Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 20.04.2012 № 505.
В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43 "О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 182) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2 "Анализ текущей ситуации и тенденций развития":
в подразделе "Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT-специалистов":
в подразделе "Основные параметры развития":
после части третьей дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания:
"В настоящее время проведена большая работа по улучшению деятельности Центров обслуживания населения (далее - ЦОН). Сформирована нормативная база, необходимая для функционирования ЦОН, упрощены процедуры по обслуживанию населения и бизнеса, существует положительная тенденция по снижению уровня коррупции.
Возникает необходимость решения таких вопросов, как перевод всех государственных услуг в ЦОН с полноценной системой информационного обеспечения, повышение уровня квалификации кадрового состава ЦОН, создание и функционирование единого инструмента мониторинга оказания государственных услуг и обеспечение защиты информации при оказании государственных услуг.
Для обеспечения дальнейшего совершенствования процесса предоставления услуг гражданам и бизнесу, Глава государства поддержал передачу функций по организации деятельности ЦОН по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу "одного окна" от местных исполнительных органов уполномоченному органу в сфере информатизации. В связи с этим будет разработан комплексный план мероприятий, направленный на улучшение качества оказания государственных услуг ЦОН.";
в разделе "3. Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов":
в стратегическом направлении "1. Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг":
цель 1.1 "Обеспечения достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры":
после строки
"
1. Доля сектора ИКТ |
Стат. |
% |
- |
3,70 |
3,70 |
3,72 |
3,75 |
3,78 |
3,80 |
"
дополнить целевым индикатором следующего содержания:
"
2. Индекс физического |
Стат. данные |
%, к |
- |
106,4 |
107,0 |
108,0 |
108,0 |
109,0 |
108,0 |
";
в задаче 1.1.1 «Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение 100 % охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету»:
в графах «2012 год», «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «4. Плотность пользователей Интернет» цифры «34,6», «35,2», «35,8», «36,0» заменить соответственно цифрами «37,5», «41,0», «44,5», «45,0»;
в стратегическом направлении «2. Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT–специалистов»:
в цели 2.1 «Обеспечение перевода государственных услуг в электронную форму и участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций»:
строку
"
1. Обеспечение перевода не менее 50 % |
Данные |
% |
2 |
10 |
15 |
25 |
35 |
50 |
55 |
"
изложить в следующей редакции:
"
1. Предоставление всех |
Данные |
% |
2 |
10 |
15 |
60 |
100 |
- |
- |
";
дополнить задачей следующего содержания:
"
Задача 2.1.3. Оптимизация процесса предоставления государственных услуг через |
||||||||||
Показатели прямых |
Источ. |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Количество |
Данные |
% |
- |
20 |
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
|
Снижение среднего |
Соц. |
мин. |
- |
40 |
30 |
20 |
15 |
15 |
15 |
|
Количество |
Данные |
Ед. |
- |
10 |
8 |
6 |
4 |
3 |
2 |
|
Мероприятия для достижения прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1. Оснащение необходимым оборудованием и |
х |
х |
х |
- |
- |
|||||
2. Организация системы видеоконференции с 15 |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||
3. Создание информационной системы |
- |
х |
- |
- |
- |
|||||
4. Интеграция информационной системы ЦОН с |
х |
х |
- |
- |
- |
";
в разделе 6 "Управление рисками":
в подразделе "Стратегическое направление: Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT-специалистов":
после строки
"
Несвоевременность создания |
Недостижение поставленных |
Своевременность создания и |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
Низкая активность населения |
Снижение количества получаемых |
Широкое освещение |
";
в разделе 7.1 "Бюджетные программы":
после бюджетной программы 023 "Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом" дополнить бюджетной программой следующего содержания:
"
Бюджетная программа |
024 «Организация деятельности центров обслуживания населения |
||||||||
Описание |
Расходы на содержание Центров обслуживания населения |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальный |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчет |
План |
Плановый |
Проек- |
Проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
Показатель прямого результата |
Чел. |
8671 |
|||||||
2. Количество оказанных услуг |
Ед. |
Не |
|||||||
Показатель конечного |
% |
90 |
|||||||
2. Удовлетворенность граждан |
% |
70 |
|||||||
Показатели качества |
% |
90 |
|||||||
2. Средняя производительность |
Услуг |
945 |
|||||||
Показатели эффективности |
тг. |
225 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
7 249 294 |
";
после бюджетной программы 025 "Проведение государственной информационной политики" дополнить бюджетной программой следующего содержания:
"
Бюджетная программа |
026 «Капитальные расходы государственных учреждений «Центры |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение деятельности государственных |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальный |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчет |
План |
Плановый |
Проек- |
Проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
Показатели прямого результата |
ед. |
200 |
|||||||
Показатель конечного |
% |
20 |
|||||||
2. Количество бумажных |
млн. |
8 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
69 394 |
";
в разделе 7.2 "Свод бюджетных расходов":
в графе "2011 год":
в строке "ВСЕГО бюджетных расходов" цифры "41862619" заменить цифрами "49181307";
в строке "Текущие бюджетные программы" цифры "39816251" заменить цифрами "47134939";
после строки 023 "Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом" дополнить строкой следующего содержания:
"
024 «Организация деятельности центров |
тыс. тг |
0 |
0 |
7 249 294 |
";
после строки 025 "Проведение государственной информационной политики" дополнить строкой следующего содержания:
"
026 «Капитальные расходы |
тыс. тг |
0 |
0 |
69 394 |
".
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов