В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2008 года № 1218
Стратегический план
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан на 2009-2011 годы
Содержание
1. Миссия и видение Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления, цели развития и ключевые индикаторы
деятельности Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
4. Функциональные возможности и риск-менеджмент
5. Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан
Стратегический план
6. Перечень бюджетных программ
Миссия. Содействие повышению уровня и качества жизни населения
Видение. Государственный орган, обеспечивающий продвижение достойного труда и реализацию конституционных гарантий по социальной защите
2. Анализ текущей ситуации
Работа по реализации поручений Главы государства по достижению "... высокого качества и передовых социальных стандартов жизни всех слоев населения" выдвинула на первый план вопросы, связанные с развитием человеческого капитала.
Особое значение для развития человеческого капитала имеет расширение доступности достойного труда.
Политика занятости, как неоднократно отмечал Глава государства, остается самым действенным средством преодоления бедности и повышения благосостояния.
В рамках реализации Программы занятости населения Республики Казахстан на 2005-2007 годы для содействия продуктивной занятости использовались активный поиск и подбор свободных рабочих мест, обучение, переподготовка и повышение квалификации безработных и иных представителей целевых групп населения; организация общественных работ; создание социальных рабочих мест, проведение ярмарок-вакансий, организация молодежной практики и др.
Ежегодно в стране создавалось более двухсот тысяч рабочих мест, более половины из которых - в сельской местности. Из пятисот тысяч граждан, обратившихся в 2005-2007 гг. в органы занятости в поисках работы трудоустроено 87 %; на профессиональное обучение и переподготовку направлены 55,5 тыс. безработных. В целях социальной защиты безработных внедрено обязательное социальное страхование и предоставляется адресная социальная помощь.
В результате предпринятых мер на фоне устойчивого экономического роста численность занятого населения в 2007 году увеличилась до 7,6 млн. человек (с 7,4 млн. в 2006 г.), а уровень безработицы снизился с 7,8 % до 7,3 %.
Характерным трендом современного рынка труда является увеличение ввоза иностранной рабочей силы. В 2007 г. на казахстанских предприятиях и в организациях использовался труд 58,8 тыс. иностранных специалистов, что более чем в 2 раза превышает их численность в 2005 году. В целях защиты внутреннего рынка труда и интересов местного персонала, минимизации ущерба занятости и заработкам граждан Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан устанавливает и контролирует соблюдение квоты на ввоз иностранной рабочей силы, проводит политику замены иностранных специалистов местными кадрами.
Вместе с тем, ситуация на казахстанском рынке труда не лишена проблем, важнейшими из которых на формальном рынке труда являются: низкое качество рабочей силы и наличие неэффективной занятости (высокий удельный вес занятых в трудоемких отраслях экономики). Значительным остается число самостоятельно занятого населения (в т.ч. 1,3 млн. чел., занятых на личном подворье), сохраняется теневая занятость.
Сохраняется безработица, особенно высок уровень молодежной и женской безработицы.
На перспективу (2012 по 2020 гг.) прогнозируется дефицит рабочей силы, связанный с неблагоприятной демографической ситуацией 90-х годов XX столетия.
Развитие ситуации на внутреннем рынке труда все больше испытывает на себе вызовы, связанные с глобализацией экономики и предстоящим вступлением Казахстана в ВТО.
В такой ситуации управление риском потери (отсутствия) работы явится первым стратегическим направлением деятельности Министерства и местных уполномоченных органов.
В регулировании трудовых отношений следует отметить:
принятие Трудового кодекса РК;
внедрение международных стандартов безопасности и охраны труда;
работу по развитию социального партнерства и повышению корпоративной социальной ответственности;
контроль за соблюдением трудового законодательства;
внедрение страхования ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
совершенствование оплаты труда гражданских служащих.
Анализ основных тенденций развития трудовых отношений и результатов работы Государственной инспекции труда и иных подразделений Министерства, занимающихся вопросами трудовых отношений, свидетельствует о таких позитивных тенденциях, как внедрение международных стандартов охраны и безопасности труда, снижение производственного травматизма; расширение сферы и повышение роли социального партнерства; рост оплаты труда. Так среднемесячная заработная плата по стране увеличилась с 40 775 тенге в 2006 году до 53 238 тенге - в 2007 году. При этом уровень заработной платы работников бюджетной сферы в истекшем году был увеличен на 30 %.
Вместе с тем в определении стратегии дальнейшего развития трудовой сферы необходимо принять во внимание следующие проблемы:
1. Недостаточное развитие коллективно-договорных отношений. Коллективными договорами охвачены сегодня немногим более 16 % всех предприятий и организаций.
2. Сохранение относительно высокого уровня производственного травматизма.
3. Относительно низкий уровень оплаты труда (особенно в бюджетной сфере и на селе).
4. Несоответствие темпов роста оплаты и производительности труда.
5. Нарушения трудового законодательства.
В этой связи управление риском нарушения трудовых прав должно стать вторым стратегическим направлением работы Министерства.
К полномочиям Министерства относится и реализация миграционной политики.
Республика Казахстан, так же как и большинство других стран евразийского континента, испытывает значительное влияние роста миграционных потоков - трудовой и этнической миграции, транзитной и нелегальной. Начиная с 2004 года, в стране сохраняется положительное сальдо миграции.
Особенностью последних лет является активизация внутренней миграции. В целом по стране за последние пять лет в ней участвовали более полутора миллионов человек, в том числе более 1 млн. сельских жителей. Основная часть внутренних мигрантов - это население в трудоспособном возрасте (около 75 % в возрасте от 15 до 39 лет).
Казахстан является одной из немногих стран, которая провозгласила и реализует этническую миграционную политику, отвечающую чаяниям многочисленной казахской диаспоры, проживающей за рубежом. Казахи, вынужденно покинувшие страну в годы гонений и репрессий, принудительной коллективизации и голода получили реальную возможность возвращения на историческую родину. В период с 1991 по 2007 год в республику прибыли 165 861 семья этнических казахов (оралманов) численностью 651 299 человек. Фактический прием оралманов в последние годы значительно превышает установленную квоту их иммиграции.
Несмотря на принимаемые меры по регулированию миграционных процессов и по социальной поддержке оралманов, в сфере миграции отмечаются:
стихийное развитие процессов внутренней миграции;
недостаточная эффективность использования иностранной рабочей силы (ИРС);
сохранение нелегальной миграции;
медленная адаптация и интеграция оралманов на исторической родине.
Для решения данных проблем и использования интеграции в интересах развития управление миграционными процессами будет третьим стратегическим направлением работы Министерства.
Улучшение условий человеческого развития, наряду с вышеобозначенными направлениями, включает в себя и организацию социального обеспечения.
В последние годы оно развивалось в рамках многоуровневой модели. С введением в 2005 году базовой пенсионной выплаты и последовательным повышением размеров государственных социальных пособий улучшились условия реализации конституционных гарантий на базовом уровне.
Ежегодно с опережением прогнозируемого уровня инфляции индексировались размеры солидарных (распределительных) пенсий (в 2007 г. размеры минимальных пенсионных выплат составили 7236 тенге; средний размер - 10823 тенге). Развивается накопительная пенсионная система. По состоянию на 1 января 2008 года в республике действовали 14 накопительных пенсионных фондов (НПФ); сумма пенсионных накоплений превысила один триллион тенге (1 208,1 млрд. тенге). Сумма чистого инвестиционного дохода - 339,7 млрд. тенге. Единый список лиц, заключивших договор с пенсионными фондами, включает в себя 7,5 млн. человек. С 2005 года внедряется система обязательного социального страхования.
Социальная защита инвалидов и работа по их реабилитации и интеграции осуществлялась в рамках принятого в 2005 году ЗРК " О социальной защите инвалидов в РК ", и Программы реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы. В соответствии с ними основные усилия направлялись на профилактику инвалидности; внедрение международных стандартов обеспечения равных возможностей для инвалидов; преодоление дефицита современных реабилитационных и медико-социальных учреждений и организаций; удовлетворение потребностей инвалидов в соответствующих индивидуальному неблагополучию современных технических вспомогательных (компенсаторных) средствах и специальных средствах передвижения.
Несмотря на позитивные изменения, уровень социального обеспечения остается неадекватным.
Так, в 2007 году было отмечено снижение ставки замещения дохода: пенсионной выплатой с учетом базовой до 25,9 %, социальными выплатами по инвалидности и по потери кормильца с учетом выплат из ГФСС до 24-25 %; снижение покупательной способности социальных выплат в условиях роста инфляции.
Обновление (а в отдельных случаях разработка) государственных социальных стандартов осуществлялось в рамках Программы дальнейшего углубления социальных реформ на 2005-2007 годы. Существенные изменения были внесены в определение базового социального норматива - прожиточного минимума (ПМ). С учетом реальной структуры потребления пересмотрен и увеличен состав продовольственной корзины, изменена структура ПМ, что привело к увеличению прожиточного минимума почти на 40 % по отношению к 2005 году. На его основе рассчитываются сегодня размеры базовых социальных выплат. Значительная часть стандартов и нормативов социально-трудовой сферы законодательно закреплена в Трудовом Кодексе Республики Казахстан, Законах Республики Казахстан " О занятости населения ", " О социальной защите инвалидов " и иных нормативных правовых актах.
Однако стандартизация социальной сферы не завершена. Отсутствие и несовершенство государственных социальных стандартов вызывают значительные трудности в достижении адекватности социального обеспечения, обеспечении доступности специальных социальных услуг и бюджетировании социальных программ.
Смягчение условий наступления основных социальных рисков - старости, инвалидности, потери кормильца неотделимо от развития социального обслуживания. В настоящее время оно включает в себя профилактику и охрану здоровья и несчастных случаев; медицинские и образовательные услуги; реабилитацию пострадавших на производстве инвалидов; предоставление специальных социальных услуг для инвалидов и престарелых; услуг по уходу за детьми и домашнему быту и т.д. Социальное обслуживание осуществляется преимущественно государственными органами и государственными учреждениями местного значения. Негосударственный сектор в предоставлении специальных социальных услуг задействован незначительно.
Следует признать, что существующая в настоящее время система предоставления социальных услуг не гарантирует оказания помощи всем нуждающимся в полном объеме и в соответствии с индивидуальными потребностями. Ограничены возможности выбора социальных услуг. Преимущественным типом социальных учреждений остаются крупные дома-интернаты, в которых преобладает общий уход и сохраняется изолированность опекаемых лиц, препятствующая их социализации.
В силу неразвитости современных форм работы с детьми-инвалидами родители, занятые уходом за ними, выпадают из системы формальной занятости, что, в свою очередь, усугубляет проблему бедности и сужает и без того ограниченные стартовые возможности их детей.
Не разработаны основные стандарты предоставления специальных социальных услуг, устанавливающие объем и качество предоставляемых услуг и организацию социального обслуживания; не определена категория граждан и перечень обязательных и дополнительных услуг, предоставляемых бесплатно и/либо на платной основе.
Нет условий для привлечения дополнительных источников финансирования, формирования и развития конкурентной среды в данной сфере.
Исходя из этого, стратегия управления риском уязвимости вследствие наступления старости, потери кормильца и инвалидности должна стать четвертым стратегическим направлением деятельности Министерства.
Предпринимаемые в этом направлении меры дополняются социальной помощью и социальной поддержкой. Объективная потребность такой поддержки связана с сохраняющейся в стране бедностью. В 2007 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума все еще составляла 12,7 % (18,2 % - в 2006 году), а уровень бедности на селе превышал 20 %. Доходы 10 % наиболее обеспеченного населения почти в семь раз превышали доходы 10 % наименее обеспеченного населения, что по международным меркам создает угрозу общественной стабильности.
В соответствии с Посланиями Президента Республики Казахстан в 2006-2007 годах приоритетное внимание уделялось адресной помощи наиболее нуждающимся категориям населения, не имеющим возможности самостоятельного выхода из состояния бедности. С этой целью использовались адресная социальная помощь, выплата специальных государственных пособий, жилищной помощи, семейных и детских пособий, социальные выплаты отдельным категориям малообеспеченных граждан по решению местных исполнительных органов.
Еще одним важным национальным приоритетом социальной политики являлась и является защита материнства и детства. В 2006 году введена новая система поддержки семей с детьми, включающая единовременное пособие на рождение ребенка в размере 15 МРП; дифференцированное ежемесячное государственное детское пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года (от 3-х до 4,5 МРП); ежемесячное государственное пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей (1 МРП); специальное государственное пособие многодетным матерям (3,9 МРП).
Однако, наряду с позитивными изменениями в системе социальной поддержки сохраняются и нерешенные проблемы:
1. Низкая эффективность активных мер по выходу из бедности.
2. Сохранение бедности и неравенства.
3. Локализация бедности на селе.
4. Преобладание бедности в многодетных семьях.
5. Несовершенство стандартов оказания социальной помощи и предоставления социальных услуг.
В такой ситуации стратегия управления риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума является пятым стратегическим направлением работы Министерства.
3. Стратегические направления деятельности Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
В соответствии с целями государственной социальной политики основными стратегическими направлениями деятельности Министерства труда и социальной защиты населения являются:
1. Управление риском потери (отсутствия) работы
2. Управление риском нарушения трудовых прав
3. Управление миграционными процессами
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума
Стратегические направления,
цели развития и ключевые индикаторы деятельности
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2009 № 620; от 29.12.2009 № 2211.
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) |
||||||
Цель 1.1. |
Целевой индикатор |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Предупреждение |
Уровень занятости, |
92,7 |
93,0 |
92,0 |
93,0 |
93,5 |
Задачи |
Показатели |
|||||
1.1.1. Совер- |
Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих |
|||||
1.1.2. Улучше- |
1. Составление генеральной схемы (баланса) создания |
|||||
1.1.3. Предот- |
Разработка предложений Правительству Республики |
|||||
1.1.4. Разви- |
Расселение и обустройство внутренних мигрантов в рамках |
|||||
1.1.5. Повыше- |
Доля населения, |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
Цель 1.2. |
Индикатор |
|||||
Развитие |
Доля квалифициро- |
64,7 |
65,1 |
65,4 |
65,5 |
65,6 |
Задачи |
Показатели |
|||||
1.2.1. Разви- |
||||||
государствен- |
1. Число |
|||||
вузы |
27,1 |
33,1 |
31,4 |
31,8 |
32,9 |
|
колледжи |
16,6 |
26,7 |
34,4 |
38,2 |
43,5 |
|
профлицеи |
37,5 |
45,3 |
48,2 |
52,4 |
56,1 |
|
содействия |
2. Число безработ- |
28,3 |
25,1 |
26,1 |
26,4 |
27,0 |
развития |
3. Число лиц, |
73,3 |
74,5 |
78,2 |
82,1 |
86,2 |
4. Численность |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Цель 1.3. |
Целевой индикатор |
|||||
Содействие |
Уровень |
7,3 |
6,9 |
8,0 |
7,0 |
6,5 |
женщины |
8,7 |
8,5 |
8,5 |
8,3 |
8,0 |
|
молодежь |
9,4 |
9,3 |
9,1 |
9,0 |
8,8 |
|
Позиция в ГИК |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Задачи |
Показатели |
|||||
1.3.1. |
Удельный вес |
18,1 |
18,3 |
18,4 |
18,5 |
18,6 |
1.3.2. Обеспе- |
||||||
содействие в |
Численность |
211,2 |
215,4 |
430,1 |
354,1 |
228,6 |
в том числе: |
106,3 |
102,8 |
176,8 |
106,8 |
108,8 |
|
молодежь |
61,7 |
72,3 |
129,3 |
99,2 |
116,2 |
|
в рамках «Дорожной |
246,4 |
130,0 |
||||
в том числе: |
70,7 |
21,7 |
||||
молодежь |
51,7 |
17,3 |
||||
обеспечение |
1. Численность |
110,5 |
98,2 |
101,4 |
94,7 |
93 |
в том числе: |
||||||
малообеспечен- |
в том числе: |
72 |
63,8 |
65,9 |
61,5 |
60,5 |
молодежь в |
молодежь |
11,8 |
13,5 |
16,2 |
17,6 |
20,1 |
воспитанники |
2. Социальные |
9,6 |
8,0 |
82,2 |
8,4 |
8,6 |
в том числе: |
5,1 |
4,2 |
43,4 |
4,4 |
4,5 |
|
одинокие, |
3. Численность |
5,6 |
2,6 |
48,0 |
3 |
3,3 |
расширение |
4. Количество |
|
67 |
70 |
75 |
75 |
увеличение |
5. численность |
|
|
|||
Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых |
||||||
Цель 2.1. |
Целевые индикаторы |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Предупреждение |
Доля предприятий: |
|||||
охваченных систе- |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
заключивших дого- |
35 |
37 |
40 |
45 |
50 |
|
Позиция в ГИК |
52 |
63 |
60 |
57 |
55 |
|
Задачи |
Показатели |
|||||
2.1.1. Совер- |
Внесение изменений и дополнений в Трудовой Кодекс |
|||||
2.1.2. |
1. Количество |
43 |
44 |
30 |
45 |
45 |
2. Доля предприя- |
- |
2 |
5 |
10 |
15 |
|
2. Количество |
10 |
8 |
3 |
9 |
9 |
|
2.1.3. Обеспе- |
1. Количество |
7335 |
8000 |
9500 |
11000 |
12500 |
2. Численность |
1450 |
1400 |
325 |
320 |
310 |
|
в том числе: |
550 |
530 |
74 |
72 |
70 |
|
Цель 2.2. |
Целевые индикаторы |
|||||
Защита |
1. Удельный вес |
80 |
80 |
85 |
88 |
90 |
2. Уровень |
0,7 |
0,7 |
0,67 |
0,64 |
0,61 |
|
коэффициент |
0,09 |
0,09 |
0,085 |
0,080 |
0,075 |
|
Позиция в ГИК |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Позиция в ГИК |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Позиция в ГИК |
20 |
44 |
40 |
35 |
30 |
|
Позиция в ГИК |
23 |
33 |
30 |
25 |
33 |
|
Задачи |
Показатели |
|||||
2.2.1. Совер- |
1. Количество |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. Количество |
2 |
7 |
10 |
12 |
12 |
|
2.2.2. Поэтап- |
1. Разработка новой системы оплаты труда работников |
|||||
2.2.3. Повыше- |
1. Количество |
- |
300 |
230 |
450 |
500 |
2. Количество |
- |
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
|
2.2.4. Повыше- |
Удельный вес пред- |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель 3.1. |
Целевые индикаторы |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Предупреждение |
1. Квота иммигра- |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
2. Квота на прив- |
0,98 |
1,6 |
0,75 |
1,8 |
2,8 |
|
3. Количество |
- |
- |
1051 |
11084 |
11084 |
|
Задачи |
Показатели |
|||||
3.1.1. Совер- |
Разработка нормативных правовых актов в реализацию |
|||||
3.1.2. Улуч- |
1. Завершение создания базы данных «Оралман» и ее |
|||||
3.1.3. Ужесто- |
Охват проверками |
10 |
10 |
10,5 |
11 |
11,5 |
3.1.4. |
Информационные |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
Цель 3.2. |
Целевые индикаторы |
|||||
Совершенство- |
Внесение изменений в Закон Республики Казахстан «О |
|||||
Задачи |
Показатели |
|||||
3.2.1. Упоря- |
Разработка механизмов экономического стимулирования |
|||||
3.2.2. Упроще- |
Удельный вес ИРС |
38,7 |
39,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
3.2.3. |
Реализация Программы «Нурлы-Кош» (2009-2011 гг.) |
|||||
3.2.4. Улучше- |
1. Строительство |
- |
- |
1 |
- |
- |
2. Удельный вес |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
|
3. Доля |
65 |
65 |
67 |
70 |
72 |
|
4. Удельный вес |
46 |
47 |
48 |
50 |
50 |
|
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие |
||||||
Цель 4.1. |
Целевые индикаторы |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Обеспечение |
Коэффициент |
29,0 |
37 |
40 |
43 |
45 |
Задачи |
Показатели |
|||||
4.1.1. Совер- |
1. Разработка предложений повышения размеров пенсионных |
|||||
4.1.2. Повыше- |
1. Размер базовой |
34 |
40 |
40 |
40 |
50 |
2. Средний размер |
108 |
126 |
125 |
125 |
130 |
|
3. Средний размер |
- |
- |
- |
108 |
107,5 |
|
4.1.3. Обеспе- |
Снижение задолжен- |
6,4 |
3,6 |
3,2 |
3,0 |
2,5 |
4.1.4. Обеспе- |
Выплата разницы |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
4.1.5. Совер- |
1. Количество |
1,8 |
2,5 |
1,5 |
1,0 |
0,8 |
2. Соотношение |
8,7 |
6,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
4.1.6. Обеспе- |
1. Формирование |
- |
- |
80 |
90 |
100 |
2. Количество |
- |
31 |
31 |
32 |
36 |
|
Цель 4.2. |
Целевые индикаторы |
|||||
Содействие |
1. Средний размер |
124 |
121 |
110,1 |
109,8 |
109 |
2. Размеры |
||||||
- по случаю утраты |
129 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|
- по случаю потери |
123 |
125 |
130 |
135 |
135 |
|
Позиция в ГИК |
88 |
56 |
56 |
56 |
56 |
|
Позиция в ГИК |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Задачи |
Показатели |
|||||
4.2.1. Совер- |
Внесение изменений и дополнений в законодательство по |
|||||
4.2.2. |
Снижение задолжен- |
1,9 |
3 |
2,5 |
2 |
1,5 |
4.2.3. Оказа- |
Размеры социальных |
106 |
107 |
111 |
108 |
107,5 |
Цель 4.3. |
Целевые индикаторы |
|||||
Совершенство- |
Разработка и |
|||||
детям с |
1 |
|||||
инвалидам с психо- |
1 |
|||||
престарелым и |
2 |
|||||
Задачи |
Показатели |
|||||
4.3.1. Созда- |
Принятие нормативных правовых актов в реализацию Закона |
|||||
4.3.2. Привле- |
Количество детей, |
|
|
3 |
12,7 |
17 |
4.3.3. Совер- |
Количество |
|
|
3 |
2 |
1 |
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже |
||||||
Цель 5.1. |
Целевые индикаторы |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Реализация государствен- |
1. Соотношение |
0,75 |
0,66 |
0,72 |
0,85 |
1,02 |
2. Соотношение |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
|
Задачи |
Показатели |
|||||
5.1.1. Совер- |
1. Внесение изменений в Закон Республики Казахстан |
|||||
5.1.2. Повыше- |
Размер минимальной |
109,2 |
125 |
125 |
130 |
|
5.1.3. Повыше- |
Размер минимальной |
123,3 |
138,1 |
149,2 |
160,4 |
|
Цель 5.2. |
Целевые индикаторы |
|||||
Содействие |
Доля населения с |
12,7 |
12,9 |
13,2 |
11,5 |
10,0 |
Задачи |
Показатели |
|||||
5.2.1. Стиму- |
1. Доля лиц, |
8,1 |
11,6 |
18,4 |
23,8 |
29,8 |
2. Удельный вес |
11,7 |
12,6 |
13,6 |
14,7 |
15,9 |
|
5.2.2. Обеспе- |
Разработка нормативных правовых актов в реализацию |
|||||
5.2.3. Разви- |
1. Единовременное |
106 |
214 |
111 |
117 |
107,5 |
2. Ежемесячное |
106 |
164 |
111 |
131,5 |
107,5 |
|
3. Пособие на |
106 |
107 |
111 |
108 |
107,5 |
|
4. Пособие роди- |
- |
- |
- |
14548 |
15639 |
|
5.2.4. Повыше- |
1. Средний размер |
106 |
107 |
111 |
109 |
109 |
2. Средний размер |
114 |
106 |
105 |
105 |
105 |
Соответствие стратегических направлений и целей
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан стратегическим целям государства
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2009 № 620 .
Стратегические |
Стратегические цели государства, |
Наименование |
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) |
||
Цель 1.1. |
«4.1. В сфере занятости основной |
Указ Президента |
Цель 1.2. |
«4. Политика в области занятости |
Указ Президента |
«7. Меры по повышению конкурентоспо- |
Указ Президента |
|
Цель 1.3. |
«Самой действенной социальной |
Послание Главы |
«В целях повышения эффективности |
Указ Президента |
|
Для обеспечения региональной |
Послание |
|
Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых |
||
Цель 2.1. |
"3.8. Практическая реализация |
Послание Главы |
"Обеспечение устойчивого развития в |
Указ Президента |
|
Цель 2.2. Защита |
""III. Повышение благосостояния |
Послание Главы |
"Обеспечение устойчивого развития в |
Указ Президента |
|
"3.6. Внедрение международных |
Послание Главы |
|
"Это яркий пример корпоративной |
Послание Главы |
|
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами |
||
Цель 3.1. |
"III. Повышение благосостояния |
Послание Главы |
Цель 3.2. |
"4. Обеспечение мер по трудовой |
Указ Президента |
"3.7. Создание эффективной системы |
Послание Главы |
|
"3.2.3. Система расселения и |
Указ Президента |
|
"В-третьих, совместно с нашими |
Послание Главы |
|
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие |
||
Цель 4.1. |
"4. В области социальной защиты |
Указ Президента |
"Двадцать второе направление - |
Послание Главы |
|
Цель 4.2. |
"III. Повышение благосостояния |
Послание Главы |
"Долгосрочный приоритет 4. Улучшение |
Послание Главы |
|
Цель 4.3. |
"3.2. Переориентирование системы |
Послание Главы |
"2.4. Социальное обеспечение |
Послание |
|
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже |
||
Цель 5.1. |
"Долгосрочный приоритет 4. |
Указ Президента |
Цель 5.2. |
"Социальная поддержка населения со |
Послание Главы |
"III. Повышение благосостояния |
Послание Главы |
4. Функциональные возможности
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан и возможные риски
В соответствии с Указами Президента Республики Казахстан от 13.01.2007 г. № 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан" и от 29.03.2007 г. № 304 "О некоторых мерах по дальнейшему проведению административной реформы". Принимаются следующие меры по качественному совершенствованию управления социальной сферой.
1. С учетом разграничения методологических, контрольных и реализационных функций между центральными и местными органами государственного управления реорганизована структура системы органов Министерства труда и социальной защиты населения:
1.1. Оптимизирована численность и изменена структура Центрального аппарата Министерства (приложение 1). При сокращении численности Центрального аппарата со 149 до 134 шт. единиц созданы два новых департамента - департамент внутреннего контроля (для предупреждения, выявления и устранения финансовых и иных нарушений в аппарате Министерства) и департамент занятости и миграции населения - для разработки методологических основ политики занятости и управления миграцией.
1.2. Создан Комитет по контролю и социальной защите с соответствующими территориальными подразделениями, к полномочиям которого отнесены функции контроля реализации государственной социальной политики и соблюдения трудового и социального законодательства.
1.3. Изучается возможность и проводится необходимая подготовительная работа для передачи на местный уровень государственного управления ряда полномочий по регулированию трудовых отношений и развитию социального партнерства, назначению и выплате пенсий и социальных пособий.
Дальнейшая демократизация системы государственного управления и делегирование соответствующих полномочий местным органам позволяет максимально приблизить оказание государственных услуг К населению, повысить эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства.
1.4. Разрабатываются и будут внедрены схемы эффективного взаимодействия всех государственных органов, вовлеченных в управление социально-трудовой сферой.
1.5. Будет продолжена рейтинговая оценка эффективности и качества деятельности территориальных подразделений ведомств Министерства, основанная на ряде показателей деятельности территориальных подразделений и проводимая соответствующими подразделениями. Проведение оценки позволит определить имеющиеся недостатки и принять меры по их устранению.
2. Для повышения эффективности управленческих решений и качества предоставления населению государственных социальных услуг проводится работа по созданию единой информационной базы основных социальных процессов, интегрированной с системой "электронного правительства".
2.1. К настоящему времени достигнут достаточно высокий уровень информатизации системы социального обеспечения: внедрена принципиально новая технология организации персонифицированного учета и осуществления базовых и страховых выплат; созданы централизованные базы данных получателей и вкладчиков социальных пособий; инвалидов и оралманов; используется автоматизированная система назначения системы социального страхования, формируется электронный архив получателей пенсий и пособий.
2.2. В среднесрочной перспективе планируется:
уточнить информационные потребности, компетенции, порядок и условия применения ИКТ органами государственного управления; учесть условия инфраструктуры "электронного правительства";
создать интегрированную информационную систему "Учета, мониторинга и прогнозирования в трудовой сфере" с единым форматом обмена данных и взаимодействием следующих подсистем баз данных: "Охрана труда и безопасность", "Рынок труда" и "Иностранная рабочая сила";
продолжить совершенствование базы данных по АСП и "Централизованной базы данных лиц, имеющих инвалидность";
поэтапно внедрить автоматизированную систему электронного назначения и выплаты пенсий и социальных пособий.
Для преодоления информационного неравенства и расширения доступности к информационным технологиям предусматривается дальнейшее развитие инфраструктуры по оказанию социальных услуг населению посредством информационно-коммуникационных технологий и соответствующее обучение населения; открытие общественных пунктов подключения к информационным системам социальной сферы и системе "электронного правительства".
3. Для улучшения качества и доступности предоставляемых государственных услуг населению в настоящее время разработаны 10 основных стандартов и регламентов оказания государственных социальных услуг по назначению и выплате пенсий и социальных пособий. С учетом международной практики и анализа интересов потребителей, будут разработаны дополнительные стандарты и регламенты оказания государственных услуг во всех звеньях социально-трудовой сферы.
Разрабатываемые стандарты явятся одним из основных инструментов в механизме оценки деятельности государственных органов, в т.ч. оценки деятельности государственных служащих.
Внедрение стандартов и регламентов оказания государственных социальных услуг будет осуществляться поэтапно.
4. Будет продолжена работа по развитию кадрового потенциала государственных органов системы Министерства. Профессиональные компетенции остаются важнейшим основанием конкурсного отбора государственных служащих и организации их служебной карьеры.
Для повышения квалификации персонала используются различные формы и методы, начиная с самообразования и курсов повышения квалификации МТСЗН и Академии государственной службы, до стажировок и обучения в ведущих учебных заведениях мира.
Наряду с профессионализмом будут стимулироваться опыт и конечные результаты деятельности государственных служащих. Предполагается шире использовать ротацию кадров и привлечение в центральный аппарат наиболее опытных работников территориальных и местных исполнительных органов.
3. Для предупреждения рисков, связанных с финансовой деятельностью системы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан будут применены меры предупредительного контроля, своевременное выявление, анализ и оценка рисков. Усилится персональная ответственность руководителей министерства и подведомственных организаций за эффективное освоение расходования бюджетных средств. Анализ эффективности и оценки достижения результатов будет проводиться с участием соответствующих специалистов департаментов Министерства и вновь созданного комитета по контролю и социальной защиты министерства.
Для управления финансами и активами предполагается:
участие во внедрении подсистемы е-Финансы АСУР ЭП (автоматизированная система управления ресурсами (финансовыми, материальными и человеческими) "электронного правительства");
интеграция бухгалтерского учета Министерства в информационную систему Казначейства Республики Казахстан (ИС Казначейство).
Это позволит консолидировать финансовую отчетность, осуществлять контроль исполнения бюджета, и его корректировку, обеспечит целевое и эффективное использование материальных ресурсов.
Риск-менеджмент Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
Стратегические |
Риски |
Последствия |
1. Управление |
1. Спад производства |
Рост безработицы |
2. Невыполнение генеральной |
Дисбаланс спроса и |
|
3. Финансовая |
Уменьшение размеров |
|
2. Управление |
1. Чрезвычайные ситуации |
|
2. Использования на |
Рост производственного |
|
3. Банкротство предприятий |
Возникновение задолжен- |
|
3. Управление |
1. Политическая |
Рост числа беженцев. |
2. Невыполнение квоты иммиграции оралманов |
Отрицательное сальдо |
|
4. Управление |
1. Ухудшение экономической |
1. Снижение уровня |
2. Высокая инфляция, |
2. Снижение покупательной |
|
3. Рост коэффициента |
3. Сужение возможностей |
|
4. Финансовая нестабиль- |
4. Снижение уровня |
|
5. Управление |
Ухудшение экономической |
Повышение доли населения с |
Возникновение социальной |
Система управления социально-трудовой сферой
Министерство
|
V
-----------------Центральный аппарат-----------------
| | |
V ________________V____________________ V
Комитет по | РГКП РГКП РГКП |Комитет по
контролю и |"ГЦВП" "РНИИОТ" "ИАЦ" по | миграции
социальной | проблемам | |
защите | занятости | V
| | АО АО "ГАК" РГКП | Террито-
V |"ГФСС" "Курсы | риальные
Террито- | повышения |Департаменты
риальные | квалификации | по миграции
Департаменты | кадров" |<->Комитета
->по контролю <->| РГКП РГКП АО | по миграции
и социальной |"Республи- "Республи- "протезно- |
защите | канский канский ортопедичес- |
| центр центр кие центры": |
| коррекции экспери- 1) Алматинский|
| слуха" ментального 2) Петропав- |
| протезиро- ловский |
| вания 3) Семипала- |
| тинский |
|_____________________________________|
Местные исполнительные органы
--------> Управления координации занятости и социальных программ
Структура центрального аппарата Министерства труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан
Коллегия---------Министр-------Секретариат
| Министра
_________________________|________________________
| | |
Вице-министр Ответственный секретарь Вице-министр
| | |
Департамент Департамент Департамент Комитет Департамент
труда и внутреннего финансов по миграции социальной
социального контроля помощи
партнерства и оказания
социальных услуг
Департамент Юридический Департамент Комитет по Департамент
занятости и департамент информационного контролю и социального
миграции обеспечения социальной обеспечения
населения защите и социального
страхования
Департамент
внутренней
администрации
5. Перечень нормативных правовых актов, на основе
которых разработан Стратегический план
Законодательные акты Республики Казахстан
1. Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года "Трудовой кодекс Республики Казахстан"
2. Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"
3. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне"
4. Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий"
5. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан"
6. Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"
7. Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года "О миграции населения"
8. Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан"
9. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда"
10. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года "О прожиточном минимуме"
11. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения"
12. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи"
13. Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями"
14. Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании"
15. Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей"
16. Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан"
17. Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей"
Указы Президента Республики Казахстан
18. Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2007 года № 399 "О Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы"
Постановления Правительства Республики Казахстан
19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года № 1114 "Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы занятости населения Республики Казахстан на 2008-2010 годы"
20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года № 1110 "Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы (1 этап)"
21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2008 года № 1126 "Об утверждении Программы "Нұрлы көш" на 2009-2011 годы"
22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы государства от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию"
Сноска. Раздел 5 дополнен пунктом 22 в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.04.2009 № 620 .
23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2009 года № 274 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта)
Сноска. Раздел 5 дополнен пунктом 23 в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.04.2009 № 620 .
6. Перечень бюджетных программ
Сноска. Раздел 6 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2009 № 2211.
Свод бюджетных расходов на 2009 - 2011 годы
Республиканский бюджет
Администратор программ Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
Функц. |
Под- |
Прог- |
Показатели |
2007 год |
Уточ- |
Прогноз на |
|||
факти- |
кассо- |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Действующие программы, из них: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
682 064 405 |
800 528 683 |
998 507 911 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
676 178 651 |
798 697 233 |
998 507 911 |
|||
6 |
Социальное |
433 528 321 |
433 661 795 |
535 466 119 |
644 431 275 |
758 215 040 |
952 144 791 |
||
1 |
Социальное |
410 332 855 |
410 343 158 |
501 981 531 |
611 209 426 |
713 242 405 |
903 926 512 |
||
002 |
Пенсионная |
293 152 783 |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
003 |
Государственные |
73 21 8069 |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
||
004 |
Специальные |
41 019 168 |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 344 032 |
52 590 309 |
57 431 849 |
||
017 |
Государственные |
2 942 835 |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
||
2 |
Социальная помощь |
23 195 466 |
23 318 637 |
33 484 588 |
33 221 849 |
44 972 635 |
48 218 279 |
||
005 |
Пособие на |
1 714 139 |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
||
007 |
Государственные |
16 723 302 |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 336 875 |
42 703 496 |
45 912 916 |
||
008 |
Единовременные |
4 682 498 |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
||
010 |
Единовременная |
75 261 |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
||
11 |
Единовременные |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Прочие услуги в |
27 610 076 |
27 617 810 |
28 118 570 |
31 747 376 |
40 482 193 |
46 363 120 |
||
001 |
Услуги по |
1 625 698 |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 057 542 |
2 553 811 |
3 203 619 |
||
006 |
Оказание |
11 450 450 |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
009 |
Материально- |
348 636 |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
||
012 |
Услуги по |
61 325 |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
013 |
Услуги по |
8 210 718 |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
||
014 |
Услуги по |
64 757 |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
||
016 |
Возмещение за |
1 267 424 |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
018 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
||
20 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
||
21 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Повышение |
3 309 |
3 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
023 |
Услуги по |
26 829 |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
||
027 |
Переселение на |
134 106 |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
||
028 |
Материально- |
0 |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
||
052 |
Изучение |
0 |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
||
053 |
Создание |
0 |
0 |
220 511 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Целевые |
3 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Целевые |
600 825 |
600 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
5 885 754 |
1 831 450 |
0 |
|||
015 |
Развитие |
723 635 |
723 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
019 |
Целевые |
507 000 |
507 000 |
2 915 495 |
5 885 754 |
1 831 450 |
0 |
||
II. Программы, предлагаемые к разработке, |
0 |
0 |
0 |
130 835 941 |
12 719 016 |
20 752 685 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
130 505 891 |
8 642 178 |
16 155 332 |
|||
001 |
Проведение |
0 |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
||
015 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
||
022 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
||
024 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
||
025 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
||
031 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
||
115 |
Обеспечение |
0 |
0 |
0 |
117 425 642 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
4 076 838 |
4 597 353 |
|||
019 |
Целевые |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 407 730 |
3 975 685 |
||
011 |
Создание единой |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
||
Всего расходов, из них: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 900 346 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
Текущие бюджетные программы |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
806 684 542 |
807 339 411 |
1 014 663 243 |
|||
Бюджетные программы развития |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
6 215 804 |
5 908 288 |
4 597 353 |
Руководитель государственного учреждения ______________
Гл. бухгалтер (начальник ФЭО) _________________________
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 «Услуги по организации деятельности уполномоченного органа в |
||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; |
||||||
Стратеги- |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда. |
||||||
1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое обеспечение |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
6 |
3 |
2 |
||
Ориентировочное |
ед. |
61 |
30 |
29 |
22 |
25 |
|
Ориентировочное |
ед. |
43 |
44 |
30 |
45 |
55 |
|
Ориентировочное |
ед. |
2 |
7 |
10 |
12 |
12 |
|
Ориентировочное |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Ориентировочное |
шт. |
610 |
643 |
678 |
702 |
723 |
|
Ориентировочное |
кол-во |
- |
300 |
230 |
450 |
500 |
|
Проведение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг |
ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Ориентировочное |
шт. |
11 |
15 |
18 |
23 |
25 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Обеспечение реализации государственной политики в области труда, |
||||||
2. 0беспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
7335 |
8000 |
9500 |
11000 |
12500 |
Охват проверками |
% |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доля предприятий |
% |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
Ориентировочное |
тыс.чел. |
293,2 |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
|
Охват проверками |
% |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
|
Ориентировочное |
тыс. |
43,2 |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
41 |
|
Ориентировочное |
тыс.ед. |
263,1 |
263 |
263,5 |
264 |
264 |
|
Охват проверками |
% |
13 |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
|
Ориентировочное |
% |
63,8 |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
|
Ориентировочное |
ед. |
2400 |
13200 |
6600 |
3000 |
1200 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и гарантий. |
||||||
3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема, |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
тыс. сем. |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
Ориентировочное |
ед. |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
|
Ориентировочное |
чел. |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
|
Ориентировочное |
ед. |
- |
7 |
20 |
24 |
30 |
|
Ориентировочное |
ед. |
7 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Удельный вес |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Выполнение квоты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии |
|||||||
Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты |
|||||||
4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства. |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
62 |
51 |
45 |
40 |
35 |
Ориентировочное |
ед. |
10 |
3 |
5 |
8 |
10 |
|
Ориентировочное |
ед. |
73 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Ориентировочное |
ед. |
70 |
25 |
70 |
70 |
70 |
|
Ориентировочное |
чел. |
745 |
661 |
509 |
509 |
509 |
|
Ориентировочное |
ед. |
4 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
Ориентировочное |
ед. |
19 |
14 |
10 |
15 |
15 |
|
Ориентировочное |
ед. |
3 |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение |
||||||
Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 094 537 |
2 594 135 |
3 247 572 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 «Пенсионная программа» |
||||||
Описание |
Выплата: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат, |
||||||
Задачи |
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
3 287 179 |
3 298 048 |
3 326 988 |
3 353 721 |
3 388 087 |
- базовой пенсионной |
1 654 337 |
1 664 229 |
1 680 884 |
1 688 475 |
1 705 929 |
||
Показатели |
- солидарной пенсии |
чел. |
1 632 687 |
1 633 762 |
1 646 104 |
1 664 961 |
1 681 873 |
- надбавок к пенсиям |
155 |
57 |
285 |
285 |
285 |
||
Показатели |
Снижение количества |
% к пред. |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер |
тенге |
3000 |
4810 |
5487 |
5819 |
7820 |
Средний размер |
тенге |
10823 |
13647 |
17367 |
21381 |
27796 |
|
Показатели |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 |
721 081 605 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 «Государственные социальные пособия» |
||||||
Описание |
Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю |
||||||
Стратегическое направление |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
633 506 |
639 890 |
654 563 |
642 005 |
635 461 |
по |
404 540 |
414 619 |
432 268 |
419 906 |
417 165 |
||
по случаю |
216 839 |
211 346 |
206 310 |
209 049 |
205 176 |
||
по возрасту |
12 127 |
13 925 |
15 985 |
13 050 |
13 120 |
||
Показатели |
Снижение |
% к пред. |
- |
- |
80 |
70 |
60 |
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
1 группа |
12051 |
16354 |
18655 |
19968 |
21764 |
||
2 группа |
9393 |
12747 |
14540 |
15563 |
16963 |
||
3 группа |
6557 |
8899 |
10151 |
10865 |
11842 |
||
по случаю |
|||||||
при 1 |
5848 |
7937 |
9053 |
9690 |
10562 |
||
при 2 |
10102 |
13709 |
15637 |
16737 |
18243 |
||
при 3 |
12494 |
16955 |
19341 |
20702 |
22564 |
||
при 5 |
13735 |
18639 |
21261 |
22757 |
24805 |
||
по возрасту |
4 431 |
6 013 |
6 859 |
7 341 |
8 002 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата госсоцпособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 «Специальные государственные пособия» |
||||||
Описание |
Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
1 119 960 |
1 139 716 |
1 159 975 |
1 239 541 |
1 247 873 |
Показатели |
X |
% |
106 |
107 |
109 |
108 |
107,5 |
Показатели |
Отношение среднего |
% |
|||||
- инвалидов 1 и 2 |
43 |
34 |
34 |
34 |
34 |
||
- инвалидов 3 |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
- дети инвалидов |
29 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||
- многодетные |
122 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата спецгоспособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
41 027 |
41 719 001 |
45 344 |
52 590 |
57 431 849 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 «Пособие на погребение» |
||||||
Описание |
Выплата пособий: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
93 272 |
106 152 |
97 131 |
96 118 |
96 465 |
на погребение |
76 906 |
87 361 |
79 578 |
79 351 |
79 101 |
||
на погребение |
16 366 |
18 791 |
17 553 |
16 767 |
17 364 |
||
Показатели |
Снижение |
% к |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
на погребение |
38 220 |
40 880 |
45 360 |
48 125 |
51 730 |
||
на погребение |
16 380 |
17 520 |
19 440 |
20 625 |
22 170 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная программа |
006 «Оказание социальной помощи оралманам» |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения. |
||||||
Задачи |
3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Квота иммиграции |
тыс. |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
Показатели качества |
Х |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Удельный вес |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Расходы на |
тыс. |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
007 «Государственные пособия семьям, имеющим детей» |
||||||
Описание |
Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
467 183 |
491 782 |
495 621 |
548 416 |
548 329 |
- на рождение |
чел. |
258 332 |
350 780 |
351 582 |
323 696 |
323 946 |
|
- по уходу за |
чел. |
208 851 |
141 002 |
144 039 |
176 448 |
175 532 |
|
- родителей, |
чел. |
- |
- |
- |
48 272 |
48 851 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Размеры |
% |
106 |
214 |
111 |
117 |
107,5 |
Размеры |
106 |
107 |
111 |
132 |
107,5 |
||
Показатели результата |
Своевременная и полная выплата пособий для детей |
||||||
Расходы на реализацию |
тыс. |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 336 875 |
42 703 496 |
45 912 916 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная программа |
008 «Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
289 724 |
228 366 |
51 697 |
17 408 |
5 737 |
- пенсионеров и |
чел. |
9 843 |
4 110 |
1 128 |
376 |
213 |
|
- работающего и |
чел. |
279 881 |
224 256 |
50 569 |
17 032 |
5 524 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией |
||||||
Расходы на |
тыс. |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
009 «Материально-техническое оснащение Министерства труда и |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое |
Управление: |
||||||
Цель |
Материально-техническое оснащение, информационно-техническое |
||||||
Задачи |
Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
0 |
6 |
0 |
||
Ориентировочное |
шт. |
561 |
470 |
741 |
|||
Ориентировочное |
шт. |
0 |
370 |
235 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально- |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- информационно- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
010 «Единовременная денежная компенсация реабилитированным |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
2 047 |
735 |
990 |
600 |
460 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией |
||||||
Расходы на |
тыс. |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой |
||||||
Описание |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы; |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы; |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
3 |
5 |
7 |
8 |
8 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Сокращение времени |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
012 «Услуги по прикладным научным исследованиям в области |
||||||
Проведение научно-исследовательских работ в области |
|||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Показатели качества |
X |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
Количество |
шт. |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
Расходы на |
тыс. |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
013 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий» |
||||||
Описание |
Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднемесячное |
чел |
5 326 831 |
5 340 504 |
5 442 721 |
5 498 354 |
5 551 943 |
Показатели |
Сроки назначения |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Количество жалоб |
% к |
- |
60,0 |
50,0 |
40,0 |
30,0 |
|
Показатели |
Удельный вес |
% |
1,03 |
0,93 |
0,90 |
0,89 |
0,85 |
Показатели |
Своевременность: |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
014 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению |
||||||
Описание |
Совершенствование информационных баз данных |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
5 159 |
5 581 |
5 800 |
5 900 |
6 000 |
Показатели |
Достоверность и полнота представленной информации |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Обеспечение министерства качественными аналитическими |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
015 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Предупреждение различных социальных рисков, использование |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная программа |
016 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, |
||||||
Описание |
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
исп. |
827 |
978 |
978 |
881 |
783 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременность |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на |
тыс. |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
017 «Государственные специальные пособия» |
||||||
Описание |
Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2 |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат, |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
22 473 |
33 638 |
42 317 |
50 104 |
55 051 |
- госспецпособий: |
|||||||
а) по Списку № 1 |
22 473 |
25 200 |
26 837 |
30 390 |
33 230 |
||
б) по Списку № 2 |
0 |
8 458 |
15 480 |
19 714 |
21 821 |
||
Показатели |
Снижение |
% к |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
а) по Списку № 1 |
тенге |
10 151 |
10 512 |
11 664 |
12 375 |
13 302 |
|
б) по Списку № 2 |
тенге |
0 |
9 344 |
10 368 |
11 000 |
11 824 |
|
Показатели |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности соцуслуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
019 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
||||||
Описание |
Программой предусматривается строительство: |
||||||
1. Услуги по социальному обслуживанию нуждающихся граждан и первичной |
|||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения |
||||||
Задачи |
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
507 000 |
2 915 495 |
5 885 754 |
5 239 180 |
3 975 685 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности, |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий; |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
022 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур на оказание |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная программа |
023 «Услуги по методологическому обеспечению оказания |
||||||
Описание |
Разработка технической документации на новые виды изделий |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
1. Разработка |
шт. |
0 |
9 |
2 |
0 |
0 |
2. Разработка |
шт. |
5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
3. Ориентировочное |
шт. |
11 |
16 |
20 |
20 |
20 |
|
4. Ориентировочное |
шт. |
0 |
20 |
40 |
80 |
100 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов |
||||||
Расходы на |
тыс. |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Развитие сети отделений дневного пребывания в |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.2. Развитие сети отделений дневного пребывания в |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
025 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
Х |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
027 «Переселение на историческую родину и первичная |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции |
||||||
Задачи |
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
человек |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Затраты на оказание |
тыс. |
- |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
Показатели |
Улучшение условий первичной адаптации оралманов и |
||||||
Расходы на |
тыс. |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
028 «Материально-техническое оснащение организаций |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое |
Управление: |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
881 |
306 |
285 |
||
Ориентировочное |
шт. |
9 |
8 |
8 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально- |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- информационно- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
052 «Услуги по изучению актуальных проблем в области труда, |
||||||
Описание |
- проведение актуальных исследований в области труда, |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
3 |
6 |
6 |
1 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
1. Выработка предложений по проблемам: |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Создание новых социальных рабочих мест и привлечение |
||||||
Стратегическое |
Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
Применение активных форм обеспечения занятости целевых групп |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения |
||||||
Бюджетная |
115 «Обеспечение занятости населения в рамках реализации |
||||||
Описание |
1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального |
||||||
Стратегическое |
Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
Обеспечение реализации прав граждан на защиту |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество |
тыс. |
211,2 |
215,4 |
246,4 |
||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
1. Будет отремонтировано (реконструировано) 5211 объектов |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
117 425 642 |
0 |
0 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
Цели/задачи |
Источник |
Отчетный период |
Плановый период, |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
РБ, в т.ч. |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 900 346 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
базовые |
461 786 339 |
566 500 184 |
682 064 405 |
792 101 550 |
989 340 142 |
|||
новые инициативы |
723 901 |
0 |
130 835 941 |
21 146 149 |
29 920 454 |
|||
Административные |
РБ (001.009.028) |
6 400 645 |
2 150 258 |
2 469 186 |
2 937 296 |
3 523 684 |
||
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||||
Цель 1.1. |
Предупреждение риска |
65 023 |
66 226 |
403 535 |
753 698 |
721 239 |
||
Задача |
Повышение |
РБ (011) |
266 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
|
РБ (014) |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
|||
Цель |
Содействие эффективной |
0,0 |
804 822 |
4 141 430 |
4 388 130 |
4 783 100 |
||
Задача |
Применение активных |
РБ (031) |
7 600 440 |
|||||
Цель |
Создание новых |
|||||||
Задача |
Обеспечение |
РБ (115) |
117 425 642 |
|||||
Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||||
Цель 2.1. |
Предупреждение риска |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
Задача |
Разработка и внедрение |
РБ (012) |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
|
Цель 2.2. |
Развитие системы |
1 267 424 |
1 540 000 |
1 075 558 |
806 662 |
776 743 |
||
Задача |
Поэтапное |
РБ (052) |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
|
РБ (016) |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
Задача |
Повышение социальной |
РБ (001) |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
|
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами |
||||||||
Цель |
Совершенствование |
11 958 960 |
12 749 307 |
14 461 980 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
Задача |
Расселение оралманов, |
РБ (006) |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
|
Задача |
Улучшение условий |
РБ (019), |
507 000 |
617 571 |
1 434 385 |
0 |
0 |
|
баз |
507 000 |
617 571 |
1 434 385 |
0 |
0 |
|||
РБ (027) |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
|||
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
Задача |
Повышение размеров |
РБ (002.102) |
65 199 030 |
96 059 272 |
109 677 691 |
117 902 830 |
160 084 385 |
|
РБ (002.100.101.103) |
227 955 248 |
267 549 728 |
344 553 418 |
427 187 400 |
560 997 220 |
|||
Цель |
Содействие повышению |
90 967 111 |
111 536 171 |
125 998 550 |
131 602 628 |
144 755 769 |
||
Задача |
Совершенствование |
РБ |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
|
РБ (013) |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
|||
РБ (005.) |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
|||
РБ (017.) |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
|||
РБ (010.) |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
|||
РБ (008.) |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
|||
Цель 4.3. |
Совершенствование |
750 464 |
2 334 615 |
10 124 109 |
14 398 553 |
21 198 966 |
||
Задача |
Привлечение НПО и |
РБ (022) |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
|
Задача |
Обеспечение |
РБ (024) |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
|
РБ (015) |
723 635 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
|||
РБ (018) |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
|||
РБ (019) в т.ч. |
0 |
2 297 924 |
4 451 369 |
5 239 180 |
3 975 685 |
|||
РБ (023) |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
|||
РБ (025) |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
|||
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже |
||||||||
Цель 5.2. |
Содействие снижению |
57 750 858 |
72 404 522 |
78 961 538 |
98 595 386 |
106 660 005 |
||
Задача |
Повышение размеров |
РБ (007.100) |
4 221 001 |
11 854 828 |
13 584 823 |
14 420 670 |
15 512 881 |
|
РБ (007.101) |
12 502 499 |
16 045 193 |
16 752 052 |
19 855 693 |
21 232 266 |
|||
РБ (020.101) |
0 |
1 709 900 |
2 130 569 |
2 179 924 |
2 169 650 |
|||
РБ (007.102) |
0 |
0 |
0 |
8 427 133 |
9 167 769 |
|||
Задача |
Обеспечение адресности |
РБ (004) |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 344 032 |
52 590 309 |
57 431 849 |
|
РБ (020.100) |
1 075 600 |
1 150 062 |
1 121 657 |
1 145 590 |