626 |
0 |
|
|
052 |
Содействие развитию
|
87 461 |
100 094 |
115 570 |
|
410 |
|
Комитет национальной
|
99 873 703 |
109 502 311 |
127 819 931 |
|
|
001 |
Обеспечение национальной
|
90 648 512 |
101 473 228 |
121 940 845 |
|
|
002 |
Программа развития системы
|
9 225 191 |
8 029 083 |
5 879 086 |
|
501 |
|
Верховный Суд Республики
|
25 645 139 |
30 071 980 |
38 103 334 |
|
|
001 |
Обеспечение высшим судебным
|
1 601 193 |
1 921 192 |
2 359 753 |
|
|
002 |
Создание единой
|
244 474 |
213 373 |
0 |
|
|
003 |
Обеспечение защиты прав и
|
18 269 |
18 269 |
18 269 |
|
|
004 |
Обеспечение жильем судей |
709 033 |
709 033 |
709 033 |
|
|
005 |
Оценка, хранение и реализация
|
88 171 |
88 171 |
88 171 |
|
|
006 |
Строительство объектов органов
|
1 680 893 |
1 680 893 |
1 680 893 |
|
|
007 |
Обеспечение отправления
|
19 369 325 |
23 525 800 |
30 735 888 |
|
|
008 |
Обеспечение администрирования
|
564 787 |
628 055 |
707 586 |
|
|
009 |
Капитальный ремонт зданий,
|
339 402 |
291 091 |
237 833 |
|
|
010 |
Материально-техническое
|
1 009 592 |
976 103 |
1 545 908 |
|
|
011 |
Оценка, хранение и реализация
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
502 |
|
Генеральная прокуратура
|
13 744 584 |
18 162 570 |
21 919 566 |
|
|
001 |
Осуществление высшего надзора
|
9 468 380 |
10 565 794 |
13 395 483 |
|
|
002 |
Межгосударственное
|
1 464 |
1 464 |
1 464 |
|
|
003 |
Создание информационной системы
|
377 708 |
4 328 923 |
4 717 205 |
|
|
004 |
Материально-техническое
|
591 940 |
133 533 |
133 533 |
|
|
005 |
Капитальный ремонт зданий,
|
391 907 |
383 520 |
383 520 |
|
|
006 |
Услуги по обеспечению
|
2 913 185 |
2 749 336 |
3 288 361 |
|
618 |
|
Агентство Республики
|
7 706 912 |
8 862 086 |
10 904 648 |
|
|
001 |
Минимизация уровня
|
6 040 222 |
7 270 383 |
9 143 344 |
|
|
002 |
Услуги по обеспечению защиты
|
236 000 |
214 340 |
214 340 |
|
|
003 |
Создание единой
|
104 175 |
52 150 |
52 875 |
|
|
005 |
Материально-техническое
|
356 780 |
273 975 |
268 460 |
|
|
006 |
Капитальный ремонт зданий,
|
119 587 |
150 350 |
150 350 |
|
|
007 |
Оперативно-розыскная
|
850 148 |
900 888 |
1 075 279 |
|
680 |
|
Служба охраны Президента
|
3 873 057 |
4 357 555 |
4 502 604 |
|
|
001 |
Обеспечение безопасности Глав
|
3 873 057 |
4 357 555 |
4 502 604 |
04 |
|
|
Образование |
216 245 048 |
221 687 965 |
220 027 987 |
|
201 |
|
Министерство внутренних дел
|
3 836 583 |
5 615 798 |
6 370 635 |
|
|
011 |
Повышение квалификации и
|
160 124 |
178 498 |
207 948 |
|
|
012 |
Подготовка специалистов с высшим
|
2 986 203 |
3 153 555 |
3 733 898 |
|
|
013 |
Строительство и реконструкция
|
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
015 |
Подготовка специалистов в
|
690 256 |
783 745 |
928 789 |
|
202 |
|
Министерство по чрезвычайным
|
350 378 |
320 157 |
380 450 |
|
|
006 |
Подготовка специалистов с высшим
|
350 378 |
320 157 |
380 450 |
|
205 |
|
Министерство туризма и спорта
|
2 373 497 |
2 491 539 |
2 844 729 |
|
|
002 |
Строительство и реконструкция
|
142 000 |
0 |
0 |
|
|
003 |
Обучение и воспитание одаренных
|
1 578 104 |
1 808 993 |
2 120 943 |
|
|
004 |
Оказание социальной поддержки
|
10 409 |
12 806 |
16 354 |
|
|
010 |
Подготовка специалистов в
|
149 377 |
176 133 |
213 824 |
|
|
015 |
Материально-техническое
|
348 009 |
373 338 |
401 297 |
|
|
016 |
Капитальный ремонт зданий,
|
145 598 |
120 269 |
92 311 |
|
206 |
|
Министерство культуры и
|
71 970 |
20 101 |
20 101 |
|
|
020 |
Повышение квалификации и
|
71 970 |
20 101 |
20 101 |
|
208 |
|
Министерство обороны
|
6 095 827 |
7 576 836 |
9 393 768 |
|
|
005 |
Общеобразовательное обучение в
|
180 908 |
223 988 |
286 664 |
|
|
011 |
Подготовка специалистов с
|
5 518 718 |
6 875 990 |
8 512 896 |
|
|
017 |
Подготовка специалистов в
|
396 201 |
476 858 |
594 208 |
|
212 |
|
Министерство сельского
|
80 686 |
0 |
0 |
|
|
007 |
Строительство и реконструкция
|
80 686 |
0 |
0 |
|
220 |
|
Министерство экономики и
|
163 772 |
163 772 |
163 772 |
|
|
042 |
Повышение квалификации
|
163 772 |
163 772 |
163 772 |
|
221 |
|
Министерство юстиции
|
706 220 |
842 694 |
1 040 950 |
|
|
024 |
Подготовка специалистов для
|
706 220 |
842 694 |
1 040 950 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
189 334 523 |
187 024 370 |
174 739 563 |
|
|
001 |
Услуги по формированию и
|
1 904 579 |
2 132 017 |
2 548 928 |
|
|
002 |
Оказание социальной поддержки
|
201 437 |
252 375 |
328 603 |
|
|
004 |
Развитие сетей инновационной
|
1 359 856 |
1 209 728 |
176 230 |
|
|
|
Строительство и реконструкция
|
14 865 137 |
5 324 256 |
0 |
|
|
|
Разработка и апробация
|
317 239 |
332 962 |
348 831 |
|
|
009 |
Обучение и воспитание одаренных
|
5 085 522 |
7 655 422 |
8 066 676 |
|
|
010 |
Проведение республиканских
|
385 145 |
405 519 |
438 357 |
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие
|
72 359 873 |
56 923 817 |
35 469 582 |
|
|
013 |
Целевые текущие трансферты
|
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
|
014 |
Прикладные научные исследования
|
125 054 |
148 577 |
161 949 |
|
|
017 |
Подготовка кадров в области
|
2 144 844 |
2 552 688 |
3 205 721 |
|
|
020 |
Подготовка специалистов с
|
29 800 159 |
37 433 933 |
47 202 485 |
|
|
022 |
Выполнение обязательств
|
33 869 |
40 819 |
50 895 |
|
|
023 |
Повышение квалификации
|
184 982 |
214 255 |
254 267 |
|
|
025 |
Методологическое обеспечение
|
873 936 |
945 018 |
1 045 660 |
|
|
026 |
Внедрение принципов
|
0 |
64 516 |
64 516 |
|
|
028 |
Подготовка специалистов в
|
14 490 302 |
15 125 797 |
15 125 797 |
|
|
029 |
Целевые текущие трансферты
|
6 782 228 |
17 268 715 |
23 391 313 |
|
|
030 |
Оказание социальной
|
13 082 236 |
16 791 614 |
21 789 938 |
|
|
033 |
Оценка уровня знания казахского
|
45 845 |
50 966 |
57 719 |
|
|
034 |
Создание и распространение
|
3 270 |
0 |
0 |
|
|
035 |
Капитальный ремонт зданий,
|
1 830 849 |
1 830 849 |
1 830 849 |
|
|
036 |
Материально-техническое
|
63 518 |
68 600 |
73 745 |
|
|
037 |
Материально-техническое
|
318 037 |
318 037 |
318 037 |
|
|
048 |
Целевые текущие трансферты
|
2 376 184 |
2 331 193 |
3 019 489 |
|
|
050 |
Оплата услуг поверенным агентам
|
62 741 |
61 026 |
59 053 |
|
|
056 |
Обеспечение качества образования |
728 546 |
793 323 |
888 790 |
|
|
058 |
Целевые текущие трансферты
|
2 543 319 |
2 543 319 |
2 543 319 |
|
|
059 |
Подготовка специалистов в
|
993 919 |
1 146 774 |
1 315 202 |
|
|
066 |
Целевые трансферты на развитие
|
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
|
076 |
Целевые текущие трансферты
|
4 583 655 |
0 |
0 |
|
|
077 |
Целевые текущие трансферты
|
1 593 781 |
2 863 794 |
4 769 151 |
|
|
104 |
Борьба с наркоманией и
|
7 261 |
7 261 |
7 261 |
|
266 |
|
Министерство
|
11 680 966 |
15 924 088 |
23 177 675 |
|
|
002 |
Оказание социальной
|
96 406 |
129 341 |
171 540 |
|
|
003 |
Подготовка специалистов с
|
6 743 492 |
9 553 669 |
13 717 782 |
|
|
004 |
Оказание социальной
|
2 374 848 |
3 431 194 |
5 146 281 |
|
|
014 |
Повышение квалификации и
|
1 110 843 |
1 226 414 |
1 316 526 |
|
|
024 |
Материально-техническое
|
500 000 |
464 781 |
500 000 |
|
|
025 |
Капитальный ремонт зданий,
|
272 924 |
111 424 |
175 750 |
|
|
026 |
Строительство и реконструкция
|
60 813 |
191 600 |
900 000 |
|
|
043 |
Подготовка специалистов в
|
280 564 |
355 407 |
451 249 |
|
|
063 |
Целевые текущие трансферты
|
241 076 |
460 258 |
798 547 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
10 828 |
11 803 |
12 865 |
|
|
023 |
Повышение квалификации и
|
10 828 |
11 803 |
12 865 |
|
601 |
|
Национальное
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
017 |
Организация переподготовки и
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
608 |
|
Агентство Республики
|
992 463 |
1 071 860 |
1 152 249 |
|
|
004 |
Подготовка, переподготовка и
|
992 463 |
1 071 860 |
1 152 249 |
|
618 |
|
Агентство Республики
|
464 497 |
536 976 |
643 610 |
|
|
004 |
Подготовка специалистов с высшим
|
464 497 |
536 976 |
643 610 |
|
678 |
|
Республиканская гвардия
|
13 850 |
15 971 |
18 620 |
|
|
004 |
Подготовка специалистов с высшим
|
13 850 |
15 971 |
18 620 |
|
694 |
|
Управление делами Президента
|
18 988 |
22 000 |
19 000 |
|
|
011 |
Переподготовка и специализация
|
18 988 |
22 000 |
19 000 |
05 |
|
|
Здравоохранение |
192 974 482 |
266 213 910 |
234 708 250 |
|
201 |
|
Министерство внутренних дел
|
1 658 818 |
1 784 649 |
2 186 141 |
|
|
014 |
Услуги по лечению
|
1 550 183 |
1 692 809 |
2 102 901 |
|
|
019 |
Профилактика безопасности
|
53 840 |
63 840 |
55 240 |
|
|
026 |
Капитальный ремонт зданий,
|
54 795 |
28 000 |
28 000 |
|
208 |
|
Министерство обороны
|
3 185 601 |
3 751 411 |
4 613 632 |
|
|
008 |
Медицинское обеспечение
|
3 185 601 |
3 751 411 |
4 613 632 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
293 850 |
352 382 |
436 637 |
|
|
019 |
Оздоровление, реабилитация и
|
293 850 |
352 382 |
436 637 |
|
226 |
|
Министерство здравоохранения
|
183 794 892 |
255 649 004 |
222 504 174 |
|
|
001 |
Услуги по координации политики и
|
7 612 212 |
9 156 772 |
11 394 714 |
|
|
005 |
Целевые трансферты на развитие
|
67 458 698 |
94 182 642 |
46 062 808 |
|
|
006 |
Обеспечение санитарно-
|
7 161 746 |
8 483 519 |
10 437 757 |
|
|
008 |
Хранение специального
|
22 984 |
27 538 |
34 050 |
|
|
009 |
Прикладные научные исследования
|
1 069 716 |
1 069 716 |
1 069 716 |
|
|
010 |
Целевые текущие трансферты
|
15 248 674 |
25 698 954 |
27 997 379 |
|
|
013 |
Капитальный ремонт зданий,
|
372 275 |
329 144 |
63 035 |
|
|
015 |
Материально-техническое
|
412 987 |
263 017 |
260 183 |
|
|
016 |
Строительства и реконструкция
|
13 036 652 |
38 578 780 |
22 347 080 |
|
|
017 |
Услуги по судебно-медицинской
|
1 468 596 |
1 799 199 |
2 267 375 |
|
|
018 |
Услуги по хранению ценностей
|
7 276 |
8 682 |
10 680 |
|
|
019 |
Создание информационных систем
|
1 047 926 |
162 078 |
0 |
|
|
021 |
Капитальный ремонт зданий,
|
1 302 541 |
1 127 915 |
790 507 |
|
|
022 |
Материально-техническое
|
8 383 106 |
7 787 087 |
5 908 140 |
|
|
023 |
Развитие мобильной и
|
1 601 830 |
1 212 669 |
1 137 774 |
|
|
027 |
Целевые текущие трансферты
|
3 378 086 |
7 464 675 |
23 244 814 |
|
|
028 |
Целевые текущие трансферты
|
11 383 031 |
12 868 005 |
14 833 907 |
|
|
029 |
Реформирование системы
|
3 899 019 |
3 337 750 |
4 162 849 |
|
|
030 |
Оказание гарантированного
|
23 161 479 |
26 582 931 |
33 023 796 |
|
|
038 |
Целевые текущие трансферты
|
15 763 558 |
15 507 931 |
17 457 610 |
|
|
116 |
Информационно-аналитические
|
2 500 |
0 |
0 |
|
678 |
|
Республиканская гвардия
|
96 281 |
132 472 |
128 812 |
|
|
003 |
Лечение военнослужащих и членов
|
90 940 |
105 472 |
123 068 |
|
|
008 |
Материально-техническое
|
5 341 |
27 000 |
5 744 |
|
694 |
|
Управление делами Президента
|
3 945 040 |
4 543 992 |
4 838 854 |
|
|
002 |
Государственная поддержка
|
107 714 |
21 220 |
0 |
|
|
003 |
Санитарно-эпидемиологическое
|
89 295 |
106 115 |
129 639 |
|
|
004 |
Оказание медицинской помощи
|
2 904 208 |
3 536 292 |
4 274 306 |
|
|
005 |
Техническое и информационное
|
41 954 |
48 958 |
58 440 |
|
|
016 |
Материально-техническое
|
801 869 |
831 407 |
376 469 |
06 |
|
|
Социальная помощь и
|
678283735 |
813795250 |
1019618113 |
|
213 |
|
Министерство труда и
|
678283735 |
813795250 |
1019618113 |
|
|
001 |
Услуги по организации
|
2 141 399 |
2 594 135 |
3 247 572 |
|
|
002 |
Пенсионная программа |
446 538 692 |
545 090 230 |
721 081 605 |
|
|
003 |
Государственные социальные
|
98 630 170 |
108 446 712 |
117 012 743 |
|
|
004 |
Специальные государственные
|
45 277 629 |
52 590 309 |
57 431 849 |
|
|
005 |
Пособие на погребение |
1 944 047 |
2 084 348 |
2 247 716 |
|
|
006 |
Оказание социальной помощи
|
17 408 528 |
18 843 794 |
20 308 742 |
|
|
007 |
Государственные пособия семьям,
|
28 820 097 |
42 703 496 |
45 912 916 |
|
|
008 |
Единовременные государственные
|
1 061 685 |
320 838 |
71 639 |
|
|
009 |
Материально-техническое
|
67 399 |
159 938 |
147 932 |
|
|
010 |
Единовременная денежная
|
42 372 |
28 020 |
23 460 |
|
|
011 |
Создание единой информационной
|
445 000 |
669 108 |
621 668 |
|
|
012 |
Прикладные научные исследования
|
76 745 |
90 178 |
109 002 |
|
|
013 |
Услуги по обеспечению выплаты
|
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
|
|
014 |
Услуги по информационно-
|
73 485 |
84 590 |
99 571 |
|
|
015 |
Целевые текущие трансферты
|
1 016 076 |
2 395 144 |
8 222 014 |
|
|
016 |
Возмещение за вред, причиненный
|
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
017 |
Государственные специальные
|
5 944 563 |
7 115 154 |
8 400 315 |
|
|
018 |
Целевые текущие трансферты
|
270 672 |
535 254 |
1 084 095 |
|
|
019 |
Целевые трансферты на развитие
|
7 527 828 |
5 239 180 |
3 975 685 |
|
|
020 |
Целевые текущие трансферты
|
3 238 957 |
3 301 581 |
3 315 240 |
|
|
022 |
Целевые текущие трансферты
|
230 227 |
541 603 |
915 050 |
|
|
023 |
Услуги по методологическому
|
18 191 |
22 265 |
27 807 |
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты
|
153 347 |
584 532 |
1 179 070 |
|
|
025 |
Целевые текущие трансферты
|
4 324 734 |
5 080 575 |
5 795 245 |
|
|
027 |
Переселение на историческую
|
74 342 |
129 274 |
124 841 |
|
|
028 |
Материально-техническое
|
379 779 |
607 031 |
492 198 |
|
|
052 |
Услуги па изучению актуальных
|
98 480 |
66 338 |
32 790 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное
|
90 661 715 |
77 186 612 |
18 533 362 |
|
231 |
|
Министерство энергетики и
|
4 075 000 |
0 |
0 |
|
|
028 |
Разработка проектно-сметной
|
4 075 000 |
0 |
0 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
86 586 715 |
77 186 612 |
18 533 362 |
|
|
004 |
Целевые трансферты на развитие
|
42 223 000 |
45 628 000 |
0 |
|
|
024 |
Целевые трансферты на развитие
|
21 438 722 |
9 225 405 |
3 615 289 |
|
|
025 |
Целевые трансферты на развитие
|
10 300 000 |
10 000 000 |
572 000 |
|
|
028 |
Целевые трансферты на развитие
|
6 060 300 |
11 736 347 |
13 821 349 |
|
|
029 |
Целевые трансферты на развитие
|
6 021 749 |
58 902 |
0 |
|
|
037 |
Целевые текущие трансферты
|
542 944 |
537 958 |
524 724 |
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и
|
115 331 329 |
86 050 708 |
50 532 958 |
|
101 |
|
Администрация Президента
|
100 180 |
124 491 |
154 245 |
|
|
004 |
Хранение историко-культурных
|
100 180 |
124 491 |
154 245 |
|
205 |
|
Министерство туризма и
|
53 925 613 |
38 912 375 |
10 025 741 |
|
|
001 |
Услуги по обеспечению
|
554 399 |
632 986 |
749 658 |
|
|
005 |
Строительство и реконструкция
|
39 659 848 |
25 852 221 |
0 |
|
|
006 |
Поддержка развития массового
|
95 480 |
103 118 |
110 852 |
|
|
007 |
Прикладные научные исследования
|
42 800 |
42 800 |
42 800 |
|
|
008 |
Государственные премии |
206 |
225 |
245 |
|
|
009 |
Целевые трансферты на развитие
|
7 959 309 |
5 972 930 |
2 070 014 |
|
|
011 |
Формирование туристского имиджа
|
528 732 |
528 732 |
528 732 |
|
|
012 |
Развитие спорта высших
|
4 537 623 |
5 707 916 |
6 500 173 |
|
|
017 |
Материально-техническое
|
20 684 |
17 648 |
19 182 |
|
|
018 |
Создание и развитие
|
40 000 |
50 000 |
0 |
|
|
019 |
Развитие и создание
|
483 014 |
0 |
0 |
|
|
104 |
Борьба с наркоманией и
|
3 518 |
3 799 |
4 085 |
|
206 |
|
Министерство культуры и
|
55 460 867 |
45 309 139 |
38 796 769 |
|
|
001 |
Услуги по формированию и
|
411 243 |
485 726 |
597 433 |
|
|
002 |
Прикладные научные исследования
|
219 361 |
43 423 |
44 356 |
|
|
003 |
Стимулирование деятелей в сфере
|
28 417 |
55 520 |
32 840 |
|
|
005 |
Развитие государственного языка
|
693 843 |
722 966 |
789 750 |
|
|
006 |
Целевые трансферты на развитие
|
16 009 721 |
9 603 306 |
0 |
|
|
007 |
Материально-техническое
|
26 850 |
18 096 |
5 412 |
|
|
008 |
Капитальный ремонт зданий,
|
965 864 |
342 754 |
0 |
|
|
009 |
Производство национальных
|
6 350 465 |
2 660 885 |
2 660 885 |
|
|
010 |
Строительство, реконструкция
|
1 801 085 |
0 |
0 |
|
|
011 |
Проведение социально значимых и
|
1 338 807 |
1 241 681 |
1 228 467 |
|
|
012 |
Обеспечение функционирования
|
2 960 076 |
3 588 118 |
4 235 685 |
|
|
013 |
Обеспечение сохранности
|
979 532 |
1 182 264 |
1 448 721 |
|
|
016 |
Материально-техническое
|
654 216 |
405 979 |
507 457 |
|
|
017 |
Издание социально важных видов
|
1 090 000 |
1 177 200 |
1 265 490 |
|
|
018 |
Проведение государственной
|
1 126 428 |
1 004 962 |
1 052 825 |
|
|
019 |
Воссоздание, сооружение
|
664 905 |
565 323 |
565 449 |
|
|
021 |
Свод и систематизация изучения
|
38 500 |
38 500 |
38 500 |
|
|
022 |
Обеспечение сохранности
|
305 421 |
350 568 |
426 899 |
|
|
023 |
Пропаганда борьбы с наркоманией
|
14 753 |
14 753 |
14 753 |
|
|
024 |
Создание информационных систем
|
155 147 |
0 |
0 |
|
|
025 |
Проведение государственной
|
16 467 456 |
16 530 854 |
16 595 045 |
|
|
026 |
Развитие цифрового
|
2 125 708 |
4 420 000 |
6 256 000 |
|
|
028 |
Обеспечение доступа к
|
678 497 |
789 553 |
959 094 |
|
|
030 |
Расширение доступа населения к
|
354 572 |
66 708 |
71 708 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
1 085 940 |
1 151 396 |
1 237 352 |
|
|
003 |
Обеспечение доступа к
|
8 383 |
9 992 |
12 759 |
|
|
006 |
Обеспечение доступности научной,
|
486 243 |
550 090 |
633 279 |
|
|
040 |
Проведение мероприятий по
|
591 314 |
591 314 |
591 314 |
|
226 |
|
Министерство здравоохранения
|
10 121 |
11 702 |
14 164 |
|
|
020 |
Обеспечение общедоступности
|
10 121 |
11 702 |
14 164 |
|
694 |
|
Управление делами Президента
|
4 748 608 |
541 605 |
304 687 |
|
|
006 |
Проведение государственной
|
194 053 |
229 155 |
247 687 |
|
|
015 |
Развитие инфраструктуры
|
4 554 555 |
312 450 |
57 000 |
09 |
|
|
Топливно-энергетический
|
62 180 432 |
99 714 828 |
74 452 979 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
219 894 |
260 385 |
314 048 |
|
|
024 |
Мониторинг сейсмологической
|
219 894 |
260 385 |
314 048 |
|
231 |
|
Министерство энергетики и
|
61 960 538 |
99 454 443 |
74 138 931 |
|
|
001 |
Услуги по координации
|
1 056 237 |
1 278 344 |
1 602 352 |
|
|
002 |
Обеспечение ведения учета
|
23 112 |
24 614 |
28 959 |
|
|
003 |
Прикладные научные исследования
|
114 307 |
110 490 |
120 438 |
|
|
004 |
Прикладные научные исследования
|
921 191 |
971 414 |
1 049 307 |
|
|
005 |
Создание Казахстанского
|
1 100 000 |
250 895 |
0 |
|
|
006 |
Совершенствование
|
206 742 |
238 746 |
197 419 |
|
|
008 |
Консервация и ликвидация
|
390 061 |
189 704 |
38 988 |
|
|
009 |
Обеспечение закрытия шахт
|
512 514 |
543 951 |
581 000 |
|
|
011 |
Обеспечение радиационной
|
928 127 |
932 055 |
936 336 |
|
|
012 |
Формирование геологической
|
143 381 |
155 747 |
180 026 |
|
|
013 |
Региональные, геолого-
|
5 609 735 |
6 288 498 |
7 177 213 |
|
|
014 |
Мониторинг минерально-сырьевой
|
663 674 |
663 674 |
663 674 |
|
|
015 |
Материально-техническое
|
748 542 |
48 941 |
40 562 |
|
|
016 |
Развитие информационных систем
|
491 226 |
0 |
0 |
|
|
017 |
Ликвидация и консервация
|
1 139 350 |
1 371 320 |
1 041 430 |
|
|
018 |
Представление интересов
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
019 |
Возмещение ущерба работникам
|
130 686 |
139 740 |
149 409 |
|
|
020 |
Создание Центра ядерной
|
0 |
1 290 900 |
2 800 000 |
|
|
024 |
Целевые трансферты на развитие
|
47 008 162 |
79 893 549 |
55 311 265 |
|
|
027 |
Передислокация геофизической
|
230 000 |
4 734 000 |
1 939 000 |
|
|
029 |
Реализация инициативы
|
15 000 |
27 000 |
15 000 |
|
|
030 |
Мониторинг ядерных испытаний |
68 000 |
75 000 |
70 000 |
|
|
049 |
Подготовительная работа по развитию атомной энергетики |
127 070 |
0 |
0 |
|
|
112 |
Создание электронного
|
183 421 |
75 861 |
46 553 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное,
|
158 363 702 |
175 241 157 |
179 068 184 |
|
212 |
|
Министерство сельского
|
145 096 242 |
156 075 148 |
160 052 650 |
|
|
001 |
Формирование и реализация
|
8 484 203 |
12 007 824 |
14 519 403 |
|
|
002 |
Сохранение мелиоративного
|
170 237 |
205 850 |
255 612 |
|
|
003 |
Борьба с особо опасными
|
2 691 804 |
2 934 065 |
3 198 131 |
|
|
004 |
Проведение лабораторного
|
52 481 |
59 338 |
73 816 |
|
|
005 |
Определение сортовых и посевных
|
235 531 |
235 531 |
235 531 |
|
|
006 |
Возмещение ставки
|
79 098 |
39 549 |
0 |
|
|
008 |
Строительство объектов
|
283 000 |
283 000 |
283 000 |
|
|
010 |
Целевые текущие трансферты
|
2 034 034 |
2 219 894 |
2 375 291 |
|
|
011 |
Строительство, реконструкция и
|
2 300 000 |
6 148 486 |
5 134 814 |
|
|
012 |
Регулирование русла реки
|
81 000 |
0 |
0 |
|
|
013 |
Услуги по сортоиспытанию
|
142 142 |
179 285 |
226 873 |
|
|
016 |
Постприватизационная поддержка
|
295 995 |
25 721 |
56 061 |
|
|
017 |
Целевые трансферты на развитие
|
19 347 455 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
|
019 |
Методологические услуги в
|
17 279 |
20 432 |
25 819 |
|
|
021 |
Агрохимическое и
|
45 241 |
45 241 |
49 241 |
|
|
022 |
Методологические услуги по
|
907 371 |
1 082 487 |
1 322 700 |
|
|
027 |
Регулирование русла реки
|
662 718 |
105 000 |
0 |
|
|
029 |
Строительство и реконструкция
|
12 131 869 |
11 061 681 |
11 200 000 |
|
|
031 |
Реконструкция гидротехнических
|
6 651 227 |
7 978 222 |
5 627 333 |
|
|
032 |
Развитие объектов охраны
|
840 114 |
1 140 667 |
3 121 877 |
|
|
034 |
Эксплуатация республиканских
|
1 722 341 |
1 862 865 |
2 019 555 |
|
|
037 |
Государственный учет и кадастр
|
132 603 |
132 603 |
144 538 |
|
|
038 |
Воспроизводство рыбных ресурсов |
779 502 |
473 607 |
516 231 |
|
|
040 |
Обеспечение сохранения и
|
3 657 801 |
4 126 844 |
4 793 154 |
|
|
041 |
Реабилитация и управление
|
3 744 220 |
2 698 781 |
1 256 147 |
|
|
042 |
Прикладные научные исследования
|
2 704 683 |
2 800 921 |
2 900 000 |
|
|
044 |
Сохранение лесов и увеличение
|
1 742 799 |
1 900 000 |
2 300 000 |
|
|
046 |
Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей
|
142 527 |
145 200 |
145 200 |
|
|
047 |
Государственный учет и
|
144 048 |
144 048 |
144 048 |
|
|
049 |
Выявление, локализация и
|
907 326 |
988 985 |
1 077 993 |
|
|
050 |
Поддержка страхования в
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
051 |
Субсидирование систем
|
60 000 |
70 000 |
70 000 |
|
|
052 |
Диагностика заболеваний животных |
2 370 625 |
2 583 980 |
2 816 540 |
|
|
053 |
Проведение
|
4 543 712 |
4 952 646 |
5 349 395 |
|
|
054 |
Капитальный ремонт и
|
499 591 |
550 000 |
550 000 |
|
|
055 |
Государственные премии в
|
670 |
700 |
720 |
|
|
056 |
Повышение конкурентоспособности
|
1 877 541 |
1 581 984 |
1 577 563 |
|
|
057 |
Информационное обеспечение
|
189 900 |
201 200 |
211 600 |
|
|
059 |
Ликвидация очагов острых и
|
727 029 |
792 462 |
863 783 |
|
|
061 |
Закуп зерна в государственные
|
15 187 500 |
15 187 500 |
15 187 500 |
|
|
062 |
Хранение и перемещение зерна
|
852 500 |
852 500 |
852 500 |
|
|
063 |
Научно-методические услуги по
|
128 381 |
152 222 |
183 275 |
|
|
064 |
Разработка схем,
|
160 933 |
127 650 |
0 |
|
|
065 |
Составление государственного
|
11 160 |
12 009 |
12 889 |
|
|
066 |
Проведение природоохранных
|
425 500 |
442 560 |
442 560 |
|
|
067 |
Экспертиза качества лесных
|
26042 |
29 299 |
34 349 |
|
|
068 |
Обеспечение охраны, защиты и
|
32 887 |
35 542 |
38 741 |
|
|
069 |
Формирование постоянной
|
111 637 |
70 178 |
77 032 |
|
|
070 |
Лесоохотоустройство и
|
424 378 |
462 572 |
498 594 |
|
|
071 |
Создание зеленой зоны города
|
1 764 701 |
1 718 161 |
1 718 161 |
|
|
072 |
Авиаохрана леса |
1 034 591 |
1 003 817 |
1 094 160 |
|
|
073 |
Сохранение и восстановление
|
221 159 |
255 827 |
303 075 |
|
|
074 |
Капитальный ремонт зданий,
|
100 601 |
100 000 |
100 000 |
|
|
075 |
Материально-техническое
|
414 575 |
537 538 |
861 380 |
|
|
076 |
Материально-техническое
|
338 786 |
312 516 |
307 595 |
|
|
077 |
Погашение налоговой
|
73 533 |
0 |
0 |
|
|
080 |
Капитальный ремонт зданий,
|
136 000 |
0 |
0 |
|
|
081 |
Мониторинг, референция,
|
99 814 |
112 534 |
126 393 |
|
|
082 |
Целевые текущие трансферты
|
1 911 124 |
2 087 532 |
2 087 532 |
|
|
083 |
Целевые текущие трансферты
|
2 497 397 |
2 706 052 |
2 949 597 |
|
|
084 |
Целевые текущие трансферты
|
16 418 000 |
16 418 000 |
16 418 000 |
|
|
085 |
Целевые текущие трансферты
|
1 062 338 |
1 062 338 |
1 062 338 |
|
|
087 |
Целевые текущие трансферты
|
1 506 312 |
1 562 880 |
1 615 109 |
|
|
088 |
Целевые текущие трансферты
|
8 830 880 |
9 625 178 |
10 491 444 |
|
|
089 |
Целевые текущие трансферты
|
253 704 |
253 704 |
253 704 |
|
|
091 |
Целевые текущие трансферты
|
3 581 705 |
3 904 050 |
4 255 420 |
|
|
092 |
Строительство ветеринарной
|
47 850 |
800 000 |
126 558 |
|
|
093 |
Интегрированное управление
|
176 700 |
604 900 |
719 300 |
|
|
095 |
Целевые текущие трансферты
|
986 359 |
1 210 592 |
1 349 533 |
|
|
096 |
Целевые текущие трансферты
|
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
097 |
Возмещение ставки
|
2 370 |
1 185 |
0 |
|
|
098 |
Реконструкция и модернизация
|
62 973 |
977 500 |
977 500 |
|
|
112 |
Создание единой
|
414 135 |
269 713 |
66 442 |
|
234 |
|
Министерство охраны
|
8 902 672 |
13 864 830 |
12 601 845 |
|
|
001 |
Услуги по сохранению,
|
1 419 345 |
1 697 449 |
2 055 838 |
|
|
002 |
Разработка качественных и
|
49 114 |
49 113 |
49 113 |
|
|
003 |
Научные исследования в области
|
358 010 |
390 231 |
406 428 |
|
|
004 |
Строительство и реконструкция
|
2 310 560 |
1 924 350 |
0 |
|
|
008 |
Проведение наблюдений за
|
596 136 |
664 827 |
746 393 |
|
|
009 |
Целевые трансферты на развитие
|
941 779 |
6 140 726 |
5 222 150 |
|
|
010 |
Материально-техническое
|
269 547 |
53 301 |
58 897 |
|
|
011 |
Капитальный ремонт зданий,
|
17 664 |
17 839 |
17 839 |
|
|
013 |
Восстановление нарушенной
|
34 283 |
14 461 |
0 |
|
|
014 |
Модернизация
|
2 876 794 |
2 876 794 |
4 000 000 |
|
|
015 |
Проведение государственной
|
4 245 |
4 245 |
4 245 |
|
|
111 |
Целевые текущие трансферты
|
25 195 |
31 494 |
40 942 |
|
614 |
|
Агентство Республики
|
4 133 019 |
5 076 173 |
6 150 700 |
|
|
001 |
Услуги по созданию условий для
|
543 997 |
626 757 |
751 299 |
|
|
002 |
Материально-техническое
|
50 262 |
25 131 |
27 393 |
|
|
003 |
Земельно-кадастровые работы |
1 720 988 |
2 560 502 |
3 340 485 |
|
|
004 |
Обеспечение топографо-
|
1 707 880 |
1 744 000 |
1 900 960 |
|
|
005 |
Ведение мониторинга земель |
63 806 |
69 549 |
75 808 |
|
|
006 |
Прикладные научные исследования
|
46 086 |
50 234 |
54 755 |
|
694 |
|
Управление делами Президента
|
231 769 |
225 006 |
262 989 |
|
|
007 |
Охрана, защита, воспроизводство
|
231 769 |
225 006 |
262 989 |
11 |
|
|
Промышленность,
|
19 204 734 |
12 574 290 |
7 051 662 |
|
231 |
|
Министерство энергетики и
|
1 680 271 |
3 552 510 |
3 084 352 |
|
|
022 |
Обеспечение функционирования
|
22 351 |
22 510 |
24 746 |
|
|
064 |
Строительство инфраструктуры и
|
1 657 920 |
3 530 000 |
3 059 606 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
17 524 463 |
9 021 780 |
3 967 310 |
|
|
005 |
Прикладные научные исследования
|
52 545 |
121 000 |
0 |
|
|
006 |
Прикладные научные исследования
|
1 276 176 |
1 246 176 |
1 006 176 |
|
|
008 |
Обеспечение хранения информации |
294 511 |
354 604 |
440 564 |
|
|
014 |
Совершенствование
|
1 200 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
015 |
Целевые трансферты па развитие
|
14 701 231 |
5 000 000 |
220 570 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
273 721 417 |
342 802 238 |
304 226 107 |
|
215 |
|
Министерство транспорта и
|
262 362 349 |
335 666 840 |
297 253 707 |
|
|
001 |
Услуги по формированию
|
2 202 641 |
2 527 833 |
3 108 137 |
|
|
002 |
Развитие автомобильных дорог на
|
106 718 823 |
151 591 300 |
178 859 000 |
|
|
003 |
Капитальный, средний и текущий
|
30 050 000 |
32 500 000 |
35 850 000 |
|
|
005 |
Обеспечение водных путей в
|
5 353 844 |
6 014 857 |
6 593 748 |
|
|
006 |
Строительство и реконструкция
|
7 703 911 |
7 800 000 |
0 |
|
|
009 |
Субсидирование железнодорожных
|
15 077 445 |
21 392 438 |
29 486 319 |
|
|
010 |
Прикладные научные исследования
|
101 866 |
111 034 |
121 027 |
|
|
011 |
Капитальный ремонт зданий,
|
21 004 |
0 |
0 |
|
|
012 |
Целевые текущие трансферты
|
11 717 943 |
13 356 642 |
15 528 615 |
|
|
014 |
Обеспечение классификации и
|
112 540 |
130 462 |
144 857 |
|
|
016 |
Обеспечение качества выполнения
|
222 562 |
256 672 |
299 320 |
|
|
019 |
Субсидирование регулярных
|
727 771 |
793 270 |
864 664 |
|
|
020 |
Строительство и реконструкция
|
422 158 |
2 466 485 |
2 286 870 |
|
|
021 |
Разработка технических
|
84 448 |
60 000 |
40 000 |
|
|
022 |
Материально-техническое
|
445 199 |
273 151 |
217 102 |
|
|
023 |
Строительство и реконструкция
|
218 233 |
236 430 |
0 |
|
|
028 |
Целевые трансферты на развитие
|
79 650 441 |
95 704 620 |
23 373 031 |
|
|
030 |
Содержание здания
|
431 520 |
451 646 |
481 017 |
|
|
031 |
Строительство и реконструкция
|
1 100 000 |
0 |
0 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
173 384 |
198 534 |
236 479 |
|
|
018 |
Обеспечение первоначальной
|
173 384 |
198 534 |
236 479 |
|
601 |
|
Национальное космическое
|
6 807 774 |
2 239 665 |
1 719 823 |
|
|
001 |
Услуги по формированию
|
162 724 |
200 452 |
256 395 |
|
|
002 |
Прикладные научные исследования
|
990 000 |
730 660 |
734 415 |
|
|
003 |
Подготовка космонавтов
|
16 276 |
17 651 |
19 416 |
|
|
006 |
Оплата услуг банкам агентам по
|
1 106 |
2 214 |
4 108 |
|
|
008 |
Учет арендованного имущества
|
15 081 |
18 118 |
22 489 |
|
|
009 |
Обеспечение управления
|
284 215 |
1 001 570 |
414 000 |
|
|
012 |
Организация утилизации,
|
180 000 |
160 000 |
160 000 |
|
|
013 |
Материально-техническое
|
22 475 |
0 |
0 |
|
|
014 |
Разработка технических
|
37 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
015 |
Обеспечение сохранности
|
98 897 |
79 000 |
79 000 |
|
|
018 |
Обеспечение полета в космос
|
5 000 000 |
0 |
0 |
|
603 |
|
Агентство Республики
|
4 377 910 |
4 697 199 |
5 016 098 |
|
|
006 |
Техническое сопровождение
|
146 081 |
160 584 |
174 660 |
|
|
017 |
Компенсация убытков операторов
|
4 231 829 |
4 536 615 |
4 841 438 |
13 |
|
|
Прочие |
267 944 812 |
215 577 745 |
376 913 102 |
|
102 |
|
Хозяйственное управление
|
160 089 |
0 |
0 |
|
|
003 |
Строительство зданий,
|
160 089 |
0 |
0 |
|
202 |
|
Министерство по чрезвычайным
|
5 107 825 |
7 029 004 |
7 850 415 |
|
|
013 |
Формирование государственного
|
3 610 351 |
3 667 098 |
3 756 109 |
|
|
014 |
Хранение государственного
|
968 878 |
968 878 |
968 878 |
|
|
016 |
Создание корпоративной
|
528 596 |
2 393 028 |
3 125 428 |
|
203 |
|
Агентство Республики
|
1 347 815 |
1 450 954 |
1 666 982 |
|
|
001 |
Услуги в области регулирования
|
1 295 641 |
1 419 518 |
1 634 956 |
|
|
003 |
Материально-техническое
|
52 174 |
31 436 |
32 026 |
|
204 |
|
Министерство иностранных дел
|
4 232 014 |
4 513 809 |
2 923 574 |
|
|
006 |
Представительские затраты |
3 934 189 |
4 215 984 |
2 923 574 |
|
|
011 |
Укрепление отношений со странами
|
297 825 |
297 825 |
0 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
193 166 184 |
65 470 154 |
66 709 478 |
|
|
010 |
Резерв Правительства Республики
|
191 615 715 |
64 100 000 |
65 453 738 |
|
|
011 |
Выполнение обязательств по
|
1 550 469 |
1 370 154 |
1 255 740 |
|
220 |
|
Министерство экономики и
|
3 647 593 |
97 279 129 |
273 633 322 |
|
|
002 |
Резерв на новые инициативы |
0 |
93 979 086 |
270 328 066 |
|
|
004 |
Разработка и экспертиза
|
2 827 493 |
2 478 033 |
2 478 033 |
|
|
007 |
Проведение прикладных
|
802 265 |
802 265 |
802 265 |
|
|
008 |
Целевые текущие трансферты
|
17 835 |
19 745 |
24 958 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
12 960 960 |
12 153 801 |
16 687 330 |
|
|
001 |
Услуги по обеспечению
|
3 805 261 |
4 072 180 |
4 580 273 |
|
|
007 |
Прикладные научные исследования
|
33 347 |
36 147 |
38 164 |
|
|
013 |
Услуги по сопровождению
|
1 075 298 |
1 052 487 |
1 052 097 |
|
|
022 |
Содействие продвижению экспорта
|
448 200 |
488 538 |
532 507 |
|
|
026 |
Предоставление инновационных
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
027 |
Услуги по регламентации
|
20 201 |
24 352 |
30 350 |
|
|
030 |
Развитие информационных систем |
78 875 |
20 006 |
19 337 |
|
|
031 |
Материально-техническое
|
82 318 |
51 968 |
56 479 |
|
|
032 |
Субсидирование малого и
|
59 255 |
59 255 |
59 255 |
|
|
033 |
Обеспечение представления
|
61 668 |
48 868 |
18 868 |
|
|
067 |
Создание и развитие специальной
|
6 996 537 |
6 000 000 |
10 000 000 |
|
234 |
|
Министерство охраны
|
2 006 021 |
2 289 715 |
2 611 247 |
|
|
006 |
Ведение гидрометеорологического
|
1 987 496 |
2 277 315 |
2 611 247 |
|
|
016 |
Внедрение принципов устойчивого
|
18 525 |
12 400 |
0 |
|
502 |
|
Генеральная прокуратура
|
1 127 868 |
1 255 323 |
687 404 |
|
|
007 |
Создание единой информационно-
|
1 127 868 |
1 255 323 |
687 404 |
|
600 |
|
Агентство Республики
|
900 000 |
900 000 |
895 716 |
|
|
003 |
Повышение финансовой грамотности
|
900 000 |
900 000 |
895 716 |
|
602 |
|
Агентство Республики
|
625 405 |
567 178 |
694 714 |
|
|
001 |
Услуги по обеспечению защиты
|
469 732 |
559 427 |
686 769 |
|
|
002 |
Материально-техническое
|
7 923 |
7 751 |
7 945 |
|
|
003 |
Интегрированная информационно-
|
147 750 |
0 |
0 |
|
608 |
|
Агентство Республики
|
249 170 |
0 |
0 |
|
|
007 |
Строительство общежития для
|
229 170 |
0 |
0 |
|
|
011 |
Проведение социологических
|
20 000 |
0 |
0 |
|
694 |
|
Управление делами Президента
|
42 413 868 |
22 668 678 |
2 552 920 |
|
|
008 |
Строительство и реконструкция
|
28 581 973 |
22 668 678 |
2 552 920 |
|
|
010 |
Приобретение зданий |
13 831 895 |
0 |
0 |
14 |
|
|
Обслуживание долга |
67 324 423 |
82 949 164 |
101 863 989 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
67 324 423 |
82 949 164 |
101 863 989 |
|
|
013 |
Обслуживание правительственного
|
67 324 423 |
82 949 164 |
101 863 989 |
15 |
|
|
Трансферты |
526 926 835 |
645 354 441 |
713 388 107 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
526 926 835 |
645 354 441 |
713 388 107 |
|
|
400 |
Субвенции областным бюджетам |
526 926 835 |
645 354 441 |
713 388 107 |
|
|
|
III. Чистое бюджетное
|
69 254 983 |
116 116 325 |
40 668 497 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
83 277 000 |
128 466 760 |
61 422 491 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное
|
34 377 000 |
32 663 000 |
0 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
18 277 000 |
15 163 000 |
0 |
|
|
052 |
Кредитование АО "Жилищный
|
18 277 000 |
15 163 000 |
0 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
16 100 000 |
17 500 000 |
0 |
|
|
002 |
Кредитование областных бюджетов,
|
16 100 000 |
17 500 000 |
0 |
09 |
|
|
Топливно-энергетический
|
36 900 000 |
36 900 000 |
12 200 000 |
|
231 |
|
Министерство энергетики и
|
36 900 000 |
36 900 000 |
12 200 000 |
|
|
053 |
Предоставление кредитных
|
36 900 000 |
36 900 000 |
12 200 000 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное,
|
200 000 |
7 403 760 |
10 332 491 |
|
212 |
|
Министерство сельского
|
200 000 |
7 403 760 |
10 332 491 |
|
|
086 |
Кредитование проекта по
|
200 000 |
300 000 |
500 000 |
|
|
094 |
Бюджетные кредиты местным
|
0 |
7 103 760 |
9 832 491 |
11 |
|
|
Промышленность,
|
5 000 000 |
38 100 000 |
34 290 000 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
5 000 000 |
38 100 000 |
34 290 000 |
|
|
065 |
Предоставление кредитных
|
5 000 000 |
38 100 000 |
34 290 000 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 200 000 |
2 800 000 |
4 000 000 |
|
601 |
|
Национальное космическое
|
1 200 000 |
2 800 000 |
4 000 000 |
|
|
010 |
Кредитование создания
|
1 200 000 |
2 800 000 |
4 000 000 |
13 |
|
|
Прочие |
5 600 000 |
10 600 000 |
600 000 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
012 |
Резерв Правительства Республики
|
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
|
063 |
Предоставление кредитных
|
5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
|||||
|
Класс |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
|
Подкласс
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
Погашение бюджетных
|
14 022 017 |
12 350 435 |
20 753 994 |
5 |
|
|
Погашение бюджетных
|
14 022 017 |
12 350 435 |
20 753 994 |
|
01 |
|
Погашение бюджетных
|
12 653 177 |
11 325 283 |
19 727 526 |
|
|
1 |
Погашение бюджетных
|
12 653 177 |
11 325 283 |
19 727 526 |
|
02 |
|
Возврат требований по
|
1 368 840 |
1 025 152 |
1 026 468 |
|
|
1 |
Возврат юридическими лицами
|
1 368 840 |
1 025 152 |
1 026 468 |
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
|||||
|
Администратор |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
|
Программа
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с
|
294 227 702 |
389 394 158 |
284 373 836 |
|
|
|
Приобретение финансовых
|
295 727 702 |
390 894 158 |
285 873 836 |
01 |
|
|
Государственные услуги общего
|
3 971 222 |
3 976 590 |
3 945 542 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
3 971 222 |
3 976 590 |
3 945 542 |
|
|
006 |
Приобретение акций международных
|
3 971 222 |
3 976 590 |
3 945 542 |
04 |
|
|
Образование |
6 619 380 |
2 043 556 |
1 944 820 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
6 619 380 |
2 043 556 |
1 944 820 |
|
|
032 |
Увеличение уставного капитала
|
350 000 |
0 |
0 |
|
|
038 |
Увеличение уставного капитана
|
6 269 380 |
2 043 556 |
1 944 820 |
05 |
|
|
Здравоохранение |
5 680 096 |
4 309 930 |
3 978 639 |
|
226 |
|
Министерство здравоохранения
|
5 680 096 |
4 309 930 |
3 978 639 |
|
|
062 |
Увеличение уставного капитала
|
5 680 096 |
4 309 930 |
3 978 639 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное
|
1 900 000 |
1 800 000 |
0 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
1 900 000 |
1 800 000 |
0 |
|
|
053 |
Увеличение уставного капитала
|
1 900 000 |
1 800 000 |
0 |
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и
|
4 500 000 |
3 000 000 |
0 |
|
205 |
|
Министерство туризма и спорта
|
4 500 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
022 |
Увеличение уставного капитала
|
4 500 000 |
3 000 000 |
0 |
09 |
|
|
Топливно-энергетический
|
53 094 954 |
167 515 063 |
71 764 120 |
|
231 |
|
Министерство энергетики и
|
53 094 954 |
167 515 063 |
71 764 120 |
|
|
007 |
Создание технопарка "Парк
|
1 530 635 |
1 530 634 |
0 |
|
|
023 |
Увеличение уставного капитала
|
3 107 930 |
2 030 000 |
3 764 549 |
|
|
036 |
Увеличение уставного капитала АО
|
396 818 |
0 |
0 |
|
|
058 |
Увеличение уставного капитала АО
|
48 059 571 |
163 954 429 |
67 999 571 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное,
|
28 470 821 |
30 485 820 |
31 541 080 |
|
212 |
|
Министерство сельского
|
28 470 821 |
30 485 820 |
31 541 080 |
|
|
043 |
Увеличение уставного капитала АО
|
24 976 800 |
26 741 500 |
27 523 930 |
|
|
048 |
Увеличение уставного капитала АО
|
2 781 121 |
3 031 420 |
3 304 250 |
|
|
079 |
Увеличение уставного капитала
|
712 900 |
712 900 |
712 900 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
9 841 042 |
23 260 018 |
21 290 848 |
|
601 |
|
Национальное космическое
|
9 841 042 |
23 260 018 |
21 290 848 |
|
|
005 |
Увеличение уставного капитала АО
|
7 372 742 |
17 447 818 |
15 340 848 |
|
|
011 |
Увеличение уставного капитала АО
|
2 188 300 |
5 812 200 |
5 950 000 |
|
|
016 |
Увеличение уставного капитала
|
280 000 |
0 |
0 |
13 |
|
|
Прочие |
181 650 187 |
154 503 181 |
151 408 787 |
|
202 |
|
Министерство по чрезвычайным
|
298 486 |
298 486 |
298 486 |
|
|
015 |
Увеличение уставного капитала
|
298 486 |
298 486 |
298 486 |
|
206 |
|
Министерство культуры и
|
8 298 568 |
3 970 000 |
2 659 050 |
|
|
029 |
Увеличение уставных капиталов
|
8 298 568 |
3 970 000 |
2 659 050 |
|
217 |
|
Министерство финансов
|
1 309 866 |
0 |
0 |
|
|
034 |
Выкуп размещаемых акций АО
|
309 866 |
0 |
0 |
|
|
037 |
Увеличение уставного капитала АО
|
1 000 000 |
0 |
0 |
|
225 |
|
Министерство образования и
|
500 000 |
540 000 |
580 000 |
|
|
081 |
Увеличение уставного капитала АО
|
500 000 |
540 000 |
580 000 |
|
233 |
|
Министерство индустрии и
|
164 015 935 |
147 130 445 |
145 085 109 |
|
|
011 |
Создание международного центра
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
017 |
Увеличение уставного капитала
|
132 761 383 |
132 922 491 |
136 085 109 |
|
|
021 |
Увеличение уставных капиталов
|
26 254 552 |
9 207 954 |
4 000 000 |
|
603 |
|
Агентство Республики
|
6 974 907 |
2 564 250 |
2 786 142 |
|
|
014 |
Увеличение уставного капитала АО
|
4 408 997 |
0 |
0 |
|
|
020 |
Увеличение уставного капитала АО
|
2 565 910 |
2 564 250 |
2 786 142 |
|
608 |
|
Агентство Республики
|
180 000 |
0 |
0 |
|
|
012 |
Создание Национального центра
|
180 000 |
0 |
0 |
|
694 |
|
Управление делами Президента
|
72 425 |
0 |
0 |
|
|
013 |
Увеличение уставного капитала
|
72 425 |
0 |
0 |
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
|||||
|
Класс |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
|
Подкласс
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
Поступления от продажи
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
6 |
|
|
Поступления от продажи
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
01 |
|
Поступления от продажи
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
1 |
Поступления от продажи
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
V. Дефицит бюджета |
-539 032 125 |
-625 485 315 |
-482 615 380 |
VI. Финансирование
|
539 032 125 |
625 485 315 |
482 615 380 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете
на 2009-2011 годы"
от "__" _________ 2008 года N__
Объемы поступлений в бюджет
на 2009 год, направляемые в Национальный фонд
Республики Казахстан
тыс. тенге
Категория |
||||
|
Класс |
|||
|
Подкласс |
|||
|
Наименование |
2009 год |
||
1 |
2 |
3 |
||
|
|
|
ВСЕГО |
1 452 120 623 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
1 449 020 623 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
649 772 178 |
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
649 772 178 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары,
|
799 248 445 |
|
|
3 |
Поступления за использование
|
799 248 445 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
800 000 |
|
05 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыска-
|
0 |
|
|
2 |
Штрафы, пеня, санкции, взыска-
|
0 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
800 000 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
800 000 |
3 |
|
|
Поступления от продажи
|
2 300 000 |
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных
|
2 300 000 |
|
|
1 |
Продажа земли |
2 300 000 |
6 |
|
|
Поступлении от продажи
|
0 |
|
01 |
|
Поступления от продажи
|
0 |
|
|
1 |
Поступления от продажи
|
0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете
на 2009-2011 годы"
от "__" ___________ 2008 года N__
Перечень республиканских бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнении
республиканского бюджета на 2009-2011 годы
Функциональная группа |
|||
|
Администратор |
||
|
Программа |
||
|
Наименование |
||
05 |
|
|
Здравоохранение |
|
226 |
|
Министерство здравоохранении
|
|
|
006 |
Обеспечение санитарно-
|
|
|
010 |
Целевые текущие трансферты областным
|
|
|
030 |
Оказание гарантированного объема
|
|
|
028 |
Целевые текущие трансферты областным
|
06 |
|
|
Социальная помощь и социальное
|
|
213 |
|
Министерство труда и социальной
|
|
|
002 |
Пенсионная программа |
|
|
003 |
Государственные социальные пособия |
|
|
004 |
Специальные государственные пособия |
|
|
017 |
Государственные специальные пособия |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете
на 2009-2011 годы"
от "__" ___________ 2008 года N__
Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения
местных бюджетов на 2009-2011 годы
Наименование |
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и неотложной помощи
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне