В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан ~Z010148 "О местном государственном управлении Республики Казахстан" № 148-II от 23.01.2001 года, учитывая решения и распоряжения акима города по изменению распределения расходной части бюджета, заслушав отчет об исполнении бюджета города за 2000 год, Алматинский городской Маслихат
Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города на 2000 год согласно приложению в следующих объемах:
доходы - 38743575 тыс.тенге;
полученные официальные трансферты 1159700 тыс. тенге;
погашение основного долга по ранее выданным из бюджета кредитам - 761448 тыс.тенге;
расходы - 40717313 тыс.тенге;
кредитование - 160000 тыс.тенге;
свободные остатки на начало 2001 года - 4128712 тыс.тенге.
2. Рекомендовать акиму города рассмотреть ответственность руководителей подразделений не обеспечивших использование в полном объеме выделенных бюджетных средств.
3. Отчет опубликовать в газетах "Алматы Акшамы" и "Вечерний Алматы".
Председатель
X-й сессии Алматинского
городского Маслихата Е. Мукужанов
Секретарь
Алматинского городского
Маслихата II-го созыва Ж. Турегельдинов
Приложение
к решению Х сессии
Алматинского городского
Маслихата II созыва
от 25 мая 2001 г.
Отчет об исполнении бюджета города за 2000 год
(тыс.тенге)
_________________________________________________________________________________________________________
Категория !Утверж- ! !% испол- ! Откло-
Класс Наименование !денный ! Исполнено !нения ! нение
Подкласс !бюджет ! ! !
Специфика ! ! ! !
____________________________________________________________!_________!_____________!___________!__________
12345 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9
____________________________________________________________!_________!_____________!___________!__________
1. Поступления 37248934 40664723 109,2 3415789
Доходы 35849394 38743575 108,1 2894181 1 Налоговые поступления 33937269 36883941 108,7 2946672
1 Подоходный налог на доходы 17806855 18565100 104,3 758245
1 Подоходный налог с юридических
лиц 7009101 7898972 112,7 889871 2 Подоходный налог с физических
лиц 10797754 10666128 98,8 -131626 1 Подоходный налог с физических
лиц, удерживаемый у источника
выплаты 8898754 8840923 99,4 -57831 2 Подоходный налог с физических
лиц, занимающихся
предпринимательской
деятельностью 1899000 1825205 96,1 -73795
3 Социальный налог 11362300 13447773 118,4 2085473
4 Налоги на собственность 3299816 3307813 100,2 7997
1 Налоги на имущество 1570956 1515468 96,5 -55488
1 Налог на имущество юридических
лиц 1324500 1245579 94,0 -78921
2 Налог на имущество физических
лиц 246456 269889 109,5 23433
3 Земельный налог 750051 764143 101,9 14092
4 Налог на транспортные средства 978809 1028202 105,0 49393
1 Налог на транспортные средства
с юридических лиц 287512 313370 109,0 25858
2 Налог на транспортные средства
с физических лиц 691297 714832 103,4 23535
5 Внутренние налоги на товары,
работы и услуги 1468298 1560213 106,3 91915
2 Акцизы 402998 449256 111,5 46258
3 Поступления за использование
природных ресурсов 3500 3963 113,2 463
3 Плата за воду 3500 3963 113,2 463
4 Сборы за ведение
предпринимательской и
профессиональной деятельности 1061800 1106994 104,3 45194
1 Сбор за регистрацию физических
лиц, занимающихся
предпринимательской
деятельностью 25554 26437 103,5 883
2 Сбор за право занятия
отдельными видами деятельности 55925 42624 76,2 -13301
3 Сбор за государственную
регистрацию юридических лиц 48321 53024 109,7 4703
4 Сбор с аукционных продаж 32000 42540 132,9 10540
5 Сбор за право реализации
товаров на рынках 900000 941846 104,6 41846
7 Сбор за использование
юридическими и физическими
лицами символики г.Алматы в их
фирменных наименованиях, знаках
обслуживания, товарных знаках 523 7 Прочие налоги 3042
2 Неналоговые поступления 1831475 1719007 93,9 -112468
1 Доходы от предпринимательской
деятельности и собственности 568695 538701 94,7 -29994
2 Неналоговые поступления от
юридических лиц и финансовых
учреждений 568695 538701 94,7 -29994
2 Административные сборы и
платежи, доходы от
некоммерческих и сопутствующих
продаж 677390 611977 90,3 -65413
1 Административные сборы 351390 230366 65,6 -121024
2 Пошлины 231800 247993 107,0 16193
1 Государственная пошлина 231800 247993 107,0 16193
3 Прочие платежи и доходы от
некоммерческих и сопутствующих
продаж 94200 133618 141,8 39418
1 Поступления от аренды
государственного имущества 93600 132570 141,6 38970
3 Поступление денег от
государственных закупок,
организуемых государственными
учреждениями 800
9 Прочие платежи и доходы от
некоммерческих и сопутствующих
продаж 600 248 41,3 -352
3 Поступления по штрафам и
санкциям 495740 440140 88,8 -55600
1 Поступления по штрафам и
санкциям 495740 440140 88,8 -55600
1 Административные штрафы
санкции, взимаемые
госучреждениями 413500 394631 95,4 -18869
2 Поступления платы от лиц,
помещенных в медицинские
вытрезвители 11500 18117 157,5 6617
3 Поступление суммы дохода,
полученного от реализации
продукции, работ и услуг, не
соответствующих требованиям
стандартов и правил
сертификации 2880 83 2,9 -2797
4 Поступление изъятых доходов,
полученных от безлицензионной
деятельности, в отношении
которой установлен лицензионный
порядок 5748 9 Прочие санкции и штрафы 66200 14950 22,6 -51250
10 Штрафы за нарушение
природоохранного
законодательства 1660 6611 398,3 4951
5 Прочие неналоговые поступления 89650 128189 143,0 38539
3 Доходы от операций с капиталом 80650 140627 174,4 59977
4 Полученные официальные
трансферты 1159700 1159700 100 0
5 Погашение кредитов, выданных
из бюджета 239840 761448 317,5 521608
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Функциональная группа !Утверж- ! !% испол- !Откло-
Подфункция Наименование !денный !Исполнено !нения !нение
Учреждение !бюджет ! ! !
Программа ! ! ! !
Подпрограмма ! ! ! !
_______________________________________________________!___________!__________!__________!_________________
12345 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10
_______________________________________________________!___________!__________!__________!_________________
1. Расходы и кредитование 41697786 40877313 98,0 -820473
Расходы 41537786 40717313 98,0 -820473
1 Государственные услуги общего
характера 671840 662002 98,5 -9838
1 Представительные, исполнительные
и другие органы, выполняющие
общие функции государственного
управления 462461 453110 98,0 -9351
103 Аппарат местных
представительных органов 4179 3914 93,7 -265
105 Аппарат акимов 458282 449196 98,0 -9086
2 Финансовая деятельность 209379 208892 99,8 -487
259 Исполнительный орган
коммунальной собственности,
финансируемый из местного
бюджета 161179 160823 99,8 -356
260 Исполнительный орган финансов,
финансируемый из местного
бюджета 48200 48069 99,7 -131
2 Оборона 371966 371785 100,0 -181
1 Военные нужды 4000 3989 99,7 -11
105 Аппарат акимов 4000 3989 99,7 -11
2 Организация работы по
чрезвычайным ситуациям 367966 367796 100,0 -170
105 Аппарат акимов 367966 367796 100,0 -170
3 Общественный порядок и
безопасность 1384905 1358943 98,1 -25962
1 Правоохранительная деятельность 1374855 1352392 98,4 -22463
251 Исполнительный орган внутренних
дел, финансируемый из местного
бюджета 1319855 1297393 98,3 -22462
274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства, финансируемый из
местного бюджета 55000 54999 100,0 -1
2 Правовая деятельность 10050 6551 65,2 -3499
105 Аппарат акимов 10050 6551 65,2 -3499
4 Образование 4609476 4336775 94,1 -272701
1 Дошкольное образование 484636 455257 93,9 -29379
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта
и туризма 484636 455257 93,9 -29379
2 Начальное и среднее образование 3139222 2938144 93,6 -201078
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта
и туризма 3139222 2938144 93,6 -201078
3 Профессионально-техническое
образование 161562 136583 84,5 -24979
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта и
туризма, финансируемый из
местного бюджета 161562 136583 84,5 -24979
4 Среднее специальное образование 217018 200318 92,3 -16700
254 Управление здравоохранения 25548 25548 100,0 0 263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта и
туризма, финансируемый из
местного бюджета 191470 174770 91,3 -16700
5 Переподготовка кадров 9753 9700 99,5 -53
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта и
туризма, финансируемый из
местного бюджета 9753 9700 99,5 -53
9 Прочие услуги в области
образования 597285 596773 99,9 -512
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта и
туризма, финансируемый из
местного бюджета 597285 596773 99,9 -512
5 Здравоохранение 4353712 4093465 94,0 -260247
1 Больницы широкого профиля 933303 929031 99,5 -4272
254 Исполнительный орган
здравоохранения, финансируемый
из местного бюджета 933303 929031 99,5 -4272
2 Охрана здоровья населения 724588 695052 95,9 -29536
254 Исполнительный орган
здравоохранения, финансируемый
из местного бюджета 724588 695052 95,9 -29536
3 Специализированная медицинская
помощь 581341 548523 94,4 -32818
254 Исполнительный орган
здравоохранения, финансируемый
из местного бюджета 581341 548523 94,4 -32818
4 Поликлиники 610592 607937 99,6 -2655
251 Исполнительный орган
внутренних дел, финансируемый
из местного бюджета 26320 26320 100,0 0 254 Исполнительный орган
здравоохранения, финансируемый
из местного бюджета 584272 581617 99,5 -2655
5 Другие виды медицинской помощи 362048 361981 100,0 -67
251 Исполнительный орган внутренних
дел, финансируемый из местного
бюджета 3000 3000 100,0 0
254 Исполнительный орган
здравоохранения, финансируемый
из местного бюджета 359048 358981 100,0 -67
9 Прочие услуги в области
здравоохранения 1141840 950941 83,3 -190899
254 Исполнительный орган
здравоохранения, финансируемый
из местного бюджета 1141840 950941 83,3 -190899
6 Социальная помощь и социальное
обеспечение 1710685 1571418 91,9 -139267
1 Социальное обеспечение 310533 288605 92,9 -21928
258 Исполнительный орган труда и
социальной защиты населения 220153 205163 93,2 -14990
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта
и туризма, финансируемый из
местного бюджета 90380 83442 92,3 -6938
2 Социальная помощь 1272989 1159128 91,1 -113861
105 Аппарат акимов 636764 576051 90,5 -60713
258 Исполнительный орган труда и
социальной защиты населения 636225 583077 91,6 -53148
9 Прочие услуги в области
социальной помощи и социального
обеспечения 127163 123685 97,3 -3478
258 Исполнительный орган труда и
социальной защиты населения 127163 123685 97,3 -3478
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 1704698 1697633 99,6 -7065
1 Жилищное хозяйство 591109 590999 100,0 -110
105 Аппарат акимов 209030 208950 100,0 -80
274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства, финансируемый из
местного бюджета 382079 382049 100,0 -30
2 Коммунальное хозяйство 165426 159029 96,1 -6397
274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства, финансируемый из
местного бюджета 165426 159029 96,1 -6397
3 Водоснабжение 16200 16200 100,0 0
274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства, финансируемый из
местного бюджета 16200 16200 100,0 0 4 Санитарные работы 292000 291605 99,9 -395
274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства, финансируемый из
местного бюджета 292000 291605 99,9 -395
5 Освещение городских улиц 391090 391008 100,0 -82
274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства, финансируемый из
местного бюджета 391090 391008 100,0 -82
6 Благоустройство городов и
населенных пунктов 248873 248792 100,0 -81
274 Исполнительный орган
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства,
финансируемый из местного
бюджета 248873 248792 100,0 -81
8 Культура, спорт и
информационное пространство 1045259 1040279 99,5 -4980
1 Деятельность в области культуры 634187 631224 99,5 -2963
105 Аппарат акимов 44591 44591 100,0 0
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта
и туризма, финансируемый из
местного бюджета 589596 586633 99,5 -2963
3 Информационное пространство 266634 266241 99,9 -393
105 Аппарат акимов 228021 228020 100,0 -1
261 Отдел архивного фонда 9428 9044 95,9 -384
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта и
туризма, финансируемый из
местного бюджета 29185 29177 100,0 -8 9 Прочие услуги по организации
культуры, спорта и
информационного пространства 144438 142814 98,9 -1624
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта
и туризма, финансируемый из
местного бюджета 144438 142814 98,9 -1624
10 Сельское, водное и лесное
хозяйство и охрана окружающей
среды 66775 63398 94,9 -3377
5 Охрана окружающей среды 66775 63398 94,9 -3377
105 Аппарат акимов 66775 63398 94,9 -3377
11 Промышленность, строительство
и недропользование 262660 188883 71,9 -73777
2 Строительство 262660 188883 71,9 -73777
130 Аким города Алматы 190965 122908 64,4 -68057 273 Исполнительный орган
инфрастуктуры и строительства,
финансируемый из местного
бюджета 71695 65975 92,0 -5720
12 Транспорт и связь 1994537 1994206 100,0 -331
1 Автомобильный транспорт 1744537 1744206 100,0 -331
274 Исполнительный орган
инфрастуктуры и строительства,
финансируемый из местного
бюджета 1744537 1744206 100,0 -331
5 Железнодорожный транспорт 250000 250000 100,0 0 130 Аким города Алматы 250000 250000 100,0 0 13 Прочие 1281394 1261671 98,5 -19723
9 Прочие 1281394 1261671 98,5 -19723
105 Аппарат акимов 111060 110867 99,8 -193
263 Исполнительный орган
образования, культуры, спорта
и туризма, финансируемый из
местного бюджета 24764 23791 96,1 -973
272 Исполнительный орган экономики,
поддержка малого и среднего
бизнеса, финансируемый из
местного бюджета 18950 16165 85,3 -2785
273 Исполнительный орган
инфрастуктуры и строительства,
финансируемый из местного
бюджета 1124270 1109991 98,7 -14279
274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта,
финансируемый из местного
бюджета 2350 857 36,5 -1493
14 Обслуживание долга 213274 210250 98,6 -3024
1 Обслуживание долга 213274 210250 98,6 -3024
105 Аппарат акимов 213274 210250 98,6 -3024
15 Официальные трансферты 21866605 21866605 100,0 0
1 Официальные трансферты 21866605 21866605 100,0 0
130 Аким города Алматы 21866605 21866605 100,0 0
Кредитование 160000 160000 100,0 0
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 110000 110000 100,0 0 2 Коммунальное хозяйство 110000 110000 100,0 0 274 Исполнительный орган жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства, финансируемый из
местного бюджета 110000 110000 100,0 0 13 Прочие 50000 50000 100,0 0 3 Поддержка предпринимательской
деятельности 50000 50000 100,0 0 272 Исполнительный орган экономики,
поддержка малого и среднего
бизнеса, финансируемый из
местного бюджета 50000 50000 100,0 0
III. Дефицит (профицит) бюджета -4448852 -212590
IV. Финансирование дефицита
(использование профицита)
бюджета 4448852 3628176
Поступление 411220 0 0 -411220
6 Общее финансирование 411220 0 0 -411220
1 Внутреннее финансирование 411220 0 0 -411220
3 Среднесрочные государственные
ценные бумаги 411220 0 0 -411220
Погашение -504205 -500536 99,3 3669
16 Финансирование -504205 -500536 99,3 3669
1 Погашение основного долга -504205 -500536 99,3 3669
105 Аппарат акимов -504205 -500536 99,3 3669
Использование свободных остатков
бюджетных средств на начало
финансового года 4541837 4128712 90,9 -413125
Справочно
7 Движение остатков бюджетных
средств -4541837 -713126 15,7 3828711
1 Движение остатков бюджетных
средств -4541837 -713126 15,7 3828711
1 Свободные остатки бюджетных
средств -4541837 -713126 15,7 3828711
__________________________________________________________________________
Председатель
Х-й сессии Алматинского
городского Маслихата
II-го созыва Е.Мукужанов
Секретарь
Алматинского городского
Маслихата II-го созыва Ж.Турегельдинов