О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2211

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «3. Стратегические направления деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»:
      в подразделе «Стратегические направления, цели развития и ключевые индикаторы деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»:
      в таблице:
      в Стратегическом направлении 1. «Управление риском потери (отсутствия) работы»:
      в Цели 1.3.:
      строку «содействие в трудоустройстве с учетом реализации мероприятий Дорожной карты (совместно с МИО);» изложить в следующей редакции:
«

содействие в
трудоустройстве с
учетом реализации
мероприятий
Дорожной карты
(совместно с МИО);

Численность
трудоустроенных
граждан, тыс.
чел.

211,2

215,4

430,1

354,1

228,6


в том числе:
        женщины

106,3

102,8

176,8

106,8

108,8


        молодежь

61,7

72,3

129,3

99,2

116,2


в рамках «Дорожной
карты»



246,4

130,0



в том числе:
         женщины



70,7

21,7



         молодежь



51,7

17,3


                                                             »;

      в графе «2009 г.» строки «воспитанники детских домов и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;» цифры «61,3», «32,3» заменить соответственно цифрами «82,2», «43,4»;
      в графе «2009 г.» строки «одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и др.;» цифры «34,4» заменить цифрами «48,0»;
      в графах «2009 г.», «2010 г.» строки «увеличение максимального периода социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования» цифры «136,4», «136,4» заменить соответственно цифрами «60,0», «60,0»;
      в Стратегическом направлении 2. «Управление риском нарушения трудовых прав»:
      в Цели 2.1.:
      в графе «2009 г.» строки «2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда» цифры «44», «9» заменить соответственно цифрами «30», «3»;
      в графах «2009 г.», «2010 г.», «2011 г.» строки «2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности» цифры «1350», «1300», «1200», «510», «490», «470» заменить соответственно цифрами «325», «320», «310», «74», «72», «70»;
      в Цели 2.2.:
      в графе «2009 г.» строки «2.2.3. Повышение социальной ответственности бизнеса» цифру «400» заменить цифрой «230»;
      в Стратегическом направлении 3. «Управление миграционными процессами»:
      в Цели 3.2.:
      в графе «Показатели» строки «3.2.1. Упорядочение процессов внутренней трудовой миграции (совместно с МСХ, МЭМР, МИТ, МОН, МТК, акимы областей, городов Алматы и Астаны» предложения «Установление квоты внутренней миграции (2009 г.)» и «Вовлечение граждан Казахстана, проживающих в неблагополучных территориях страны, в реализацию Программы «Нурлы-Кош»(2009 - 2011 гг.)» исключить;
      в Стратегическом направлении 4. «Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков»:
      в Цели 4.1.:
      в графах «2009 г.», «2010 г.» строки «4.1.6. Обеспечение эффективной системы организации социальных выплат» цифры «10», «32» заменить соответственно цифрами «80», «90»;
      в Цели 4.3.:
      в графе «2009 г.» строки «Совершенствование системы предоставления специальных социальных услуг» цифру «4» заменить цифрой «1»;
      в графе «Показатели» строки «4.3.1. Создание правовых основ предоставления специальных социальных услуг» цифры «2009 г.» заменить цифрами «2009-2011 гг.»;
      в графе «2009 г.» строки «4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию специальных социальных услуг» цифру «9» заменить цифрой «3»;
      в Стратегическом направлении 5. «Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума»:
      в Цели 5.1.:
      в графе «Показатели» строки «5.1.1. Совершенствование методики определения величины прожиточного минимума» пункт «2. Проведение совместных научных исследований с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по совершенствованию методики определения прожиточного минимума в соответствии с реальными изменениями состава минимальной потребительской корзины (2009 г.)» исключить;
      в Цели 5.2.:
      в графе «2009 г.» строки «Содействие снижению уровня бедности» цифры «12,0» заменить цифрами «13,2»;
      раздел 6 «Перечень бюджетных программ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                             К. Масимов

Приложение к        
постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 29 декабря 2009 года № 2211

6. Перечень бюджетных программ

Свод бюджетных расходов на 2009 - 2011 годы

Республиканский бюджет
Администратор программ Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

Функц.
группа

Под-
функция

Прог-
рамма

Показатели

2007 год

Уточ-
ненный
бюджет
на
2008
год

Прогноз на

факти-
ческое
испол-
нение

кассо-
вое
испол-
нение

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3


6

7

8

9

10

11

I. Действующие программы, из них:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

682 064 405

800 528 683

998 507 911

1. Текущие бюджетные программы

461 138 397

461 279 605

563 584 689

676 178 651

798 697 233

998 507 911

6



Социальное
обеспечение и
социальная помощь

433 528 321

433 661 795

535 466 119

644 431 275

758 215 040

952 144 791


1


Социальное
обеспечение

410 332 855

410 343 158

501 981 531

611 209 426

713 242 405

903 926 512



002

Пенсионная
программа

293 152 783

293 154 278

363 609 000

454 231 109

545 090 230

721 081 605



003

Государственные
социальные
пособия

73 21 8069

73 218 332

92 246 990

105 870 902

108 446 712

117 012 743



004

Специальные
государственные
пособия

41 019 168

41 027 358

41 719 001

45 344 032

52 590 309

57 431 849



017

Государственные
специальные
пособия

2 942 835

2 943 190

4 406 540

5 763 383

7 115 154

8 400 315


2


Социальная помощь

23 195 466

23 318 637

33 484 588

33 221 849

44 972 635

48 218 279



005

Пособие на
погребение

1 714 139

1 837 082

1 980 107

2 061 455

2 084 348

2 247 716



007

Государственные
пособия семьям,
имеющим детей

16 723 302

16 723 500

27 900 021

30 336 875

42 703 496

45 912 916



008

Единовременные
государственные
денежные
компенсации
пострадавшим
вследствие
ядерных испытаний
на Семипалатинском
испытательном
ядерном полигоне

4 682 498

4 682 512

3 559 358

781 147

156 771

34 187



010

Единовременная
денежная
компенсация
реабилитированным
гражданам-жертвам
массовых
политических
репрессий

75 261

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460



11

Единовременные
выплаты
родителям,
усыновителям,
опекунам
погибших, умерших
военнослужащих

266

266

0

0

0

0


9


Прочие услуги в
области
социальной помощи
и социального
обеспечения

27 610 076

27 617 810

28 118 570

31 747 376

40 482 193

46 363 120



001

Услуги по
организации
деятельности в
области труда,
занятости,
социальной защиты
и миграции
населения

1 625 698

1 631 875

1 630 703

2 057 542

2 553 811

3 203 619



006

Оказание
социальной помощи
оралманам

11 450 450

11 451 960

12 131 736

13 027 595

18 843 794

20 308 742



009

Материально-
техническое
оснащение МТСЗН

348 636

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966



012

Услуги по
прикладным
научным
исследованиям в
области охраны
труда

61 325

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002



013

Услуги по
обеспечению
выплаты пенсий и
пособий

8 210 718

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348



014

Услуги по
информационно-
аналитическому
обеспечению по
базе занятости и
бедности

64 757

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571



016

Возмещение за
вред, причиненный
жизни и здоровью,
возложенное судом
на государство в
случае
прекращения
функционирования
юридического лица

1 267 424

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000



018

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на содержание
вновь вводимых
объектов
социального
обеспечения

0

0

15 243

212 012

535 254

1 084 095



20

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на выплату
государственной
адресной
социальной помощи
и ежемесячного
государственного
пособия на детей
до 18 лет в связи
с ростом размера
прожиточного
минимума

0

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240



21

Целевые текущие
трансферты
областному
бюджету
Карагандинской
области на
погашение
оставшейся части
задолженности по
заработной плате
работников ГАО
«Карметкомбинат»,
образовавшейся до
ноября 1995 года

0

0

100 000

0

0

0



22

Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров
государственных
организаций
социальной защиты
населения

3 309

3 309

0

0

0

0



023

Услуги по
методологическому
обеспечению
оказания
инвалидам
протезно-ортопе-
дической помощи

26 829

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807



027

Переселение на
историческую
родину и
социальная защита
оралманов

134 106

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841



028

Материально-
техническое
оснащение
организаций
социальной защиты
на республи-
канском уровне

0

0

0

379 779

303 516

246 099



052

Изучение
актуальных
проблем в области
труда, занятости,
социальной защиты
и миграции
населения

0

0

40 000

38 563

66 338

32 790



053

Создание
Государственной
аннуитетной
компании

0

0

220 511

0

0

0



9

Целевые
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
для осуществления
выплаты
государственных
пособий на детей
до 18 лет из
малообеспеченных
семей

3 816 000

3 816 000

0

0

0

0



30

Целевые
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на обеспечение
нуждающихся
инвалидов
специальными
гигиеническими
средствами и
предоставление
специалистов
жестового языка,
индивидуального
помощника
инвалидам в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида

600 825

600 825

0

0

0

0

2. Бюджетные программы развития

1 230 635

1 230 635

2 915 495

5 885 754

1 831 450

0



015

Развитие
информационной
системы
Государственного
центра по выплате
пенсий

723 635

723 635

0

0

0

0



019

Целевые
трансферты на
развитие
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на строительство
и реконструкцию
объектов
социального
обеспечения

507 000

507 000

2 915 495

5 885 754

1 831 450

0

II. Программы, предлагаемые к разработке,
из них:

0

0

0

130 835 941

12 719 016

20 752 685

1. Текущие бюджетные программы

0

0

0

130 505 891

8 642 178

16 155 332



001

Проведение
ежегодного
конкурса по
социальной
ответственности
бизнеса «Парыз»

0

0

0

36 995

40 324

43 953



015

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на введение
стандартов
социальных услуг

0

0

0

936 694

2 395 144

8 222 014



022

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на размещение
госсоцзаказа в
неправительствен-
ном секторе

0

0

0

165 120

541 603

915 050



024

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на развитие сети
отделений
дневного
пребывания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

0

151 100

584 532

1 179 070



025

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на увеличение
норм питания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

0

4 189 900

5 080 575

5 795 245



031

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на расширение
программы
социальных
рабочих мест и
молодежной
практики

0

0

0

7 600 440

0

0



115

Обеспечение
занятости
населения в
рамках реализации
Стратегии
региональной
занятости и
переподготовки
кадров

0

0

0

117 425 642

0

0

2. Бюджетные программы развития

0

0

0

330 050

4 076 838

4 597 353



019

Целевые
трансферты на
развитие
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на строительство
и реконструкцию
объектов
социального
обеспечения

0

0

0

0

3 407 730

3 975 685



011

Создание единой
информационной
системы
социально-
трудовой сферы

0

0

0

330 050

669 108

621 668

Всего расходов, из них:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

812 900 346

813 247 699

1 019 260 596

Текущие бюджетные программы

461 138 397

461 279 605

563 584 689

806 684 542

807 339 411

1 014 663 243

Бюджетные программы развития

1 230 635

1 230 635

2 915 495

6 215 804

5 908 288

4 597 353

Руководитель государственного учреждения ______________
Гл. бухгалтер (начальник ФЭО) _________________________

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по организации деятельности уполномоченного органа в
области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов;
обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой
сфере; реализация единой социальной политики; осуществление управления
трудовой миграцией; проведение лицензирования вывоза рабочей силы;
государственный надзор за соблюдением трудового и социального
законодательства; контроль качества оказания социальных услуг; разработка
и реализация целевых и международных программ в социально-трудовой сфере;
создание единого информационного обеспечения.

Стратеги-
ческое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.
5. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения.
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат.
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях
утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно
предусмотренным основаниям.
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг.
5.1. Реализация государственных гарантий минимальных доходов.
5.2. Содействие снижению уровня бедности.

Задачи

1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда.
1.1.2. Стимулирование формализации занятости.
1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости
населения.
1.2.1. Повышение качества рабочей силы.
1.3.1. Расширение занятости в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
1.3.2. Содействие в трудоустройстве.
1.3.3. Обеспечение занятости целевых групп населения, в том числе:
- малообеспеченные;
- молодежь в возрасте до 21 года;
- воспитанники детских домов и дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, в возрасте до 23 лет;
- одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и
др.
2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов безопасности и охраны труда.
2.1.2. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности. 22.1.
Совершенствование системы нормирования труда. 2.2.2. Поэтапное
совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. 2.2.3.
Повышение социальной ответственности бизнеса. 2.2.4. Ужесточение
контроля за соблюдением трудового законодательства. 3.1.1. Улучшение
мониторинга и прогнозирования миграции населения. 3.1.2. Ужесточение
контроля за соблюдением миграционного законодательства. 3.1.3. Проведение
информационно-разъяснительной работы среди представителей казахской
диаспоры в зарубежных странах. 3.2.1. Упорядочение процессов внутренней
трудовой миграции (совместно с заинтересованными органами). 3.2.2.
Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в приоритетные
отрасли экономики. 3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов
социально-экономического развития регионов. 3.2.4. Улучшение условий
первичной адаптации и интеграции оралманов. 4.1.1. Повышение размеров
пенсионных выплат. 4.1.2. Совершенствование параметров системы пенсионного
обеспечения. 4.1.3. Принятие мер по обеспечению сохранности обязательных
пенсионных взносов в НПФ. 4.1.4. Совершенствование администрирования накопительной пенсионной системы. 4.1.5. Обеспечение своевременности
поступлений обязательных пенсионных взносов в НПФ. 4.2.1.
Совершенствование параметров системы обязательного социального
страхования. 4.2.2. Содействие обеспечению своевременности поступлений
обязательных социальных отчислений в ГФСС.
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения.
4.3.1. Создание организационных и правовых основ предоставления
социальных услуг. 4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию
социальных услуг. 4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг. 5.1.1.
Совершенствование методики определения величины прожиточного минимума.
5.1.2. Повышение минимального размера пенсионной выплаты. 5.1.3.
Повышение минимального размера заработной платы. 5.2.1. Содействие
трудоустройству малообеспеченного населения. 5.2.2. Повышение размеров
детских и семейных пособий. 5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой
социальной помощи.

1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое обеспечение
в сфере труда, занятости, миграции и социальной защиты населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
разработанных
стратегических
документов
(законы, гос.
программы)

шт.



6

3

2

Ориентировочное
количество
разработанных и
внедренных иных
нормативно-право-
вых актов

ед.

61

30

29

22

25

Ориентировочное
количество
согласованных
типовых норм и
нормативов

ед.

43

44

30

45

55


Ориентировочное
количество
пересмотренных
выпусков ЕТКС, КС
и квалификационных
характеристик
должностей
служащих

ед.

2

7

10

12

12

Ориентировочное
количество
разработанных
методических
рекомендаций по
вопросам
социально-
трудовой сферы

ед.

1

2

2

2

2


Ориентировочное
количество
отчетов, справок,
представленных для
руководства
Министерства,
Правительства и
Администрации
Президента

шт.

610

643

678

702

723

Ориентировочное
количество
подписантов,
присоединившихся к
Соглашению по
продвижению
принципов
Глобального
договора ООН в
сфере трудовых
отношений

кол-во
пред-
приятий

-


300

230

450

500

Проведение
конкурса по
социальной
ответственности
бизнеса «Парыз»

ед.

1

1

1

1

1

Мониторинг
реализации
нормативно-
правовых актов

ед.

13

13

13

13

13

Ориентировочное
количество
совещаний,
семинаров,
конкурсов

шт.

11

15

18

23

25

Показатели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
эффективности

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
результата

Обеспечение реализации государственной политики в области труда,
занятости, миграции и социальной защиты населения

2. 0беспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
объектов,
аттестованных по
условиям труда

ед.

7335

8000

9500

11000

12500

Охват проверками
ГИТ предприятий
(от общей
численности
предприятий)

%

8

8

9

10

11

Доля предприятий
охваченных
системой
коллективно-
договорных
отношений (от
общей численности
действующих
предприятий)

%

12

15

20

25

30

Ориентировочное
количество
назначенных
пенсионных и
социальных выплат

тыс.чел.

293,2

308,7

315

331

340

Охват проверками
дел получателей
пенсионных и
социальных выплат
(от общего числа
назначенных
выплат)

%

1,1

1,5

2,5

3

3,5

Ориентировочное
количество лиц,
впервые признанных
инвалидами

тыс.
чел

43,2

42,6

42,1

41,6

41

Ориентировочное
количество
разработанных
индивидуальных
программ
реабилитации
инвалидов

тыс.ед.

263,1

263

263,5

264

264

Охват проверками
работы низовых
отделов МСЭ (от
общего числа
отделов МСЭ по РК)

%

13

13,5

14

15

16

Ориентировочное
количество
выполненных
индивидуальных
программ
реабилитации (к
общему количеству
ИПР)

%

63,8

64,5

65

65,5

66

Ориентировочное
количество
обращений
физических и
юридических лиц

ед.

2400

13200

6600

3000

1200

Показатели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
эффективности

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
результата

Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и гарантий.
Увеличение уровня устраненных нарушений трудового законодательства.
Повышение качества услуг по назначению пенсионных и социальных выплат,
снижение числа жалоб и заявлений получателей пенсионных и социальных выплат.
Улучшение показателя полной и частичной реабилитации инвалидов.



3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема,
обустройства, первичной адаптации оралманов, контроля за соблюдением
законодательства о миграции населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
обращений
оралманов по
включению в квоту

тыс. сем.

30

30

40

40

40

Ориентировочное
количество
информационных
материалов для
распространения
среди
представителей
казахской диаспоры
в зарубежных
странах

ед.

200

200

500

500

500

Ориентировочное
количество
оралманов,
охваченных
услугами первичной
адаптации

чел.

-


673

1220

2340

2340

Ориентировочное
количество
проверяемых
лицензиаров,
осуществляющих
деятельность,
связанную с
вывозом рабочей
силы за границу

ед.

-

7

20

24

30

Ориентировочное
количество
проверяемых
местных
исполнительных
органов по
соблюдению Правил
выдачи разрешений
на привлечение
иностранной
рабочей силы

ед.

7

16

16

16

16

Показатели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
эффективности

X

Х

X

X

X

X

X

Показатели
результата

Удельный вес
оралманов в общей
численности
иммигрантов,
переселившихся на
постоянное
проживание

%

90

91

92

93

94

Выполнение квоты
иммиграции

%

100

100

100

100

100

Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии

Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты

4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства.
Развитие международного сотрудничества.

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество отчетов
по программным,
стратегическим
документам

ед.

62

51

45

40

35

Ориентировочное
количество
разработанных
стандартов и
регламентов
оказываемых
государственных
услуг

ед.

10

3

5

8

10

Ориентировочное
количество отчетов
о финансовой,
оперативной
деятельности
Министерства

ед.

73

87

87

87

87


Ориентировочное
количество
экспертиз
разработанных
нормативно
правовых актов
Министерством

ед.

70

25

70

70

70

Ориентировочное
количество
сотрудников
прошедших
повышение
квалификации,
обучение
государственному и
английскому языку

чел.

745

661

509

509

509

Ориентировочное
количество
подписанных
международных
меморандумов,
договоров
(соглашений) с
уполномоченными
органами
иностранных
государств и
международными
организациями

ед.

4

4

6

8

10

Ориентировочное
количество
внутренних
проверок
подведомственных
организаций

ед.

19

14

10

15

15

Ориентировочное
количество
разработанных
технических
документов
(технических
спецификаций,
технических
заданий)

ед.

3

8

15

23

31

Показатели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
эффективности

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
результата

Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение
конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных
программ Министерства. Формирование профессионального аппарата.

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 631 875

1 630 703

2 094 537

2 594 135

3 247 572

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 «Пенсионная программа»

Описание

Выплата:
- базовых пенсионных выплат;
- солидарных пенсий;
- надбавок к пенсиям граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат,
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях
утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно
предусмотренным основаниям

Задачи

4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность
получателей:

чел.

3 287 179

3 298 048

3 326 988

3 353 721

3 388 087

- базовой пенсионной
выплаты

1 654 337

1 664 229

1 680 884

1 688 475

1 705 929

Показатели
количества

- солидарной пенсии

чел.

1 632 687

1 633 762

1 646 104

1 664 961

1 681 873

- надбавок к пенсиям
граждан, пострадавших
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
испытательном ядерном
полигоне

155

57

285

285

285

Показатели
качества

Снижение количества
жалоб и обращений со
стороны получателей

% к пред.
году

-


80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер
базовой пенсионной
выплаты

тенге

3000

4810

5487

5819

7820

Средний размер
солидарных пенсий

тенге

10823

13647

17367

21381

27796

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

293 154 278

363 609 000

454 231 109

545 090
230

721 081 605

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Государственные социальные пособия»

Описание

Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю
потери кормильца, по возрасту.

Стратегическое направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат;
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях
утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно
предусмотренным основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность
получателей
госсоцпособий:

чел.

633 506

639 890

654 563

642 005

635 461

по
инвалидности

404 540

414 619

432 268

419 906

417 165

по случаю
потери
кормильца

216 839

211 346

206 310

209 049

205 176

по возрасту

12 127

13 925

15 985

13 050

13 120

Показатели
качества

Снижение
количества
жалоб и
обращений со
стороны
получателей

% к пред.
году

-

-

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер
госсоцпособий
по инвалидности
от общего
заболевания,
в т.ч.

тенге






1 группа

12051

16354

18655

19968

21764

2 группа

9393

12747

14540

15563

16963

3 группа

6557

8899

10151

10865

11842

по случаю
потери
кормильца,
в т.ч.






при 1
иждивенце

5848

7937

9053

9690

10562

при 2
иждивенцах

10102

13709

15637

16737

18243

при 3
иждивенцах

12494

16955

19341

20702

22564

при 5
иждивенцах

13735

18639

21261

22757

24805

по возрасту

4 431

6 013

6 859

7 341

8 002

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата госсоцпособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

73 218 332

92 246 990

105 870 902

108 446 712

117 012 743

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Специальные государственные пособия»

Описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям
граждан в виде выплат специальных государственных пособий взамен
натуральных льгот

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного
порогового минимума

Цель

5.2. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность
получателей
спецгоспособий

чел.

1 119 960

1 139 716

1 159 975

1 239 541

1 247 873

Показатели
качества

X

%

106

107

109

108

107,5

Показатели
эффективности

Отношение среднего
размера СГП к
величине
непродовольствен-
ной части ПМ:

%






- инвалидов 1 и 2
группы

43

34

34

34

34

- инвалидов 3
группы

19

15

15

15

15

- дети инвалидов
до 16 лет

29

22

22

22

22

- многодетные
матери,
награжденные
подвесками «Алтын
алка» и «Кумис
алка» и
многодетные семьи

122

95

95

95

95

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата спецгоспособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

41 027
358

41 719 001

45 344
032

52 590
309

57 431 849

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 «Пособие на погребение»

Описание

Выплата пособий:
на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ;
на погребение получателей государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат;
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях
утраты трудоспособности, потеря кормильца и по иным законодательно
предусмотренным основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность
получателей:

чел.

93 272

106 152

97 131

96 118

96 465

на погребение
пенсионеров,
участников и
инвалидов ВОВ

76 906

87 361

79 578

79 351

79 101

на погребение
получателей
государственных
социальных пособий
и государственных
специальных
пособий

16 366

18 791

17 553

16 767

17 364

Показатели
качества

Снижение
количества жалоб
и обращений со
стороны
получателей

% к
пред.
году

-


80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер
пособий:

тенге






на погребение
участников и
инвалидов ВОВ

38 220

40 880

45 360

48 125

51 730

на погребение
пенсионеров,
получателей
государственных
социальных пособий
и государственных
специальных
пособий

16 380

17 520

19 440

20 625

22 170

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 837 082

1 980 107

2 061 455

2 084 348

2 247 716

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная программа

006 «Оказание социальной помощи оралманам»

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет
миграционных процессов и созданию условий для интеграции
оралманов в новые общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения.

Задачи

3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов
социально-экономического развития регионов

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Квота иммиграции
оралманов

тыс.
семей

15

15

20

20

20

Показатели качества

Х







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Удельный вес
оралманов в общей
численности
иммигрантов

%

90

91

92

93

94

Расходы на
реализацию программы


тыс.
тенге

11 451 960

12 131 736

13 027 595

18 843 794

20 308 742

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

007 «Государственные пособия семьям, имеющим детей»

Описание

Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат:
1) единовременного пособия на рождение ребенка
2) пособия по уходу за ребенком до одного года
3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного
порогового минимума

Цель

5.2. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность
получателей
государствен-
ных пособий:

чел.

467 183

491 782

495 621

548 416

548 329

- на рождение
ребенка

чел.

258 332

350 780

351 582

323 696

323 946

- по уходу за
ребенком до
одного года

чел.

208 851

141 002

144 039

176 448

175 532

- родителей,
опекунов,
воспитывающих
детей-
инвалидов

чел.

-

-

-

48 272

48 851

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

Размеры
пособий на
рождение
ребенка, в % к
предыдущему
году

%

106

214

111

117

107,5

Размеры
пособий по
уходу за
ребенком до
одного года, в
% к
предыдущему
году

106

107

111

132

107,5

Показатели результата

Своевременная и полная выплата пособий для детей

Расходы на реализацию
программы


тыс.
тенге

16 723 500

27 900 021

30 336 875

42 703 496

45 912 916

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная программа

008 «Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне»

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях
утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно
предусмотренным основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность:

чел.

289 724

228 366

51 697

17 408

5 737

- пенсионеров и
получателей
государственных
социальных пособий

чел.

9 843

4 110

1 128

376

213

- работающего и
неработающего
населения,
проживающего и
проживавших в
зонах
чрезвычайного и
максимального
радиационного
рисков с 1949 по
1990 годы

чел.

279 881

224 256

50 569

17 032

5 524

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией
обратившихся граждан из числа граждан, пострадавших вследствие
ядерного испытания на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне,
жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 682 512

3 559 358

781 147

156 771

34 187

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

009 «Материально-техническое оснащение Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан»

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства

Стратегическое
направление

Управление:
- риском потери (отсутствия) работы;
- риском нарушения трудовых прав;
- миграционными процессами;
- риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности,
потери кормильца и иных социальных рисков;
- риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума.

Цель

Материально-техническое оснащение, информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства в целях качественного и эффективного исполнения
возложенных на них функций.

Задачи

Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка
информационных систем

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
приобретенных
автотранспортных
средств

шт.



0

6

0

Ориентировочное
количество
приобретенной
вычислительной и
информационной
техники

шт.



561

470

741

Ориентировочное
количество
приобретенной
офисной мебели

шт.



0

370

235

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного
органа в области
труда, занятости,
социальной защиты и
миграции населения:

%






- материально-
техническое

60

77

77

80

85

- информационно-
техническое

60

70

80

90

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

010 «Единовременная денежная компенсация реабилитированным
гражданам-жертвам массовых политических репрессий»

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций
реабилитированным гражданам, признанным жертвами массовых
политических репрессий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях
утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно
предусмотренным основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность
реабилитированных
граждан

чел.

2 047

735

990

600

460

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией
обратившихся граждан из числа граждан, пострадавших вследствие
ядерного испытания на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне, жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой
сферы»

Описание

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в
целях интеграции с программой «Е-Правительство»

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы;

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы;

Задачи

1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
интегрированных баз данных

шт.


8

15

23

31

Показатели
качества

Ориентировочное количество
разработанных баз данных

шт.

3

5

7

8

8

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Сокращение времени
оказания государственных
услуг по назначению
пенсий и пособий

дней

10

10

10

10

5

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

330 050

669 108

621 668

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

012 «Услуги по прикладным научным исследованиям в области
охраны труда»


Проведение научно-исследовательских работ в области
безопасности и охраны труда, рынка труда

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав

Задачи

2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов
безопасности и охраны труда

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
завершенных НИР

шт.

10

8

9

9

9

Показатели качества

X







Показатели
эффективности

Х







Показатели
результата

Количество
предприятий, на
которых внедрены
результаты НИР

шт.

11

12

14

16

17

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий»

Описание

Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат

Задачи

4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат
4.1.2. Совершенствование параметров системы пенсионного обеспечения
4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных
пенсионных взносов

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднемесячное
количество
получателей пенсий
и всех видов
пособий

чел

5 326 831

5 340 504

5 442 721

5 498 354

5 551 943

Показатели
качества

Сроки назначения
и выплат пенсий
и пособий

дней

10

10

10

10

5

Количество жалоб
и обращений
населения

% к
пред.
году

-

60,0

50,0

40,0

30,0

Показатели
эффективности

Удельный вес
административных
затрат ГЦВП в
общем объеме
обслуживаемых
финансовых потоков

%

1,03

0,93

0,90

0,89

0,85

Показатели
результата

Своевременность:
- выплаты пенсий и
пособий;
- переводов
обязательных
пенсионных взносов
и пенсионных
накоплений в НПФ;
- социальных
отчислений в ГФСС

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению
по базе занятости и бедности»

Описание

Совершенствование информационных баз данных
занятости и бедности

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы

Задачи

1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования
рынка труда

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
обрабатываемой
информации

шт.

5 159

5 581

5 800

5 900

6 000

Показатели
качества

Достоверность и полнота представленной информации

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Обеспечение министерства качественными аналитическими
материалами для принятия решения.

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

64  757

66 226

73 485

84 590

99 571

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

015 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на введение стандартов социальных услуг»

Описание

Предупреждение различных социальных рисков, использование
социальных услуг в качестве одного из факторов социальной
безопасности населения.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

Х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

936 694

2 395 144

8 222 014

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная программа

016 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью,
возложенное судом на государство, в случае прекращения
деятельности  юридического лица»

Описание

Выполнение обязательств государства по возмещению вреда
потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.2. Развитие системы защиты трудовых прав

Задачи

2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового
законодательства

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
судебных исков,
по которым
осуществлена
выплата

исп.
лист

827

978

978

881

783

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Своевременность
и адресность выплаты

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Государственные специальные пособия»

Описание

Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат,
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в
случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным
законодательно предусмотренным основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям
населения

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность
получателей:

чел.

22 473

33 638

42 317

50 104

55 051

- госспецпособий:






а) по Списку № 1

22 473

25 200

26 837

30 390

33 230

б) по Списку № 2

0

8 458

15 480

19 714

21 821

Показатели
качества

Снижение
количества жалоб
и обращений со
стороны
получателей

% к
пред.
году

-


80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер
госспецпособий:

тенге






а) по Списку № 1

тенге

10 151

10 512

11 664

12 375

13 302

б) по Списку № 2

тенге

0

9 344

10 368

11 000

11 824

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 943 190

4 406 540

5 763 383

7 115 154

8 400 315

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов
социального обеспечения»

Описание

Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения:
в 2009 году - 4 ед., в 2010 году - 4 ед., в 2011 году - 3 ед.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных
рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности соцуслуг

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

15 243

212 012

535 254

1 084 095

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

019 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов социального обеспечения»

Описание

Программой предусматривается строительство:
- медико-социальных учреждений - 5 шт.;
- центра реабилитации инвалидов - 1 шт.;
- центра адаптации и интеграции оралманов - 1 шт.

1. Услуги по социальному обслуживанию нуждающихся граждан и первичной
адаптации оралманов

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции
оралманов
4.3.3. Обеспечение доступности соцуслуг

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

Х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

507 000

2 915 495

5 885 754

5 239 180

3 975 685

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи
и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с
ростом размера прожиточного минимума»

Описание

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности,
а также семей, имеющих детей до 18 лет, с доходами ниже стоимости
продовольственной корзины.

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.2. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий;
5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на размещение государственного
социального заказа в неправительственном секторе»

Описание

Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на
оказание соцуслуг

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур на оказание
соцуслуг в негосударственном секторе

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

Х







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

0

165 120

541 603

915 050

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная программа

023 «Услуги по методологическому обеспечению оказания
инвалидам протезно-ортопедической помощи»

Описание

Разработка технической документации на новые виды изделий
для протезно-ортопедических предприятий;
проведение опытно-экспериментальных работ по
протезированию инвалидов со сложными, особо сложными и
типичными формами увечья

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных
рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

1. Разработка
нормативных
документов в
области
протезостроения для
протезно-ортопеди-
ческих предприятий.
Гармонизация
стандартов с
международными
стандартами ИСО.

шт.

0

9

2

0

0

2. Разработка
технической
документации на
новые виды изделий
для протезно-
ортопедических
предприятий

шт.

5

12

12

12

12

3. Ориентировочное
количество
методических
рекомендаций в
области
протезирования,
протезостроения и
ортопедии

шт.

11

16

20

20

20

4. Ориентировочное
изготовление
комплектующих:
- коленные модули
- стопы

шт.

0

20
30

40
50

80
100

100
200

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Повышение реабилитационного потенциала инвалидов

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие сети отделений дневного
пребывания в медико-социальных учреждениях»

Описание

Развитие сети отделений дневного пребывания в
медико-социальных учреждениях

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных
рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.2. Развитие сети отделений дневного пребывания в
медико-социальных учреждениях

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

151 100

584 532

1 179 070

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

025 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на увеличение норм питания в
медико-социальных учреждениях»

Описание

Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

Х







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

0

4 189 900

5 080 575

5 795 245

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

027 «Переселение на историческую родину и первичная
адаптация оралманов»

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет
миграционных процессов и созданию условий для интеграции
оралманов в новые общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции
населения

Задачи

3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции
оралманов

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
оралманов, охваченных
услугами первичной
адаптации

человек

-

673

1220

2340

2340

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

Затраты на оказание
адаптационных услуг на
одного оралмана в год

тыс.
тенге

-

66,1

60,9

55,2

53,3

Показатели
результата

Улучшение условий первичной адаптации оралманов и
скорейшая их интеграция в казахстанское общество

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 «Материально-техническое оснащение организаций
социальной защиты на республиканском уровне»

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение подведомственных организаций Министерства труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан

Стратегическое
направление

Управление:
1. - риском потери (отсутствия) работы;
3. - миграционными процессами;
4. - риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
3.1. Совершенствование механизма регулирования миграции населения.
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат.
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в
случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным
законодательно предусмотренным основаниям.
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных
услуг.

Задачи

1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции
оралманов
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат
4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных
пенсионных взносов в НПФ
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
приобретенной
вычислительной и
информационной техники

шт.



881

306

285

Ориентировочное
количество
приобретенной офисной
мебели

шт.



9

8

8

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и
миграции населения:

%






- материально-
техническое

60

77

77

80

85

- информационно-
техническое

60

70

80

90

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

379 779

303 516

246 099

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан

Бюджетная
программа

052 «Услуги по изучению актуальных проблем в области труда,
занятости, социальной защиты и миграции населения»

Описание

- проведение актуальных исследований в области труда,
занятости, социальной защиты и миграции населения;
- разработка норм и нормативов по труду Республикой
Казахстан в рамках сотрудничества СНГ;
- проведение социологических исследований социально-трудовой
сферы

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных
рисков

Цель

2.2. Развитие системы защиты трудовых прав
4.2. Повышение уровня социального обеспечения в случаях
утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным
законодательно предусмотренным основаниям

Задачи

2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
4.2.1. Совершенствование параметров системы обязательного
социального страхования

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество,
проведенных
исследований,
разработанных
норм и
нормативов по
труду

шт.


3

6

6

1

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

1. Выработка предложений по проблемам:
- достаточности активов ГФСС при наступлении социальных
рисков;
- совершенствования системы оплаты труда;
- регулирования миграционными процессами.
2. Нормирование труда в разных отраслях экономики.
3. Выработка социальных стандартов по отдельным видам
соцуслуг.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

40 000

38 563

66 338

32 790

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на расширение программы социальных
рабочих мест и молодежной практики»

Описание

Создание новых социальных рабочих мест и привлечение
молодежи к молодежной практике

Стратегическое
направление

Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

Содействие эффективной занятости

Задачи

Применение активных форм обеспечения занятости целевых групп

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями,
заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

7 600 440

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан

Бюджетная
программа

115 «Обеспечение занятости населения в рамках реализации
Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального
хозяйства (водоснабжение и канализация, теплоснабжение,
электроснабжение);
2) ремонт и утепление школ, больниц и других социальных
объектов;
3) ремонт, реконструкция и строительство дорог
республиканского и местного значения;
4) финансирование приоритетных социальных проектов в
городах, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах.

Стратегическое
направление

Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

Содействие эффективной занятости

Задачи

Обеспечение реализации прав граждан на защиту
от безработицы путем содействия в трудоустройстве

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество
трудоустраиваемых

тыс.
чел.

211,2

215,4

246,4



Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

1. Будет отремонтировано (реконструировано) 5211 объектов
по направлениям Дорожной карты.
2. Создание 258 360 новых рабочих мест.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

117 425 642

0

0

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам

                                                     тыс. тенге

Цели/задачи

Источник
финансиро-
вания
(КОД БП)

Отчетный период

Плановый период,
в том числе по годам

2007

2008

2009

2010

2011


РБ, в т.ч.


462 510 240

566 500 184

812 900 346

813 247 699

1 019 260 596


базовые


461 786 339

566 500 184

682 064 405

792 101 550

989 340 142


новые инициативы


723 901

0

130 835 941

21 146 149

29 920 454


Административные
расходы

РБ (001.009.028)

6 400 645

2 150 258

2 469 186

2 937 296

3 523 684

Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель 1.1.

Предупреждение риска
потери (отсутствия)
работы


65 023

66 226

403 535

753 698

721 239

Задача
1.1.3.

Повышение
информированности
населения по вопросам
занятости населения

РБ (011)

266

0

330 050

669 108

621 668

РБ (014)

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571

Цель
1.3.

Содействие эффективной
занятости


0,0

804 822

4 141 430

4 388 130

4 783 100

Задача
1.3.4.

Применение активных
форм обеспечения
занятости целевых
групп

РБ (031)



7 600 440



Цель
1.4.

Создание новых
рабочих мест,
трудоустройство
в приоритетном
порядке лиц,
высвобождаемых в
связи с сокращением
объемов работ
на производстве,
выпускников и
оралманов из
числа их
трудоспособной части







Задача
1.3.6.

Обеспечение
реализации прав
граждан на защиту от
безработицы путем
содействия в
трудоустройстве

РБ (115)



117 425 642



Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель 2.1.

Предупреждение риска
нарушения трудовых
прав


61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Задача
2.1.1

Разработка и внедрение
современных стандартов
безопасности и охраны
труда

РБ (012)

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Цель 2.2.

Развитие системы
защиты трудовых прав


1 267 424

1 540 000

1 075 558

806 662

776 743

Задача
2.2.2

Поэтапное
совершенствование
системы оплаты
труда работников
бюджетной сферы

РБ (052)

0

40 000

38 563

66 338

32 790



РБ (016)

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000

Задача
2.2.3

Повышение социальной
ответственности
бизнеса

РБ (001)

0

0

36 995

40 324

43 953

Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами

Цель
3.2.

Совершенствование
механизма
регулирования
миграции населения


11 958 960

12 749 307

14 461 980

18 843 794

20 308 742

Задача
3.2.3

Расселение оралманов,
с учетом интересов
социально-
экономического
развития регионов

РБ (006)

11 451 960

12 131 736

13 027 595

18 843 794

20 308 742

Задача
3.2.4

Улучшение условий
первичной адаптации
и интеграции
оралманов

РБ (019),
в т.ч.

507 000

617 571

1 434 385

0

0

баз

507 000

617 571

1 434 385

0

0

РБ (027)

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841

Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель 4.1.

Обеспечение
адекватности
размеров пенсионных
выплат


293 154 278

363 609 000

454 231 109

545 090 230

721 081 605 

Задача
4.1.1

Повышение размеров
пенсионных выплат

РБ (002.102)

65 199 030

96 059 272

109 677 691

117 902 830

160 084 385 

РБ (002.100.101.103)

227 955 248

267 549 728

344 553 418

427 187 400

560 997 220 

Цель
4.2.

Содействие повышению
уровня социального
обеспечения в
случаях утраты
трудоспособности,
потери кормильца
и по иным
законодательно
предусмотренным
основаниям


90 967 111

111 536 171

125 998 550

131 602 628

144 755 769

Задача
4.2.1

Совершенствование
параметров системы
обязательного
социального
страхования

РБ
(003.100.101.102)

73 218 332

92 246 990

105 870 902

108 446 712

117 012 743

РБ (013)

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348

РБ (005.)

1 837 082

1 980 107

2 061 455

2 084 348

2 247 716

РБ (017.)

2 943 190

4 406 540

5 763 383

7 115 154

8 400 315

РБ (010.)

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460

РБ (008.)

4 682 512

3 559 358

781 147

156 771

34 187

Цель 4.3.

Совершенствование
системы
предоставления
социальных услуг


750 464

2 334 615

10 124 109

14 398 553

21 198 966

Задача
4.3.2

Привлечение НПО и
бизнес структур к
оказанию социальных
услуг

РБ (022)

0

0

165 120

541 603

915 050

Задача
4.3.3

Обеспечение
доступности
социальных услуг
(Совместно с МИО)

РБ (024)

0

0

151 100

584 532

1 179 070

РБ (015)

723 635

0

936 694

2 395 144

8 222 014

РБ (018)

0

15 243

212 012

535 254

1 084 095

РБ (019) в т.ч.

0

2 297 924

4 451 369

5 239 180

3 975 685

РБ (023)

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807

РБ (025)

0

0

4 189 900

5 080 575

5 795 245

Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума

Цель 5.2.

Содействие снижению
уровня бедности


57 750 858

72 404 522

78 961 538

98 595 386

106 660 005

Задача
5.2.2

Повышение размеров
детских и семейных
пособий

РБ (007.100)

4 221 001

11 854 828

13 584 823

14 420 670

15 512 881

РБ (007.101)

12 502 499

16 045 193

16 752 052

19 855 693

21 232 266

РБ (020.101)

0

1 709 900

2 130 569

2 179 924

2 169  650

РБ (007.102)

0

0

0

8 427 133

9 167 769

Задача
5.2.3

Обеспечение адресности
оказываемой социальной
помощи

РБ (004)

41 027 358

41 719 001

45 344 032

52 590 309

57 431 849

РБ (020.100)


1 075 600

1 150 062

1 121 657

1 145 590

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1218 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2211 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 — 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1218 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «3. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
      «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
      кестеде:
      «Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
      1.3-мақсатта:
      «Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО бірлесіп);» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО-мен бірлесіп);

Жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны, мың адам

211,2

215,4

430,1

354,1

228,6


оның ішінде:
әйелдер

106,3

102,8

176,8

106,8

108,8


жастар

61,7

72,3

129,3

99,2

116,2


«Жол картасы» шеңберінде



246,4

130,0



оның ішінде:
әйелдер



70,7

21,7



жастар



51,7

17,3


»;

      «балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балалар және ата-анасының камқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балалар;» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «61,3», «32,3» деген сандар тиісінше «82,2», «43,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      «кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғыз басты, көп балалы ата-аналар және т.б.;» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «34,4» деген сандар «48,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемнің ең жоғары кезеңін ұлғайту» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.» деген бағандарындағы «136,4», «136,4» деген сандар тиісінше «60,0», «60,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
      2.1-мақсатта:
      «2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «44», «9» деген сандар тиісінше «30», «3» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.», «2011 ж.» деген бағандарындағы «1350», «1300», «1200», «510», «490», «470» деген сандар тиісінше «325», «320», «310», «74», «72», «70» деген сандармен ауыстырылсын;
      2.2-мақсатта:
      «2.2.3. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «400» деген сандар «230» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Көші-қон процестерін басқару» деген 3-стратегиялық бағытта:
      3.2-мақсатта:
      «3.2.1. Ішкі еңбек көші-қоны процестерін тәртіпке келтіру (АШМ, ЭМРМ, ИСМ, БҒМ, ККМ, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдерімен бірлесіп)» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «ішкі көші-қон квотасын белгілеу (2009 ж.)» және «Еліміздің қолайсыз аумақтарында тұратын Қазақстан азаматтарын «Нұрлы көш» бағдарламасын іске асыруға қатыстыру (2009 - 2011 жж.)» деген сөйлемдер алып тасталсын;
      «Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару» деген 4-стратегиялық бағытта:
      4.1-мақсатта:
      «4.1.6. Әлеуметтік төлемдерді ұйымдастырудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.» деген бағандарындағы «10», «32» деген сандар тиісінше «80», «90» деген сандармен ауыстырылсын;
      4.3-мақсатта:
      «Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «4» деген сан «1» деген санмен ауыстырылсын;
      «4.3.1. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің құқықтық негіздерін құру» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «2009 ж.» деген сандар «2009 - 2010 жж.» деген сандармен ауыстырылсын;
      «4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «9» деген сан «3» деген санмен ауыстырылсын;
      «Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару» деген 5-стратегиялық бағытта:
      5.1-мақсатта:
      «5.1.1. Ең төмен күнкөріс деңгейін айқындау әдістемесін жетілдіру» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «2. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігімен бірлесіп тұтыну себетінің ең төмен құрамының нақты өзгерістеріне сәйкес ең төмен күнкөріс деңгейін белгілеу әдістемесін жетілдіру бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу (2009 ж.)» деген тармақ алып тасталсын;
      5.2-мақсатта:
      «Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «12,0» деген сандар «13,2» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 6-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2009 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 2211 қаулысына    
қосымша         

6. Бюджеттік бағдарламалар тізбесі 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджет шығыстарының жиынтығы

Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Функц. тобы

Кіші функция

Бағдарлама

Көрсеткіштері

2007 жыл

2008 жылға арналған нақтыланған бюджет

Болжам

нақты орындалуы

кассалық орындалуы

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3


6

7

8

9

10

11

I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

682 064 405

800 528 683

998 507 911

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

461 138 397

461 279 605

563 584 689

676 178 651

798 697 233

998 507 911

6



Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек

433 528 321

433 661 795

535 466 119

644 431 275

758 215 040

952 144 791


1


Әлеуметтік қамсыздандыру

410 322 855

410 343 158

501 981 531

611 209 426

713 242 405

903 926 512



002

Зейнетақылық бағдарлама

293 152 783

293 154 278

363 609 000

454 231 109

545 090 230

721 081 605



003

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар

73 218 069

73 218 332

92 246 990

105 870 902

108 446 712

117 012 743



004

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

41 019 168

41 027 358

41 719 001

45 344 032

52 590 309

57 431 849



017

Мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар

2 942 835

2 943 190

4 406 540

5 763 383

7 115 154

8 400 315


2


Әлеуметтік көмек

23 195 466

23 318 637

33 484 588

33 221 849

44 972 635

48 218 279



005

Жерлеуге берілетін жәрдемақы

1 714 139

1 837 082

1 980 107

2 061 455

2 084 348

2 247 716



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

16 723 302

16 723 500

27 900 021

30 336 875

42 703 496

45 912 916



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

4 682 498

4 682 512

3 559 358

781 147

156 771

34 187



010

Ақталған азаматтарға жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бір жолғы ақшалай өтемақы

75 261

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460



11

Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына біржолғы төлемдер

266

266

0

0

0

0


9


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер

27 610 076

27 617 810

28 118 570

31 747 376

40 482 193

46 363 120



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон салаларындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 625 698

1 631 875

1 630 703

2 057 542

2 553 811

3 203 619



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

11 450 450

11 451 960

12 131 736

13 027 595

18 843 794

20 308 742



009

Еңбекминін материалдық-техникалық жабдықтау

348 636

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жөніндегі қызметтер

61 325

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002



013

Зейнетақы және жәрдемақыларды төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 210 718

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348



014

Жұмыспен қамту және кедейлік қоры бойынша ақпараттық-талдаумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 757

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

1 267 424

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000



018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

15 243

212 012

535 254

1 084 095



20

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күн көрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240



21

1995 жылғы қараша айына дейін құрылған «Қарметкомбинат» МАҚ қызметкерлерінің жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеу үшін Қарағанды облысының облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

100 000

0

0

0



22

Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарының кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

3 309

3 309

0

0

0

0



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету

26 829

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау

134 106

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтау

0

0

0

379 779

303 516

246 099



052

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон салаларындағы өзекті мәселелерді зерттеу

0

0

40 000

38 563

66 338

32 790



053

Мемлекеттік аннуитеттік компаниясын құру

0

0

220 511

0

0

0



9

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне аз қамтамасыз етілген отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына арналған Мемлекеттік жәрдемақыларды төлеуге арналған нысаналы трансферттер

3 816 000

3 816 000

0

0

0

0



30

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектің жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және ымдау тілі мамандарының, мүгедектерге жеке көмекшінің қызметін ұсынуға арналған нысаналы трансферттер

600 825

600 825

0

0

0

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

1 230 635

1 230 635

2 915 495

5 885 754

1 831 450

0



015

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту

723 635

723 635

0

0

0

0



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы трансферттер

507 000

507 000

2 915 495

5 885 754

1 831 450

0

Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

130 835 941

12 719 016

20 752 685

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

130 505 891

8 642 178

16 155 332



001

Жыл сайын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу

0

0

0

36 995

40 324

43 953



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтердің стандарттарын енгізуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттер

0

0

0

936 694

2 395 144

8 222 014



022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемтапсырысты орналастыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер

0

0

0

165 120

541 603

915 050



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне күндізгі медициналық-әлеуметтік мекемелердің желісін дамытуға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер

0

0

0

151 100

584 532

1 179 070



025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтанудың нормасын арттыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер

0

0

0

4 189 900

5 080 575

5 795 245



031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірибесін кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

7 600 440

0

0



115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде халықты жұмыспен қамту

0

0

0

117 425 642

0

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

330 050

4 076 838

4 597 353



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер

0

0

0

0

3 407 730

3 975 685



011

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

0

0

0

330 050

669 108

621 668

Шығыстың барлығы, оның ішінде:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

812 900 346

813 247 699

1 019 260 596

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

461 138 397

461 279 605

563 584 689

806 684 542

807 339 411

1 014 663 243

Бюджеттік даму бағдарламалары

1 230 635

1 230 635

2 915 495

6 215 804

5 908 288

4 597 353

Мемлекеттік мекеменің басшысы _______________________
Бас бухгалтер (ҚЭБ басшысы) _________________________

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы уәкілетті органның қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Министрлік аппаратының және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік-еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту
З.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру
5.1. Ең төмен табысқа мемлекеттік кепілдіктерді іске асыру
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.1. Еңбек нарығы мониторингі және болжау.
1.1.2. Жұмыспен қамтуды заңдастыруды ынталандыру.
1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру.
1.2.1. Жұмыс күші сапасын арттыру.
1.3.1. Қосымша құны жоғары салалардағы жұмыспен қамтуды ұлғайту.
1.3.2. Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу.
1.3.3. Халықтың нысаналы топтарын,
оның ішінде:
- аз қамтамасыз етілгендерді;
- 21 жасқа дейінгі жастарды;
- балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балаларды;
- кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар мен т.б. жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.
2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу.
2.1.2. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету.
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру.
2.2.2. Бюджеттік сала қызметкерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңімен жетілдіру.
2.2.3. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру.
2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту.
3.1.1. Халықтың көші-коны мониторингін және оны болжауды жақсарту.
3.1.2. Көші-кон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту.
3.1.3. Шет елдердегі казақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
3.2.1. Ішкі еңбек көші-коны процестерін тәртіпке келтіру (мүдделі органдармен бірлесе отырып).
3.2.2. Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру.
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту.
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру.
4.1.2. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру.
4.1.3. ЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарының сақталуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау.
4.1.4. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне әкімшілік етуді жетілдіру.
4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету.
4.2.1. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлері жүйесін жетілдіру.
4.2.2. МӘСҚ-ға міндетті әлеуметтік аударымдардың уақтылы түсуін қамтамасыз етуге жәрдемдесу.
4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету.
4.3.1. Әлеуметтік қызмет көрсетудің ұйымдық және құқықтық негіздерін құру.
4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту.
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету.
5.1.1. Ең төмен күнкөріс деңгейін айқындау әдістемесін жетілдіру.
5.1.2. Зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшерін арттыру.
5.1.3. Екбекақының ең төменгі мөлшерін арттыру.
5.2.1. Аз қамтамасыз етілген халықты жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу.
5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру.
5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету.

1.Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы мониторинг, үйлестіру және стратегиялық, әдістемелік, әдіснамалық қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны

дана



6

3

2

Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік құқықтық актілердің болжамды саны

бірлік

61

30

29

22

25

Үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны

бірлік

43

44

30

45

55

Қайта қаралған Қызметшілердің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, біліктілік анықтамалығының және біліктілік сипаттамасының болжамды саны

бірлік

2

7

10

12

12

Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

бірлік

1

2

2

2

2

Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшыларына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны

дана

610

643

678

702

723


БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын әлеуметтік-еңбек қатынастары саласында ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған кол қоюшылардың болжамды саны

кәсіпорын саны

-

300

230

450

500


Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу

бірлік

1

1

1

1

1


Нормативтік-құқықтық актілерді іске асыру мониторингі

бірлік

13

13

13

13

13


Кеңестердің, семинарлардың, конкурстардың болжамды саны

дана

11

15

18

23

25

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-коны және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету

2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны

бірлік

7335

8000

9500

11000

12500

Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамту (кәсіпорындардың жалпы санынан)

%

8

8

9

10

11

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы санынан)

%

12

15

20

25

30

Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны

мың адам

293,2

308,7

315

331

340

Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан)

%

1,1

1,5

2,5

3

3,5

Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны

мың адам

43,2

42,6

42,1

41,6

41

Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны

мың бірлік

263,1

263

263,1

264

264

МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан)

%

13

13,5

14

15

16

Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына)

%

63,8

64,5

65

65,5

66

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны

бірлік

2400

13200

6600

3000

1200

Сапа көрсеткіштері

X

х

х

х

х

х

х

Тиімділік көрсеткіштері

X

х

х

х

х

х

х

Нәтиже көрсеткіштері

Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету.
Еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтары деңгейін арттыру.
Зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді белгілеу жөніндегі қызметтердің сапасын арттыру, зейнетақы және әлеуметтік төлем алушылардың шағымдары мен өтініштерінің санын азайту.
Мүгедектерді толық және ішінара оңалту көрсеткіштерін жақсарту.

3. Оралмандарды қабылдау, орналастыру, алғашқы бейімдеу, халықтың көші-коны туралы заңнаманың сақталуын бақылау мәселелері бойынша мемлекеттік көші-қон саясатын іске асыруды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштерінің болжамды саны

мың отбасы

30

30

40

40

40

Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны

бірлік

200

200

500

500

500

Алғашқы бейімдеу қызметімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

-

673

1220

2340

2340

Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыратын, тексерілетін лицензиялардың болжамды саны

бірлік

-

7

20

24

30

Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны

бірлік

7

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

х

х

х

х

х

х

х

Тиімділік көрсеткіштері

х

х

х

х

х

х

х

Нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты тұруға көшіп келген иммигранттардың жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы

%

90

91

92

93

94

Көшіп келу квотасының орындалуы

%

100

100

100

100

100


Барлық лицензиялардың лицензиядағы талаптарды орындауы


Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу

4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезеңі

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Бағдарламалық, стратегиялық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны

бірлік

62

51

45

40

35


Көрсетілетін мемлекеттік стандарттар мен регламенттердің әзірленген болжамды саны

бірлік

10

3

5

8

10


Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны

бірлік

73

87

87

87

87


Министрлікте әзірленген нормативтік құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны

бірлік

70

25

70

70

70


Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін үйрену курстарынан өткен қызметкерлердің болжамды саны

адам

745

661

509

509

509


Шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың уәкілетті органдарымен жасалатын кол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдер) болжамды саны

бірлік

4

4

6

8

10


Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны

бірлік

19

14

10

15

15


Әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық бейіндердің, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны

бірлік

3

8

15

23

31

Сапа көрсеткіштері

х

х

х

х

х

х

х

Тиімділік көрсеткіштері

х

х

х

х

х

х

х

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің түпкілікті нәтижелерге кол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру.

Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 631 875

1 630 703

2 094 537

2 594 135

3 247 572

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 «Зейнетақы бағдарламасы»

Сипаттамасы

- базалық зейнетақы төлемдерін;
- ынтымақты зейнетақыларды;
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

3 287 179

3 298 048

3 326 988

3 353 721

3 388 087

- базалық зейнетақы төлемін;

1 654 337

1 664 229

1 680 884

1 688 475

1 705 929

Сандық көрсеткіштері

- ынтымақты зейнетақы;

адам

1 632 687

1 633 762

1 646 104

1 664 961

1 681 873

- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар;

155

57

285

285

285

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

%

-



80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері

теңге

3000

4810

5487

5819

7820

Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері

теңге

10823

13647

17367

21381

27796

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

293 154 278

363 609 000

454 231 109

545 090 230

721 081 605

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

003 «Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу жағдайының және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны:

адам

633 506

639 890

654 563

642 005

635 461

мүгедектігі бойынша

404 540

414 619

432 268

419 906

417 165

асыраушысынан айрылуы бойынша

216 839

211 346

206 310

209 049

205 176

жасына байланысты

12 127

13 925

15 985

13 050

13 120

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

%

-

-

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың орташа мөлшері:

теңге






1 топ

12051

16354

18655

19968

21764

2 топ

9393

12747

14540

15563

16963

3 топ

6557

8899

10151

10865

11842

асыраушысынан айрылуы бойынша, оның ішінде






асырауында 1 адам болғанда

5848

7937

9053

9690

10562

асырауында 2 адам болғанда

10102

13709

15637

16737

18243

асырауында 3 адам болғанда

12494

16955

19341

20702

22564

асырауында 5 адам болғанда

13735

18639

21261

22757

24805

жасына байланысты

4 431

6 013

6859

7 341

8 002

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

73 218 332

92 246 990

105 870 902

108 446 712

117 012 743

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

004 «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемақы түрінде материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Арнайы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны

адам

1 119 960

1 139 716

1 159 975

1 239 541

1 247 873

Сапа көрсеткіштері

Ең төмен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы;

%

106

107

109

108

107,5

Тиімділік көрсеткіштері

- 1 және 2-топтағы мүгедектер

%

43

34

34

34

34

- 3-топтағы мүгедектер

19

15

15

15

15

- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар

29

22

22

22

22

- «Алтын алқа» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар

122

95

95

95

95

Нәтиже көрсеткіштері

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

41 027 358

41 719 001

45 344 032

52 590 309

57 431 849

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

005 «Жерлеуге берілетін жәрдемақы»

Сипаттамасы

Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

93 272

106 152

97 131

96 118

96 465

зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

76 906

87 361

79 578

79 351

79 101

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін

16 366

18 791

17 553

16 767

17 364

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санының азаюы

%

-


80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Жәрдемақының орташа мөлшері;

теңге






зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

38 220

40 880

45 360

48 125

51 730

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін

16 380

17 520

19 440

20 625

22 170

Нәтиже көрсеткіштері

Жәрдемақыны уақтылы және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 837 082

1 980 107

2 061 455

2 084 348

2 247 716

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету»

Сипаттамасы

Көші-кон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттері

3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандардың көшіп келу квотасы

мың отбасы

15

15

20

20

20

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың иммигранттардың жалпы санындағы үлес салмағы

%

90

91

92

93

94

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

11 451 960

12 131 736

13 027 595

18 843 794

20 308 742

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

007 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау:
1) бала тууына байланысты біржолғы жәрдемақы
2) бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақы
3) мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға жәрдемақы түрінде

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен темен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

467 183

491 782

495 621

548 416

548 329

- баланың туылуына байланысты

адам

258 332

350 780

351 582

323 696

323 946

- бала бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша

адам

208 851

141 002

144 039

176 448

175 532

- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар

адам

-

-

-

48 272

48 851

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен

%

106

214

111

117

107,5

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен

106

107

111

132

107,5

Нәтиже көрсеткіштері

Балаларға арналған жәрдемақының уақтылы және толық төленуі

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

16 723 500

27 900 021

30 336 875

42 703 496

45 912 916

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

008 «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар»

Сипаттамасы

Мемлекеттің Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі -ткен жылдардың борышын орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

х

адам

289 724

228 366

51 697

17 408

5 737

- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

9 843

4 110

1 128

376

213

Сандық көрсеткіштері

- төтенше және ең жоғары радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың орташа жылдық саны:

адам

279 881

224 256

50 569

17 032

5 524

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

4 682 512

3 559 358

781 147

156 771

34 187

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

009 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару;
- еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару;
- көші-қон процестерін басқару;
- қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару;
- табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару.

Мақсаты

Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.

Міндеттері

Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны

дана



0

6

0

Сатып алынған есептеу және ақпараттық техниканың болжамды саны

дана



561

470

741

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана



0

370

235

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі:

%






- материалдық-техникалық

60

77

77

80

85

- ақпараттық-техникалық

60

77

80

90

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

010 "Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы"

Сипаттамасы

Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны

адам

2 047

735

990

600

460

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары, Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендердің қатарындағы өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

011 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттамасы

«Е-Үкімет» бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу

Міндеттері

1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселесі жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны

дана


8

15

23

31

Сапа көрсеткіштері

Әзірленген деректер базасының болжамды саны

дана

3

5

7

8

8

Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту

күн

10

10

10

10

5

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

330 050

669 108

621 668

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

012 «Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер қызметтері»

Сипаттамасы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.1.Еңбек құқығын бұзу қатерінің алдын алу

Міндеттері

2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Аяқталған ҒЗЖ болжамды саны

дана

10

8

9

9

9

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны

дана

11

12

14

16

17

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

013 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету қызметтер»

Сипаттамасы

Зейнетақы мен жәрдемақының уақытылы және толық төленуін жүзеге асыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру
4.1.2. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру
4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны

адам

5 326 831

5 340 504

5 442 721

5 498 354

5 551 943

Сапа көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны тағайындау және төлеу

күн

10

10

10

10

5

Халық шағымдары мен өтініштерінің саны

%

-

60,0

50,0

40,0

30,0

Тиімділік көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы

%

1,03

0,93

0,90

0,89

0,85

Нәтиже көрсеткіштері

- зейнетақы және жәрдемақыларды төлеудің;
- міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар;
- МӘСҚ -га әлеуметтік аударымдардың уақтылығы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


%

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

014 «Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу

Міндеттері

1.1.1. Еңбек нарығы мониторингін жақсарту және болжау

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Өңделетін ақпараттың болжамды саны

дана

5 159

5 581

5 800

5 900

6 000

Сапа көрсеткіштері

Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы

Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Шешім қабылдау үшін министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әртүрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі факторларының бірі ретінде пайдалану

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

936 694

2 395 144

8 222 014

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттамасы

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау.

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту

Міндеттері

2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды қатаңдату

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны

Атқару парағы

827

978

978

881

783

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Төлемнің уақытылы және атаулылығы

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

017 «Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар»

Сипаттамасы

№ 1, № 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

22 473

33 658

42 317

50 104

55 051

- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар






а) № 1 тізім бойынша

22 473

25 200

26 837

30 390

33 230

б) № 2 тізім бойынша

0

8 458

15 480

19 714

21 821

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаюы

%

-



80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың орташа мөлшері:

теңге






а) № 1 тізім бойынша

теңге

10151

10512

11664

12375

13302

б) № 2 тізім бойынша

теңге

0

9344

10 368

11000

11824

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 943 190

4 406 540

5 763 383

7 115 154

8 400 315

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2009 жыл - 4 бірлік, 2010 жыл - 4 бірлік., 2011 жыл - 3 бірлік.

Стратегиялық бағыты

4.Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

15 243

212 012

535 254

1 084 095

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Бағдарламада:
- 5 дана - медициналық-әлеуметтік мекемесін;
- 2 дана - мүгедектерді оңалту орталығын;
-1 дана - оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталығын салу көзделеді

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың Көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

507 000

2 915 495

5 885 754

5 239 180

3 975 685

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеміне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Табысы кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау

Стратегиялық бағыты

5. Белгіленген ең төменгі шекті деңгейден төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару

Мақсаты

5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру
5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес секторда орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру

Стратегиялық бағыты

4.Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

165 120

541 603

915 050

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорын үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

1. Протездік - ортопедиялық кәсіпорындар үшін протез жасау саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу. Стандарттарды ИСО халықаралық стандарттарымен үйлестіру

дана

0

9

2

0

0

2. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу

дана

5

12

12

12

12

3.Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

дана

11

16

20

20

20

4. Құрамзаттардың:
- тізе модульдерінің;
- табандарын болжамды жасалуы

дана

0

20

40

80

100

30

50

100

200

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

26829

21448

17914

22265

27807

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамытуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту

Стратегиялық бағыты

4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.2. Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі күндізгі бөлімшелер желілерін дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

151 100

584 532

1 179 070

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердегі тамақтандыру нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.3. Әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

4 189 900

5 080 575

5 795 245

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және оларды бастапқы кіріктіру»

Сипаттамасы

Көші-қон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттері

3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

-

673

1220

2340

2340

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар

мың теңге

-

66,1

60,9

55,2

53,3

Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың бастапқы бейімделуі жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тезірек кіріктіру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағыты

028 «Әлеуметтік қорғау ұйымдарын республикалық деңгейде материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

Басқару:
- жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару;
- көші-кон процестерін басқару;
- қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару.

Мақсаты

1.1 Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу.
1.2. Еңбек ресурстарының дамуы
3.1. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру.
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету.
4.2.Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу.
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру.

Міндеттері

1.1.1. Еңбек нарығының мониторингі мен болжамын жақсарту
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру
4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана



881

306

285

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана



9

8

8

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:

пайыз






- материалдық-техникалық

60

77

77

80

85

-ақпараттық-техникалық

60

70

80

90

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

379 779

303 516

246 099

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағыты

052 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласында өзекті зерттеулер жүргізу;
- ТМД-мен өзара ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының еңбек жөніндегі нормалары мен нормативтерін әзірлеу;

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыру

Міндеттері

2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру
4.2.1. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек жөнінде әзірленген нормалар мен нормативтердің, жүргізілген зерттеулердің болжамды саны

дана


3

6

6

1

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

1. Төмендегі мәселелер бойынша ұсыныстар беру:
- әлеуметтік катер басталғанда МӘСҚ активтерінің жеткілікті болуы;
- еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру;
- көші-кон процесін реттеу
2. Экономиканың әртүрлі салаларында еңбекті нормалау
3. Әлеуметтік қызметтің жекелеген түрлері бойынша әлеуметтік стандарттарды әзірлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

40 000

31563

66 338

32 790

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағыты

031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірибесін кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Жаңа мемлекеттік жұмыс орындарын құру және жастарды жастар практикасына тарту

Стратегиялық бағыты

Жұмысынан айрылу (жұмыстың болмауы) қатерін басқару

Мақсаты

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу

Міндеттері

Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

7 600 440

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағыты

115 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде халықты жұмыспен қамту»

Сипаттамасы

1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру және дамыту (сумен жабдықтау және кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау);
2) мектептерді, ауруханаларды және баска да әлеуметтік объектілерді жөндеу және жылыту;
3) республикалық және жергілікті маңызы бар жолдарды жөндеу, қайта жаңарту және салу;
4) қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі басым әлеуметтік жобаларды қаржыландыру.

Стратегиялық бағыты

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

Мақсаты

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу

Міндеттері

Жұмысқа орналастыруға көмектесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіші

Жұмысқа орналастырылатындардың саны

мың адам

211,2

215,4

246,4



Сапа көрсеткіші

х







Тиімділік көрсеткіші

х







Нәтиже көрсеткіші

1.Жол картасының бағыты бойынша 5211 нысан жөнделетін (қайта салынатын) болады.
2. 258 360 жаңа жұмыс орнын құру.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстары


мың теңге

0

0

117 425 642

0

0

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу

мың теңге

Мақсат/міндеттер

Қаржыландыру көзі (БЖ коды)

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011


РБ, оның ішінде:


462 510 240

566 500 184

812 900 346

813 247 699

1 019 260 596


базалық


461 786 339

566 500 184

682 064 405

792 101 550

989 340 142


жаңа бастамалар


723 901

0

130 835 941

21 146 149

29 920 454


Әкімшілік шығыстар

РБ (001.009.028)

6 400 645

2 150 258

2 469 186

2 937 296

3 523 684

1-стратегиялық бағыт. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

1.1-мақсат

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу


65 023

66 226

403 535

753 698

721 239

1.1.3-міндет

Халықтың жұмыспен қамту мәселелері жөнінде хабардар болуын арттыру

РБ (011)

266

0

330 050

669 108

621 668

РБ (014)

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571

1.3-мақсат

Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу


0,0

804 822

4 141 430

4 388 130

4 783 100

1.3.4-міндет

Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану

РБ (031)



7 600 440



1.4-мақсат

Жаңа жұмыс орындарын құру, өндірісте жұмыс көлемінің қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылып жатқан адамдарды, түлектерді және еңбекке қабілетті оралмандарды бірінші кезекте жұмысқа орналастыру







1.3.6-міндет

Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету

РБ (115)



117 425 642



2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқығын бұзу қатерін басқару

2.1-мақсат

Еңбек құқығын бұзу қатерінің алдын алу


61325

65618

76745

90178

109002

2.1.1-міндет

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу

РБ (012)

61325

65618

76745

90178

109002

2.2-мақсат

Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау


1 267 424

1 540 000

1 075 558

806 662

776 743

2.2.2-міндет

Бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңмен жетілдіру

РБ (052)

0

40 000

38 563

66 338

32 790



РБ (016)

1 267 424

1 500 000

1000 000

700 000

700 000

2.2.3-міндет

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру

РБ (001)

0

0

36995

40324

43953

3-стратегиялық бағыт. Көші-қон процестерін басқару

3.2-мақсат

Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру


11 958 960

12 749 307

14 461 980

18 843 794

20 308 742

3.2.3-міндет

Оралмандарды өңірлердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескере отырып, қоныстандыру

РБ (006)

11 451 960

12 131 736

13 027 595

18 843 794

20 308 742

3.2.4-міндет

Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту

РБ (019), оның ішінде:

507000

617 571

1 434 385

0

0

РБ (027)

134152

44467

71954

129274

224841

4-стратегиялық бағыт. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

4.1-мақсат

Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету


293154278

363 609 000

454 231 109

545 090 230

721 081 605

4.1.1-міндет

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

РБ (002.102)

65199030

96 059 272

109 677 691

117 902 830

160 084 385

РБ (002.100.101.103)

227955248

267 549 728

344 553 418

427 187 400

560 997 220

4.2-мақсат.

Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу


90967111

111536 171

125 998 550

131602 628

144 755 769

4.2.1-міндет

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру

РБ (003.100,101,102)

73218332

92 246 990

105 870 902

108 446 712

117 012 743

РБ (013)

8210718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348

РБ (005.)

1837082

1 980 107

2 061 455

2 084 348

2 247 716

РБ (017.)

2943190

4 406 540

5 763 383

7 115 154

8 400 315

РБ (010.)

75277

45 102

42 372

28 020

23 460

РБ (008.)

4682512

3 559 358

781 147

156 771

34 187

4.3-мақсат

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру


750464

2 334 615

10 124 109

14 398 553

21 198 966

4.3.2-міндет

МЕҰ және бизнес құрылымдарды арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту

РБ (022)

0

0

165 120

541 603

915 050

4.3.3-міндет

Арнаулы әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету (жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп)

РБ (024)

0

0

151 100

584 532

1 179070

РБ (015)

723635

0

936 694

2 395 144

8 222 014

РБ (018)

0

15 243

212012

535 254

1 084 095

РБ (019) оның ішінде

0

2 297 924

4 451 369

5 239 180

3 975 685

РБ (023)

26829

21448

17 914

22 265

27 807

РБ (025)

0

0

4 189 900

5 080 575

5 795 245

5-стратегиялық бағыт. Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару

5.2-мақсат

Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу


57750858

72 404 522

78 961 538

98 595 386

106 660 005

5.2.2-міндет

Балалар және отбасылық жәрдемақылардың мөлшерін арттыру

РБ (007.100)

4221001

11 854 828

13 584 823

14 420 670

15 512 881

РБ (007.101)

12502499

16 045 193

16 752 052

19 855 693

21 232 266

РБ (020.101)

0

1 709 900

2 130 569

2179924

2 169 650

РБ (007.102)

0

0

0

8 427 133

9 167 769

5.2.3-міндет

Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету

РБ (004)

41027358

41719001

45 344 032

52 590 309

57 431 849

РБ (020.100)


1075 600

1 150 062

1 121 657

1 145 590