О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 31.03.2012 № 413.

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.03.2012 № 413.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 96

Стратегический план
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы

      Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 25.12.2012 № 1681 (вводится в действие с 01.01.2013).

Содержание

      1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики Казахстан

      2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

      3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      4. Развитие функциональных возможностей

      5. Межведомственное взаимодействие

      6. Управление рисками

      7. Бюджетные программы

1. Миссия и видение
Министерства культуры и информации Республики Казахстан

      Миссия Министерства культуры и информации Республики Казахстан – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.

      Видение – общенациональная культурно-информационная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

      Сноска. Раздел 2 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1539.

      Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства.

      1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.

      Состояние инфраструктуры отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 38 республиканских (10 театров, 7 концертных организаций, 3 библиотеки, 5 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 3 иных организаций) и около 8 тысяч областных организаций культуры (219 музеев, 4 149 библиотек, 2 960 клубов, 53 театра, 41 концертных организаций, 21 кинотеатров, 152 киноустановок, 6 зоопарков, 5 цирков, 55 парка культуры и отдыха).

      Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике за последние десять лет на 45 % увеличилось количество музеев и кинотеатров (кинозалов), на 20 % – число театров и библиотек.

      О востребованности продукта культуры говорят показатели посещаемости: за десять лет на 35 % повысился показатель посещаемости театров, на 18 % выросло число постоянных читателей библиотек, в 5 раз увеличилось количество зрителей кинотеатров.

      В 2012 году поставлено 12 205 спектаклей, организовано 6 800 концертов, в республиканских музеях проведено 113 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсий. В библиотеках организовано и проведено более 500 мероприятий.

      В стране открыты уникальные по своей архитектуре Центральный концертный зал "Казахстан", самый масштабный в Центральной Азии театр оперы и балета "Астана-Опера". Ведется строительство Казахского национального музея, призванного стать местом свода знаковых ценностей культурного наследия страны и демонстрации величия тысячелетней национальной истории.

      Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О культуре". Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса "Центральная". В 2011 году ратифицированы Конвенции "Об охране нематериального культурного наследия" и "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности".

      Успехи и достижения. По инициативе Главы государства с 2004 года реализуется не имеющий аналогов по масштабу и историческому диапазону Национальный стратегический проект "Мәдени мұра".

      За годы реализации проекта проведено более 40 археологических и 30 научно-прикладных исследований, обогативших науку тысячами артефактов, дающих представление о национальной истории. Мировую известность получили раскопки курганов Шиликты и Берель в Восточно-Казахстанской области, находки золотых изделий, относящихся к скифо-сибирскому "звериному" стилю или сакскому искусству (V–III вв. до н. э.).

      В результате научно-поисковых экспедиций в Китай, Турцию, Монголию, Россию, Японию, Египет, США и страны Западной Европы обнаружено и введено в научный оборот свыше 5 тыс. ценнейших архивных документов по истории, этнографии, искусству казахского народа.

      В рамках проекта "Мәдени мұра" полностью отреставрировано 83 памятника истории и культуры, среди них масштабные зарубежные проекты: реставрация мавзолея Султана Аз-Захир Бейбарса в Дамаске (Сирия) и строительные работы на историко-культурном центре и мавзолее Аль-Фараби в Дамаске.

      Два казахстанских памятника вошли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи и археологический комплекс Тамгалы.

      Впервые за годы Независимости проведена масштабная инвентаризация отечественных памятников. Утверждены Государственные списки памятников истории и культуры республиканского (218 памятников) и местного (11 277) значения. В рамках уникальных проектов "Қазақтың дәстүрлі мың күйі", "Қазақтың дәстүрлі мың әні" и "Батырлар жыры" систематизированы лучшие образцы народного творчества.

      Все сведения об уникальных памятниках археологии, истории и культуры, археологических раскопках размещены в удобном для поиска формате на информационном портале "Мәдени мұра – Культурное наследие" (www.madenimura.kz).

      Активно развивается отечественная киноиндустрия. На киностудии О "Казахфильм" обеспечена полная современная технологическая цепочка производства художественных, документальных и анимационных фильмов. В результате масштабной модернизации компания располагает самым современным и высококлассным оборудованием, позволяющим снимать фильмы разных жанров и форматов. Кроме того, создан весь технологический цикл пост-производства.

      Производственная мощность кинобазы – это более 100 фильмов в год и более 20 картин в прокате.

      За последние четыре года 99 картин АО "Казахфильм" стали участниками 150 кинофестивалей и международных показов в 48 странах мира. В 2012 году участие в 62 кинофестивалях и кинопоказах международного уровня приняли 32 казахстанских картин, 8 картин завоевали 13 специальных призов и наград.

      Заложен прочный фундамент развития театрального и музыкального искусства. На театральных площадках страны ежегодно ставится более 10 тысяч спектаклей, 300 из них – это новые постановки отечественных и зарубежных хореографов, балетмейстеров, режиссеров, произведения творческих конкурсов "Тәуелсіздік толғауы". Свое сценическое мастерство ведущие отечественные солисты оперы и балета оттачивают в лучших залах мира – Академии театра Ла Скала, Венской опере, Мариинском театре, Фонде Перголези Спонтини, школе Итальянской Оперы в Болонье, а также обучаясь по программе "Болашақ".

      Высокий уровень конкурентоспособности казахстанских исполнителей на международной арене подтверждается их ежегодным участием в престижных международных конкурсах и фестивалях, завоеванием ими званий лауреатов и дипломантов престижных международных конкурсов. За последние три года стажировку прошли более 170 человек.

      В соответствии с поручением Главы государства, данном в статье "Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда", разработан и принят постановлением Правительства Республики Казахстан План модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам на 2012 – 2016 годы. В рамках данного документа предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на снижение дефицита фильмов, книг, театральных постановок, музыкальных произведений, статей, телепрограмм, посвященных человеку труда, профессионалу своего дела.

      По поручению Главы государства ведется работа по расширению фонда Казахской национальной электронной библиотеки (далее – КазНЭБ), призванного стать основным интеллектуальным ресурсом нации. Объем ресурса КазНЭБ составляет более 12 000 е-копий книг. Это книги, изданные в рамках национального стратегического проекта "Мәдени мұра", редкие книги, депозитарий Ассамблеи народа Казахстана, а также книги по истории, экономике, культуре, искусству, науки Казахстана, предоставленные авторами либо правообладателями.

      Объем электронного каталога составляет 18 000 библиографических записей. Ежегодно по запросам дистанционных пользователей принимается и отрабатывается в среднем 1 500 заказов на изготовление е-копий книг. В 2012 году среднее число посещений КазНЭБ составило более 120 000 посещений, из них порядка 80 000 внешних посещений из 74 стран мира. В том числе количество абсолютно уникальных внешних посетителей КазНЭБ составило 66 073.

      Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2012 годы презентационные мероприятия проведены в 44 странах мира.

      Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. В 2012 году деятелям культуры и искусства были вручены Государственные премии в области литературы и искусства – 4 ед., Государственные премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации – 1 ед., Государственные стипендии в области культуры – 50 ед.

      На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.

      2. Анализ основных проблем.

      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.

      Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах, и отсутствие минимальных нормативов сети. К примеру, количество библиотек в регионах колеблется от 6,6 (Западно-Казахстанская обл.) до 0,3 (Восточно-Казахстанская обл.) единиц на 10 000 человек населения; учреждений культуры клубного типа от 4,5 (Западно-Казахстанская обл.) до 0,7 (Мангистауская обл.) единицы на 10 000 человек населения. Отдельно стоит проблема обеспечения доступа к объектам культуры жителей сельской местности. Ситуацию усугубляет износ материально-технической базы учреждений культуры. К примеру, на текущий момент 18 % учреждений клубного типа и 21 % музеев требуют капитального ремонта.

      Третье. Слабая социальная поддержка работников отрасли. Невысокая заработная плата, неурегулированность выхода на пенсию отдельных работников сферы не способствуют повышению престижа профессии. Средняя номинальная заработная плата работников сферы культуры составляет 61-72 % от аналогичных показателей по всем видам деятельности в республике, что определяет более низкую финансовую мотивированность работников культурной отрасли. В конечном счете подобная ситуация приводит к дефициту квалифицированных кадров отрасли и организаций культуры. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, темпы изменения количества населения, занятого в сфере культуры не коррелируют с темпами изменения показателей общей занятости населения.

      Четвертое. Недостаточное финансирование в сфере культуры. Результаты анализа международного опыта показали, что в западных странах средний объем годовых бюджетных ассигнований в культуру 0,6 % – 0,8 % ВВП, в Казахстане менее 0,1 %.

      3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.

      Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития государственного-частного предпринимательства в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.

      Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.

      Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли, в частности, принятие минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и полная паспортизация отрасли.

      Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.

      1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.

      Состояние инфраструктуры информационной сферы. В информационном поле действуют 2 783 средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 344 (84 %). 91 % от общего количества СМИ составляют газеты (1 674) и журналы (858), 8,5 % – электронные СМИ (51 телекомпаний, 48 радиокомпаний, 133 оператора кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13). На казахском языке издаются (выходят в эфир) – 555 (20 %) СМИ, на русском языке – 938 (34 %), на казахском и русском языках – 941 (34 %), на казахском, русском и других языках – 349 (13 %).

      Главной технологической площадкой для вещательных компаний, способной удовлетворить все текущие и перспективные потребности телерадиоканалов в производстве качественного и конкурентоспособного медиаконтента, стал уникальный телерадиокомплекс "Қазмедиа орталығы", открытый в городе Астане.

      Аппаратно-студийный комплекс "Қазмедиа орталығы" включает в себя: 5 студий производства телепрограмм, виртуальную студию, 2 панорамные Sky-студии, 4 студии производства новостей, 2 студии производства сериалов, коммутационный комплекс, аппаратно-студийный комплекс радио, спутниковый телепорт, 4 передающих антенн Fly-away, медийный архив, киноконцертный комплекс, конференц-зал. Установлено самое современное оборудование ведущих фирм мира, таких как Sony, Vizrt, Evertz, Dalet и др.

      С января 2013 года налажены партнерские отношения с АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Евразия+ОРТ", МГТРК "МИР". Из здания Комплекса обеспечена трансляция 9 телеканалов и 3 радиоканалов.

      Высокие стандарты технического обеспечения отрасли телевещания, заданные введением телерадиокомплекса, требуют соответствия передовым международным нормам. В этой связи "Қазмедиа орталығы" вошел в состав Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), который провел технический аудит комплекса и подготовил рекомендации по дальнейшему развитию технологической базы.

      Успехи и достижения. Одной из приоритетных задач Министерства является повышение конкурентоспособности государственных телеканалов и рост их рейтингов. Это комплексная работа, которая требует постоянного совершенствования и поиска новых форматов.

      В 2011 – 2013 годах реализован ряд проектов, включающий в себя создание новых нишевых каналов и расширение программной сетки телеканалов. Эфир государственных телеканалов преимущественно строится на основе собственного казахстанского контента. Их доля в эфире "Хабар" составляет 80 %, на телеканале "Казахстан" – 71 %, "КазахТВ" – 95 %, "Каз.Спорт" – 98 %, "24.КЗ" – 100 %.

      Наблюдается рост рейтингов государственных каналов. "Казахстан" в течение 2013 года являлся абсолютным лидером в населенных пунктах менее 100 тысяч человек, на казахском и русском языках. В панели 100 тысяч плюс на казахском языке "Казахстан" занимает третье место.

      Налажен процесс производства собственных сериалов. В общей сложности в 2013 году отснят 21 сериал из 345 серий.

      На базе медиа-центра "Қазмедиа орталығы" создана Медиа-школа, где с начала 2013 года проведено более 20 семинаров для 300 специалистов СМИ.

      В рамках программы "Болашақ" в 2013 году 20 сотрудников "Хабар", "Казахстан", "Қазмедиа орталығы" выедут на стажировку в Россию и Великобританию. Создана возможность для обучения магистров в сфере СМИ.

      В сфере архивного дела единую систему архивной отрасли Республики Казахстан создают 220 государственных архивов. В рамках плавной интеграции казахстанских архивов в международное архивное пространство подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами Ближнего и Дальнего зарубежья.

      Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за последние 20 лет увеличился с 11,6 млн. до 22 млн. единиц хранения.

      Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 364 издательств и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой социально-важной литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг. Социально-важная литература – это художественные, научные, публицистические, энциклопедические и другие актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и общемировых ценностных идеалов, а также популяризирующие достижения в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни страны.

      Совершенствование законодательной базы. 18 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан "О телерадиовещании" (далее – Закон), где определены правовые условия регулирования отношений всех субъектов телерадиорынка и перехода на цифровой формат вещания. В 2012 году в целях реализации Закона разработаны 15 нормативных правовых актов.

      2. Анализ основных проблем.

      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественного информационного продукта.

      Второе. Отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме.

      3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.

      Совершенствование нормативно-правовой базы посредством реализации норм Закона Республики Казахстан "О телерадиовещании" от 18 января 2012 года позволит обеспечить 100-процентный охват населения эфирным цифровым телерадиовещанием с гарантированным предоставлением обязательных теле-, радиоканалов, создать благоприятные правовые условия для развития отечественных телевизионных и радиоканалов, оптимизировать и рационально использовать национальный радиочастотный ресурс. Процесс развития информационно-коммуникационных технологий открывает для СМИ новые способы распространения информации путем активного использования возможностей сети Интернет. Создание электронных аналогов газет и журналов, открытие собственных Интернет-ресурсов, online-вещание способствуют расширению источников информации для граждан страны, а также зарубежных пользователей Интернета, интересующихся информацией о Казахстане. Кроме того, присутствие СМИ в Интернете способствует повышению уровня оперативности их работы.

      Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана.

      1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.

      Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова. Сеть региональных центров обучения языкам составляет: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101, в 2011 году – 132, в 2012 году – 130.

      Успехи и достижения отрасли. В 2013 году завершен первый этап реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы.

      В рамках данного этапа обеспечено проведение целого комплекса мер, направленного, прежде всего, на совершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего функционирования и развития языков.

      В результате обеспечена доработка стандартов языковой компетенции: сформирован проект типовых программ и учебно-методический комплекс для обучения казахского языка через модель непрерывного образования "Казахский язык как иностранный или как второй". Изданы стандарты владения казахским языком, лексический минимум, грамматический справочник, программы интерактивного пробного тестирования, учебно-методические пособия "Тіл құрал" по 5 уровням (уровни А1 - элементарное использование языка; А2 - базовый уровень, В1- средний уровень, В2 - уровень выше среднего, С1-высший уровень), которые доведены до государственных органов и центров по обучению государственному языку.

      Организовано проведение тестирования в он-лайн режиме на страницах действующего официального сайта www.kazakhtest.kz.

      В 2013 году по проекту "Методология системы аккредитации языковых центров" разработана методология аккредитации языковых центров, методика проведения внешней экспертизы, стандарты и критерии, руководство по аккредитации.

      Продолжается выпуск самой разнообразной литературы на казахском языке. В свет вышли 25 томник "Мировой классики", 15-ти томник детской литературы "Әлем балалар әдебиетінің інжу-маржандары", 60-томное издание сказок для самых маленьких "Ертегілер елінде", 64-томное издание научно-познавательной литературы для детей "Мен оқығанды ұнатамын!", 5-томник "Қазақ балалар әдебиетінің классикалық үлгілері", издан 15 томный словарь литературного казахского языка (толковый словарь) и многое другое. Данная литература распространена по всем регионам республики. Среди выпущенной учебно-методической, научной, справочной, публицистической литературы казахско-русский, русско-казахский 10-томный терминологический словарь, учебно-методический комплекс "Қазақ тілі. "Тілдарын" уровня А-1, учебное пособие "Суретті қазақ тілі", "Қазақ қолөнері аталымдарының түсіндірме сөздігі", "Өсімдік атауларының түсіндірме сөздігі", Арабша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-арабша халықаралық қатынастар және саяси лексика сөздігі", "Цитология, эмбриология, гистология, анатомия терминдерінің түсіндірмелі ақпараттық сөздігі", "Химия. Балаларға арналған энциклопедиялық анықтамалық" и ряд других материалов.

      Всего в 2013 году было реализовано 85 издательских проектов, среди которых 36 учебно-методических пособий, 19 наименований книг для детей, 20 отраслевых словарей и 10 производных произведений. Запущен целый ряд телепроектов: реалити-шоу "Біз қазақша сөйлейміз", развлекательная программа с участием представителей неказахской национальности говорящих на казахском языке "Қазақша сөйлейміз", уроки по изучению казахского языка "Қазақша оңай – Казахский легко" и др.

      В сфере ономастики 21 января 2013 года принят Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ономастики". В сфере терминологии налажена работа отраслевых терминологических групп. Наряду с постоянной работой по проведению экспертизы и утверждению новых терминов на заседаниях Республиканской терминологической комиссии, начата работа над 30-томным терминологическим словарем.

      В рамках поэтапного перевода делопроизводства на государственный язык обеспечена работа автоматизированной системы мониторинга делопроизводства на государственном языке. Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота составляет 84 %.

      В целях усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере языковой политики, при оформлении визуальной продукции в Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ономастики" введена компетенция местных исполнительных органов на проведение соответствующего контроля.

      Формирование толерантной языковой среды. По стране действуют 190 воскресных школ при этно-культурных объединениях, где созданы условия для обучения родному языку представителей более 30 этносов, проживающих в Казахстане. Во всех языковых центрах ведется работа по обучению казахскому и английскому языкам для всех категорий граждан, в том числе социально уязвимых. Прорабатывается вопрос по составлению и изданию учебников для воскресных школ на языках их обучения.

      2. Анализ основных проблем.

      Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.

      Второе. Снижение языковой культуры казахстанского общества.

      Третье. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.

      3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.

      Низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком являются сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.

      Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступают расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.

      В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным являются решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.

      Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности.

      1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.

      Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 9 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее – ЭКО), более 25 000 неправительственных организаций (далее – НПО) и ряд профсоюзных организаций.

      Успехи и достижения. С целью системного изучения состояния и тенденций развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений Министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации. Ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. Согласно социологическим данным, уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях развития государственной политики – более 86,1 %.

      При координирующей роли Министерства эффективно реализована Концепция развития гражданского общества на 2006 – 2011 годы, ставшая основой социального партнерства власти, бизнеса и НПО. В результате повседневной практикой стало широкое привлечение НПО к разработке законопроектов, реализации программ, проведению общественных слушаний по важнейшим вопросам развития страны. На регулярной основе проводятся гражданские форумы, определяющие приоритеты партнерства государства и НПО. С 2011 года в стратегические планы всех заинтересованных госорганов интегрированы индикаторы эффективности их взаимодействия с гражданским сектором.

      Из средств государственного социального заказа финансируются все республиканские творческие союзы, Фонд Ассамблеи народа Казахстана, Всемирная Ассоциация казахов, Ассоциация выпускников президентской программы "Болашақ", Ассоциация деловых женщин, Конгресс молодежи Казахстана и другие женские, молодежные НПО.

      В 2013 году Министерством реализовано более 60 проектов, абсолютное большинство из них направлены на широкое разъяснение и мобилизацию всего общества, на реализацию Стратегии развития страны до 2050 года, ежегодных Посланий Главы государства. В соответствии с поручением Главы государства, данных в статье "Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда" Распоряжением Государственного Секретаря Республики Казахстан утверждена Рекомендация по подготовке и проведению национальных, государственных, профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан (от 15 января 2013 года № 1).

      Совершенствование законодательной базы. С 1 января 2012 года действует Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного социального заказа", в рамках которого Министерство культуры и информации определено уполномоченным органом в области реализации государственного социального заказа. Нормативно закреплена отраслевая регламентация государственного социального заказа и совершенствование процедуры его мониторинга.

      2. Анализ основных проблем.

      Первое. Существует необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности "диалоговых площадок".

      Второе. Требует совершенствования практика обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере государственных символов.

      Третье. В области формирования и размещения государственного социального заказа требуется дальнейшее совершенствование его организационно-методического обеспечения.

      3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.

      Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуются дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2013 № 437; от 29.08.2013 № 905; от 31.12.2013 № 1539.

Наименование

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление

1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 005, 006, 007, 016, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 029, 068, 901, 902)

Целевой индикатор

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры

социологические

исследования

%

30

50

50

52

54

56

57

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта "Мәдени мұра"

Показатели прямых результатов

Доля восстановленных, отреставрированных и прошедших консервацию объектов культурного наследия от общего количества объектов, вошедших в государственные списки памятников истории и культуры республиканского и местного значения

отчеты

подведомственных

организаций

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Ежегодное количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия в стране и за рубежом

отчеты

подведомственных

организаций

ед.

165

168

170

180

177

179

180

Уровень информированности населения о проектах "Мәдени мұра"

социологические

исследования

%

40

70

75

76

77

78

80

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Комплексное изучение историко-культурного наследия Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Х

Х

Х

Х

Х

Пропаганда национального исторического наследия в стране и за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка плана мероприятий по организации и проведению опроса населения в удовлетворенности качеством оказываемых госорганом услуг

-

Х

-

-

-

Наполнение контентом информационно-познавательных веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

     

Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям

Показатели прямых результатов

Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек:

данные

Агентства по

статистике

ед.






















- посетителей библиотек



265

268

269

271

273

275

277

- посещений театров



124

121

122

124

126

127

129

- посещений музеев



256

257

258

260

262

264

266

Доля национального библиотечного книжного фонда, переведенного в цифровой формат

отчеты

подведомственных

организаций

%

-

-

-

-

13

26

38

Посещаемость информационной системы "Электронный государственный библиотечный фонд "Библиотека Казахстана"

электронная

система учета

посещаемости

портала kazneb.kz

тыс. ед.

-

49

50

51

52

53

54

Доля автоматизированных государственных услуг от общего количества услуг

акт

%

-

-

-

83

17

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Материально-техническое обеспечение государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Строительство и реконструкция объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение функционирования объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Наполнение контентом электронного государственного библиотечного фонда "Библиотека Казахстана"

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка регламентов и стандартов государственных услуг

Х

Х

-

-

-

Перевод государственных услуг в электронный формат

-

Х

Х

-

-

     

Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

Показатели прямых результатов

Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката

мониторинг

репертуара

кинотеатров

%

5,2

6,5

4

5

4

4

4

Количество новых театральных постановок в республиканских театрах (ежегодный срез)

отчеты подведомственных

организаций

ед.

36

39

42

39

34

29

29

Уровень снижения операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получение разрешений, лицензий, сертификатов; аккредитация; получение консультаций), включая время и затраты

мониторинг

снижения

операционных

издержек

%

-

30

-

-

-

30

-

Снижение до 30 % количества плановых проверок субъектов государственного контроля

ведомственная

отчетность

%

-

-

-

10

10

10

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка талантливых личностей, обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры)

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Производство национальных фильмов

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля

Х

Х

Х

Х

Х

     

Наименование

Источник

информации

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление

2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,

архивного дела и издательства

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 003, 018, 019, 020, 021, 022)

Целевые индикаторы

Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции

социологические

исследования

%

-

-

30

50

52

54

56

Увеличение объема Национального архивного фонда

отчеты

подведомственных

организаций и

местных

исполнительных

органов

тыс. ед.

хр.

-

-

300,0

550,0

300,0

300,0

300,0

     

Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ

Показатели прямых результатов

Ввод новых государственных отечественных телевизионных и радиоканалов

акты выполненных

работ

ед.

-

1

1

3

1

-

-

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (газеты)

акты выполненных

работ

полоса

форм.

А-2

12 685

13 240

12 400

15 298

14 372

12 400

12 400

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (журналы)

акты выполненных

работ

учетно-

изд. Лист

875

970

875

953

875

875

875

Объем телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа

акты выполненных

работ

час

68 708

68 708

82 546

102 165

115 392

120 855

120 855

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Формирование перечня тематических направлений государственной информационной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Методическое обеспечение информационного сопровождения социально значимых мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Тематическая дифференциация государственных каналов

Х

Х

-

-

-

     

Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели прямых результатов

Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных телеканалов

акты выполненных

работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных радиоканалов

акты выполненных

работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Среднесуточный объем вещания государственных каналов в спутниковом сегменте

акты выполненных

работ

час

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемого по сетям многоканального вещания

Х

Х

Х

Х

Х

Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного производства

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по повышению квалификации отечественных журналистов

Х

Х

Х

Х

Х

Награждение журналистов за творческий вклад в развитие отечественного информационного пространства

Х

Х

Х

Х

Х

     

Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства

Показатели прямых результатов

Объем продукции электронных СМИ, охваченной мониторингом

мониторинг СМИ

час

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом

мониторинг

интернет-ресурсов

кол-во

-

-

135

135

135

135

135

Объем продукции печатных СМИ, охваченной мониторингом

мониторинг СМИ

полоса

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Определение перечня тематических направлений и СМИ для проведения мониторинга

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ, принятие мер в установленном законодательством порядке

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального архивного фонда и документов по личному составу

Показатели прямых результатов

Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы

отчеты

подведомственных

организаций

%

-

-

5

10

10

10

10

Доля принятых документов в государственные архивы от общего объема документации, подлежащей приему

отчеты

подведомственных

организаций

%

-

-

80

85

85

85

85

Ежегодное обновление основных средств хранения государственных архивов

отчеты

подведомственных

организаций

%

-

-

3

5

6

8

10

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда и по личному составу

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование состава Национального архивного фонда

Х

Х

Х

Х

Х

Модернизация материально-технической базы государственных архивов

Х

Х

Х

Х

Х

Создание и ведение автоматизированного научно-справочного аппарата к архивным фондам и баз данных

Х

Х

Х

Х

Х

     

Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Показатели прямых результатов

Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией

отчеты

подведомственных

организаций

%

80

80

80

85

85

85

85

Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки

отчеты

подведомственных

организаций

%

80

80

80

85

85

85

85

Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат

отчеты

подведомственных

организаций

%

-

5

5

2,4

2,4

2,4

2,4

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Проведение мероприятий по эффективному использованию документов Национального архивного фонда, находящихся на хранении в государственных архивах (сборники архивных документов, справочники, выставки)

Х

Х

Х

Х

Х

Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой формат

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по популяризации услуг государственных архивов (теле- и радиопрограммы, публикации в печатных СМИ, постоянно действующие и тематические выставки, республиканские семинары)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы

Показатели прямых результатов

Количество наименований выпускаемой социально-важной литературы

отчеты издательств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

Количество социально-важной литературы, распространенной по библиотекам республики

акты

приема-передач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

781 000

781 000

781 000

Степень реализации тематического плана

протокол

экспертного

совета

%

100

100

100

100

100

100

100

     

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Определение тематических направлений по изданию социально-важной литературы

Х

Х

Х

Х

Х

Определение перечня книгоиздающих организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Издание книг

Х

Х

Х

Х

Х

Распространение книг по библиотекам республики

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник

информации






Ед.

изм.






Отчетный

период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление

3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 004, 024)

Целевые индикаторы

Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком

социологические

исследования

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками

социологические

исследования

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Показатели прямых результатов

Число обучающихся в центрах обучения казахскому языку

отчеты центров

обучения

казахскому языку

ед.

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота

мониторинг

процесса ведения

документооборота

на государственном

языке

%

60

80

82

84

86

88

90

Посещаемость Национального портала государственного языка

электронная

система учета

посетителей

портала

тыс.ед.

162,5

200

230

270

300

300

300

Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями

отчеты

Всемирной

ассоциации казахов

Ед.

12

18

19

20

20

21

21

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Реализация комплекса мероприятий по созданию системы овладения государственным языком всеми гражданами Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение подготовительной работы по переводу

казахского языка на латинскую графику

-

-

Х

Х

Х

Организация и проведение мероприятий, направленных на

популяризацию, повышение престижа и расширение сферы

применения государственного языка

Х

Х

Х

Х

Х

Организация работы по усовершенствованию,

модернизации и систематизации лексического фонда

казахского языка (в сфере ономастики, терминологии,

антропонимики)

Х

Х

Х

Х

Х

Оказание политико-дипломатической, методической и организационной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Организация системы аналитической и исследовательской работы по проблемам соотечественников, проживающих за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

     

Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

Показатели прямых результатов

Доля взрослого населения республики, владеющего русским языком

социологические

исследования

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Доля населения республики, владеющего английским языком

социологические

исследования

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку

данные ЭКО

%

-

-

54

57

60

62

64

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Обеспечение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения культур этносов, проживающих в Казахстане

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение работы по сохранению

широкого образовательного пространства

процесса обучения иностранным языкам

Х

Х

Х

Х

Х

Выработка мер, направленных на

поощрение внедрения трехъязычия

-

-

Х

-

-

     

Наименование

Источник информации

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Стратегическое направление

4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011)

Целевые индикаторы

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

социологические

исследования

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

социологические

исследования

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов

социологические

исследования

%

-

-

-

65

67

70

72

Количество социально значимых проектов, реализованных совместно с НПО

количество

проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Прозрачность решений, принимаемых государственными органами

отчет

Глобального

индекса

конкурентоспособности Всемирного

экономического

форума

место

в

рейтинге

Глобального

индекса

конку-

ренто-

способности

Всемирного

эконо-

мичес-

кого

форума

-

53

32

31

30

29

28

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

социологические

исследования

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия

социологические

исследования

%

-

-

50

52

54

56

58

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан

итоги конкурса по

размещению

государственного

социального заказа

%

(от

общего

объема

финан-

сиро-

вания)

-

-

5

5

5

5

5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

     

Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики

Показатели прямых результатов

Уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики по результатам проведения информационно-пропагандистских мероприятий

социологические

исследования

%

80

83

84

85

85

85

85

Уровень правовой грамотности населения в сфере применения государственных символов

социологические

исследования

%

-

-

-

45

49

53

57

Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы

результаты

инспекционных

проверок/данные

государственных

органов,

учреждений

%

30

35

36

37

38

39

40

Доля женщин во власти на уровне принятия решений

отчеты

структурных

подразделений

%

-

-

30

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Организация и проведение комплекса мероприятий по разъяснению и пропаганде программных документов и основных направлений государственной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду государственных символов

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия основных приоритетов ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан

Х

Х

Х

-

-

     

Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны

Показатели прямых результатов

Доля проектов, реализованных совместно с НПО и бизнес-сектором (от общего числа реализованных проектов)

отчеты поставщиков

по

государственному

социальному заказу

и подведомственных

организаций

%

-

-

5

5

5

5

5

Доля населения, охваченного услугами НПО в рамках государственного социального заказа

отчеты НПО по

реализации

социально значимых

проектов в рамках

государственного

социального заказа

%

16

16

18

20

22

24

26

Количество "диалоговых площадок" с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

данные

государственных

органов

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Доля граждан, положительно оценивших услуги НПО в рамках государственного социального заказа

социологические

исследования

%

-

-

10

15

20

25

30

Доля респондентов, положительно оценивших состояние нормативной правовой базы, регулирующей деятельность институтов гражданского общества

социологические

исследования

%

-

-

5

7

9

11

13

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на реализацию гендерной политики

итоги конкурса по

размещению

государственного

социального заказа

%

(от

общего

объема

государственного социального

заказа)

-

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Организация мероприятий и проектов с участием институтов гражданского общества

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев

Х

Х

Х

Х

Х

3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира"

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 2

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года"

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы"

Стратегическое направление 3

Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики"

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года"

Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 "О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы"

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 4

Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

1

2

4.1. Обеспечение единства нации и формирование казахстанского патриотизма

Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики"

Послание Президента Республики Казахстан от 29 января 2010 года "Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана"

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года"

Доктрина национального единства

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта "Мәдени мұра"

Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям

Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями культуры, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.

2. Выполнение регуляторной функции развития культурного пространства:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры; внедрение системы оценки качества, а в перспективе внедрение стандартов ISO 9000.

3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли:

стимулирование производства конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений; внедрение системы государственно-частного партнерства в процесс создания конкурентоспособного культурного продукта

2011–2015 годы

Стратегическое направление 2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства

Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ

Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства

Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального архивного фонда и документов по личному составу

Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.

2. Выполнение регуляторной функции: мониторинг электронных, печатных СМИ и негосударственных СМИ по улучшению качества производимой ими продукции в рамках государственной информационной политики; укрепление материально-технической базы подведомственных архивных учреждений путем приобретения нового оборудования, капитального ремонта; внедрение информационных технологий и автоматизация деятельности архивных учреждений

2011–2015 годы

Стратегическое направление 3.

Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.

2. Выполнение регуляторной функции: реализация Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы; совершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего развития и функционирования языков.

3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли: стимулирование производства конкурентоспособного продукта в сфере развития и функционирования языков за счет развития рыночных отношений

2011–2015 годы

Стратегическое направление 4.

Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики

Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны

1. Модернизация системы менеджмента: совершенствование работы структурных подразделений Министерства культуры и информации, направленной на эффективное взаимодействие с инфраструктурой сферы (институты гражданского общества); внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников структурных подразделений, ответственных за реализацию целей и задач заданного направления; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.

2. Выполнение регуляторных функций: совершенствование работы Экспертного совета при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан; составление карты Казахстана по отраслевым целевым группам и разработка программ для работы с каждой из них

2011–2015

годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного

информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства

Задача 2.1.1 Реализация государственной информационной политики через СМИ

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы

Координация деятельности пресс-служб центральных госорганов, работа с местными исполнительными органами по вопросам проведения государственной информационной политики

Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды

как фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Содействие в подготовке организационно-методических мероприятий за рубежом

6. Управление рисками

      Сноска. Раздел 6 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1539.

Наименование

возможного риска

Возможные последствия, в

случае непринятия мер по

управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние

негативное влияние

природно-климатических

условий на объекты

историко-культурного

наследия

недостижение показателей,

направленных на сохранение и

развитие объектов

историко-культурного

наследия

составление перечня

культурно-историчеких объектов,

имеющих статус приоритетных при

распределении финансовых средств,

контроль за поставщиками

Внутренние

неэффективная

работа местных

исполнительных

органов

недостижение показателей,

направленных на развитие

социально-культурной

ситуации в регионах

подписание меморандумов с акимами

областей и городов Астаны и Алматы

разобщенность

технологического

оснащения медийной

сферы

недостижение ряда

показателей в направлении

повышения

конкурентоспособности

отечественного

информационного пространства

введение, регламентация и организация

работы Технического совета при

Министерстве культуры и информации

Республики Казахстан

неэффективная

работа

подведомственных

организаций

недостижение отдельных

показателей развития

социально-культурной сферы

внедрение системы мониторинга и

контроля работы подведомственных

организаций;

создание механизма

карьерного роста и мотивации

сотрудников;

эффективное

межсекторальное взаимодействие с

Министерством образования и науки

Республики Казахстан в рамках

подготовки профессиональных кадров по

программе "Болашақ"

сокращение

профессиональных

кадров

внедрение адекватных

системных методов сбора и

предоставления

статистических данных

7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы

      Сноска. Подраздел 7.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.08.2013 № 905; от 31.12.2013 № 1539.

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

001 Формирование государственной политики в области культуры и информации

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, информации, внутриполитической стабильности, языковой политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов, создание условий для расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере языковой политики. Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и реставрационных работ памятников истории и культуры.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение функционирования Министерства культуры и информации Республики Казахстан и его подразделений

тыс. тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

666

386

690

557

703 500

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество стратегических документов Министерства

шт.

3

3

3

2

2

2

2

Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Министерства

шт.

92

92

92

92

92

92

92

Ориентировочное количество разработанных международных договоров и соглашений

шт.

8

8

5

1

1

1

2

Ориентировочное количество нормативно-правовых актов, правовых актов, разработанных Министерством (по мере поступления)

шт.

100

104

100

110

120

120

120

Ориентировочное количество выдачи лицензий на реставрационные и археологические работы (по запросу)




По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество выданных разрешений на ввоз и вывоз историко-культурных ценностей (по запросу)




По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество проведенных конференций, круглых столов, семинаров в области культуры и развития языков

шт.

26

32

28

30

30

30

30

Реализация медиа-планов по освещению общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране

ед.










40

40

40

40

Количество организаций-источников пополнения Национального архивного фонда, охваченных контролем за состоянием делопроизводства и хранения документов

кол-во организаций










5

4

4

4

Количество тематических направлений, охваченных в рамках проведения государственной политики в сфере книгоиздания

кол-во тематических направлений










17

17

17

17

Доля казахстанского содержания в IT-услугах

%

-

-

38

50

65

65

65

Показатели конечного результата

Обеспечение высокого уровня функционирования Министерства в целях эффективной реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности

Предполагаемые средние затраты на содержание одного государственного служащего

тыс. тенге

3 222

3 695

3 502,2

3822,4

4071,6

4086,1

4162,7

Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

666 386

690557

703 500

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

002 Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области

культуры и информации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Оснащение материально-технической базы центрального аппарата Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1647

8623


8681 



Оснащение материально-технической базы Комитета культуры Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1315

2022


 2730

1348 

2313 

Оснащение материально-технической базы Комитета по языкам Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1198

1010


 1298



Оснащение материально-технической базы Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации

тыс. тенге




0

 7291



Показатели прямого результата

Ориентировочное количество программного обеспечения

ед.



2


 1



Ориентировочное количество приобретение сервера, серверного оборудования

ед.













2

1




Ориентировочное приобретение оргтехники

ед.













30







Ориентировочное приобретение компьютеров

ед.













38







Ориентировочное количество мебели

комп.



44



28 

Ориентировочное количество оборудования, прочие

шт.


7

35


 49



Приобретение программно-аппаратного комплекса "Формикайтек TVMon Каскад Flash"

комп.




0




Доля казахстанского содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО

%

-

-

2













Доля казахстанского содержания в объеме сектора IT-оборудования

%

-

-

2













Показатели конечного результата

Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования

%


100

100

0

 100

100 

100 

Показатели качества

Эффективное функционирование Министерства при реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики

Показатели эффективности




























Объем бюджетных расходов

Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами

тыс. тенге




4 160

11 655

0

20000

1348 

2313 

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры, выплат государственных премий журналистам за лучшие публикации в области средств массовой информации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение выплаты Государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан

тыс. тенге

7 776

8 478

9 072

9 888

10386

11 112

11 892

Обеспечение выплаты Президентских премий и грантов в области средств массовой информации

тыс. тенге

5 184



6552

6924

7408

7928

Обеспечение выплаты Государственной стипендии в области культуры

тыс. тенге

15 552

16 513

18 144

19 776

20 772

22 224

23 784

Обеспечение выплаты Государственной премии в области литературы и искусства

тыс. тенге


24 904






29 046



32 642






Изготовление дипломов и свидетельств

тыс. тенге

347

520

462

600

616

714

765

Обеспечение деятельности комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента РК, государственных стипендий деятелям литературы и искусства Казахстана, государственных премий в области литературы и искусства

тыс. тенге















2 016

1 952

1 732

3 457

3 648

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий

чел.

1

4

1

4

1

4

 1

Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий

чел.

50

50

50

50

50

50

 50

Ориентировочное количество деятелей, удостоенных премии и грантов в области средств массовой информации

чел.






















4

4

4

4

Показатели конечного результата

Обеспечение выплат премий, грантов, стипендий в области культуры и информации

%




100

100

100

100

100

 100

Показатели качества




























Показатели эффективности




























Объем бюджетных расходов




тыс. тенге

28 859

50 415

29 694

67814

40 430

77 557

48 017 

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

004 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социально-экономической, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Развитие языков этнических групп, повышение качества удовлетворения национально-культурных потребностей

тыс. тенге

22

681

24 495

25 222

23

407

21 465

21 465

21 465

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни (конкурсы, фестивали, семинары, конференции, круглые столы и др.), совершенствование работы терминологических и ономастических секций, укрепление международного сотрудничества

тыс. тенге

611 192

565 816

2 508 342

414 697

1 178 234

1 625 549

1 625 549 

Показатели прямого результата

Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально-культурных объединений

чел.

900

915

1 000

1 000

1 000

1 050

1100 

Количество участников мероприятий, направленных на методическое совершенствование преподавателей воскресных школ республиканских национально-культурных центров

чел.

1000

1185

1 200

60

60

60

60 

Разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом

тыс. печ. листов

70 350

71 334

95 900

0,1

0,5

1

Количество аналитических докладов, подготовленных на базе исследований по проблемам языковой политики, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом

ед.

4

4

4

3

3

3

 3

Охват населения организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики

чел.

2 900

3 790

3 800

3 850

3 850

3900

3950 

Показатели конечного результата

Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком

%

52

60

63

65

68

71

75 

Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку

%

-

-

54

57

60

62

64

Показатели качества




























Показатели эффективности




























Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 199 699

1 647 014

1 647 014 

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

005 Прикладные научные исследования

Бюджетная подпрограмма

100 В области культуры

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические исследования объектов историко-культурного наследия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение научно-прикладных исследований

тыс. тенге

111 907

72 713

53 941

56 000

135 630

94 730




Проведение археологических работ

тыс. тенге

156 184

100 500

107 500

99 300

88 210

87 731

102 179

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество научно-прикладных исследований

ед.

13

11

7

6

6

2




Ориентировочное количество проводимых археологических работ

ед.

49

26

27

26

10

10

10

Показатели конечного результата

Обеспечение научно-практического анализа историко-культурного наследия путем проведения научно-прикладных и археологических исследований

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Предполагаемые средние затраты по проведению археологического исследования на одном объекте

тыс. тенге


773,1

796,3

787,4

8821

8773

10217.9

Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

268 091

173 213

161 441

155 300

223 840

182 461

102 179

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры, архивных учреждений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Материально-техническое оснащение организаций культуры

тыс. тенге




24 090




107 897

1 231 327

297 282

222 366

Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации организаций культуры

тыс. тенге










132 874

243 440

879 256

20000

Материально-техническое оснащение архивных учреждений

тыс. тенге










373 130










Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

тыс. тенге







826 328

















Показатели прямого результата

Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт

ед.

4

1

1

2

2

1

1

Количество организаций, по которым проводится разработка проектно-сметной документации

ед.













2







Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов

ед.







102

46

989

404

371

Ориентировочное количество приобретенной литературы

ед.







2 250

2 250

6721

3007

3007

Ориентировочное количество программного обеспечения

ед.







26




38

6

47

Ориентировочное количество приобретенного оборудования организаций культуры

ед.







300

69

2 307

337

229

Ориентировочное количество приобретенного оборудования архивных учреждений

ед.










120




29

117

Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

ед.







56













Показатели конечного результата

Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием

ед.







2 678

2485

10 055

3 783

3 771

Проведение капитального ремонта объектов культуры

ед.










2

2







Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов




тыс. тенге

451 544

24 090

903 690

613 901

1474 767

1176 538

242 366

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

007 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для сохранения и развития материально-технической базы кинематографии; обеспечение условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Производство переходящих, новых фильмов, дубляж фильмов, формирование сценарного резерва, обеспечение непрерывного технологического процесса, тиражирование и дистрибьюция нацфильмов, хранение национальных фильмов

тыс. тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3437 281

2396 890

2409 890

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество национальных фильмов

ед.

13

21

20

16

26

34

32

Показатели конечного результата

Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката, произведенных в рамках государственного заказа

%

5,2

6,5

4

5

4

4

Показатели качества

Предполагаемое количество призов и наград международных кинофестивалей

ед.

2

2

1

1

1

 1

 1

Показатели эффективности




























Объем бюджетных расходов




тыс. тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3437 281

2396 890

2409 890

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

008 Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение праздничных мероприятий, торжественных концертов, культурно-массовых мероприятий

тыс. тенге

160 975

1 372 503

922 082

437 861

436281

380433

534352

Проведение юбилейных дат выдающихся личностей

тыс. тенге

58 714

14 429

8 958

81 589

78 670

55 000




Международное сотрудничество и презентация лучших достижений казахстанского искусства за рубежом

тыс. тенге

954 022

1 196 845

1 296 705

1 045 222

887 788

756 201

637 002

Комплекс социально значимых и культурных мероприятий по Году "Астана - столица Содружеств 2012", "Астана - культурная столица тюркского мира 2012"

тыс. тенге










580824










Показатели прямого результата

Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий в стране

ед.

27

35

29

50

36

29

20 

Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий за рубежом

ед.

15

7

3

11

13

10

 8

Показатели конечного результата

Повышение культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным культурным наследием Казахстана путем проведения социально значимых и культурных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100 

Показатели качества




























Показатели эффективности




























Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 402 739

1191 634

1171 354

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

009 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан.

Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни.

Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и республиканских фестивалях

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Выделение субсидий театрально-концертным организациям на покрытие убытков

тыс. тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

6 799 366

5 773 243

5 819 517

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество театральных постановок

ед.

36

39

37

39

34

29

29 

Ориентировочное количество зарубежных гастролей

ед.

6

3

6

3

4

1

Показатели конечного результата

Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики

%

100

100

100

100

100

100

100 

Показатели качества




























Показатели эффективности




























Объем бюджетных средств




тыс. тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

6 799 366

5773 243

5819 517

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение функционирования музеев, музеев- заповедников

тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1509 728

1081 116

1068 209

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия

ед.

165

168

170

175

168

165

160

Показатели конечного результата

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием Казахстана

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества




























Показатели эффективности




























Объем бюджетных расходов




тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1509 728

1081 116

1068 209

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

011 Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие гражданского общества.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Выпуск имиджевых материалов по пропаганде межэтнического согласия, государственных символов, по разъяснению и пропаганде ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана

тыс. тенге

20 000

13 300

12 541

24 867

24867

26608

28470

Проведение общественно-политических мероприятий, оказание государственной поддержки по развитию межэтнических отношений и укрепления этнокультурных взаимодействий в обществе

тыс. тенге

961 381

1 254 779

784 644

237 230

354 896

453 434

485 174

Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев

тыс. тенге

141 114

168 311

185 562

396 047

466 770

383 559

373 857

Показатели прямого результата

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в РК

%

-

-

5

5

5

5

5

Уровень информированности населения о работе, проводимой в сфере государственных символов

%

-

-

-

65

67

70

72

Показатели конечного результата

Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы

%

30

35

36

37

38

39

40

Количество "диалоговых площадок" с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

%

55

85

86

87

88

89

90

Показатели конечного результата




























Показатели качества




























Показатели эффективности




























Объем бюджетных расходов




тыс. тенге

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

846 533

863 601

887 501

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

012 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-культурного наследия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Воссоздание памятников историко-культурного наследия

тыс. тенге

563 650

563 650

608 657

716 420

779 726

828 455

711 702

Сооружение памятников историко-культурного наследия

тыс. тенге


1 673

1673


105 000



Показатели прямого результата

Предполагаемое количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы

ед.

26

19

30

28

39

37

43 

Предполагаемое количество установленных памятников в Казахстане

ед.

1

-

-

1

1

-


Показатели конечного результата

Повышение уровня информированности населения о проектах "Мәдени мұра"

%

40

70

75

76

77

78

80

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

563 650

565 323

610 330

716 420

884 726

828 455

711 702

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

013 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в производстве и социальной сфере

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Повышение квалификации и прохождение стажировок сотрудниками государственных организаций культуры в республике и за рубежом

тыс. тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Показатели прямого результата

Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку за рубежом

чел.

100

20

18

23

23

16

16 

Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку в республике

чел.

-

-

-

-

-

-

 -

Показатели конечного результата

Обеспечение прохождения стажировок сотрудниками республиканских организаций культуры за рубежом в целях совершенствования теоретических и практических знаний профессионального мастерства специалистов

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

014 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Подготовка к изданию, издание свода памятников истории и культуры (по областям)

тыс. тенге

17 000

8 000

8 000

6 000

14 500

10 000

10 000

Определение границ территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в предварительный список ЮНЕСКО

тыс. тенге

5 000

8 000

8 000

8 000

5300

3000

6000

Разработка генерального плана, определяющего пути возрождения музеев-заповедников

тыс. тенге




6 104

5100

5104

5000

Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников истории и культуры

тыс. тенге

20 220

22 500






Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников для включения их в серийную номинацию "Великий Шелковый Путь"

1. Семиреченский отрезок (Талгар, Койлык, Акыртас, курганные могильники)

2. Южно-Казахстанский отрезок (Сайрам, Испиджап, Отрар)

тыс. тенге




8 000

8000

8000

7000

Разработка менеджмент-плана по изучению, сохранению и развитию средневековых городищ Сауран и Ески Туркестан

тыс. тенге



6 000





Разработка менеджмент- плана по изучению, сохранению и развитию мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, петроглифов Тамгалы и других объектов, включенных в список ЮНЕСКО

тыс. тенге





6000

2000

4840

Подготовка научной документации объектов культурного наследия для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по серийной трансграничной номинации "Великий Шелковый путь"

тыс. тенге



8 500

8 500

8500

8500

8500

Разработка картосхемы расположения и комплексного проекта зон охраны памятников истории и культуры Акмолинской области г. Астаны

тыс. тенге




7 000






7000






Реставрация копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии, VII-VI века до нашей эры

тыс. тенге



8 000





Определение границ территории и зон охраны Государственного историко-культурного заповедника-музея "Иссык"

тыс. тенге



5 104





Историко-технологическое исследование, сбор, систематизация и создание базы данных по строительным и реставрационным материалам памятников материальной культуры Казахстана

тыс. тенге






5000

7000

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество реализуемых проектов по своду и систематизации культурного наследия народа

ед.

6

5

6

6

6

8

7

Показатели конечного результата

Повышение уровня информированности населения о проекте "Мәдени мұра"

%

40

70

75

76

77

78

80

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340 

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

015 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программ

Содержание республиканских библиотек

тыс. тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471 

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий

ед.

75

75

78

78

78

78

78 

Показатели конечного результата

Удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей читателей путем проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий республиканскими библиотеками

%

100

100

100

100

100

100

 100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

1056 713

1015846

1471

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

016 Строительство, реконструкция объектов культуры

Описание

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби в городе Дамаск в Сирийской Арабской Республике

тыс. тенге

392 060

86 149

431 560





Реставрация и воссоздание Мечети Султан Бейбарса в г. Каире

тыс. тенге

382 000







Строительство историко-культурного заповедника - музея "Иссык" в Алматинской области

тыс. тенге

85 815







Строительство Государственного историко-культурного заповедника-музея "Берель" Катон-Карагайского района ВКО

тыс. тенге



100 734

100734

70 670



Показатели прямого результата

Количество строящихся объектов культуры

ед.

3

1

2

1

1







Показатели конечного результата

Количество объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2


2

1

1







Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

859 875

86 149

532 294

100734

70 670







     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

017 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство объектов культуры города Астаны

тыс. тенге



37 374 632

15 837 000

828 956



Показатели прямого результата

Количество объектов, подлежащих строительству

ед.



1

1

1



Показатели конечного результата

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" на строительство Классического театра оперы и балета в г. Астана




37 374 632

15 837 000

828 956



Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге



37 374 632

15 837 000

828 956



     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

018 Издание социально-важных видов литературы

Описание

Обеспечение выпуска и доведения потенциальных читателей социально-важной литературы, выпуск развернутых художественных, научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах жизни

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Услуги по изданию социально-важных видов литературы

тыс. тенге

1 069 999



1 093 286

1 116 760

1 187 292 

1 270 402 

Показатели прямого результата

Количество наименований выпускаемой социально значимой литературы

ед.

474



380

374 

374 

374 

Количество социально значимой литературы, распространенной по библиотекам республики

ед.

948000



926000

 781 000

781 000 

781 000 

Процент выполнения тематического плана

%

100



100

100 

100 

100 

Показатели конечного результата

Пополнение библиотечных фондов страны социально важной литературой

экз.

948000



926 000

 781 000

781 000 

781 000 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



1 069 999



1093286

1 116 760

1187 292 

1270 402

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

019 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми государственных архивных учреждений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Содержание государственных архивных учреждений


297 155



437 136

453 480

435 257

441 831

Показатели прямого результата

Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией

%

80



85

85

85

85

Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки

%

80



85

85

85

85

Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы

%




10

10

10

10

Доля принятых в государственные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему

%




85

85

85

85

Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат

%




2,4

2,4

2,4

2,4

Показатели конечного результата

Увеличение объема Национального архивного фонда

ед. хр. (тыс.)




550

300

300

300

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



297 155



437 136

453 480

435 257

441 831

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

020 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с привлечением широких слоев общественности, организация и производство творческих конкурсов, производство и трансляция документальных, анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической тематике

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Ежегодное производство и прокат не менее 3 видеороликов

тыс. тенге




1281

840

1467

1570

Ежегодное производство и прокат не менее 3 аудиороликов

тыс. тенге




376

224

430

460

Ежегодное проведение не менее 2 семинаров с привлечением широких слоев общественности

тыс. тенге




5667

6768

6488

6943

Ежегодное производство и трансляция 3 документальных фильмов, посвященных антинаркотической тематике

тыс. тенге




3038

2207

3479

3722

Показатели прямого результата

Объем произведенной аудиовизуальной продукции, выпущенной в рамках реализации государственного заказа

минут




49

49

49

49

Показатели конечного результата

Доведение до населения страны мероприятий по антинаркотической тематике

шт.




11

11

11

11

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов






10362

10 039

11 864

12 695

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

021 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики, в том числе через газеты и журналы, через телерадиовещание, Интернет-ресурсы, аренда транспондера, методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики, проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Услуги в рамках государственного социального заказа

тыс. тенге




34 367

36 774

36 774

36 774

Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы

тыс. тенге




2 556 287

2 334 792

1 881 370

1 881 370

Проведение государственной информационной политики через телерадиовещание

тыс. тенге




22 811 890

30 807 065

32 181 535 

33 795 487 

Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК

тыс. тенге




28762

65 646

65 646

65 646

Проведение мониторинга Интернет-ресурсов на предмет исполнения норм законодательства РК

тыс. тенге




14 900

28 350

28 350

28 350

Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения законодательства о выборах РК

тыс. тенге




0






11 472






Методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики

тыс. тенге




144 448

305 753

305 753

305 753

Услуги информационного агентства Bnews

тыс. тенге




153 650

345 380

345 380

345 380

Услуги информационного Интернет-портала Baq.kz

тыс. тенге




12840

92159

92159

92159

Сопровождение сайта Премьер-Министра РК

тыс. тенге




90 599

122 131

122 131

122 131






Анализ контентного сопровождения и продвижения официальных Интернет-ресурсов государственных органов

тыс. тенге









47188

50491

54025






Статистический анализ Казнета

тыс. тенге





















33 853

36223

38759






Анализ социально-политического влияния Интернета

тыс. тенге





















92712

99202

106146






Контентный перевод и контентное сопровождение литературного портала

тыс. тенге





















146 451

156246

167184






Переход печатных СМИ в интернет

тыс. тенге





















58 931

58 931

58 931

Повышение уровня государственного присутствия в Интернете и формирование положительной информационной среды посредством видео-порталов

тыс. тенге





















161 444

161 444

161 444

Сопровождение сайта elim-ai.kz

тыс. тенге





















276 623

276 623

276 623

Показатели прямого результата

Ввод новых государственных отечественных телевизионных передач и радиоканалов

ед.




3



Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (газеты)

полоса формата

12685



15 298

14 372

12400 

12400

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (журналы)

издательский

875



953

875

875 

875 

Объем телевизионных передач и радиопередач, выпущенных в рамках государственного заказа

час

68708



102 165

115 392

120 855 

120 855 

Объем продукции электронных СМИ, охваченных мониторингом

час

74460



74460

74460

74460 

74460 

Объем продукции печатных СМИ, охваченных мониторингом

полоса

20718



20718

20718

20718

20718

Количество проведенных семинаров с участием представителей государственных органов, направленных на совершенствование государственной информационной политики

кол-во




4

4

4

4

Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом

кол-во




135

135

135

135

Количество ссылок на сайты казахоязычных средств массовой информации на информационный портал Baq.kz

кол-во




130

240

390

395

Количество страниц казахоязычных средств массовой информации, не имеющих собственного сайта, размещенных на информационный портал Baq.kz

кол-во




100

150

200

205

Количество обучающих семинаров по исполнению информационного портала Baq.kz по области

кол-во




14

14

14

14






Количество публикуемых информационно-аналитических материалов на государственном и русском языках на портале Bnews.kz

кол-во





















30 000

35 000

40 000






Количество проводимых онлайн-конференций на государственном и русском языках на портале Bnews.kz

кол-во





















50

60

70






Размещение на портале Каztube.kz отечественного контента, без нарушения законодательства в области авторских прав

час





















50

70

90






Количество зарегистрированных пользователей на портале Каztube.kz

кол-во





















40 000

45 000

50 000






Охват аудитории проводимых онлайн-ЕНТ на портале "Elim-ai.kz"

кол-во





















8000

10000

12000






Количество публикуемых материалов, создающих благоприятный имидж РК на портале Pm.kz

кол-во





















10 000

12 000

14 000






Количество разработанных и запущенных Интернет- ресурсов для печатных СМИ РК

кол-во





















400

400

400






Количество обученных представителей СМИ и технических сотрудников по переходу СМИ в Интернет

кол-во





















500

500

500






Количество публикуемых материалов, создающие благоприятный имидж РК на портале "Elim-ai.kz"

кол-во





















10 000

11 000

12 000






Количество разрабатываемых социальных онлайн-игр с национальным колоритмом

кол-во





















5

5

5

Показатели конечного результата

Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов от 16 до 24 часов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики

%

100



100

100 

100 

100 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



16 238 694



25847 743

34 953 252

35909 730 

37536 162

     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

022 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации

Описание

Увеличение уставного капитала АО "Агентство "Хабар" по проекту "Техническое дооснащение АО "Агентство "Хабар" - приобретение телевизионного оборудования для телеканала "Новости-24"

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Пополнение уставного капитала АО "Агентство "Хабар"

тыс. тенге




1 404 648




Показатели прямого результата

Ввод новых отечественных телеканалов

ед.




1




Показатели конечного результата

Обеспечение среднесуточного объема вещания государственного телеканала 24 часа с целью доведения до населения страны государственной информационной политики

%




100




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов






1 404 648




     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

023 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство объектов культуры города Астаны

тыс. тенге

15 544 535

1 994 925


181 570




Строительство объектов культуры города Алматы

тыс. тенге



10 397 330





Строительство объектов культуры Восточно-Казахстанской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Мангистауской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Кызылординской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Карагандинской области

тыс. тенге

259 240







Строительство объектов культуры Южно-Казахстанской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Костанайской области

тыс. тенге








Показатели прямого результата

Окончательная оплата по объекту "Триумфальная арка", связанная с проведением летних видов работ (озеленение и благоустройство территории, установка лифтового оборудования)

%




5




Показатели конечного результата

Количество объектов, введенных в эксплуатацию


2



1




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570




     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы, Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата

Доля взрослого населения неказахской национальности, владеющего государственным языком

%

12







Доля представителей других этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при национально-культурных объединениях

%

79







Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями


12







Показатели конечного результата

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота

%

60







Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

328 295







     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

024 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры

Описание

Материально-техническое оснащение объектов культуры местного значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Материально-техническое оснащение Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны

тыс. тенге




1 285 860




Показатели прямого результата

Ориентировочное количество оборудования и материалов для кинозалов

шт.




90




Выкуп изготовленного макета города Астаны

ед.




1




Показатели конечного результата

Приобретение оборудования и выкуп изготовленного макета Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны

ед.




91




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге




1 285 860




     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных условий для инвестирования отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Увеличение уставного капитала АО "НК "Казахфильм"

тыс. тенге

1 970 000

1 000 000






Увеличение уставного капитала АО "Национальный информационный холдинг АО "Арна медиа"

тыс. тенге

1 820 000







Увеличение уставного капитала РГП "Казреставрация"

тыс. тенге








Показатели прямого результата

Создание эффективной производственно-технической базы юридическим лицам для инвестирования отрасли


х

х

х

х

х

х


Показатели конечного результата

Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

3 790 000

1 000 000






     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания

Описание

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания, отношений между конфессиями

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата

прогнозируемый тираж выпускаемой информационной, периодической, печатной продукции, научных, методических материалов по вопросам религии

шт.


4000






прогнозируемое количество международных, республиканских и региональных научно-практических конференций, семинаров-совещаний

ед.


4






прогнозируемое число мероприятий, проведенных агитационно-пропагандистскими группами по вопросам свободы вероисповедания с привлечением ученых-теологов, юристов и иных научных сотрудников

ед.


1






выпуск видеофильмов, видеороликов

ед.


3






прогнозируемое проведение социологических исследований, мониторингов религиозной ситуации, направленных на выработку практических рекомендаций

шт.


7






прогнозируемое количество исследовательских и консультационных записок, аналитических отчетов развития религиозной ситуации

шт.


4






Показатели конечного результата

уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






количество населения, охваченного информационно-пропагандистскими мероприятиями по повышению религиоведческой грамотности

чел.


21087






выработка практических рекомендаций по проведенным социологическим исследованиям и мониторингу религиозной ситуации

шт.


11






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


55 316






     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным вопросам

Описание

Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-методических материалов по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата

Прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических материалов (учебной, монографической литературы, словарей, энциклопедий, информационных бюллетеней, специальных печатных изданий)

шт.


22






Показатели конечного результата

Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


53 108






     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры и религии

Описание

Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на международной арене в области культуры и религии, пропаганде казахстанской идеи межэтнического и межконфессионального согласия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата

прогнозируемое количество исследовательских отчетов и консультационных записок, аналитических отчетов развития в сфере культуры и религии

ед.


10






прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических и научно-методических материалов

ед.


20






Показатели конечного результата

Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


82 557






     

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры и информации в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры республиканского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение капитального и текущего ремонта республиканских организаций культуры

тыс. тенге


835 673






Показатели прямого результата

Количество объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту

ед.


6






Показатели конечного результата

Завершение капитальных и текущих ремонтных работ на объектах с привлечением наемных работников с органов занятости



6






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


835 673






7.2 Свод бюджетных расходов

      Сноска. Подраздел 7.2 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1539.

      тыс. тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год (уточ. план)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО бюджетных расходов:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

61 585 629

57 066 321

54 544 211

55 167 431

Текущие бюджетные программы

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 061 677

56 166 695

54 544 211

55 167 431

Формирование государственной политики в области культуры и информации

404 448

483 867

406 257

645 985

666 386

690 557

703 500

Прикладные научные исследования

268 091

173 213

161 441

155300

223 840

182 461

102 179

Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

28 859

50 415

29 694

67 814

40 340

77557

48017

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 199 699

1 647 014

1 647 014

Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан

-

4 160

11 655

0

20000

1348

2313

Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

451 544

24 090

903 690

613 901

1 474 767

1 176 538

242 366

Производство национальных фильмов

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 402 739

1 191 634

1 171 354

Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

6 799 366

5 773 243

5 819517

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 509 728

1 081 116

1 068 209

Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

846 533

863 601

887 501

Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

563 650

565 323

610 330

716 420

884 726

828 455

711 702

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340

Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

729 933



















Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты

27 547

5 535
















Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам


190 981

0













Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

3 830 600

2 688 724
















Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


835 673
















Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры










1 285 860










Издание социально-важных видов литературы

1 069 999







1 093 286

1 116 760

1 187 292

1 270 402

Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

297 155







437 136

453 480

435 257

441 831

Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом










10 362

10 039

11 864

12 695

Проведение государственной информационной политики

16 238 694







25 847 743

34 953 252

35 909 730

37 536 162

Бюджетные программы развития

20 781 945

3 081 074

48 304 256

17 523 952

899 626

0

0

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

0

0


Строительство, реконструкция объектов культуры

859 875

86 149

532 294

100 734

70 670











Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана

328 295



















Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры

3 790 000

1 000 000
















Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации










1 404 648










Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"







37 374 632

15 837 000

828 956








Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 Қаулысы.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.03.31 № 413 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.03.31 № 413 қаулысымен.

      2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 8 ақпандағы
№ 96 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

      Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - ҚР
      Үкіметінің 2012.12.25 № 1681 (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Мазмұны

      1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң миссиясы мен пайымдауы

      2. Ағымдағы ахуалды және қызметтiң тиiстi салаларындағы (аясындағы) даму үрдiстерiн талдау

      3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi

      4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

      5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

      6. Тәуекелдердi басқару

      7. Бюджеттiк бағдарламалар

1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң миссиясы мен пайымдауы

      Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң миссиясы – мәдениет және ақпарат саласында сапалы және қолжетiмдi қызметтер көрсетуге, мемлекеттiк және басқа тiлдердiң қарқынды дамуына, ел бiрлiгiнiң нығаюына, мемлекет пен азаматтық сектор әрiптестiгiнiң тиiмдi жүйесiн қолдауға бағытталған мемлекеттiк саясатты әзiрлеу және тиiмдi iске асыру.

      Пайымдауы – азаматтық бастамаларды iске асырудың тиiмдi тетiктерi, ел бiрлiгiнiң мызғымас қағидаттары бар, жалпыұлттық мәдени, ақпараттық және тiлдiк орта.

2. Ағымдағы ахуалды және қызметтiң тиiстi салаларындағы
(аясындағы) даму үрдiстерiн талдау

      Ескерту. 2-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1539 қаулысымен.

      1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

      1. Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлері.

      Сала инфрақұрылымының жай-күйі. Қазақстандағы мемлекеттік мәдениет және өнер мекемелерiнiң жүйесінде 38 республикалық (10 театр, 7 концерттік ұйым, 3 кітапхана, 5 мұражай, 9 тарихи-мәдени қорық-мұражай, 1 кинокомпания, 3 өзге ұйым) және 8 мыңнан астам облыстық мәдениет ұйымдары (219 мұражай, 4 149 кітапхана, 2 960 клуб, 53 театр, 41 концерттік ұйым, 21 кинотеатр, 152 киноқондырғы, 6 хайуанаттар бағы, 5 цирк, 55 мәдениет және демалыс саябағы) қызмет етеді.

      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша соңғы оң жылда мұражайлар мен кинотеатрлар (кинозалдардың) саны 45 %-ға, ал театрлар мен кітапханалардың саны 20 %-ға ұлғайған.

      Мәдениет өнімдеріне деген сұраныс туралы мынадай келушілер санының көрсеткіштері байқатады: он жыл ішінде театрға келушілердің саны 35 %-ға артты, кітапханалардың тұрақты оқырмандарының саны 18 %-ға өсті, ал кинотеатрлар көрермендерiнiң саны 5 есеге артты.

      2012 жылы 12 205 спектакль қойылып, 6 800 концерт ұйымдастырылды, республикалық мұражайларда 113 көрме, 357 дәріс және 14 353 экскурсия өткізілді. Кітапханаларда 500-ден астам іс-шара ұйымдастырылып, өткізілді.

      Елімізде өзінің сәулеті бойынша бірегей болып табылатын "Қазақстан" орталық концерт залы, Орталық Азиядағы ең ауқымды "Астана-Опера" опера және балет театры ашылды. Еліміздің мәдени мұрасының маңызды құндылықтарын жинақтайтын және мыңжылдық ұлттық тарихымыздың ұлылығын көрсететін орынға айналуға тиісті Қазақ ұлттық мұражайының құрылысы жүріп жатыр.

      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2010 жылы "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Қабылданған түзетулер отандық киноматография, мұражай және кітапхана iсi саласындағы мәселелерді реттеуге бағытталған. Атап айтқанда, киноөнiмдердi индексациялау және прокаттық куәліктер беру тетігі енгiзiлдi, ұлттық киноның критерийлері айқындалды, кітапханалық қорды қалыптастыру нормалары нақтыланды, жергiлiктi атқарушы органдар құзыретіне облыстық, аудандық не республикалық маңызы бар бір кітапханаға "Орталық" мәртебесін беру функциясы қосылды. 2011 жылы "Материалдық емес мәдени мұраны қорғау туралы" және "Мәдени құндылықтарды заңсыз әкелуге, әкетуге және оларға меншік құқығын беруге тыйым салу мен олардың алдын алуға бағытталған шаралар туралы" конвенциялар ратификацияланды.

      Табыстар және жетістіктер. Елбасының бастамасы бойынша 2004 жылдан бері ауқымы және тарихи диапазоны жағынан теңдессіз болып табылатын "Мәдени мұра" Ұлттық стратегиялық жобасы іске асырылуда.

      Жобаны іске асыру жылдарында ұлттық тарихымызды танытатын, ғылымды мыңдаған жәдігерлермен байытқан 40-тан астам археологиялық және 30-дан астам ғылыми-қолданбалық зерттеулер жүргізілді. Шығыс Қазақстан облысындағы Шілікті және Берел қорғандарындағы қазбалар және скиф-сібірлік "аң" стилі немесе сақ өнеріне (б.з.д V-III ғғ.) қатысты алтын бұйымдарды табу әлемдік танымалдылыққа ие болды.

      Қытай, Түркия, Моңғолия, Ресей, Жапония, Мысыр, АҚШ және Батыс Еуропа елдерінде болған ғылыми-іздестіру экспедициялары нәтижесінде қазақ халқының тарихы, этнографиясы, өнері бойынша 5 мыңнан астам аса бағалы мұрағаттық құжаттар табылып, ғылыми айналымға енгізілді.

      "Мәдени мұра" жобасының шеңберінде 83 тарих және мәдениет ескерткіші толығымен реставрациядан өтті, олардың ішіндегі шетелдік ауқымды жобалар: Дамасктағы (Сирия) Сұлтан Әз-Захир Бейбарыс кесенесін реставрациялау және Дамаск тарихи-мәдени орталығындағы Әл-Фараби кесенесіндегі құрылыс жұмыстары.

      Қазақстанның екі ескерткіші ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мәдени мұрасы тізіміне кірді: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және Тамғалы археологиялық комплексі.

      Тәуелсіздік жылдары алғаш рет отандық ескерткіштерді ауқымды түгендеу жүргізілді. Республикалық (218 ескерткіш) және жергілікті (11 277 ескерткіш) тарихи және мәдени ескерткіштердің Мемлекеттік тізімдері бекітілді. "Қазақтың дәстүрлі мың күйі", "Қазақтың дәстүрлі мың әні" және "Батырлар жыры" бірегей жобалары шеңберінде халық өнерінің озық үлгілері жүйеленді.

      Археологияның, тарих және мәдениеттің, археологиялық қазбалардың бірегей ескерткіштері туралы барлық мәліметтер іздеуге оңай форматта "Мәдени мұра – Культурное наследие" (www.madenimura.kz) ақпараттық порталына орналастырылған.

      Отандық киноиндустрия қарқынды түрде дамып жатыр. "Қазақфильм" АҚ киностудиясында көркем, деректі және анимациялық фильмдерді өңдеудің толық, қазіргі заманғы технологиялық тізбегі қамтамасыз етілген. Ауқымды жаңғырту нәтижесінде компания әртүрлі жанрдағы және форматтағы фильмдерді түсіруге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы және жоғары дәрежелі құрал-жабдықтарға ие болды. Сонымен қатар, пост-өңдеудің барлық технологиялық циклі жасалған.

      Кинобазаның өндірістік қуаты – бұл бір жылда 100-ден аса фильм шығару және 20-дан аса картинаның прокатта болуы.

      Соңғы төрт жыл ішінде "Қазақфильм" АҚ-ның 99 картинасы 150 кинофестиваль мен әлемнің 48 еліндегі халықаралық көрсетілімдердің қатысушысы болды. 2012 жылы 62 кинофестиваль мен халықаралық деңгейдегі кинокөрсетілімдерге қазақстандық 32 картина қатысты, 8 картина 13 арнайы сыйлықтар мен жүлделерді жеңіп алды.

      Театр және музыка өнері дамуының мықты негізі қаланды. Еліміздің театрлық алаңдарында жыл сайын 10 мыңнан астам спектакль қойылады, олардың ішінде 300-і – отандық және шетелдік хореографтардың, балетмейстерлердің, режиссерлардың жаңа қойылымдары, "Тәуелсіздік толғауы" шығармашылық байқауының шығармалары. Опера және балеттің отандық жетекші солистері әлемнің үздік сахналарында – Ла Скала театрының Академиясында, Вена операсында, Мариин театрында, Перголези Спонтини Қорында, Болоньядағы Итальяндық Опера мектебінде, сондай-ақ "Болашақ" бағдарламасы бойынша оқып, өзінің сахналық шеберлігін шыңдайды.

      Қазақстандық орындаушылардың әлемдік аренадағы бәсекеге қабілеттілігінің жоғары деңгейі олардың беделді халықаралық конкурстар мен фестивальдарға жыл сайынғы қатысуымен, беделді халықаралық конкурстарда лауреат және дипломант атағын жеңіп алуымен дәлелденеді. Соңғы үш жыл ішінде 170-тен аса адам тағылымдамадан өтті.

      "Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам" атты мақалада берілген Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Еңбекке, адал кәсіби табысқа, Отанға қызмет етуге, жоғары патриоттық ниеттерге оң көзқарастар қалыптастыратын отандық әлеуметтік мәдени өнімдерді жаңғыртудың 2012 – 2016 жылдарға арналған жоспары әзірленді және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен қабылданды. Осы құжат шеңберінде еңбек адамына, өз ісінің шеберіне арналған фильмдердің, кітаптардың, театралдық қойылымдардың, музыкалық туындылардың, мақалалардың, телебағдарламалардың тапшылығын азайтуға бағытталған іс-шаралардың біртұтас кешені көзделген.

      Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ұлттың негізгі зияткерлік ресурсы болуға арналған Қазақ ұлттық электрондық кітапханасының (бұдан әрі – ҚазақҰЭК) қорын кеңейту бойынша жұмыстар жүргізілуде. ҚазақҰЭК-ның ресурс көлемін 12 000-нан астам кітаптардың е-көшірмелері құрайды. Бұл – "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасы шеңберінде басылып шыққан кітаптар, сирек кітаптар, Қазақстан халқы Ассамблеясы депозитарийінің кітаптары, сондай-ақ авторлар немесе құқықтық иеленушілері ұсынған Қазақстанның тарихы, экономикасы, мәдениеті, өнері, ғылымы бойынша кітаптар.

      Электрондық каталогтың көлемі 18 000 библиографиялық жазбаларды құрайды. Қашықтықтан пайдаланушылардың сұраныстары бойынша жыл сайын кітаптардың е-көшірмелерін жасауға орташа есеппен 1 500 тапсырыс қабылданады және жасалады. 2012 жылы ҚазҰЭК-ға келушілердің орташа саны 120 000 құрады, оның ішінде әлемнің 74 елінен 80 000-ға жуық сыртқы келушілер. Соның ішінде ҚазҰЭК-тің бірегей сырттан келген келушілердің саны 66 073 құрады.

      Қазақстан мәдениетін шетелдерде танымал ету. Соңғы бірнеше жылда Мәдениет күндері форматындағы іс-шаралар іс жүзінде барлық ТМД елдерін, Еуропаның және Азияның, Таяу Шығыстың жетекші мемлекеттерін қамтыды. Жалпы, 2005 жылдан 2012 жылға дейін әлемнің 44 елінде тұсаукесер іс-шаралары өткiзiлдi.

      Мәдениет қайраткерлерін қолдау. Мәдениет саласындағы дарынды және болашағы зор қайраткерлерді ынталандырудың және қолдаудың тетігі енгiзiлдi. 2012 жылы мәдениет және өнер қайраткерлеріне әдебиет және өнер саласындағы Мемлекеттік сыйлық – 4 бірлік, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы – 1 бірлік, мәдениет саласындағы Мемлекеттік шәкіртақылар – 50 бірлік табысталды.

      Тағылымдамалар мен бiлiктiлiгiн арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу жұмыстары тұрақты түрде жүргiзiлiп келеді. Отандық репертуарды толықтыру мақсатында гранттар бөлу және шығармашылық байқаулар өткізу қарастырылған.

      2. Негiзгi проблемаларды талдау.

      Бiрiншi. Мәдениет саласындағы отандық өнiмнiң қызмет көрсету нарығындағы шетелдік өндiрушiлердiң басымдығының негiзiнде бәсекелестiгiнiң жеткiлiксiздiгi.

      Екiншi. Өңiрлердегi мәдениет мекемелерi желiсiнiң дамуындағы үйлесiмдiлiктiң болмауына негiзделген республика тұрғындарының мәдениет ұйымдары көрсететiн қызметтерге қолжетiмдiлiгiнiң теңсiздiгi және желінің минималды нормативтерінің жоқтығы. Мысалы, өңірлердегі кітапханалардың саны халықтың 10 000 адамына шаққанда 6,6-дан (Батыс Қазақстан облысы) 0,3 (Шығыс Қазақстан облысы) бірлікке дейін ауытқиды; клубтық сипаттағы мәдениет мекемелері халықтың 10 000 адамына шаққанда 4,5-тен (Батыс Қазақстан облысы) 0,7 бірлікке дейін (Маңғыстау облысы) ауытқиды. Ауыл тұрғындарының мәдениет объектілеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету жеке тұрған мәселе. Мәдениет мекемелерінің материалдық-техникалық базасының тозуы жағдайды қиындатып отыр. Мысалы, ағымдағы кезеңде клубтық сипаттағы мекемелердің 18 %-ы және мұражайлардың 21 %-ы күрделі жөндеуді қажет етеді.

      Үшiншi. Саланың қызметкерлерін әлеуметтік қолдаудың әлсіздігі. Саланың жеке қызметкерлерінің төмен жалақысы, зейнетке шығуының реттелмеуі кәсіптің беделін арттыруға ықпал етпейді. Мәдениет саласы қызметкерлерінің орташа номиналдық жалақысы республикадағы қызметтің барлық түрлерінің барабар көрсеткіштерінен 61-72 % құрайды, бұл мәдениет саласы қызметкерлерінің неғұрлым төмен қаржылық уәжділігін айқындайды. Нәтижесінде мұндай ахуал саланың және мәдениет ұйымдарының білікті кадрларының тапшылығына алып келеді. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректеріне сәйкес мәдениет саласында қызмет ететін тұрғындар санының өзгеру қарқыны жалпы халықтың жұмысбастылық көрсеткіштерінің өзгеру қарқынымен сәйкеспейді.

      Төртінші. Мәдениет саласын жеткіліксіз қаржыландыру. Халықаралық тәжірибені талдау нәтижелері батыс елдерде мәдениетке бөлінетін жылдық бюджеттік қаражаттың орташа көлемі ЖІӨ 0,6 % – 0,8 %, Қазақстанда 0,1 %-дан төмен екенін көрсетті.

      3. Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.

      Отандық мәдени нарықтағы шетелдiк өнiмнiң басым болу үрдісі саладағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту, продюсерлік және баспа қызметін ынталандыру, болашағы зор әдебиет және өнер қайраткерлерiне қолдау көрсету арқылы мәдениет саласында бәсекеге қабiлеттi өнiм шығарудың тетіктерін жетiлдiру қажеттiлiгiн тудыруда.

      Қазiргi заманғы ыңғайлы форматта халықтың мәдени құндылықтарға қолжетiмдiлiгiн кеңейтуге мүмкiндiк беретін жаңа технологияларды енгізу мәдениет нысандарын цифрлық форматқа ауыстыру процестерін бұдан әрі жетiлдiрудi, тиiстi интернет-ресурстарды сапалы мазмұнмен қамтамасыз етуді талап етеді.

      Елдің мәдени кеңiстiгiнiң сәулетін оңтайландыруға саланың нормативтік-құқықтық базасын одан әрі жетiлдiру, атап айтқанда мәдениет ұйымдары желiсiнiң ең төменгі мемлекеттiк нормативтерін қабылдау және саланы толық паспорттауды енгізу ықпал етеді.

      2-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру.

      1. Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлері.

      Ақпараттық сала инфрақұрылымының жай-күйі. Ақпараттық алаңда 2 783 бұқаралық ақпарат құралы (бұдан әрі – БАҚ) қызмет етедi, оның iшiнде: мемлекеттік – 439 (16 %), мемлекеттік емес – 2 344 (84 %). БАҚ-тың жалпы санының 91 %-ын газеттер (1 674) және журналдар (858), 8,5 %-ын – электрондық БАҚ-тар (51 телекомпания, 48 радиокомпания, 133 кәбілдiк телевизия және 6 жерсеріктік хабар тарату операторы) және 0,5 %-ын – ақпараттық агенттiктер (13) құрайды. Қазақ тiлiнде таралатын (эфирге шығатын) БАҚ-тардың үлесi – 555 (20 %), орыс тiлiнде – 938 (34 %), қазақ және орыс тiлдерiнде 941 (34 %), қазақ, орыс және басқа тiлдерде – 349 (13 %).

      Астана қаласында ашылған "Қазмедиа орталығы" бiрегей телерадиокешенi хабар тарату компаниялары үшiн сапалы және бәсекеге қабiлеттi медиаконтент өндiрiсiндегi ағымдағы және келешектегi барлық қажеттiлiктердi қанағаттандыруға мүмкiндiгi бар басты технологиялық алаң болды.

      "Қазмедиа орталығының" аппараттық-студиялық кешені 5 телебағдарламаларды шығару студиясын, виртуалды студияны, 2 панорамалық Sky-студиясын, 4 жаңалықтар шығару студиясын, 2 сериалдарды шығару студиясын, коммутациялық кешенді, радионың аппараттық-студиялық кешенін, жерсеріктік телепортты, 4 Fly-away тарату антеннасын, медиалық мұрағатты, киноконцерттік кешенді, конференц-залды қамтиды. Sony, Vizrt, Evertz, Dalet және басқа да әлемнің жетекші фирмаларының заманауи жабдықтары орнатылған.

      2013 жылдың қаңтарынан бастап "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақстан" РТРК" АҚ, "Евразия+ОРТ" ЖШС, "МИР" МАТРК-мен серіктестік қатынастар орнатылды. Кешеннің ғимаратынан 9 телеарна және 3 радиоарнаны тарату қамтамасыз етілген.

      Телерадиокешенді енгізумен қойылған телехабар тарату саласын техникалық қамтамасыз етудің жоғары стандарттары озық халықаралық нормаларға сәйкес келуді талап етеді. Осыған байланысты "Қазмедиа орталығы" кешеннің техникалық аудитін өткізген және технологиялық базаның әрі қарай дамуы жөніндегі ұсынымдарды әзірлеген Азия-Тынық мұхиты хабар тарату одағының (ABU) құрамына кірді.

      Табыстар және жетiстiктер. Министрліктің басты міндеттерінің бірі мемлекеттік телеарналардың бәсекеге қабілеттілігін және олардың рейтингтерін арттыру болып табылады. Бұл тұрақты жетілдіруді және жаңа форматтарды іздеуді талап ететін кешенді жұмыс.

      2011 – 2013 жылдары жаңа арнайы арналарды құруды және телеарналардың бағдарламалық кестесін кеңейтуді қамтитын бірқатар жобалар іске асырылды. Мемлекеттік телеарналардың эфирі көбінесе өзіндік қазақстандық контент негізінде құрылады. Олардың эфирдегі үлесі бойынша "Хабар" – 80 %, "Қазақстан" телеарнасы – 71 %, "ҚазақТВ" – 95 %, "Қаз.Спорт" – 98 %, "24.КЗ" – 100 % құрайды.

      Мемлекеттік арналар рейтингтерінің өсуі байқалады. "Қазақстан" 2013 жыл бойы қазақ және орыс тілдерінде 100 мыңнан кем адам саны бар елді мекендерде абсолюттік көшбасшы болып табылады. Қазақ тілінде 100 мың плюс панелі бойынша "Қазақстан" үшінші орынды иеленеді.

      Өзіміздің сериалдарды шығару процесі жолға қойылды. 2013 жылы жалпы алғанда 345 сериядан тұратын 21 сериал түсірілді.

      "Қазмедиа орталығы" медиа-орталығының базасында Медиа-мектеп құрылды, мұнда 2013 жылдың басынан бері 300 БАҚ мамандары үшін 20 семинар өткізілді.

      "Болашақ" бағдарламасының шеңберінде 2013 жылы "Хабар", "Қазақстан", "Қазмедиа орталығының" 20 қызметкері Ресейге және Ұлыбританияға тағылымдамаға жіберіледі. БАҚ саласындағы магистрлерді оқыту мүмкіндігі жасалынған.

      Мұрағат ісі саласында Қазақстан Республикасының мұрағат саласының бірыңғай жүйесін 220 мемлекеттік мұрағат құрайды. Қазақстандық мұрағаттарды халықаралық мұрағаттық кеңiстiкке интеграциялау шеңберінде 14 алыс және жақын шет елдермен ынтымақтастық жөнiндегi келiсiмдерге қол қойылды.

      Соңғы 20 жылда Ұлттық мұрағат қорының көлемі және жеке құрам бойынша құжаттар саны 11,6 миллионнан 22 миллион сақтау бiрлiгiне өсті.

      Қазақстанның кітап шығару саласы бүгінгі күні көтерілу үстінде. Қазіргі таңда Кітап палатасында 364 баспа мен кітап шығарушы ұйым тіркелген. Шығарылып жатқан әлеуметтік маңызды әдебиеттің түржиыны кеңейтіліп, кітаптардың полиграфиялық орындалуы мен көркем безендірілуі жақсаруда. Әлеуметтік маңызды әдебиет – бұл қоғамның рухани-танымдық және зияткерлік-мәдени әлеуетін арттыруға, өскелең ұрпақты патриотизм және жалпы әлемдік құндылықтар идеалдары рухында тәрбиелеуге, сондай-ақ, елдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-танымдық және мәдени өміріндегі жетістіктерді кеңінен таратуға бағытталған көркем, ғылыми, публицистикалық, энциклопедиялық және басқа да өзекті шығармалар.

      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2012 жылғы 18 қаңтарда "Телерадио хабарларын тарату туралы" Заң (бұдан әрі – Заң) қабылданды, онда телерадионарықтағы барлық субъектiлердiң қатынастарын реттеудің және цифрлық хабар тарату форматына көшудің құқықтық шарттары айқындалған. 2012 жылы Заңды іске асыру барысында 15 нормативтік құқықтық акт әзірленді.

      2. Негiзгi проблемаларды талдау.

      Бiрiншi. Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң жеткіліксіздігі.

      Екiншi. Қазiргi заманға сай ақпараттық технологиялардың және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтандырылған режимде орталықтандырылған мемлекеттiк есепке алудың болмауы.

      3. Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау.

      Нормативтік құқықтық базаны жетiлдiру, соның ішінде "Телерадио хабарларын тарату туралы" 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының нормаларын іске асыру арқылы жетiлдiру мiндеттi теле-, радиоарналарды ұсыну кепiлдiгiмен 100 пайызға дейін халықты эфирлiк цифрлық телерадио хабар таратумен қамтамасыз етуге, отандық телевизиялық және радиоарналардың дамуына қолайлы құқықтық жағдай жасауға, ұлттық радиожиiлiк қорды оңтайландыруға және оны ұтымды қолдануға мүмкiндiк береді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың даму процессі БАҚ үшін Интернет желiсiнiң мүмкiндiктерiн белсенді қолдану жолымен ақпаратты таратудың жаңа мүмкiндiктерiн ашады. Газеттер мен журналдардың электрондық аналогтарын құру, меншiктi интернет-ресурстар ашу, оларды online режимінде тарату Қазақстан туралы ақпарат қызықтыратын ел азаматтарына, сондай-ақ, шетелдік интернет пайдаланушылар үшін ақпарат көздерін кеңейтуге мүмкiндiктер береді. Сонымен қатар, БАҚ-тың Интернетке шығуы олардың жұмыстарын жеделдетудің деңгейін арттыруға ықпалын тигiзедi.

      3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретінде төзiмдi тiлдiк орта құру.

      1. Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлері.

      Сала инфрақұрылымының жай-күйi. Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тiлдердi дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк орталығы жұмыс iстейдi. Тiлдерді үйрету орталықтарының өңiрлiк желiсi: 2005 жылы – 8, 2006 жылы – 12, 2007 жылы – 36, 2008 жылы – 45, 2009 жылы – 93, 2010 жылы – 101, 2011 жылы – 132, 2012 жылы – 130 орталықты құрады.

      Саланың табыстары және жетiстiктерi. 2013 жылы Қазақстан Республикасында тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асырудың бірінші кезеңі аяқталды.

      Осы кезең шеңберінде тілдерді қолдану мен дамытудың нормативтік-құқықтық және әдістемелік базасын әрі қарай жетілдіруге бағытталған біртұтас шаралар кешенін жүргізу қамтамасыз етілді.

      Нәтижесінде тілдік құзыреттілік стандарттарын толық әзірлеу қамтамасыз етілді: "Қазақ тілі шет тілі немесе екінші тіл ретінде" үздіксіз білім беру моделі арқылы қазақ тілін оқытудың үлгі бағдарламаларының жобасы мен оқу-әдістемелік кешені қалыптастырылды. Қазақ тілін игеру стандарттары, лексикалық минимумы, грамматикалық анықтағышы, интерактивті сынақтық тестілеу бағдарламалары, 5 деңгейлік "Тіл құрал" оқу-әдістемелік кешені (А1 – тілді қарапайым пайдалану деңгейі, А2 – базалық деңгей, В1 – орта деңгей, В2 – ортадан жоғары деңгей, С1 – жоғары деңгей) басып шығарылды, олар барлық мемлекеттік органдар мен мемлекеттік тілді оқыту орталықтарына таратылды.

      Қолданыстағы www.kazakhtest.kz ресми сайты беттерінде он-лайн режимінде тестілеуден өткізу ұйымдастырылды.

      2013 жылы "Тіл орталықтарын аккредиттеу жүйесінің әдіснамасы" жобасы бойынша тіл орталықтарын аккредиттеу әдіснамасы, сыртқы сараптама жүргізу әдістемесі, стандарттар мен критерийлер, аккредиттеуге арналған басшылық әзірленді.

      Қазақ тілінде әр түрлі әдебиетті басып шығару жалғастырылуда. 25 томдық "Әлемдiк классика", балаларға арналған 15 томдық "Әлем балалар әдебиетiнiң iнжу-маржандары", 60 томдық кішкентай балаларға арналған "Ертегілер елінде", балаларға арналған ғылыми-танымдық "Мен оқығанды ұнатамын" 64 томдық жинағы, 5 томдық "Қазақ балалар әдебиетінің классикалық үлгілері", 15 томдық әдеби қазақ тілі (түсіндірмелі сөздік) сөздігі және т.б. әдебиеттер шығарылды. Аталған әдебиеттер республиканың барлық өңірлеріне таратылды. Шығарылған оқу-әдістемелік, ғылыми, анықтамалық, публицистикалық әдебиеттер арасында қазақша-орысша, орысша-қазақша 10 томдық терминологиялық сөздік, "Қазақ тілі. "Тілдарын" А-1 деңгейі" ғылыми-әдістемелік кешені, "Суретті қазақ тілі" оқу құралы, "Қазақ қолөнері аталымдарының түсіндірме сөздігі", "Өсімдік атауларының түсіндірме сөздігі", "Арабша-орысша-қазақша, қазақша–орысша-арабша халықаралық қатынастар және саяси лексика сөздігі", "Цитология, эмбриология, гистология, анатомия терминдерінің түсіндірмелі ақпараттық сөздігі", "Химия. Балаларға арналған энциклопедиялық анықтамалық" және бірқатар басқа материалдар бар.

      Барлығы 2013 жылы 85 баспа жобасы іске асырылды, олардың ішінде 36 оқу-әдістемелік құрал, 19 атаулы балаларға арналған кітап, 20 салалық сөздік және 10 туынды шығармалар. Бірқатар тележобалар шығарылды: "Біз қазақша сөйлейміз" реалити-шоу, "Қазақша сөйлейміз" қазақ тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдерінің қатысуымен ойын-сауық бағдарламасы, "Қазақша оңай – Казахский легко" қазақ тілін оқыту жөніндегі сабақтар және т.б.

      Ономастика саласында 2013 жылы 21 қаңтарда "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ономастика мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Терминология саласында салалық терминологиялық топтармен жұмыстар жолға қойылды. Жаңа терминдерге сараптама жүргізу және оларды Республикалық терминологиялық комиссия отырыстарында бекітумен қатар 30 томдық терминологиялық сөздік бойынша жұмыстар басталды.

      Іс жүргізуді мемлекеттік тілге кезең-кезеңмен ауыстыру шеңберінде мемлекеттік тілде іс жүргізуді мониторингілеудің автоматтандырылған жүйесінің жұмысы қамтамасыз етілді. Мемлекеттік органдардағы мемлекеттік тілдегі іс жүргізудің үлесі құжат айналымының жалпы көлемінде 84 % құрайды.

      Визуалды өнімді ресімдеу кезінде тіл саясаты саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейту мақсатында "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ономастика мәселелері өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына жергілікті атқарушы органдардың тиісті бақылау жүргізу құзыреті енгізілді.

      Төзiмдi тiлдiк ортаны қалыптастыру. Ел бойынша этномәдени бiрлестiктер жанында 190 жексенбiлiк мектеп жұмыс iстейдi, оларда Қазақстанда тұратын 30-ға жуық этностардың өкілдері ана тiліне оқытылады. Барлық тіл орталықтарында азаматтардың барлық санаттары, соның ішінде әлеуметтік осал санаты үшін қазақ және ағылшын тілдерін оқыту жүргізіледі. Жексенбілік мектептер үшін олардың оқыту тілдерінде оқулықтарды құрастыру және басып шығару мәселесі пысықталуда.

      2. Негiзгi проблемаларды талдау.

      Бiрiншi. Қоғамдағы мемлекеттiк тiлдi меңгеру деңгейiнiң әркелкі болуы.

      Екiншi. Қазақстандық қоғамдағы тiлдiк мәдениеттiң төмендеуi.

      Үшiншi. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын сақтау және нығайту қажеттiлiгi.

      3. Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.

      Қазақ тiлiн оқытатын оқытушылар мен мамандардың дайындық деңгейiнiң төмендiгi, мемлекеттiк тiлдi меңгеру процесiн ынталандыру және мониторингiлеу жүйесiнiң жоқтығы қоғамда мемлекеттiк тiлдi меңгеру деңгейiн арттыруда тежегiш фактор болып отыр.

      Елiмiздiң әлеуметтiк-коммуникативтiк кеңiстiгiне мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiндегi маңызды фактор ретiнде оның халықаралық қатынас, бос уақыт пен ойын-сауық саласындағы белсендi қолданылуы, оның заң, ғылым және жаңа технологиялар тiлi ретiнде дамуы, мемлекеттiк тiлде сөйлеудiң беделiн арттыру мен оны отбасылық құндылық ретiнде дәрiптелуi болып табылады.

      Қазақстандық қоғамның тiлдiк мәдениетiн арттыру, лингвистикалық капиталын нығайту саласында терминология, антропонимика және ономастика саласындағы мәселелердi шешу, сөйлеу мен жазу мәдениетiн жетiлдiруге ықпал ету, сондай-ақ төзімді тiлдiк орта құру басымдыққа ие болып табылады.

      4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету.

      1. Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлері.

      Қоғамдық-саяси сала инфрақұрылымының жай-күйi. Республикада 9 саяси партия, 818 этномәдени бiрлестiк (бұдан әрi – ЭМБ), 25 000 астам үкiметтiк емес ұйым (бұдан әрi – ҮЕҰ) және бiрқатар кәсiптiк одақтар жұмыс iстейдi.

      Табыстар мен жетiстiктер. Елiмiзде болып жатқан қоғамдық-саяси үдерістері, этносаралық қарым-қатынастар дамуының жай-күйі мен беталысын жүйелі зерделеу мақсатында Министрлік жағдайды жүйелі мониторингiлеу тетігін жолға қойды. Ел дамуының негiзгi басымдықтарын, стратегиялық бағдарламалық құжаттарды түсiндiруге бағытталған ақпараттық-насихаттық іс-шаралар өткізуге қатысты тұрақты түрде жұмыс жүргiзiлiп келеді. Әлеуметтанушылық деректерге сәйкес мемлекеттiк саясаттың бағдарламалық құжаттары мен негiзгi даму бағыттары туралы халықтың хабардар болу деңгейі 86,1 %-дан астамды құрады.

      Министрлiктiң үйлестiрушiлiк рөлiнiң аясында билiктiң, бизнес пен ҮЕҰ негiзгi әлеуметтiк әрiптестiгiнің негізі болған, 2006 – 2011 жылдарға арналған Азаматтық қоғамды дамытудың тұжырымдамасы тиiмдi іске асырылды. Нәтижесінде, заң жобаларын әзірлеуге, бағдарламаларды іске асыруға, елiмiздiң маңызды даму мәселелері бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізуге ҮЕҰ кеңінен тарту күнделiктi тәжірибеге айналды. Мемлекет пен ҮЕҰ-дың әрiптестiгiнiң басымдықтарын айқындайтын азаматтық форумдар тұрақты негізде өткiзiледi. 2011 жылдан бастап барлық мүдделі мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына олардың азаматтық сектормен өзара iс-қимылдарының тиiмдiлiгi индикаторлары енгiзiлдi.

      Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс қаражатынан барлық республикалық шығармашылық одақтар, Қазақстан халқы Ассамблеясының қоры, Дүниежүзi қазақтарының қауымдастығы, "Болашақ" президенттiк бағдарламасы түлектерiнiң қауымдастығы, Iскер әйелдер қауымдастығы, Қазақстан жастарының конгресi және көптеген басқа да әйелдер, жастар ҮЕҰ қаржыландырылады.

      2013 жылы Министрлік 60-тан аса жобаны іске асырды, оның ішінде абсолюттік көпшілігі Елдің 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын, Мемлекет басшысының жыл сайынғы жолдауларын іске асыру үшін бүкіл қоғамға кеңірек түсіндіру және жұмылдыруға бағытталған. Мемлекет басшысының "Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай жиырма қадам" мақаласында берілген тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасында ұлттық, мемлекеттік, кәсіптік және өзге де мерекелерге дайындық жүргізу мен өткізу жөніндегі ұсынымдар дайындалды және бекітілді (2013 жылғы 15 қаңтардағы № 1).

      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қолданылады, оның шеңберінде Мәдениет және ақпарат министрлігі мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру саласындағы уәкілетті орган болып айқындалған. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың салалық регламенттелуі және оны мониторингілеу рәсімін жетілдіру нормативтік тұрғыдан бекітілген.

      2. Негiзгi проблемаларды талдау.

      Бiрiншi. Халық арасында ақпараттық-насихаттық жұмыс жүргiзу әдiснамасын жетiлдiру, сондай-ақ "диалогтық алаңдар" қызметiн қамтамасыз ету саласында да әдiснамалық база құру қажеттiгi туындап отыр.

      Екiншi. Мемлекеттiк рәмiздер саласындағы заңнаманың мүлтiксiз сақталуын қамтамасыз ету тәжiрибесiн жетiлдiру талап етiледi.

      Үшiншi. Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты қалыптастыру және орналастыру саласындағы ұйымдастыру-әдiстемелiк қамтамасыз ету одан әрi жетiлдiрудi талап етедi.

      3. Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.

      Мемлекеттiң басты мiндеттерiнiң бiрi халықтың кең қабатымен тиiмдi идеологиялық жұмыс жүргiзу екендiгiн ескере отырып, ақпараттық-насихаттық қызметтердi ұйымдастырудың тетіктерi мен әдiстерiн әрi қарай жетiлдiру, осы салада азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықты кеңейту, қазіргі заман талабына сай келетiн әдiснамалық және техникалық базаны әзiрлеу және енгiзу талап етiледi.

3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi
3.1. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi

      Ескерту. 3.1-кіші бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 № 437; 29.08.2013 N 905; 31.12.2013 № 1539 қаулыларымен.

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009

жылы

2010 жылы

2011

жылы

2012

жылы

2013

жылы

2014

жылы

2015

жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 028, 029, 068)

Нысаналы индикатор

Мәдениет саласындағы қызметтер сапасымен тұрғындардың қанағаттануының деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

30

50

50

52

54

56

57

1.1.1-мiндет. "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын одан әрi жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және танымал ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикалық және жергiлiктi маңызы бар тарихи және мәдени ескерткiштердiң мемлекеттiк тiзiмiне енген объектiлердiң жалпы санының қалпына келтiрiлген, консервациядан өткен мәдени мұра объектiлерiнiң үлесi

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Тарихи-мәдени мұраларды елде және шетелдерде танымал етуге бағытталған iс-шаралардың санының өсуi

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бірлік

165

168

170

180

177

179

180

"Мәдени мұра" жобалары туралы тұтынушылардың хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

40

70

75

76

77

78

80

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012

жылы

2013

жылы

2014

жылы

2015

жылы

Қазақстандағы тарихи-мәдени мұраларды кешендi зерттеу

Х

Х

Х

Х

Х

Тарихи-мәдени мұраладың сақталуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ел iшiнде және шетелде ұлттық тарихи мұраны насихаттау

Х

Х

Х

Х

Х

Меморган көрсететiн қызметтердiң сапасына қанағаттану бойынша халыққа сауал ұйымдастыру және өткiзу жөнiнде iс-шаралар жоспарын әзiрлеу

-

Х

-

-

-

Ақпараттық-танымдық веб-порталдарды Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы туралы контенттермен толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетiмдiлiгiн арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы

Статистика агенттiгiнiң деректерi

бірлік




































келушiлердiң орташа саны:




























- кiтапханаға келушiлер







265

268

269

271

273

275

277

- театрға келушiлер







124

121

122

124

126

127

129

- мұражайға келушiлер







256

257

258

260

262

264

266

Цифрлық форматқа көшірілген ұлттық кітапханалық қордың үлесі

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептері

%

-

-

-

-

13

26

38

"Қазақстан Кiтапханасы" мемлекеттiк электрондық кiтапхана қоры" ақпараттық жүйесiне қатысушылық

қолданушыларды есепке алудың электрондық жүйесi kazneb.kz

мың адам

-

49

50

51

52

53

54

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтердiң үлесi

бұйрық

%

-

-

-

83

17

-

-

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттiк мәдениет мекемелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарын салу және қайта қалпына келтiру

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарының қызмет етуiн қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

Х

Х

Х

Х

Х

"Қазақстан Кiтапханасы" мемлекеттiк электрондық кiтапхана қорының контентiн толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк қызмет көрсету стандарттарын және регламенттерiн әзiрлеу

Х

Х

-

-

-

Мемлекеттiк қызмет көрсетулерді электрондық форматқа көшiру

-

Х

Х

-

-

1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

Жалпы кинопрокат көлемiндегi отандық фильмдердiң үлесi

кинотеатрлар репертуары мониторингi

%

5,2

6,5

4

5

4

4

4

Республикалық және өңiрлiк театрлардағы жаңа театрлық қойылымдардың саны (жылдық кесiм)

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бірлік

36

39

42

39

34

29

29

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге, кеткен уақыт пен шығындарды қоса есептегенде, (рұқсаттама, лицензия, сертификат, аккредитация және кеңес алу) қатысты операциялық шығындар деңгейiнiң төмендеуi

операциялық шығындарды төмендету мониторингi

%

-

30

-

-

-

30

-

Мемлекеттiк бақылаудағы жоспарлау тiркеуiнiң саның 30%-дейiн төмендету

ведомствалық есептiлiк

%

-

-

-

10

10

10

-

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мәдениет саласындағы қайраткерлердi ынталандыру (дарынды тұлғаларды қолдау, мәдениет қайраткерлерiне мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар төленуiн қамтамасыз ету)

Х

Х

Х

Х

Х

Әлеуметтiк-маңызды және мәдени iс-шараларды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық фильмдер шығару

Х

Х

Х

Х

Х

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге қатысты операциялық шығындарды азайтуға бағытталған ұйымдастыру-тәжiрибелiк iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiнiң жоспарлы тексерулерiнiң санын төмендетуге бағытталған ұйымдастыру-практикалық iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009

жылы

2010

жылы

2011

жылы

2012

жылы

2013

жылы

2014

жылы

2015

жылы

2-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

2.1-мақсат. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 003, 018, 019, 020, 021, 022)

Отандық ақпараттық өнiмдерге тұтынушылардың сұраныс деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

30

50

52

54

56

Ұлттық мұрағат қорының көлемiн арттыру

бағыныстағы мекемелер және жергiлiктi атқарушы органдардың есептерi

сақ. млн. бірлік

-

-

300,0

550,0

300,0

300,0

300,0

2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты БАҚ арқылы iске асыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Жаңа мемлекеттiк отандық телевизиялық және радиоарналарды iске қосу

жасалған жұмыстардың актiлерi

бірлік

-

1

1

3

1

-

-

Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемi (газеттер)

жасалған жұмыстардың актiлерi

А-2 Форм. жол

12

685

13

240

12 400

15 298

14 372

12 400

12 400

Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемi (журналдар)

жасалған жұмыстардың актiлерi

Есепт. шығару пар.

875

970

875

953

875

875

875

Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шығарылған телевизиялық және радио бағдарламалардың көлемi

жасалған жұмыстардың актiлерi

сағ.

68 708

68 708

82 546

102 165

115 392

120 855

120 855

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттiк ақпараттық саясат тақырыптық бағытындағы тiзбелердi қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк ақпараттық тапсырысты iске асыру жөнiнде конкурс өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Қоғамдық маңызы бар iс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу жөнiндегi әдiстемелермен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк арналарды тақырыптық саралау

Х

Х

-

-






2.1.2-мiндет. Шетелдiк ақпараттық өнiмге тәуелдiлiктi төмендету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мемлекеттiк телеарналарда хабар таратудың жалпы кестесiндегi меншiктi өнiмнiң үлесi

жасалған жұмыстардың актiлерi

%

35

45

50

51

52

53

54

Мемлекеттiк радиоарналарда хабар таратудың жалпы кестесiндегi меншiктi өнiмнiң үлесi

жасалған жұмыстардың актiлерi

%

35

45

50

51

52

53

54

Мемлекеттiк арналардың спутниктiк сегменттегi хабар таратудың орташа тәулiктiк көлемi

жасалған жұмыстардың актiлерi

сағ.

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты iске асыру бойынша конкурс өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Көп арналы хабар тарату желiлерi бойынша таратылатын еркiн қолжетiмдiлiктегi теле-радиоарналар пакетiн қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық жаңа теле-, радио бағдарламаларын жасау

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық журналистердiң бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық ақпараттық кеңiстiктiң дамуына қосқан шығармашылық үлесi үшiн журналистердi марапаттау

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.3-мiндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетiн көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнiмдерiнiң көлемi

БАҚ-ты мониторингiлеу

сағ.

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Мониторингпен қамтылған Интернет-ресурстардың саны

интернет-ресурсты мониторингiлеу

саны

-

-

135

135

135

135

135

Мониторингпен қамтылған баспа БАҚ өнiмдерiнiң көлемi

БАҚ-ты мониторингiлеу

жол

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мониторинг жүргiзу үшiн тақырыптық бағыттардың және БАҚ-тардың тiзбесiн айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

БАҚ саласындағы заңнамалардың сақталуын бақылау, заңдық тұрғыда белгiленген шараларды қабылдау

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.4-мiндет. Ұлттық мұрағат қорының құрамы мен мазмұнын және жеке құрам бойынша құжаттарды толықтыру сақтау

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Автоматтандырылған есептiк-ақпараттық-iздеу жүйесiне қосылған мұрағат қорларының үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

-

5

10

10

10

10

Қабылдауға жататын құжаттамалардың жалпы көлемiнен мемлекеттiк мұрағатқа қабылданған құжаттардың үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

-

80

85

85

85

85

Мемлекеттiк мұрағаттард ың негiзгi құралдарын жыл сайын жаңарту

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

-

3

5

6

8

10

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Ұлттық мұрағат қорының және жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық мұрағат қорының құрамын қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк мұрағаттардың материалдық-техникалық қорларын жаңғырту

Х

Х

Х

Х

Х

Мұрағат қорларына және деректер базасына автоматтандырылған ғылыми-анықтамалық аппаратты құру және енгiзу

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.5-мiндет. Халықтың Ұлттық мұрағат қоры ресурстарына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мұрағат ақпаратын пайдаланушы лардың қанағаттанған сұраныстарының үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

80

80

80

85

85

85

85

Белгiленген мерзiмде орындалған әлеуметтiк-құқықтық сипаттағы сұраныстардың үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

80

80

80

85

85

85

85

Цифрлық форматқа көшiрiлген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

5

5

2,4

2,4

2,4

2,4

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттiк мұрағаттарда сақталудағы құжаттарын (мұрағат құжаттарының жиынтығы, анықтамалықтар, көрмелер) пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын цифрлық форматқа көшiру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк мұрағат қызметтерiнiң дәрiптелуiне (теле-, радиобағдарламалар, БАҚ жарияланымдар, тұрақты жұмыс iстейтiн және тақырыптық көрмелер, республикалық семинарлар) бағытталған iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.6-мiндет. Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттi шығару

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Шығарылатын әлеуметтiк маңызы бар әдебиет атауларының саны

баспалардың есептерi

бiр.

474

300

405

380

374

374

374

Республика кiтапханаларына таратылған әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттердiң саны

тапсыру қабылдау актiсi

бiр.

948 000

600 000

971 000

926 000

781 000

781 000

781 000

Тақырыптық жоспардың орындалу деңгейi

сараптама кеңесiнiң хаттамасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттердi шығаруға тақырыптық бағыттарды айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

Кiтап шығарушы ұйымдардың тiзбесiн айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

Кiтап шығару

Х

Х

Х

Х

Х

Республика кiтапханаларына кiтап тарату

Х

Х

Х

Х

Х

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009

жылы

2010 жылы

2011

жылы

2012

жылы

2013

жылы

2014

жылы

2015

жылы

3-стратегиялық бағыт

Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 005, 024)

Нысаналы индикаторлар

Республикадағы мемлекеттiк тiлдi меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Республикадағы мемлекеттiк, орыс және ағылшын тiлдерiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қазақ тiлiн оқыту орталықтарында оқитындардың саны

Қазақ тiлiн оқыту орталықт арының есептерi

%

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Мемлекеттiк органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлде iс жүргiзудiң үлестiк көлемi

құжат айналымына мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiнiң мониторингi

%

60

80

82

84

86

88

90

Мемлекеттiк тiл ұлттық порталын пайданушылардың саны

Порталды пайдаланушыларды есепке алудың электрондық жүйесi

мың адам

162,5

200

230

270

300

300

300

Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын елдердiң саны

Дүниежүзi қазақтары қауымдастығының есептерi

бірлік

12

18

19

20

20

21

21

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Қазақстанның барлық азаматтарының мемлекеттiк тiлдi меңгеру жүйесiн құру бойынша iс-шаралар кешенiн жүзеге асыру

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақ тілін латын графикасына ауыстыру жөніндегі дайындық жұмысын жүргізу

-

-

Х

Х

Х

Мемлекеттiк тiлдi танымал етуге, оның беделін арттыруға және қолдану саласын кеңейтуге бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақ тiлiнiң лексикалық қорын жетiлдiру, жаңғырту және жүйелендіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру (ономастика, терминология, антропонимика саласында)

Х

Х

Х

Х

Х

Шетелдегi отандастарымызға саяси-дипломатиялық, әдiстемелiк және ұйымдастырушылық тұрғыдан қолдау көрсету

Х

Х

Х

Х

Х

Шетелдегi отандастарымыздың мәселелерi бойынша аналитикалық және әлеуметтiк зерттеу жұмыстары жүйесiн ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын сақтау

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикадағы орыс тiлiн меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Республикадағы ағылшын тiлiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Ана тiлiн оқыту курстарымен қамтылған этно-мәдени бiрлестiктерi бар этностардың үлесi

ЭМБ мәлiметтерi

%

-

-

54

57

60

62

64

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Коммуникативтiк-тiлдiк кеңiстiктегi орыс тiлiнiң қолданылуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстанда тұратын этностардың тiлдерiн сақтау және мәдениеттердi өзара байыту үшiн үшiн жағдай жасау

Х

Х

Х

Х

Х

Шет тiлдерiн оқыту үдерiсiнiң кең бiлiм беру кеңiстiгiн сақтау жұмыстарын жүргiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Үштілділікті енгізуді ынталандыруға бағытталған шараларды әзірлеу

-

-

Х

-

-

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009

жылы

2010 жылы

2011

жылы

2012

жылы

2013

жылы

2014

жылы

2015

жылы

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 018)

Нысаналы индикаторлар

Қоғамдық санада Мемлекеттiң даму стратегияларын және мемлекеттiк саясатты қолдаудың деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

55

85

86

87

88

89

90

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттiң өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

45

52

55

56

57

58

59

Мемлекеттiк рәмiздер саласында өткiзiлетiн жұмыс туралы халықтың хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

65

67

70

72

Әлеуметтiк- маңызы бар ҮЕҰ жобаларының саны

жобалардың саны

бірлік

-

-

55

55

55

55

55

Мемлекеттiк органдар қабылдайтын шешiмдердiң ашықтығы

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң есебi

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң рейтингiндегi орын

-

53

32

31

30

29

28

4.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қоғамдық санада этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттiк саясатты оң бағалағанда рдың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

70

85

86

87

88

89

90

Толеранттық құндылықтарды және этносаралық келiсiмдi нығайтуға бағытталған бағдарламалық құжаттар туралы халықтың хабарлылық деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

50

52

54

56

58

Қазақстан Республикасы тұратын барлық этностардың мәдениеттерi мен дәстүрлерiн сақтау және дамытуға бағытталған әлеуметтiк маңызды жобаларды қолдаудың деңгейi

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың нәтижелерi

%

(жалпы қаржыландыру көлемiнен)

-

-

5

5

5

5

5

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Толеранттық және этносаралық келiсiм идеяларын насихаттауға бағытталған түрлi форматтағы iс-шаралар кешенiн ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстандық қоғамдағы этносаралық ахуалға тоқсан сайынғы мониторинг

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау

Халықтың ақпараттық-насихат iс-шараларын жүргiзу нәтижесiнде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттары туралы хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

80

83

84

85

85

85

85

Мемлекеттiк рәмiздердi пайдалану саласында халықтың құқықтық бiлiктiлiгiнiң деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

45

49

53

57

Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк рәмiздердi танымал ететiн имидждiк материалдармен қамтамасыз етiлу деңгейi

инспекциялық тексерулердiң нәтижелерi/мемлекеттiк органдардың, мекемелердiң деректерi

%

30

35

36

37

38

39

40

Басшылық лауазымдарды атқаратын әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшi әйелдердiң үлесi

құрылымдық бөлiмшелердiң есептерi

%

-

-

30

30

30

30

30

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011

жылы

2012

жылы

2013

жылы

2014

жылы

2015

жылы

Бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттарын түсiндiру мен насихаттау жөнiнде iс-шаралар кешенiн ұйымдастыру және өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк рәмiздердi насихаттауға бағытталған кешендi iс-шараларды ұйымдастыру және өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жыл сайынғы Жолдауының негiзгi басымдықтарын қабылдау пәнi бойынша қоғамдық пiкiрлерге мониторинг

Х

Х

Х

-

-

4.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

ҮЕҰ-мен және бизнес-сектормен бiрлесiп iске асырылған жобалардың үлесi (iске асырылған жобалардың жалпы санынан)

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс бойынша өнiм берушiлердiң және ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың есептерi

%

-

-

5

5

5

5

5

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi ҮЕҰ-дың қызметтерi мен қамтылған халықтың үлесi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде әлеуметтiк маңызды жобаларды iске асыру бойынша ҮЕҰ есептерi

%

16

16

18

20

22

24

26

Тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн азаматтық қоғам институттарының қатысуымен үндесу алаңдарының саны

меморгандар мәлiметтерi

бірлік

300

300

300

305

305

305

305

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде ҮЕҰ-ның қызметтерiн он бағалаған тұрғындар саны

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

10

15

20

25

30

Азаматтық қоғам институттарының қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық базаның жағдайын он бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

5

7

9

11

13

Гендерлiк саясатты iске асыруға бағытталған әлеуметтiк маңызы бар жобаларды қолдау деңгейi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың қорытындылары

% (мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстың жалпы көлемiнен)

-

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Азаматтық қоғам институттарының қатысуымен iс-шаралар мен жобалар ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстандықтардың белсендi азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруға бағытталған iс-шаралар кешенiн өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарымен сәйкестiгi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1 Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

"Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру стратегиясы" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы

Ел бiрлiгi доктринасы

2-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

2.1 Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру

"Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

"Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1 Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

"Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

"Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

"Қазақстан Республикасында Тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 29 маусымдағы № 922 Жарлығы

Ел бiрлiгi доктринасы

1

2

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

4.1 Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

"Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

"Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 29 қаңтардағы Жолдауы

"Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

Ел бiрлiгi доктринасы

4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерiн iске асыру бойынша iс-шаралар

Iске асырылу кезеңi

1

2

3

1-стратегиялық бағыт.

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шет елдерде танымал ету

1.1.1-мiндет. "Мәдени мұра" Ұлттық стратегиялық жобасын одан әрi жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және насихаттау

1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетiмдiлiгiн арттыру

1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:

Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;

Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;

бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);

Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;

әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.

2. Мәдени кеңiстiктi дамытудың реттеуiш функциясын орындау:

мәдениет саласындағы нормативтi-құқықтық базаны жетiлдiру;

мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету;

сапаны бағалау жүйесiн енгiзу және болашақта ISO 9000 стандарттарын енгiзу.

3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:

нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде мәдениет саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру;

бәсекеге қабiлеттi мәдени өнiмдi жасау процесiнде мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк жүйесiн енгiзу

2011 – 2015 жылдары

2-стратегиялық бағыт.

Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

2.1-мақсат. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру

2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты БАҚ арқылы iске асыру

2.1.2-мiндет. Шетелдiк ақпараттық өнiмге тәуелдiлiктi төмендету

2.1.3-мiндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетiн көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

2.1.4-мiндет. Ұлттық мұрағат қорының құрамы мен мазмұнын және жеке құрам бойынша құжаттарды толықтыру сақтау

2.1.5-мiндет. Халықтың Ұлттық мұрағат қоры ресурстарына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету

2.1.6-мiндет. Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттi шығару

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:

Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;

Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;

бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);

Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;

әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.

2. Реттеуiш функциясын орындау:

Мемлекеттiк ақпараттық саясат шеңберiнде электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттiк емес БАҚ-ның шығаратын өнiмдерi сапасын жақсарту бойынша мониторинг жүргiзу;

Жаңа жабдықтар сатып алу, күрделi жөндеу арқылы ведомстволық бағынысты мұрағаттық мекемелердiң материалдық-техникалық базасын нығайту;

Мұрағаттық мекемелердiң қызметiн автоматтандыру және ақпараттық технологияларды енгiзу

2011 – 2015 жылдары

3-стратегиялық бағыт.

Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

3.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын сақтау

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:

Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;

Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;

бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);

Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;

әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.

2. Реттеуiш функциясын орындау:

2011 - 2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi дамыту мен қолданудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;

тiлдердi ары қарай дамыту мен қолданудың нормативтi-құқықтық және әдiстемелiк базасын жетiлдiру;

мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету.

3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:

нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде тiлдi дамыту мен қолданудың саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру

2011 – 2015 жылдары

4. Стратегиялық бағыт.

Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету.

4.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

4.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру

4.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау

4.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:

Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;

Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;

бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);

Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;

әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.

2. Реттеуiш функциясын орындау:

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi жанындағы Сараптамалық кеңес жұмысын жетiлдiру;

салалық мақсатты топтарға арналған Қазақстан картасын жасау және олардың әрқайсысымен жұмыс үшiн бағдарлама әзiрлеу.

2011 – 2015 жылдары

5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды қажет ететiн мiндеттер көрсеткiшi

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды iске асыруға қажеттi мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды орнату үшiн мемлекеттiк орган қолданатын шаралар

1

2

3

2-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

2.1-мақсат. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру

2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты БАҚ арқылы iске асыру

Орталық мемлекеттiк органдар, жергiлiктi атқарушы органдар

Орталық мемлекеттiк органдардың баспасөз қызметiн үйлестiру, мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу мәселелерi бойынша жергiлiктi атқарушы органдарымен жұмыс iстеу

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

Шетелде ұйымдастырушылық-әдiстемелiк iс-шаралар дайындауға ықпал ету

6. Тәуекелдердi басқару

      Ескерту. 6-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1539 қаулысымен.

Ықтималды тәуекелдердiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар қолданбаған жағдайдағы ықтималды салдарлар

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы

тарихи-мәдени мұра объектiлерiне табиғи-климаттық жағдайдың терiс әсер етуi

тарихи-мәдени мұра объектiлерiн сақтау мен дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

қаржы қаражатын бөлу кезiнде басымды мәртебесi бар тарихи-мәдени объектiлердiң тiзбесiн жасау, өнім берушілерді бақылау

Iшкi

жергiлiктi атқарушы органдар жұмысының тиімсіздігі

өңiрлердегi әлеуметтiк-мәдени жағдайды дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының әкiмдерiмен меморандумдарға қол қою

медиалық саланың технологиялық жабдықталуының бытыраңқылығы

отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған бірқатар көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі жанындағы Техникалық кеңестің жұмысын енгізу, регламенттеу және ұйымдастыру

ведомстволық бағыныстағы ұйымдар жұмысының тиімсіздігі

әлеуметтiк-мәдени саланың жекелеген даму көрсеткiштерiне қол жеткiзбеу

ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жұмысын мониторингілеу және бақылау жүйесiн енгiзу;

қызметкерлердiң мансаптық өсуi мен уәждеу тетiгiн құру;

кәсiпқой кадрлар даярлау шеңберiнде, "Болашақ" бағдарламасына қатысуды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiмен тиiмдi сектораралық өзара

iс-қимыл жасасу

кәсiпқой кадрлардың қысқаруы

статистикалық деректерді жинақтау және ұсынудың барабар жүйелі әдістерін енгізу

7. Бюджеттiк бағдарламалар
7.1. Бюджеттiк бағдарламалар

      Ескерту. 7.1-кіші бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.08.2013 N 905; 31.12.2013 № 1539 қаулыларымен.

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

001 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру

Сипаттау

Мәдениет, ақпарат, iшкi саяси тұрақтылық, ұлтаралық келiсiм және тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру жөнiндегi стратегиялық саясатты және тиiмдi салааралық үйлестiрудi жүргiзу. Ұлттық мәдениеттi және басқа халықтардың мәдениетiн қайта жандандыру, сақтау, дамыту, қолдану және тарату саласында құқықтық экономикалық және ұйымдастырушылық негiздерiн жасау, мемлекеттiк тiлдiң қолдану аясын кеңейту үшiн жағдай жасау. Тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясаттың iске асырылуына бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру. Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң аппараты мен оның бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету. Тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң археологиялық және реставрациялау жұмыстарын жүргiзуге лицензия беру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштiң атауы

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң және оның бөлiмшелерiнiң жұмыс жасауын қамтамасыз ету

мың теңге

404 448

483 867

406 257

645 985

666 386

690 557

703 500

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Министрлiктiң стратегиялық құжаттарының шамамен алынған саны

дана

3

3

3

2

2

2

2

Министрлiктiң қаржы, жедел қызметi туралы есептерiнiң шамамен алынған саны

дана

92

92

92

92

92

92

92

Әзiрленген халықаралық шарттар мен келiсiмдердiң шамамен алынған саны

дана

8

8

5

1

1

1

2

Министрлiк әзiрлеген нормативтiк-құқықтық актiлер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуiне қарай)

%

100

104

100

110

120

120

120

Жаңарту және археологиялық жұмыстарына лицензия беру шамамен алынған саны (сұрау бойынша)


Өтiнiштердiң түсуi бойынша

Тарихи-мәдениет құндылықтардың әкелiм және шығарылым үшiн берiлген рұқсаттардың шамамен алынған саны (сұрау бойынша)


Өтiнiштердiң түсуi бойынша

Мәдениет және тiлдер даму салаларында өткiзiлген конференциялардың, дөңгелек үстелдердiң,семинарлардың шамамен алынған саны

дана

26

32

28

30

30

30

30


Елдегi қоғамдық-саяси және әлеуметтiк-экономикалық жағдайды жария ету бойынша медиа-жоспарды iске асыру

Бiрлiк




40

40

40

40

Iс жүргiзу мен құжаттарды сақтау жағдайын бақылаумен қамтылған Ұлттық мұрағат қорын толықтыратын көзi болатын ұйымдарлың саны

Ұйымдардың саны




5

4

4

4

Кiтап шығару саласы бойынша мемлекеттiк саясатты жүргiзу шеңберiнде қамтылған тақырыптық бағыттардың саны

Тақырыптық бағыттардың саны




17

17

17

17

АТ-қызметтерiндегi қазақстандық қамтудың үлесi

%

-

-

38

50

65

65

65

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында, сонымен бiрге тiл саясатында мемлекеттiк саясатты iске асырудағы министрліктің жоғарғы деңгейде жұмыс жасауын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бiр мемлекеттiк қызметкердi ұстауға орташа шығындары

мың теңге

3 222

3 695

3 502,2

3 822,4

4 071,6

4 086,1

4 162,7

Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

404 448

483 867

406 257

645 985

666 386

690 557

703 500

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

002 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкiлеттi органның материалдық-техникалық базасының жабдықталуы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Iргелi шығындардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң орталық аппаратын материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге


1647

8623


8681



Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Мәдениет комитетiн материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге


1315

2022


2730

1348

2313

Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Тiл комитетiн материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге


1198

1010


1298



Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Ақпарат және мұрағаттар комитетiнiң материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге





7291



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны

бірлік



2


1



Серверді, серверлік жабдықтарды сатып алудың шамамен алынған саны

бірлік





2

1


Ұйымдастыру техникасын сатып алудың шамамен алынған саны

бірлік





30



Компьютерлерді сатып алудың шамамен алынған саны

бірлік





38



Жиһаздың шамамен алынған саны

комп.



44


3


28

Жабдықтардың және басқа да заттардың шамамен алынған саны

дана


7

35


49



"Формикайтек TVMon Каскад Flash" бағдарламалы-аппаратты кешендi сатып алу

комп.




0




Қораптық (лицензиялық) бағдарламалық қамтамасыз етудiң көлемiндегi қазақстандық қамтудың үлесi

%

-

-

2





АТ-жабдықтар секторы көлемiндегi қазақстандық қамтудың үлесi

%

-

-

2





Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Орталық атқарушы орган, оның ведомстволарын компьютерлiк және кеңселiк техникалармен, жиһаздармен, лицензиялы бағдарламалық өнiмдермен қамтамасыз ету

%


100

100

0

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында, сонымен бiрге тiл саясатында мемлекеттiк саясатты iске асырудың тиiмдiлiгi

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге


4 160

11 655

0

20 000

1 348

2 313

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

003 Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлердi ынталандыру

Сипаттау

Мәдениет саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру, жалпы ұлттық маңызы бар өнер туындысын айқындау. Әдебиет пен өнер саласындағы үздiк жарияланымдар үшiн мәдениет қайраткерлерiне мемлекеттiк сыйақы төлеудi қамтамасыз ету, журналистерге бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ең үздiк жарияланым үшiн мемлекеттiк сыйақылар төлемiн қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мемлекеттiк Дүние және Қазақстан Республикасының Бiрiншi Президентiнiң прогрессы сыйлықтарының төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге

7 776

8 478

9 072

9 888

10 386

11 112

11 892

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттегi реформаларды қолдауға үлкен үлес үшiн бұқаралық ақпарат құралдарының саласында Президенттiк сыйлықтар мен гранттардың төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге

5184



6552

6924

7408

7928

Мәдениет саласында Мемлекеттiк стипендиялардың төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге

15 552

16 513

18 144

19 776

20 772

22 224

23 784

Әдебиет және өнер саласында Мемлекеттiк сыйлықтардың төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге


24 904


29 046


32 642


Дипломдар мен куәлiктердiң әзiрлеуi

мың теңге

347

520

462

600

616

714

765

Мемлекеттiк Дүние және Қазақстан Республикасының Бiрiншi Президентiнiң прогрессы сыйлықтарын, әдебиет және өнер қайраткерлерiне Мемлекеттiк стипендиялардын, Әдебиет және өнер саласында Мемлекеттiк сыйлықтарды беру жөнiнде комиссияның жұмысын қамтамасыз ету

мың теңге



2 016

1 952

1 732

3 457

3 648

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк сыйлыққа ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

1

4

1

4

1

4

1

Мемлекеттiк стипендияға ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

50

50

50

50

50

50

50

Бұқаралық ақпарат құралдары саласында гранттар және сыйақыларға иегер қайраткерлердiң шамамен алынған саны

адам




4

4

4

4

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында сыйақыларды, гранттарды стипендияларды төлеуiн қамтамасыз ету

%


100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

28 859

50 415

29 694

67 874

40 430

77 557

48 017

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

004 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту

Сипаттама

Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк функцияларын кеңейту және нығайту. Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту. Бiртұтас қазақ ұлтының құрамдас бөлiгi ретiнде шетелде тұратын отандастарды жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Этникалық топтардың тiлдерiн дамыту, ұлттық-мәдени қажеттiлiк қанағаттандырудың сапасын жоғарылату

мың теңге

22 681

24 495

25 222

23 407

21 465

21 465

21 465

Барлық қоғамдық өмiрiнiң салаларындағы мемлекеттiк тiл рөлiн жоғарылату (конкурстар, фестивальдар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, т.б.), терминологиялық және ономастикалық секциялардың жұмысын жетiлдiру, халықаралық ынтымақтастығын күшейту

мың теңге

611 192

565 816

2 508 342

414 697

1 178 234

1 625 549

1 625 549

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi жанындағы курстарда мемлекеттiк тiлге оқыған тыңдаушылардың саны

адам

900

915

1 000

1 000

1 000

1 050

1 100

Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi арқылы ұлттар тiлдерiн дамытуға мемлекеттiк қолдау көрсету

адам

1 000

1 185

1 200

60

60

60

60

Мемлекеттiк тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын қазақ диаспорасы үшiн бiлiм беру және ғылыми сипаттағы әдебиеттердi әзiрлеу және шығару

мың баспа парағы

70 350

71 334

95 900

0,1

0,5

1

1

Тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын отандастарымыз үшiн зерттеу негiзiнде дайындалған талдау баяндамаларының саны

бірлік

4

4

4

3

3

3

3

Халықты мемлекеттiк тiл насихатын насихаттау жөнiндегi ұйымдастырушылық, әдiстемелiк, мәдени iс-шаралармен қамту

адам

2 900

3 790

3 800

3 800

3 850

3 900

3 950

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн республика ересек тұрғындарының үлесi

%

52

60

63

65

68

71

75

Ұлттық-мәдени орталықтар жанындағы ана тiлiне оқыту жөнiндегi курстармен қамтылған басқа этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

-

-

54

57

60

62

64

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 199 699

1 647 014

1 647 014

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

005 Қолданбалы ғылыми зерттеулер




100 Мәдениет саласындағы

Сипаттау

Мәдениет пен өнердiң даму үрдiсiне ғылыми-практикалық талдауды қамтамасыз ету, әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымның жұмыс iстеуiнiң тиiмдi және перспективалы үлгiлерiн әзiрлеу; объектiлердi археологиялық, архитектуралық зерттеудi қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Ғылыми - қолданбалы зерттеулердiң өткiзуi

мың теңге

111 907

72 713

53 941

56 000

135 630

94 730


археологиялық жұмыстардың өткiзуi

мың теңге

156 184

100 500

107 500

99 300

88 210

87 731

102 179

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлiп жатқан ғылыми-қолданбалы зерттеулердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

13

11

7

6

6

2


Өткiзiлiп жатқан археологиялық жұмыстардың шамамен алынған саны

бiрлiк

49

26

27

26

10

10

10

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










773,1

796,3

787,4

8821

8773

10217,9

Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

268 091

173 213

161 441

155 300

223 840

182 461

102 179

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

006 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк ұйымдардың күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет саласындағы мекемелер мен кәсiпорындарға күрделi жөндеу жүргiзу, мәдениет, мұрағат мекемелерi саласындағы мемлекеттiк ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Күрделi шығыстарды жүзеге асыру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бiр әкiмшi iске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламалар көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мәдениет ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

мың теңге





24 090





107 897

1 231 327

297 282

222 366

Мәдениет ұйымдарын күрделi жөндеуден өткiзу

мың теңге













132 874

243 440

879 256

20 000

Мұрағат мекемелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру

мың теңге













373 130













Астана қаласындағы республикалық ұйымдардың мәдениет қызметкерлерiне тұрғын-үй жайларды сатып алу

мың теңге









826 328

















Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Күрделi жөндеу жүргiзiлiп отырған мәдениет ұйымдарының саны

бiрлiк

4

1

1

2

2

1

1

Жобалау-сметалық құжаттамалар әзірленіп жатқан мәдениет ұйымдарының саны





















2









Сатып алынатын мұражай экспонаттарының шамамен алынған саны

бiрлiк









102

46

989

404

371

Сатып алынатын әдебиеттiң шамамен алынған саны

бiрлiк









2 250

2 250

6 721

3 007

3 007

Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны

бiрлiк









26




38

6

47

Мәдениет ұйымдарында сатып алынған жабдықтың шамамен алынған саны

бiрлiк









300

69

2 307

337

229

Мұрағат мекемелерде жабдықтың шамамен алынған саны

бiрлiк













120





29

117

Астана қаласындағы республикалық мәдениет ұйымдарының қызметкерлерiне сатып алынатын тұрғын-үйлердiң шамамен алынған саны

бiрлiк









56

















Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарын қажеттi жабдықтармен жарақтандыру

бiрлiк









2 678

2 485

10 055

3 783

3 771

Мәдениет объектiлерiн күрделi жөндеуден өткiзу

бiрлiк










2

2









Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

451 544

24 090

903 690

613 901

1 474 767

1 176 538

242 366

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

007 Ұлттық фильмдер шығару

Сипаттама

Кез-келген нысандағы және әр түрлi жанрлардағы аудиокөрнекi туындыларды шығаруға және прокаттауға бағытталған шығармашылық-өндiрiстiк, ғылыми, бiлiм беру қызметтердi қамтамасыз ету; кинемотографияның материалдық-техникалық базасын сақтау және дамыту үшiн жағдай жасау, ұлттық фильмдердi шығару, тираждау және прокаттау үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011

ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарлама ның iс-шаралар ы

Ауыспалы фильмдердiң өндiрiсi, соның iшiнде фильмдердiң дубляжi, сценарий резервін құрастыру, үздiксiз технологиялық үдерiстi қамтамасыз ету, ұлттық фильмдердi сақтау, көбейту және дистрибьюциялау

мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Ұлттық фильмдердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

13

21

20

16

26

34

32

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тапсырыс аясында өндiрiлiп жатқан фильмдердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

5,2

6,5

4

5

4

4

4

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Жалпы кинопрокат көлемiнде отандық фильмдердiң үлесi

%

2

2

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткiштерi

Халықаралық кинофестивальдардың сыйлықтары мен наградаларының болжамды саны

бiрлiк






















Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

008 Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар өткiзу

Сипаттау

Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар: республикалық конкурстар, көрмелер, мерекелiк және мерейтойлық iс-шаралар, Елбасының шетел делегацияларымен ресми кездесуi, Қазақстанның өзге елдердегi және өзге елдердiң Қазақстандағы мәдениет күндерi шеңберiнде концерттiк iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу, Қазақстан мәдениетiнiң қазiргi жетiстiктерiн және ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарын насихаттау, жаңа талант иелерiн жарыққа шығару, шығармашылық ұжымдардың кәсiби деңгейiн жетiлдiру, Қазақстанның шетелдегi жағымды имиджiн қалыптастыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мерекелiк шаралар, салтанатты концерттер, мәдениеттi-жаппай шаралардың өткiзу

мың теңге

160 975

1 372 503

922 082

437 861

436 281

380 433

534 352

Атақты адамдардың мерейтой даталарын өткiзу

мың теңге

58 714

14 429

8 958

81 589

78 670

55 000




Шетелдiк қарымқатынас және шетелде Қазақстан өнерiнiң жақсы табыстары презентациялары

мың теңге

954 022

1 196 845

1 296 705

1 045 222

887 788

756 201

637 002

"Астана-Достастықтың мәдени астанасы", "Астана-2012 түркi әлемiнiң мәдени астанасы" жылы бойынша әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар жиынтығы













580 824










Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекет iшiнде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрлiк

27

35

29

50

36

29

20

Шетелде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрлiк

15

7

3

11

13

10

8

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 402 739

1 191 634

1 171 354

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

009 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени инфрақұрылымды дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы елiмiздiң Мәдени ұлттық құндылықтарын тиiмдi пайдалану, Қазақстан Республикасы азаматтарын - өскелең ұрпақты эстетикалық және адамгершiлiкке тәрбиелеуге бағытталған қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазiргi композиторлардың шығармаларын, әлемдiк мәдениеттiң озық үлгiлерiн насихаттау бойынша көрсетiлетiн қызметтердi орындау, Республика халқының барлық топтарын мәдени өмiр саласына тарту мақсатында олар үшiн театр-концерттiк iс-шаралардың жалпыға бiрдей қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету. Қазақстан мен шетелдерде гастрольдiк сапарларды, сондай-ақ жаңа қойылымдар қоюды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Театр-концерттiк ұйымдарға шығындарды жабуға жәрдемақы бөлу

мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

6 799 366

5 773 243

5 819 517

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа қойылымдардың шамамен алынған саны

бiрлiк

36

39

37

39

34

29

29

Шетел гастролдерiнiң шамамен алынған саны

бiрлiк

6

3

6

3

4

1

1

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

6 799 366

5 773 243

5 819 517

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

010 Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету





Сипаттау

Мұражай iсi саласындағы мұражайлық маңызы бар заттарды көпшiлiкке тарату, елiмiздiң ұлттық мәдени игiлiктерiн зерделеу және пайдалану үдерiсiн технологиялық, ұйымдастырушылық, ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету. Мәдени-оқыту және ғылыми-зерттеу қызметiн жүзеге асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бiр әкiмшi iске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бірлік

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мұражайлардың, қорық-мұражайлардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

мың теңге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 509 728

1 081 116

1 068 209

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлген көрмелер мен тарихи-мәдени мұра тұсаукесерлерiнiң шамамен алынған саны

бiрлiк

165

168

170

175

168

165

160

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Республика тұрғындарының мәдени, рухани деңгейiн арттыру мақсатында тарихи-мәдени сақталуын қамтамасыз ету және шетел жұртшылығын Қазақстанның ғажайып тарихи-мәдени мұрасымен таныстыру

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 509 728

1 081 116

1 068 209

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

011 Iшкi саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу

Сипаттау

Iшкi саяси тұрақтылықты нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты қалыптастыру, қоғамда демократиялық қағидаттарды нығайтуға бағытталған жағдайларды қамтамасыз ету, этносаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiру, саяси реформаларды жылжыту, азаматтық қоғамды дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011

ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Этносаралық келiсiмді, мемлекеттiк рәмiздердi насихаттау бойынша, Ел Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын түсіндіру және насихаттау бойынша имидждік материалдар шығару

мың теңге

20 000

13 300

12 541

24 867

24 867

26 608

28 470

Этносаралық қатынастарды дамыту және қоғамда этномәдени өзара іс-қимылды нығайту бойынша қоғамдық-саяси іс-шаралар өткізу, мемлекеттік қолдау көрсету

мың теңге

961 381

1 254 779

784 644

237 230

354 896

453 434

485 174

Қазақстандықтардың белсендi азаматтық ұстанымын қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар кешенiн өткiзу

мың теңге

141 114

168 311

185 562

396 047

466 770

383 559

373 857

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Этносаралық қатынастардың саласындағы мемлекеттiк саясат оң бағалаған халықтың үлесі

%

70

85

86

87

88

89

90

Мәдениеттiң сақтау және дамытуына және ҚР-да тұратын барлық нәсiлдердiң дәстүр бағытталған әлеуметтiк - мағыналы жобалардың қолдауы деңгейi

%

-

-

5

5

5

5

5

Ересек тұрғынның арасында Қазақстан мемлекеттiк рәмiздерi туралы азаматтардың хабарлы болуы деңгейi

%

-

-

-

65

67

70

72

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк рәмiздерді көпшілікке тарататын имидждік материалдармен мемлекеттiк мекемелердiң қамтамасыз етілу дәрежесi

%

30

35

36

37

38

39

40

Тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн азаматтық қоғам институттарының қатысуы бар "диалог алаңдарының" саны

бірлік

300

300

300

305

305

305

305

Қоғамдық санада Мемлекеттің даму стратегиясы мен мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі

%

55

85

86

87

88

89

90

Сапа көрсеткiштерi




























Нәтиже көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

846 533

863 601

887 501

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

012 Тарихи-мәдени мұра ескерткiштерiн жаңғырту, салу

Сипаттау

Ежелгi мешiттер мен кесенелердi тарихи кешендер мен Мәдени-сәулет ескерткiштерiн қайта жаңғырту және қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу. Бұйымдарды қайта қалпына келтiру және консервациялау. Тарихи-Мәдени мұра ескерткiштерiн салу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң жаңартуы

мың теңге

563 650

563 650

608 657

716 420

779 726

828 455

711 702

Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң құрылысы

мың теңге






1 673

1 673









105 000












Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Қалпына келтiру барысындағы тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң болжамды саны

бiрлiк

26

19

30

28

39

37

43

Қазақстанда орнатылған ескерткiштердiң болжалды саны

бiрлiк

1

-

-

1

1

-


Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

"Мәдени мұра" жобасы туралы халықтың бiлiктiлiгiн көтеру

%

40

70

75

76

77

78

80

Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

563 650

565 323

610 330

716 420

884 726

828 455

711 702

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

013 Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

Сипаттау

Мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету. Өсiп отырған нарықтық экономика талаптарына, өндiрiстегi және әлеуметтiк саладағы құрылымдық өзгерiстерге сәйкес мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мәдениет мемлекеттiк ұйымдары қызметкерлерiнiң республикада және шетелде сынау мерзiмдерiнiң және мамандығын жетiлдiрудi өту

мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Шетелде тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

100

20

18

23

23

16

16

Қазақстанда тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

-

-

-

-

-

-

-

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

014 Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудi жинақтау және жүйелеу

Сипаттау

ЮНЕСКО-ның Алдын-ала тiзiмiне кiргiзiлген мәдени және аралас мұралар объектiлерiн қорғау аумақтары мен аймақтарының шекараларын анықтау жөнiнде жұмыстар жүргiзудi қарастыратын әр түрлi бағыттар бойынша қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеу жүйесiн құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Шығаруға әзiрлеу, тарих және мәдениеттiң ескерткiштерiнiң төбесiнiң шығаруы(облыстар бойынша)

мың теңге

17 000

8 000

8 000

6 000

14 500

10 000

10 000

Юнесконың алдын ала тiзiмiне қосылған объекттердiң аумақтың шектеуi, қорғау аймақтарын және деректер қорын жасау

мың теңге

5 000

8 000

8 000

8 000

5 300

3 000

6 000

Мұражай-қорықтарды қайта тууды жол анықтайтын бас жоспарды өңдеу

мың теңге
















6 104

5 100

5 104

5 000

ескерткiштерiнiң сақтау және қолдануына арналған менеджмент-жоспарды әзiрлеу

мың теңге

20 220

22

500


























"Ұлы Жiбек жолы" сериялы номинацияға қосу үшiн ескерткiштердi сақтау және қолдануға арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу.

1. Жетiсу кесiндiсi (Талғар, Қойлық, Ақыртас, қорған обалары)

2. Оңтүстiк Қазақстан кесiндiсi (Сайрам, испиджаб, Отырар)

мың теңге
















8 000

8 000

8 000

7 000

Сауран және Ескi Түркiстан ортағасыр қалаларының зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

мың теңге











6 000





















Қожа Ахмет Ясауи кесенесiн, Тамғалының петроглифтарын және басқа ЮНЕСКО тiзiмiне қосылған объектiлердiң зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

мың теңге





















6 000

2 000

4 840

"Ұлы Жiбек жолы" сериялы шекарааралығы номинация бойынша ЮНЕСКО Бүкiләлемдiк мұраның тiзiмiне қосу үшiн мәдени мұра объектерiнiң ғылыми құжаттамасының әзiрлеу

мың теңге











8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

Ақмола облысы Астана қаласының тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң қорғау аймақтарының орналасу картасхемасын және кешендi жобасын әзiрлеу

мың теңге
















7 000






7 000






VII-VI ғ. б.э.д жататын Монғолия аумағында табылған рун жазулары бар көне түрiк тас мүсiндердiң көшiрмесiн реставрациясы

мың теңге











8 000





















"Иссык" мемлекеттiк тарихи-мәдениет қорық-мұражайдың аумақ шекараларын және қорғау аймақтарын анықтау

мың теңге











5 104





















Қазақстан материалдық мәдениет ескерткiштердiң құрылыс және қайта жаңарту материалдары бойынша тарихи- техникалық зерттеу, жинақтау, жүйелеу және мәлiмет базасын құру

мың теңге


























5 000

7 000

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Облыстар бойынша шығарылған тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң жинағының шамамен алынған саны

дана

6

5

6

6

6

8

7

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

"Мәдени мұра" жобасы туралы халықтың бiлiктiлiгiн көтеру

%

40

70

75

76

77

78

80

Сапа көрсеткiштерi














































Тиiмдiлiк көрсеткiштерi














































Бюджет шығыстарының көлемi






мың теңге

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

015 Республикалық маңызы бар көпшiлiк кiтапханаларында ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету

Сипаттау

Оқырмандарды кiтапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi iске асыру, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға қол жеткiзуiн қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның iшiнде, зағип және нашар көретiн азаматтардың рухани, зияткерлiк және мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтердi iске асыру, кiтапхана пайдаланушыларының жұмысы үшiн оңтайлы жағдайлар жасау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Республикалық кiтапханаларды ұстау

мың теңге

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Кiтап көрмелерi, тұсау кесерлердiң, оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердiң шамамен алынған саны

дана

75

75

78

78

78

78

78

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Оқырмандардың рухани, парасатты сұраныстарын қанағаттандыру

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

016 Мәдениет объектiлерiн салу, реконструкциялау

Сипаттау

Мәдениет саласының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013

ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Сирия Араб Республикасы Дамаск қаласында Әл-Фараби этномәдени орталығын және кесенесiн салу

мың теңге

392 060

86 149

431 560





















Каир қаласындағы Сұлтан Бейбарыс мешiтiнiң жаңартуы

мың теңге

382 000































Алматы облысында "Ыссық"тарихи-мәдени қорық мұражайын салу

мың теңге

85 815































"Берель" мемлекеттiк тарихи-мәдениет мұражай-қорықтың құрылысы

мың теңге











100 734

100734




 70 670












Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынып жатқан мәдениет объектiлерiнiң саны

Бiрлiк

3

1

2

1














Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуге тиiс объектiлердiң саны






2






2

1
















Сапа көрсеткiштерi














































Тиiмдiлiк көрсеткiштерi














































Бюджет шығыстарының көлемi






мың теңге

859 875

86 149

532 294

100734




70 670 












     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

017 Астана қаласының бюджетiне "Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

Сипаттама

Мәдениет объектiлердiң құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Астана қаласындағы мәдениет объектiлердiң құрылысы

мың теңге







37 374 632

15 837 000

828 956







Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынуы тиiс объектiлердiң саны

Бірлік







1

1

1







Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

"Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту










37 374 632

15 837 000

828 956







Сапа көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге







37 374 632

15 837 000

828 956







     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

018 Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

Сипаттау

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығаруды қамтамасыз ету және әлеуеттi оқырмандарға жеткiзу; өмiрдiң қоғамдық-саяси, әлеуметтiк-экономикалық, ғылыми-бiлiм беру және мәдени салаларындағы өзгерiстердi көрсететiн жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларын

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011

ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014

ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару қызметi

мың теңге

1 069 999







1093286

1 116 760

1 187 292

1 270 402

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Шығарылатын әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттер атауының саны

дана

474







380

374

374

374

Республиканың кiтапханаларына таратылған әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттердiң саны

дана

948 000







926000

781 000

781 000

781 000

Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы

%

100







100

100

100

100

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттермен елдiң кiтапханалық қорын толықтыру

дана

948 000







926 000

781 000

781 000

781 000

Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

1 069 999







1 093 286

1 116 760

1 187 292

1 270 402

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

019 Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

Сипаттау

8 ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн күтiп ұстау және қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мемлекеттiк мұрағат мекемелерiн күтiп ұстау және қамтамасыз ету

мың теңге

297 155







437 136

453 480

435 257

441 831

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың қанағаттандырылған сұраныстардың үлесi

%

80







85

85

85

85

Мерзiмiнде орындалған әлеуметтiк-құқықтық сипаттағы сұраныстар үлесi

%

80







85

85

85

85

Автоматтандырылған тiркемелi-ақпараттық-iздеу жүйесiне қосылған мұрағат қорларының үлесi

%










10

10

10

10

Қабылдауға жататын құжаттардың жалпы көлемiнен мемлекеттiк мұрағатқа қабылданған құжаттардың көлемi

%










85

85

85

85

Сандық форматқа көшiрiлген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының бөлiгi

%










2,4

2,4

2,4

2,4

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Ұлттық мұрағат қоры көлемiнiң артуы

сақтау бірлігі (мың)










550

300

300

300

Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

297 155







437 136

453 480

435 257

441 831

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

020 Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестi насихаттау

Сипаттау

Бейне және аудиороликтердi шығару және пайдалануға алу, кең ауқымда жұртшылықты тарту арқылы семинарларды өткiзу, шығармашылық конкурстарды өткiзу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректi, анимациялық және көркем фильмдердi шығару және трансляцияла

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын видеоролик өндiру және көрсету

мың теңге










1 281

840

1 467

1 570

Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын аудиороликтi өндiру және көрсету

мың теңге










376

224

430

460

Жыл сайынғы 2 семинардан кем емес көпшiлiк қоғаммен семинар жүргiзу

мың теңге










5 667

6 768

6488

6943

Жыл сайын 3 данадан кем емес, нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша деректi фильм дайындау

мың теңге










3 038

2 207

3479

3722

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шығарылған телевизиялық және радиохабарлардың көлемi

минуттар










49

49

49

49

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Нашақорлыққа қарсы тақырыбы бойынша iс-шаралары туралы елдiң тұрғындарына жеткiзу

бiрлiк










11

11

11

11

Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге










10 362

10 039

11 864

12 695

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

021 Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу

Сипаттау

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, оның iшiнде газеттер мен журналдар арқылы, телерадио хабарларын тарату, интернет-ресурстар, транспондердi жалға алу, мемлекеттiк ақпаратты жүргiзу мәселелеренiн әдiстемелiк қамтамасыз ету арқылы жүргiзу, ҚР заңнамасының нормаларын орындау мәнiне бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерiне мониторингiн жүргiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi қызмет

мың теңге










34 367

36 774

36 774

36 774

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты газет, журнал арқылы жүргiзу

мың теңге










2 556 287

2 334 792

1 881 370

1 881 370

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты телерадио хабарларын тарату арқылы жүргiзу

мың теңге










22 811 890

30 807 065

32 181 535

33 795 487

ҚР Заңнамасының ережелерiн орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдерiне бақылау жүргiзу

мың теңге










28 762

65 646

65 646

65 646

ҚР Заңнамасының ережелерiн орындауға сай Интернет-қорларға бақылау жүргiзу













14 900

28 350

28 350

28 350

Сайлауға байланысты ҚР Заңнамасының ережелерiн орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдерiне бақылау жүргiзу

мың теңге










0




11 472




Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу сұрақтарына әдiстемелiк қамтамасыз ету

мың теңге










144 448

305 753

305 753

305 753

Bnews агеттiгiнiң ақпараттық қызметтерi

мың теңге










153 650

345 380

345 380

345 380

Baq.kz Интернет-порталының қызметтерi

мың теңге










12 840

92 159

92 159

92 159

ҚР Премьер-Министрiнiң сайтын сүйемелдеу

мың теңге










90 599

122 131

122 131

122 131

Мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурстарының контенттік сүйемелденуі мен ілгерілеуін талдау

мың теңге













47 188

50 491

54 025

Казнетті статистикалық талдау

мың теңге













33 853

36 223

38 759

Интернеттің әлеуметтік-саяси ықпалын талдау

мың теңге













92 712

99 202

106 146

Әдебиеттік порталдың контенттік аудармасы және контенттік сүйемелденуі

мың теңге













146 451

156 246

167 184

Баспасөз БАҚ-тың интернетке өтуі

мың теңге













58 931

58 931

58 931

Интернетте мемлекет қатысуының деңгейін көтеру және бейне-порталдар арқылы жағымды ақпараттық орта қалыптастыру

мың теңге













161 444

161 444

161 444

Elim-ai.kz сайтын сүйемелдеу

мың теңге













276 623

276 623

276 623

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа мемлекеттiк отандық телевизиялық және радио арналарды iске қосу

бiрлiк










3

1







Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемi (газеттер)

формат жолағы

12 685







15 298

14 372

12 400

12 400

Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiндегi шыққан отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемi (журналдар)

баспа парағы

875







953

875

875

875

Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шыққан телевизиялық және радиобағдарламалар көлемi

сағат

68 708







102 165

115 392

120 855

120 855

Мониторинг жүргiзiлген электрондық бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдер көлемi

сағат

74 460







74 460

74 460

74 460

74 460

Мониторинг жүргiзiлген баспа бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдер көлемi

жолақ

20 718







20 718

20 718

20 718

20 718

Мемлекеттiк ақпараттық саясатын жақсартуға бағытталған мемлекеттiк органдар өкiлдерiнiң қатысуымен өткiзiлген семинарлар саны

саны










4

4

4

4

Мониторингпен қамтылған интернет-ресурстардың саны

саны










135

135

135

135

Қазақ тiлiндегi БАҚ baq.kz ақпараттық порталының сайтындағы сiлтемелер саны

саны










130

240

390

395

Қазақ тiлiндегi жеке сайты жоқ БАҚ baq.kz ақпараттық порталының, сайтындағы беттердiң саны

саны










100

150

200

205

Облыстар бойынша baq.kz ақпараттық порталын пайдалану бойынша үйрету семинарлар саны

саны










14

14

14

14

Bnews.kz порталында мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланатын ақпараттық-талдау материалдарының саны

саны













30 000

35 000

40 000

Bnews.kz порталында мемлекеттік және орыс тілдерінде өткізілетін онлайн-конференциялардың саны

саны













50

60

70

Авторлық құқықтар саласындағы заңнаманы бұзбай, отандық контентті Kaztube.kz порталында орналастыру

сағат













50

70

90

Kaztube.kz порталында тіркелген пайдаланушылар саны

саны













40 000

45 000

50 000

Elim-ai.kz порталында өткізілетін ҰБТ-онлайн аудиториясын қамту

саны













8 000

10 000

12 000

Pm.kz порталында ҚР қолайлы имиджін жасайтын жарияланатын материалдар саны

саны













10 000

12 000

14 000

ҚР баспасөз БАҚ үшін әзірленген және іске қосылған Интернет ресурстардың саны

саны













400

400

400

БАҚ-тың интернетке көшуі бойынша БАҚ өкілдерінің және техникалық қызметкерлердің оқытылған саны

саны













500

500

500

Elim-ai.kz порталында ҚР қолайлы имиджін жасайтын жарияланатын материалдар саны

саны













10 000

11 000

12 000

Ұлттық реңкте әзірленетін әлеуметтік онлайн-ойындардың саны

саны













5

5

5

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Елдiң тұрғындарына мемлекеттiк ақпараттық саясатты жеткiзу мақсатында мемлекеттiк телеарналардың орта тәулiктiк хабар таратудың көлемi сағат 12-дан 24-ке дейiн қамтамасыз ету

%

100







100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

16 238 694







25 847 743

34 953 252

35 909 730

37 536 162

     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

022 Ақпарат саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Сипаттау

"Хабар" агенттiгi АҚ-ның "Хабар" агенттiгi" АҚ-ны техникалық жабдықтау"- "Новости 24"телеарнасы үшiн телевизия жабдықтарын сатып алу жобасы бойынша жарғылық капиталдарды ұлғайту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

"Хабар" агенттiгi АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге










1 404 648










Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа отандық телеарналарды енгiзу

дана










1










Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Елдiң тұрғындарына мемлекеттiк ақпараттық саясатты жеткiзу мақсатында мемлекеттiк телеарналардың орта тәуелдiк хабар таратуының көлемiн 24 сағатпен қамтамасыз ету

%










100










Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге










1 404 648










     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

023 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

Сипаттама

Жергiлiктi, қалалық маңызы бар мәдениет объектiлерiнiң құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беруге

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Астана қаласындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге

15 544 535

1 994 925




181 570










Алматы қаласындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге







10 397 330













Шығыс Қазақстан облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге






















Маңғыстау облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге






















Қызылорда облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге






















Қарағанды облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге

259 240



















Оңтүстiк Қазақстан облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге






















Қостанай облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге






















Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жазғы жұмыстардың жүргiзуiмен байланысты "Салтанатты арка" объектiсi бойынша аяқталу төлемдер (аумақты көгалдандыру мен жайлау жұмыстары, лифт құралдарын қою)

%










5










Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуi тиiс объектiлердiң саны

бірлік

2







1










Сапа көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570










     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

024 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту жөнiндегi ақпараттық жүйелердi құру

Сипаттама

Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын, Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн қазақ ұлтынан емес ересек тұрғындардың үлесi

%

12



















Ұлттық-мәдени бiрлестiктер жанындағы мемлекеттiк тiлдi оқу курстарымен қамтылған өзге этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

79



















Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын мемлекеттер саны

Бірлік

12



















Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлдегi құжат айналымы

%

60



















Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

328 295



















     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

024 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн материалдық-техникалық жабдықтауына берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi

Сипаттау

Жергiлiк маңызы бар мәдениет объектiлерiн материалдық-техникалық жабдықтауы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Астана қаласының Тәуелсiздiк Сарайының (Конгресс-холл) материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге










1 285 860










Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

4D залының жабдықтауы мен материалдардың саны

дана










90










Әзiрленген Астана қаласы макетiнiң сатып алуы

дана










1










Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Астана қаласының Тәуелсiздiк Сарайының (Конгресс-холл) жабдықтауын және Астана қаласы макетiнiң сатып алуы

дана










91










Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге










1 285 860










     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

029 Мәдениет саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Сипаттау

Саланы инвестициялау үшiн тиiмдi өндiрiстiк-техникалық база мен қолайлы жағдайлар жасау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

"Қазақфильм" АҚ-ның жарғылық капиталдарын ұлғайту

мың теңге

1 970 000

1 000 000
















"Арна медиа"АҚ ұлттық мәлiметтiк холдингтiң жарғылық капиталдарын ұлғайту

мың теңге

1 820 000



















"Қазқайтажаңарту" РМҚК-ның жарғылық капиталдарын ұлғайту

мың теңге






















Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Сатып алынатын жабдықтардың шамамен алынған саны

дана

х

х

х

х

х

х




Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру

























Сапа көрсеткiштерi




























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге

3 790 000

1 000 000
















     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi




100 Дiни сенiм бостандығы саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру

Сипаттау

Азаматтарға дiни сенiм бостандығын қамтамасыз ету және конфессияаралық қарым-қатынастар мәселелерi бойынша ақпараттық-насихат iс-шараларын өткiзу. Дiни ахуалдың дамуы, дiни сенiм бостандығы құқының iске асуы, конфессиялар арасындағы қарым-қатынас мәселелерi бойынша зерттеулер жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

дiн мәселелерi бойынша шығарылатын ақпараттық, мерзiмдi, баспа өнiмдерiнiң, ғылыми, әдiстемелiк материалдардың болжамды таралымы

дана





4000





















халықаралық, республикалық және өңiрлiк ғылыми-практикалық конференциялардың, семинар-мәжiлiстердiң болжамды саны

дана




4
















теолог-ғалымдарды, заңгерлердi және өзге де ғылыми қызметкерлердi тартумен дiни сенiм бостандығы мәселелерi бойынша үгiт-насихат топтары өткiзетiн iс-шаралардың болжамды саны

дана




1
















бейнефильмдердi, бейнероликтердi шығару

дана




3
















әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеуге бағытталған дiни ахуалға жүргiзiлген әлеуметтiк зерттеулердiң, мониторингтердiң болжамды саны

дана




7






дiни ахуалдарды дамытудың зерттеу мен консультациялық жазбаларының, талдамалық есептерiнiң болжамды саны

дана


4






Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттiк саясатты қолдау деңгейi

%


75






Дiнтану сауаттылығын арттыру бойынша үгiт-насихат iс-шараларының қамтыған халық саны

адам


21 087






Дiни ахуалға жүргiзiлген әлеуметтiк зерттеулердiң, мониторингтердiң қорытындысы бойынша әдiстемелiк ұсынымдар дайындау

дана


11






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге


55 316






     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


101 Дiн мәселелерi бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi

Сипаттау

Дiн мәселелерi және мемлекеттiк-конфессиялық қарым-қатынастардың дамуы бойынша зерттеулер жүргiзу, дiни ахуалдың дамуы, дiни сенiм бостандығы құқының iске асырылуы және дiни бiрлестiктер қызметi бойынша оқу-әдiстемелiк материалдар әзiрлеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

шығарылатын оқу-әдiстемелiк материалдардың (оқу, монографиялық әдебиет, сөздiктер, энциклопедиялар, ақпараттық бюллетеньдер, арнайы баспа басылымдары) болжамды саны

дана


22






Сапа көрсеткiштерi




75






Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге


53 108






     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


102 Мәдениет және дiн саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

Сипаттау

Мәдениет пен дiн саласында Қазақстанның халықаралық деңгейдегi имиджiн арттыруға және этникааралық және конфессияаралық келiсiм бойынша қазақстандық идеяны насихаттау бойынша iс-шаралар өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

зерттеу есептерiнiң және консультациялық жазбалардың, мәдениет пен дiн саласындағы сараптамалық есептердiң болжамды саны

дана


10






шығарылатын оқу-әдiстемелiк және ғылыми-әдiстемелiк материалдары атауларының болжамды саны

дана


20






Қорытынды нәтиже көрсеткiштерi

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттiк саясатты қолдау деңгейi

%


75






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге


82 557






     

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

068 Өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде мәдениет объектiлерiн күрделi, ағымды жөндеу

Сипаттама

Республикалық маңызы бар мәдениет объектiлерiн ағымдағы және күрделi жөндеуден өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шарасы

Объектiлерді ағымдағы және күрделi жөндеуден өткізу







835 673
















Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Ағымдағы және күрделi жөндеуден өтуге тиiс объектiлердiң саны

мың теңге




6
















Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Жұмыспен қамту органдарынан жалдамалы жұмыскерлердi тартып объектiлерде ағымдағы және күрделi жөндеу жұмыстарын аяқтау

дана




6
















Сапа көрсеткiштерi




























Бюджет шығыстарының көлемi




мың теңге




835 673
















7.2. Бюджеттiк шығыстардың жиынтығы

      Ескерту. 7.2-кіші бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.08.2013 N 905; 31.12.2013 № 1539 қаулыларымен.

      мың теңге

Бағдарламаның атауы

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Бюджет шығыстарының барлығы:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

61 585 629

57 066 321

54 544 211

55 167 431

Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 061 677

56 166 695

54 544 211

55 167 431

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру

404 448

483 867

406 257

645 985

666 386

690 557

703 500

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

268 091

173 213

161 441

155 300

223 840

182 461

102 179

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлердi ынталандыру

28 859

50 415

29 694

67 814

40 340

77 557

48 017

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 199 699

1 647 014

1 647 014

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң күрделi шығыстары

-

4 160

11 655

-

20 000

1348

2313

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк ұйымдардың күрделi шығыстары

451 544

24 090

903 690

613 901

1 474 767

1 176 538

242 366

Ұлттық фильмдер шығару

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар өткiзу

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 402 739

1 191 634

1 171 354

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

6 799 366

5 773 243

5 819 517

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 509 728

1 081 116

1 068 209

Iшкi саяси тұрақтылық пен қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

846 533

863 601

887 501

Тарихи-мәдени мұра ескерткiштерiн жаңғырту, салу

563 650

565 323

610 330

716 420

884 726

828 455

711 702

Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудi жинақтау және жүйелеу

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340

Республикалық маңызы бар көпшiлiк баратын кiтапханаларында ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу

729 933



















Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен iс-шаралар өткiзу

27 547

5 535
















Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде ағымдағы шығындарға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер




190 981
















Өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде мәдениет объектiлерiн күрделi, ағымды жөндеу

3 830 600

2 688 724





















Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн материалдық-техникалық жабдықтауына берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi





835 673





















Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн материалдық-













1 285 860













техникалық жабдықтауына берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi





























Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 069 999









1 093 286

1 116 760

1 187 292

1 270 402

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

297 155









437 136

453 480

435 257

441 831

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестi насихаттау













10 362

10 039

11 864

12 695

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу

16 238 694









25 847 743

34 953 252

35 909 730

37 536 162

Бюджеттiк даму бағдарламалары

20 781 945

3 081 074

48 304 256

17 523 952

899 626

0

0

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

0

0





Мәдениет объектiлерiн салу, реконструкциялау

859 875

86 149

532 294

100 734

70 670













Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту жөнiндегi ақпараттық жүйелердi құру

328 295































Мәдениет саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

3 790 000

1 000 000





















Ақпарат саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту













1 404 648













Астана қаласының бюджетiне "Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi









37 374 632

15 837 000

828 956