Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1207 "Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. "Стратегические направления деятельности Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы":
в стратегическом направлении 1. "Обеспечение доступности качественного образования":
в цели 4:
в графе "Показатели" задачи 6:
в строке "Увеличение количества студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата на основе госзаказа (2008 г. - 26640, 2009 г. - 27290, 2010 г. - 27290, 2011 г. - 27290)" слова "2009 г. - 27290" заменить словами "2009 г. - 27090";
в стратегическом направлении 2. "Научное и научно-техническое обеспечение базовых отраслей экономики и социальной сферы":
в графе "Показатели" задачи 6:
в строке "Выплата стипендий академикам (2008 г. - 49, 2009 г. - 49, 2010 г. - 49, 2011 г. - 49)" слова "2009 г. - 49" заменить словами "2009 г. - 45";
в разделе 8. "Бюджетные программы":
в бюджетной программе "Услуги по формированию и реализации государственной политики в области образования и науки":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 891 535" заменить цифрами "1 854 006";
В бюджетной программе "Развитие сетей инновационной системы по проекту коммерциализации научных исследований":
в графе "2009 г.":
в строке "Планируемое количество контрактов с частным сектором" цифру "1" исключить;
в строке "Ориентировочное количество специалистов, обученных коммерциализацией технологий за рубежом (долгосрочные практические курсы)" цифру "4" исключить;
в строке "Ориентировочное количество созданных малых инновационных предприятий, ориентированных на международный рынок" цифру "1" исключить;
в строке "Ориентировочное количество ученых, работающих в Центре передовых технологий и привлеченных из развитых стран" цифру "5" исключить;
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 651 647" заменить цифрами "2 048";
в бюджетной программе "Строительство и реконструкция объектов образования и науки":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "16 415 851" заменить цифрами "16 064 760";
в бюджетной программе "Государственные премии и стипендии":
в графе "2009 г.":
в строке "Ориентировочная выплата пожизненной стипендии академикам HAH PК" цифры "49" заменить цифрами "45";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "117 833" заменить цифрами "91 887";
в бюджетной программе "Обучение и воспитание одаренных детей":
в графе "2009 г.":
в строке "Предполагаемое среднее количество учащихся в интеллектуальных школах" цифры "6000" заменить цифрами "1383";
в "Показатели эффективности":
в строке "-1-6 классах интеллектуальных школ (государственное задание)" цифры "228,0" заменить цифрами "241,0";
в строке "-7-11(12) классах интеллектуальных школ (образовательный грант Первого Президента Республики Казахстан "Оркен")" цифры "728,0" заменить цифрами "784,0";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 006 951" заменить цифрами "2 375 258";
в бюджетной программе "Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "385 145" заменить цифрами "384 227";
в бюджетной программе "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования":
графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "55 921 635" заменить цифрами "60 099 985";
в бюджетной программе "Подготовка кадров в области культуры и искусства":
в графе "2009 г." строки "Ожидаемый прием по программам магистратуры" цифры "26" заменить цифрами "45";
"Показатели количества" дополнить строкой следующего содержания:
"
Ожидаемый прием в |
чел. |
10 |
";
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 144 844" заменить цифрами "2 194 844";
в бюджетной программе "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием":
в графе "2009 г.":
в строке "Ожидаемый прием по программам бакалавриата" цифры "27290" заменить цифрами "27090";
в строке "Ожидаемый прием по программам магистратуры" цифры "2494" заменить цифрами "2475";
в строке "Ожидаемый прием в докторантуру PhD по государственному заказу" цифры "200" заменить цифрами "190";
в строке "Прием слушателей на подготовительные отделения" цифры "1950" заменить цифрами "1600";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "31 834 028" заменить цифрами "31 747 055";
в бюджетной программе "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования":
в графе "2009 г.":
в строке "Предполагаемое среднее количество слушателей, проходящих курсы повышения квалификации и переподготовки кадров различного профиля новой формации, а также по технологии 12-летнего образования" цифры "7375" заменить цифрами "7775";
в строке "Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров" цифры "22031" заменить цифрами "22213";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "184 982" заменить цифрами "195 208";
в бюджетной программе "Методологическое обеспечение системы образования и анализ качества образовательных услуг":
в графе "2009 г." строки "Предполагаемое количество мероприятий по методологическому обеспечению в сфере защиты прав детей в соответствии с приказом Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан" цифру "2" заменить цифрами "16";
в бюджетной программе "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов образования":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "6 582 228" заменить цифрами "5 997 531";
в бюджетной программе "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и послевузовского образования":
в графе "2009 г.":
в строке "Планируемый среднегодовой контингент стипендиатов всех категорий, из числа граждан, получающих высшее и послевузовское образование" цифры "100260" заменить цифрами "99710";
в строке "Планируемое количество получателей компенсации на проезд обучающимся дневной формы обучения по государственному образовательному заказу" цифры "122438" заменить цифрами "120449";
в строке "Показатели эффективности" после слов "Размер повышения государственной стипендии студентам" дополнить словами "и магистрантам";
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "14 257 342" заменить цифрами "14 216 406";
в бюджетной программе "Создание и распространение телевизионных образовательных программ":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "3 270" заменить цифрами "3 160";
в бюджетной программе "Материально-техническое оснащение организаций образования":
в "Показатели количества":
в графе "2009 г.":
в строке "Предполагаемое количество приобретенных государственными учреждениями образования основных средств и нематериальных активов" цифры "365" заменить цифрами "384";
в строке "Предполагаемое количество государственных предприятий образования, обеспеченных оборудованием и другими основными средствами" цифры "10" заменить цифрами "11";
в строке "Предполагаемое количество приобретенных государственными предприятиями образования основных средств и нематериальных активов" цифры "3040" заменить цифрами "3041";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "238 528" заменить цифрами "613 528";
в бюджетной программе "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотического воспитания граждан":
в "Показатели количества":
с абзаца после слов "Предполагаемое количество социально-значимых проектов в рамках государственного социального заказа" дополнить словами ", не менее";
в графе "2009 г." строки "Обеспечение деятельности центра по работе с молодежными организациями на республиканском и местном уровне" цифры "12" заменить цифрами "17";
в бюджетной программе "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 376 184" заменить цифрами "2 320 129";
в бюджетной программе "Фундаментальные и прикладные научные исследования":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "8 586 622" заменить цифрами "8 129 956";
в бюджетной программе "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 543 319" заменить цифрами "2 428 910";
в бюджетной программе "Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала АО "Astana Knowledqe city"":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "10 000 000" заменить цифрами "18 000 000";
в бюджетной программе "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "4 583 655" заменить цифрами "4 535 360";
в бюджетной программе "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 593 781" заменить цифрами "1 530 473";
в бюджетной программе "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на подготовку и переподготовку кадров":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "14 400 000" заменить цифрами "9 737 987";
в бюджетной программе "Борьба с наркоманией и наркобизнесом":
в графе "2009 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "7 261" заменить цифрами "6 334";
после бюджетной программы "Увеличение уставного капитала АО "Национальный научно-технологический холдинг "Парасат"" дополнить бюджетной программой "Увеличение уставного капитала АО "Новый университет Астаны" согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить таблицами "Свод бюджетных расходов" и "Распределение расходов по стратегическим направлениям и бюджетным программам Министерства образования и науки Республики Казахстан" согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2010 года № 79
Администратор |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
Увеличение уставного капитала АО "Новый университет |
||||||
Описание |
Пополнение уставного капитала АО "Новый университет |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение доступности качественного образования |
||||||
Цель |
4. Подготовка профессиональных и научных кадров высшей |
||||||
Задачи |
6. Увеличение охвата высшим и послевузовским |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Развитие нового |
1 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Своевременное перечисление средств для пополнения |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
986 752,0 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2010 года № 79
Свод бюджетных программ
тыс. тенге
Наименование |
Отчетный |
период |
Плановый период |
||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
Действующие |
119 007 088,4 |
179 123 080,0 |
193 286 581,0 |
211 828 863,0 |
194 320 262,0 |
Текущие |
77 403 561,1 |
87 702 708,0 |
97 769 788,0 |
122 738 584,0 |
148 681 700,0 |
Бюджетные |
41 603 527,3 |
91 420 372,0 |
95 516 793,0 |
89 090 279,0 |
45 638 562,0 |
Программы, |
0,0 |
18 449 844,0 |
1 505 384,0 |
504 643,0 |
|
Текущие |
0,0 |
9 928 347,0 |
187 200,0 |
187 200,0 |
|
Бюджетные |
0,0 |
8 521 497,0 |
1 318 184,0 |
317 443,0 |
|
Всего расходов, |
119 007 088,4 |
179 123 080,0 |
211 736 425,0 |
213 334 247,0 |
194 824 905,0 |
Текущие |
77 403 561,1 |
87 702 708,0 |
107 698 135,0 |
122 925 784,0 |
148 868 900,0 |
Бюджетные |
41 603 527,3 |
91 420 372,0 |
104 038 290,0 |
90 408 463,0 |
45 956 005,0 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2010 года № 79
Распределение расходов по стратегическим направлениям и
бюджетным программам Министерства образования и науки
Республики Казахстан
тыс. тенге
Стратегические направления |
Отчетный |
Плановый |
||||||||
2007 |
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
ВСЕГО |
119 007 088,4 |
179 123 080,0 |
211 736 425,0 |
213 334 247,0 |
194 824 905,0 |
|||||
1 |
1. Обеспечение |
107 040 279,0 |
158 694 267,0 |
182 083 202,0 |
187 491 464,0 |
180 440 053,0 |
||||
У |
Итого |
43 051 625,5 |
48 452 961,0 |
53 188 102,0 |
66 115 823,0 |
78 732 569,0 |
||||
008 |
Разработка и |
189 702,1 |
151 299,0 |
317 239,0 |
332 962,0 |
348 831,0 |
||||
009 |
Обучение и |
1 275 822,0 |
1 442 533,0 |
2 375 258,0 |
6 461 827,0 |
8 066 676,0 |
||||
010 |
Проведение |
372 738,0 |
369 140,0 |
384 227,0 |
405 519,0 |
438 357,0 |
||||
017 |
Подготовка кадров |
1 682 114,1 |
1 711 016,0 |
2 194 844,0 |
2 552 688,0 |
3 205 721,0 |
||||
018 |
Обеспечение |
42 861,0 |
61 813,0 |
173 384,0 |
198 534,0 |
236 479,0 |
||||
019 |
Оздоровление, |
253 104,7 |
252 501,0 |
293 850,0 |
352 382,0 |
436 637,0 |
||||
020 |
Подготовка |
23 490 194,3 |
26 041 440,0 |
31 747 055,0 |
37 433 933,0 |
47 202 485,0 |
||||
022 |
Выполнение |
25 607,0 |
25 274,0 |
33 869,0 |
40 819,0 |
50 895,0 |
||||
023 |
Повышение |
116 385,0 |
138 632,0 |
195 208,0 |
214 255,0 |
254 267,0 |
||||
025 |
Методологическое |
584 159,4 |
648 561,0 |
906 732,0 |
945 018,0 |
1 045 660,0 |
||||
028 |
Подготовка |
13 632 659,0 |
15 984 322,0 |
12 683 892,0 |
15 125 797,0 |
15 125 797,0 |
||||
033 |
Оценка уровня |
24 300,0 |
45 845,0 |
50 966,0 |
57 719,0 |
|||||
034 |
Создание и |
3 160,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
050 |
Оплата услуг |
65 082,0 |
64 060,0 |
62 741,0 |
61 026,0 |
59 053,0 |
||||
056 |
Обеспечение |
650 017,0 |
767 103,0 |
776 879,0 |
793 323,0 |
888 790,0 |
||||
059 |
Подготовка |
671 179,9 |
770 967,0 |
993 919,0 |
1 146 774,0 |
1 315 202,0 |
||||
Т |
Итого |
53 863 820,1 |
96 936 530,0 |
101 259 348,0 |
112 795 298,0 |
100 411 345,0 |
||||
002 |
Оказание |
130 681,0 |
141 117,0 |
205 367,0 |
252 375,0 |
328 603,0 |
||||
012 |
Целевые |
33 214 308,5 |
72 675 844,0 |
60 099 985,0 |
70 557 088,0 |
44 382 332,0 |
||||
013 |
Целевые текущие |
187 200,0 |
187 200,0 |
187 200,0 |
||||||
029 |
Целевые текущие |
5 209 021,0 |
1 848 195,0 |
5 997 531,0 |
17 268 715,0 |
23 391 313,0 |
||||
030 |
Оказание |
8 595 942,7 |
9 690 436,0 |
14 216 406,0 |
16 791 614,0 |
21 789 938,0 |
||||
048 |
Целевые текущие |
2 365 185,3 |
2 412 400,0 |
2 320 129,0 |
2 331 193,0 |
3 019 489,0 |
||||
058 |
Целевые текущие |
1 890 159,6 |
2 676 454,0 |
2 428 910,0 |
2 543 319,0 |
2 543 319,0 |
||||
076 |
Целевые текущие |
1 024 543,0 |
7 299 278,0 |
4 535 360,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
077 |
Целевые текущие |
1 433 979,0 |
192 806,0 |
1 530 473,0 |
2 863 794,0 |
4 769 151,0 |
||||
078 |
Целевые текущие |
9 737 987,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Ка- зат- |
Итого |
1 735 614,6 |
1 676 861,0 |
1 699 495,0 |
1 043 212,0 |
1 043 212,0 |
||||
035 |
Капитальный |
1 384 942,6 |
1 156 627,0 |
1 085 967,0 |
884 194,0 |
884 194,0 |
||||
037 |
Материально- |
350 672,0 |
520 234,0 |
613 528,0 |
159 018,0 |
159 018,0 |
||||
Ин- |
Итого |
8 389 218,8 |
11 627 915,0 |
25 936 257,0 |
7 537 131,0 |
252 927,0 |
||||
005 |
Строительство и |
8 039 218,8 |
11 277 915,0 |
16 064 760,0 |
6 283 463,0 |
0,0 |
||||
032 |
Увеличение |
350 000,0 |
350 000,0 |
1 350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
038 |
Увеличение |
7 534 745,0 |
1 253 668,0 |
252 927,0 |
||||||
082 |
Увеличение |
986 752,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2 |
2. Научное и научно- |
9 903 283,0 |
18 201 685,0 |
27 063 465,0 |
23 013 375,0 |
11 135 961,0 |
||||
У |
Итого |
9 775 146,9 |
10 936 478,0 |
8 969 530,0 |
10 617 919,0 |
9 711 915,0 |
||||
003 |
Обеспечение |
6 763,0 |
6 525,0 |
8 383,0 |
9 992,0 |
12 759,0 |
||||
006 |
Обеспечение |
395 904,0 |
411 682,0 |
486 243,0 |
550 090,0 |
633 279,0 |
||||
014 |
Прикладные |
138 097,9 |
148 831,0 |
125 054,0 |
148 577,0 |
161 949,0 |
||||
024 |
Мониторинг |
177 161,7 |
184 781,0 |
219 894,0 |
260 385,0 |
314 048,0 |
||||
055 |
Фундаментальные |
9 057 220,3 |
10 184 659,0 |
8 129 956,0 |
9 648 875,0 |
8 589 880,0 |
||||
Ка- зат- |
Итого |
52 661,5 |
80 163,0 |
0,0 |
62 462,0 |
62 462,0 |
||||
015 |
Материально- |
52 661,5 |
80 163,0 |
0,0 |
62 462,0 |
62 462,0 |
||||
Т |
Итого |
75 474,6 |
5 068 431,0 |
18 091 887,0 |
10 083 266,0 |
105 354,0 |
||||
007 |
Государственные |
75 474,6 |
68 431,0 |
91 887,0 |
83 266,0 |
105 354,0 |
||||
066 |
Целевые |
5 000 000,0 |
18 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
|||||
Pfqvs |
Итого |
716 613,0 |
2 048,0 |
1 209 728,0 |
176 230,0 |
|||||
004 |
Развитие сетей |
716 613,0 |
2 048,0 |
1 209 728,0 |
176 230,0 |
|||||
За счет внешних |
0,0 |
0.0 |
524 864,0 |
84 440,0 |
||||||
За счет |
716 613,0 |
2 048,0 |
684 864,0 |
91 790,0 |
||||||
Ин- |
Итого |
1 400 000,0 |
1 040 000,0 |
1 080 000,0 |
||||||
081 |
Увеличение |
1 400 000,0 |
1 040 000,0 |
1 080 000,0 |
||||||
3 |
3. Создание условий для |
657 809,8 |
598 756,0 |
697 648,0 |
598 575,0 |
598 575,0 |
||||
У |
Итого |
657 809,8 |
598 756,0 |
697 648,0 |
598 575,0 |
598 575,0 |
||||
040 |
Проведение |
652 000,8 |
591 314,0 |
691 314,0 |
591 314,0 |
591 314,0 |
||||
104 |
Борьба с |
5 809,0 |
7 442,0 |
6 334,0 |
7 261,0 |
7 261,0 |
||||
4 |
4. Повышение |
1 405 716,6 |
1 628 372,0 |
1 892 110,0 |
2 230 833,0 |
2 650 316,0 |
||||
У |
Итого |
1 336 225,0 |
1 526 843,0 |
1 854 006,0 |
2 196 533,0 |
2 613 444,0 |
||||
001 |
Услуги по |
1 336 225,0 |
1 526 843,0 |
1 854 006,0 |
2 132 017,0 |
2 548 928,0 |
||||
026 |
Внедрение |
64 516,0 |
64 516,0 |
|||||||
Ка- зат- |
Итого |
69 491,6 |
101 529,0 |
38 104,0 |
34 300,0 |
36 872,0 |
||||
036 |
Материально- |
69 491,6 |
101 529,0 |
38 104,0 |
34 300,0 |
36 872,0 |