Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «3. Стратегические направления деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»:
в подразделе «Стратегические направления, цели развития и ключевые индикаторы деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»:
в таблице:
в Стратегическом направлении 1. «Управление риском потери (отсутствия) работы»:
в Цели 1.3.:
строку «содействие в трудоустройстве с учетом реализации мероприятий Дорожной карты (совместно с МИО);» изложить в следующей редакции:
«
содействие в |
Численность |
211,2 |
215,4 |
430,1 |
354,1 |
228,6 |
в том числе: |
106,3 |
102,8 |
176,8 |
106,8 |
108,8 |
|
молодежь |
61,7 |
72,3 |
129,3 |
99,2 |
116,2 |
|
в рамках «Дорожной |
246,4 |
130,0 |
||||
в том числе: |
70,7 |
21,7 |
||||
молодежь |
51,7 |
17,3 |
»;
в графе «2009 г.» строки «воспитанники детских домов и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;» цифры «61,3», «32,3» заменить соответственно цифрами «82,2», «43,4»;
в графе «2009 г.» строки «одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и др.;» цифры «34,4» заменить цифрами «48,0»;
в графах «2009 г.», «2010 г.» строки «увеличение максимального периода социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования» цифры «136,4», «136,4» заменить соответственно цифрами «60,0», «60,0»;
в Стратегическом направлении 2. «Управление риском нарушения трудовых прав»:
в Цели 2.1.:
в графе «2009 г.» строки «2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда» цифры «44», «9» заменить соответственно цифрами «30», «3»;
в графах «2009 г.», «2010 г.», «2011 г.» строки «2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности» цифры «1350», «1300», «1200», «510», «490», «470» заменить соответственно цифрами «325», «320», «310», «74», «72», «70»;
в Цели 2.2.:
в графе «2009 г.» строки «2.2.3. Повышение социальной ответственности бизнеса» цифру «400» заменить цифрой «230»;
в Стратегическом направлении 3. «Управление миграционными процессами»:
в Цели 3.2.:
в графе «Показатели» строки «3.2.1. Упорядочение процессов внутренней трудовой миграции (совместно с МСХ, МЭМР, МИТ, МОН, МТК, акимы областей, городов Алматы и Астаны» предложения «Установление квоты внутренней миграции (2009 г.)» и «Вовлечение граждан Казахстана, проживающих в неблагополучных территориях страны, в реализацию Программы «Нурлы-Кош»(2009 - 2011 гг.)» исключить;
в Стратегическом направлении 4. «Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков»:
в Цели 4.1.:
в графах «2009 г.», «2010 г.» строки «4.1.6. Обеспечение эффективной системы организации социальных выплат» цифры «10», «32» заменить соответственно цифрами «80», «90»;
в Цели 4.3.:
в графе «2009 г.» строки «Совершенствование системы предоставления специальных социальных услуг» цифру «4» заменить цифрой «1»;
в графе «Показатели» строки «4.3.1. Создание правовых основ предоставления специальных социальных услуг» цифры «2009 г.» заменить цифрами «2009-2011 гг.»;
в графе «2009 г.» строки «4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию специальных социальных услуг» цифру «9» заменить цифрой «3»;
в Стратегическом направлении 5. «Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума»:
в Цели 5.1.:
в графе «Показатели» строки «5.1.1. Совершенствование методики определения величины прожиточного минимума» пункт «2. Проведение совместных научных исследований с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по совершенствованию методики определения прожиточного минимума в соответствии с реальными изменениями состава минимальной потребительской корзины (2009 г.)» исключить;
в Цели 5.2.:
в графе «2009 г.» строки «Содействие снижению уровня бедности» цифры «12,0» заменить цифрами «13,2»;
раздел 6 «Перечень бюджетных программ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2009 года № 2211
6. Перечень бюджетных программ
Свод бюджетных расходов на 2009 - 2011 годы
Республиканский бюджет
Администратор программ Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
Функц. |
Под- |
Прог- |
Показатели |
2007 год |
Уточ- |
Прогноз на |
|||
факти- |
кассо- |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Действующие программы, из них: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
682 064 405 |
800 528 683 |
998 507 911 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
676 178 651 |
798 697 233 |
998 507 911 |
|||
6 |
Социальное |
433 528 321 |
433 661 795 |
535 466 119 |
644 431 275 |
758 215 040 |
952 144 791 |
||
1 |
Социальное |
410 332 855 |
410 343 158 |
501 981 531 |
611 209 426 |
713 242 405 |
903 926 512 |
||
002 |
Пенсионная |
293 152 783 |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
003 |
Государственные |
73 21 8069 |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
||
004 |
Специальные |
41 019 168 |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 344 032 |
52 590 309 |
57 431 849 |
||
017 |
Государственные |
2 942 835 |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
||
2 |
Социальная помощь |
23 195 466 |
23 318 637 |
33 484 588 |
33 221 849 |
44 972 635 |
48 218 279 |
||
005 |
Пособие на |
1 714 139 |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
||
007 |
Государственные |
16 723 302 |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 336 875 |
42 703 496 |
45 912 916 |
||
008 |
Единовременные |
4 682 498 |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
||
010 |
Единовременная |
75 261 |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
||
11 |
Единовременные |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Прочие услуги в |
27 610 076 |
27 617 810 |
28 118 570 |
31 747 376 |
40 482 193 |
46 363 120 |
||
001 |
Услуги по |
1 625 698 |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 057 542 |
2 553 811 |
3 203 619 |
||
006 |
Оказание |
11 450 450 |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
009 |
Материально- |
348 636 |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
||
012 |
Услуги по |
61 325 |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
013 |
Услуги по |
8 210 718 |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
||
014 |
Услуги по |
64 757 |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
||
016 |
Возмещение за |
1 267 424 |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
018 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
||
20 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
||
21 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Повышение |
3 309 |
3 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
023 |
Услуги по |
26 829 |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
||
027 |
Переселение на |
134 106 |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
||
028 |
Материально- |
0 |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
||
052 |
Изучение |
0 |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
||
053 |
Создание |
0 |
0 |
220 511 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Целевые |
3 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Целевые |
600 825 |
600 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
5 885 754 |
1 831 450 |
0 |
|||
015 |
Развитие |
723 635 |
723 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
019 |
Целевые |
507 000 |
507 000 |
2 915 495 |
5 885 754 |
1 831 450 |
0 |
||
II. Программы, предлагаемые к разработке, |
0 |
0 |
0 |
130 835 941 |
12 719 016 |
20 752 685 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
130 505 891 |
8 642 178 |
16 155 332 |
|||
001 |
Проведение |
0 |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
||
015 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
||
022 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
||
024 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
||
025 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
||
031 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
||
115 |
Обеспечение |
0 |
0 |
0 |
117 425 642 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
4 076 838 |
4 597 353 |
|||
019 |
Целевые |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 407 730 |
3 975 685 |
||
011 |
Создание единой |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
||
Всего расходов, из них: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 900 346 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
Текущие бюджетные программы |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
806 684 542 |
807 339 411 |
1 014 663 243 |
|||
Бюджетные программы развития |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
6 215 804 |
5 908 288 |
4 597 353 |
Руководитель государственного учреждения ______________
Гл. бухгалтер (начальник ФЭО) _________________________
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 «Услуги по организации деятельности уполномоченного органа в |
||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; |
||||||
Стратеги- |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда. |
||||||
1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое обеспечение |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
6 |
3 |
2 |
||
Ориентировочное |
ед. |
61 |
30 |
29 |
22 |
25 |
|
Ориентировочное |
ед. |
43 |
44 |
30 |
45 |
55 |
|
Ориентировочное |
ед. |
2 |
7 |
10 |
12 |
12 |
|
Ориентировочное |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Ориентировочное |
шт. |
610 |
643 |
678 |
702 |
723 |
|
Ориентировочное |
кол-во |
- |
300 |
230 |
450 |
500 |
|
Проведение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг |
ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Ориентировочное |
шт. |
11 |
15 |
18 |
23 |
25 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Обеспечение реализации государственной политики в области труда, |
||||||
2. 0беспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
7335 |
8000 |
9500 |
11000 |
12500 |
Охват проверками |
% |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доля предприятий |
% |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
Ориентировочное |
тыс.чел. |
293,2 |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
|
Охват проверками |
% |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
|
Ориентировочное |
тыс. |
43,2 |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
41 |
|
Ориентировочное |
тыс.ед. |
263,1 |
263 |
263,5 |
264 |
264 |
|
Охват проверками |
% |
13 |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
|
Ориентировочное |
% |
63,8 |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
|
Ориентировочное |
ед. |
2400 |
13200 |
6600 |
3000 |
1200 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и гарантий. |
||||||
3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема, |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
тыс. сем. |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
Ориентировочное |
ед. |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
|
Ориентировочное |
чел. |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
|
Ориентировочное |
ед. |
- |
7 |
20 |
24 |
30 |
|
Ориентировочное |
ед. |
7 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Удельный вес |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Выполнение квоты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии |
|||||||
Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты |
|||||||
4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства. |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
62 |
51 |
45 |
40 |
35 |
Ориентировочное |
ед. |
10 |
3 |
5 |
8 |
10 |
|
Ориентировочное |
ед. |
73 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Ориентировочное |
ед. |
70 |
25 |
70 |
70 |
70 |
|
Ориентировочное |
чел. |
745 |
661 |
509 |
509 |
509 |
|
Ориентировочное |
ед. |
4 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
Ориентировочное |
ед. |
19 |
14 |
10 |
15 |
15 |
|
Ориентировочное |
ед. |
3 |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение |
||||||
Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 094 537 |
2 594 135 |
3 247 572 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 «Пенсионная программа» |
||||||
Описание |
Выплата: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат, |
||||||
Задачи |
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
3 287 179 |
3 298 048 |
3 326 988 |
3 353 721 |
3 388 087 |
- базовой пенсионной |
1 654 337 |
1 664 229 |
1 680 884 |
1 688 475 |
1 705 929 |
||
Показатели |
- солидарной пенсии |
чел. |
1 632 687 |
1 633 762 |
1 646 104 |
1 664 961 |
1 681 873 |
- надбавок к пенсиям |
155 |
57 |
285 |
285 |
285 |
||
Показатели |
Снижение количества |
% к пред. |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер |
тенге |
3000 |
4810 |
5487 |
5819 |
7820 |
Средний размер |
тенге |
10823 |
13647 |
17367 |
21381 |
27796 |
|
Показатели |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 |
721 081 605 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 «Государственные социальные пособия» |
||||||
Описание |
Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю |
||||||
Стратегическое направление |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
633 506 |
639 890 |
654 563 |
642 005 |
635 461 |
по |
404 540 |
414 619 |
432 268 |
419 906 |
417 165 |
||
по случаю |
216 839 |
211 346 |
206 310 |
209 049 |
205 176 |
||
по возрасту |
12 127 |
13 925 |
15 985 |
13 050 |
13 120 |
||
Показатели |
Снижение |
% к пред. |
- |
- |
80 |
70 |
60 |
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
1 группа |
12051 |
16354 |
18655 |
19968 |
21764 |
||
2 группа |
9393 |
12747 |
14540 |
15563 |
16963 |
||
3 группа |
6557 |
8899 |
10151 |
10865 |
11842 |
||
по случаю |
|||||||
при 1 |
5848 |
7937 |
9053 |
9690 |
10562 |
||
при 2 |
10102 |
13709 |
15637 |
16737 |
18243 |
||
при 3 |
12494 |
16955 |
19341 |
20702 |
22564 |
||
при 5 |
13735 |
18639 |
21261 |
22757 |
24805 |
||
по возрасту |
4 431 |
6 013 |
6 859 |
7 341 |
8 002 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата госсоцпособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 «Специальные государственные пособия» |
||||||
Описание |
Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
1 119 960 |
1 139 716 |
1 159 975 |
1 239 541 |
1 247 873 |
Показатели |
X |
% |
106 |
107 |
109 |
108 |
107,5 |
Показатели |
Отношение среднего |
% |
|||||
- инвалидов 1 и 2 |
43 |
34 |
34 |
34 |
34 |
||
- инвалидов 3 |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
- дети инвалидов |
29 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||
- многодетные |
122 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата спецгоспособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
41 027 |
41 719 001 |
45 344 |
52 590 |
57 431 849 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 «Пособие на погребение» |
||||||
Описание |
Выплата пособий: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
93 272 |
106 152 |
97 131 |
96 118 |
96 465 |
на погребение |
76 906 |
87 361 |
79 578 |
79 351 |
79 101 |
||
на погребение |
16 366 |
18 791 |
17 553 |
16 767 |
17 364 |
||
Показатели |
Снижение |
% к |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
на погребение |
38 220 |
40 880 |
45 360 |
48 125 |
51 730 |
||
на погребение |
16 380 |
17 520 |
19 440 |
20 625 |
22 170 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная программа |
006 «Оказание социальной помощи оралманам» |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения. |
||||||
Задачи |
3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Квота иммиграции |
тыс. |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
Показатели качества |
Х |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Удельный вес |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Расходы на |
тыс. |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
007 «Государственные пособия семьям, имеющим детей» |
||||||
Описание |
Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
467 183 |
491 782 |
495 621 |
548 416 |
548 329 |
- на рождение |
чел. |
258 332 |
350 780 |
351 582 |
323 696 |
323 946 |
|
- по уходу за |
чел. |
208 851 |
141 002 |
144 039 |
176 448 |
175 532 |
|
- родителей, |
чел. |
- |
- |
- |
48 272 |
48 851 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Размеры |
% |
106 |
214 |
111 |
117 |
107,5 |
Размеры |
106 |
107 |
111 |
132 |
107,5 |
||
Показатели результата |
Своевременная и полная выплата пособий для детей |
||||||
Расходы на реализацию |
тыс. |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 336 875 |
42 703 496 |
45 912 916 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная программа |
008 «Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
289 724 |
228 366 |
51 697 |
17 408 |
5 737 |
- пенсионеров и |
чел. |
9 843 |
4 110 |
1 128 |
376 |
213 |
|
- работающего и |
чел. |
279 881 |
224 256 |
50 569 |
17 032 |
5 524 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией |
||||||
Расходы на |
тыс. |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
009 «Материально-техническое оснащение Министерства труда и |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое |
Управление: |
||||||
Цель |
Материально-техническое оснащение, информационно-техническое |
||||||
Задачи |
Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
0 |
6 |
0 |
||
Ориентировочное |
шт. |
561 |
470 |
741 |
|||
Ориентировочное |
шт. |
0 |
370 |
235 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально- |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- информационно- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
010 «Единовременная денежная компенсация реабилитированным |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
2 047 |
735 |
990 |
600 |
460 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией |
||||||
Расходы на |
тыс. |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой |
||||||
Описание |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы; |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы; |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
3 |
5 |
7 |
8 |
8 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Сокращение времени |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
012 «Услуги по прикладным научным исследованиям в области |
||||||
Проведение научно-исследовательских работ в области |
|||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Показатели качества |
X |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
Количество |
шт. |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
Расходы на |
тыс. |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
013 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий» |
||||||
Описание |
Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднемесячное |
чел |
5 326 831 |
5 340 504 |
5 442 721 |
5 498 354 |
5 551 943 |
Показатели |
Сроки назначения |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Количество жалоб |
% к |
- |
60,0 |
50,0 |
40,0 |
30,0 |
|
Показатели |
Удельный вес |
% |
1,03 |
0,93 |
0,90 |
0,89 |
0,85 |
Показатели |
Своевременность: |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
014 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению |
||||||
Описание |
Совершенствование информационных баз данных |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
5 159 |
5 581 |
5 800 |
5 900 |
6 000 |
Показатели |
Достоверность и полнота представленной информации |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Обеспечение министерства качественными аналитическими |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
015 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Предупреждение различных социальных рисков, использование |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная программа |
016 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, |
||||||
Описание |
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
исп. |
827 |
978 |
978 |
881 |
783 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременность |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на |
тыс. |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
017 «Государственные специальные пособия» |
||||||
Описание |
Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2 |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат, |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
22 473 |
33 638 |
42 317 |
50 104 |
55 051 |
- госспецпособий: |
|||||||
а) по Списку № 1 |
22 473 |
25 200 |
26 837 |
30 390 |
33 230 |
||
б) по Списку № 2 |
0 |
8 458 |
15 480 |
19 714 |
21 821 |
||
Показатели |
Снижение |
% к |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
а) по Списку № 1 |
тенге |
10 151 |
10 512 |
11 664 |
12 375 |
13 302 |
|
б) по Списку № 2 |
тенге |
0 |
9 344 |
10 368 |
11 000 |
11 824 |
|
Показатели |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности соцуслуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
019 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
||||||
Описание |
Программой предусматривается строительство: |
||||||
1. Услуги по социальному обслуживанию нуждающихся граждан и первичной |
|||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения |
||||||
Задачи |
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
507 000 |
2 915 495 |
5 885 754 |
5 239 180 |
3 975 685 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности, |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий; |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
022 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур на оказание |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная программа |
023 «Услуги по методологическому обеспечению оказания |
||||||
Описание |
Разработка технической документации на новые виды изделий |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
1. Разработка |
шт. |
0 |
9 |
2 |
0 |
0 |
2. Разработка |
шт. |
5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
3. Ориентировочное |
шт. |
11 |
16 |
20 |
20 |
20 |
|
4. Ориентировочное |
шт. |
0 |
20 |
40 |
80 |
100 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов |
||||||
Расходы на |
тыс. |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Развитие сети отделений дневного пребывания в |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.2. Развитие сети отделений дневного пребывания в |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
025 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
027 «Переселение на историческую родину и первичная |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции |
||||||
Задачи |
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
человек |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Затраты на оказание |
тыс. |
- |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
Показатели |
Улучшение условий первичной адаптации оралманов и |
||||||
Расходы на |
тыс. |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
028 «Материально-техническое оснащение организаций |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое |
Управление: |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
881 |
306 |
285 |
||
Ориентировочное |
шт. |
9 |
8 |
8 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально- |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- информационно- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
052 «Услуги по изучению актуальных проблем в области труда, |
||||||
Описание |
- проведение актуальных исследований в области труда, |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
3 |
6 |
6 |
1 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
1. Выработка предложений по проблемам: |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Создание новых социальных рабочих мест и привлечение |
||||||
Стратегическое |
Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
Применение активных форм обеспечения занятости целевых групп |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
115 «Обеспечение занятости населения в рамках реализации |
||||||
Описание |
1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального |
||||||
Стратегическое |
Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
Обеспечение реализации прав граждан на защиту |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество |
тыс. |
211,2 |
215,4 |
246,4 |
||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
1. Будет отремонтировано (реконструировано) 5211 объектов |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
117 425 642 |
0 |
0 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
Цели/задачи |
Источник |
Отчетный период |
Плановый период, |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
РБ, в т.ч. |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 900 346 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
базовые |
461 786 339 |
566 500 184 |
682 064 405 |
792 101 550 |
989 340 142 |
|||
новые инициативы |
723 901 |
0 |
130 835 941 |
21 146 149 |
29 920 454 |
|||
Административные |
РБ (001.009.028) |
6 400 645 |
2 150 258 |
2 469 186 |
2 937 296 |
3 523 684 |
||
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||||
Цель 1.1. |
Предупреждение риска |
65 023 |
66 226 |
403 535 |
753 698 |
721 239 |
||
Задача |
Повышение |
РБ (011) |
266 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
|
РБ (014) |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
|||
Цель |
Содействие эффективной |
0,0 |
804 822 |
4 141 430 |
4 388 130 |
4 783 100 |
||
Задача |
Применение активных |
РБ (031) |
7 600 440 |
|||||
Цель |
Создание новых |
|||||||
Задача |
Обеспечение |
РБ (115) |
117 425 642 |
|||||
Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||||
Цель 2.1. |
Предупреждение риска |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
Задача |
Разработка и внедрение |
РБ (012) |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
|
Цель 2.2. |
Развитие системы |
1 267 424 |
1 540 000 |
1 075 558 |
806 662 |
776 743 |
||
Задача |
Поэтапное |
РБ (052) |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
|
РБ (016) |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
Задача |
Повышение социальной |
РБ (001) |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
|
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами |
||||||||
Цель |
Совершенствование |
11 958 960 |
12 749 307 |
14 461 980 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
Задача |
Расселение оралманов, |
РБ (006) |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
|
Задача |
Улучшение условий |
РБ (019), |
507 000 |
617 571 |
1 434 385 |
0 |
0 |
|
баз |
507 000 |
617 571 |
1 434 385 |
0 |
0 |
|||
РБ (027) |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
|||
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
Задача |
Повышение размеров |
РБ (002.102) |
65 199 030 |
96 059 272 |
109 677 691 |
117 902 830 |
160 084 385 |
|
РБ (002.100.101.103) |
227 955 248 |
267 549 728 |
344 553 418 |
427 187 400 |
560 997 220 |
|||
Цель |
Содействие повышению |
90 967 111 |
111 536 171 |
125 998 550 |
131 602 628 |
144 755 769 |
||
Задача |
Совершенствование |
РБ |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
|
РБ (013) |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
|||
РБ (005.) |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
|||
РБ (017.) |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
|||
РБ (010.) |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
|||
РБ (008.) |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
|||
Цель 4.3. |
Совершенствование |
750 464 |
2 334 615 |
10 124 109 |
14 398 553 |
21 198 966 |
||
Задача |
Привлечение НПО и |
РБ (022) |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
|
Задача |
Обеспечение |
РБ (024) |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
|
РБ (015) |
723 635 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
|||
РБ (018) |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
|||
РБ (019) в т.ч. |
0 |
2 297 924 |
4 451 369 |
5 239 180 |
3 975 685 |
|||
РБ (023) |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
|||
РБ (025) |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
|||
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже |
||||||||
Цель 5.2. |
Содействие снижению |
57 750 858 |
72 404 522 |
78 961 538 |
98 595 386 |
106 660 005 |
||
Задача |
Повышение размеров |
РБ (007.100) |
4 221 001 |
11 854 828 |
13 584 823 |
14 420 670 |
15 512 881 |
|
РБ (007.101) |
12 502 499 |
16 045 193 |
16 752 052 |
19 855 693 |
21 232 266 |
|||
РБ (020.101) |
0 |
1 709 900 |
2 130 569 |
2 179 924 |
2 169 650 |
|||
РБ (007.102) |
0 |
0 |
0 |
8 427 133 |
9 167 769 |
|||
Задача |
Обеспечение адресности |
РБ (004) |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 344 032 |
52 590 309 |
57 431 849 |
|
РБ (020.100) |
1 075 600 |
1 150 062 |
1 121 657 |
1 145 590 |