Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 223/35-IV.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 481 от 17 января 2008 года), от 14 марта 2008 года № 55/9-IV "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 525 от 10 апреля 2008 года), от 11 апреля 2008 года № 72/13-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 531 от 8 мая 2008 года), от 18 июня 2008 года № 110/17-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 539 от 16 июля 2008 года) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1:
цифры "215 771 270" заменить цифрами "211 785 657";
цифры "20 685 416" заменить цифрами "16 685 416";
цифры "133 426 276" заменить цифрами "133 440 663";
в подпункте 2:
цифры "216 891 606" заменить цифрами "212 905 993";
в пункте 5:
цифры "1 382 680" заменить цифрами "1 566 760";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению;
дополнить решение пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2008 год" согласно приложению 6;
дополнить решение приложением 6 "Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2008 год" согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны К. Анасова
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника
Управления экономики и бюджетного
планирования города Астаны (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата
города Астаны
от 18 августа 2008 года
№ 136/21-IV
Приложение 1
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
№ 24/6-IV
Бюджет города Астаны на 2008 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
211 785 657 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 479 940 |
||
01 |
Подоходный налог |
22 832 732 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
22 832 732 |
||
03 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
1 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
04 |
Налоги на собственность |
6 019 012 |
||
1 |
Налоги на имущество |
4 616 553 |
||
3 |
Земельный налог |
920 478 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
481 957 |
||
5 |
Единый земельный налог |
24 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 528 377 |
||
2 |
Акцизы |
212 280 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 798 095 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
518 002 |
||
06 |
Прочие налоги |
32 |
||
1 |
Прочие налоги |
32 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 297 787 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 297 787 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 179 638 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
350 971 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
40 540 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
208 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
59 650 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
42 490 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной |
5 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
16 685 416 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
12 966 729 |
||
1 |
Продажа земли |
12 820 791 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
145 938 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
133 440 663 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
133 440 663 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
133 440 663 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ЗАТРАТЫ |
212 905 993 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
1 320 454 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
896 157 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
57 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
57 268 |
|||
121 |
Аппарат акима города республи- |
515 792 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
515 792 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
323 097 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
323 097 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
218 445 |
|||
356 |
Управление финансов города |
218 445 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
142 529 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
5 838 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
36 139 |
|||
010 |
Организация приватизации |
2 263 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
31 676 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
197 988 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
197 988 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
197 988 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги общего |
7 864 |
|||
121 |
Аппарат акима города |
7 864 |
|||
008 |
Обучение государственных служащих |
7 864 |
|||
2 |
Оборона |
178 025 |
|||
01 |
Военные нужды |
20 194 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
20 194 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 194 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
8 000 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
157 831 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
157 831 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
41 680 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
55 761 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 485 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
49 905 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 089 615 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
3 887 598 |
|||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 018 715 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
3 892 819 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
102 896 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной программы |
10 000 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
429 383 |
|||
007 |
Эксплуатация оборудования и средств |
429 383 |
|||
373 |
Управление строительства города |
641 517 |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
641 517 |
|||
4 |
Образование |
15 082 788 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 168 777 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1 168 777 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 168 777 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
6 578 103 |
|||
359 |
Управление физической культуры и |
481 927 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
481 927 |
|||
360 |
Управление образования города |
6 096 176 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 534 068 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
132 115 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение |
98 551 |
|||
008 |
Дополнительное образование для |
331 442 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 113 372 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
157 883 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
157 883 |
|||
360 |
Управление образования города |
955 489 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
955 489 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
213 363 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
179 159 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
179 159 |
|||
360 |
Управление образования города |
34 204 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
34 204 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
6 009 173 |
|||
360 |
Управление образования города |
434 445 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
107 094 |
|||
006 |
Информатизация системы образования в |
44 975 |
|||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
127 054 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
36 685 |
|||
013 |
Обследование психического здоровья |
23 214 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
18 283 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
77 140 |
|||
373 |
Управление строительства города |
5 574 728 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
5 574 728 |
|||
5 |
Здравоохранение |
28 272 083 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 023 600 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
5 023 600 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
5 023 600 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
919 848 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
532 631 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
329 667 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
134 137 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
68 064 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
763 |
|||
369 |
Управление государственного |
371 261 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
114 615 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
253 002 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 644 |
|||
373 |
Управление строительства города |
15 956 |
|||
007 |
Развитие объектов |
15 956 |
|||
03 |
Специализированная медицинская |
3 434 764 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 253 997 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 496 186 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
72 089 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
109 687 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
408 552 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
167 483 |
|||
369 |
Управление государственного |
180 767 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
180 767 |
|||
04 |
Поликлиники |
3 626 971 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 626 971 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
2 818 297 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
808 674 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
740 773 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
740 773 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
687 534 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
53 239 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 526 127 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
341 872 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
83 256 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
128 831 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
77 239 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 072 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
50 474 |
|||
373 |
Управление строительства города |
14 184 255 |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
14 184 255 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
2 544 523 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
912 544 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
544 120 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и |
544 120 |
|||
360 |
Управление образования города |
343 981 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
343 981 |
|||
373 |
Управление строительства города |
24 443 |
|||
010 |
Развитие объектов социального |
24 443 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1 440 445 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
41 955 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
41 955 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
1 348 490 |
|||
003 |
Программа занятости |
134 428 |
|||
006 |
Государственная адресная социальная |
32 200 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
52 040 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным |
979 714 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
79 248 |
|||
012 |
Государственные пособия на детей |
15 300 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
55 560 |
|||
360 |
Управление образования города |
50 000 |
|||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
50 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
191 534 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
191 534 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
109 616 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
1 360 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
80 558 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
63 900 264 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
23 345 821 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
7 248 000 |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
7 248 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
11 549 729 |
|||
012 |
Строительство жилья |
11 549 729 |
|||
374 |
Управление жилья города |
4 548 092 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
50 164 |
|||
003 |
Обеспечение жильем отдельных |
0 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
273 246 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
3 915 252 |
|||
006 |
Организация сохранения |
309 430 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
29 993 562 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
29 993 562 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
93 806 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
22 500 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального |
16 719 347 |
|||
006 |
Функционирование системы |
310 441 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
10 847 468 |
|||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
2 000 000 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
10 560 881 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7 694 553 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
408 461 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3 368 660 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 896 220 |
|||
373 |
Управление строительства города |
2 866 328 |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
2 866 328 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
29 900 904 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
22 246 494 |
|||
361 |
Управление культуры города |
2 122 781 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
56 419 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 275 743 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
176 122 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
614 497 |
|||
373 |
Управление строительства города |
20 123 713 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
20 123 713 |
|||
02 |
Спорт |
6 212 945 |
|||
359 |
Управление физической культуры и |
1 649 728 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
38 163 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
27 051 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 584 514 |
|||
373 |
Управление строительства города |
4 563 217 |
|||
015 |
Развитие объектов физической |
4 563 217 |
|||
03 |
Информационное пространство |
846 408 |
|||
358 |
Управление архивов и документации |
65 971 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
29 278 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
36 693 |
|||
361 |
Управление культуры города |
98 724 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
98 724 |
|||
362 |
Управление внутренней политики |
483 791 |
|||
002 |
Проведение государственной |
483 791 |
|||
363 |
Управление по развитию языков города |
197 922 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
33 668 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
164 254 |
|||
04 |
Туризм |
49 245 |
|||
364 |
Управление предпринимательства |
49 245 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
49 245 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
545 812 |
|||
362 |
Управление внутренней политики |
545 812 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
439 970 |
|||
003 |
Реализация региональных программ |
105 842 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
14 902 771 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 902 771 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
14 902 771 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
14 902 771 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
446 984 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
29 256 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского |
29 256 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
19 423 |
|||
004 |
Повышение урожайности и качества |
2 000 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
7 833 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
361 842 |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
361 842 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
28 490 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по охране |
42 252 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
291 100 |
|||
06 |
Земельные отношения |
55 886 |
|||
351 |
Управление земельных отношений |
55 886 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления |
46 942 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию |
8 944 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 345 867 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
1 345 867 |
|||
365 |
Управление архитектуры и |
1 175 927 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
48 774 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов города |
1 127 153 |
|||
366 |
Управление государственного |
75 361 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
75 361 |
|||
373 |
Управление строительства города |
94 579 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
94 579 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
37 720 963 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 794 413 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
1 794 413 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 794 413 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
35 926 550 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
35 926 550 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
85 609 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
35 819 701 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
21 240 |
|||
13 |
Прочие |
2 119 320 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
84 007 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
84 007 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
84 007 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
18 033 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
18 033 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
18 033 |
|||
09 |
Прочие |
2 017 280 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 566 760 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 566 760 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
399 440 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
399 440 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
3 570 |
|||
007 |
Реализация Стратегии индустриально- |
3 570 |
|||
372 |
Управление по администрированию |
47 510 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
47 510 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
356 |
Управление финансов города |
4 919 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
4 919 |
|||
15 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
01 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
356 |
Управление финансов города |
10 076 513 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
442 229 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
9 634 284 |
|||
III. Операционное сальдо |
-1 120 336 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
100 000 |
||||
Бюджетные кредиты |
150 000 |
||||
13 |
Прочие |
150 000 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
150 000 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
150 000 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития |
150 000 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
50 000 |
|||
V. Сальдо по операциям |
7 440 030 |
||||
Приобретение финансовых активов |
7 440 030 |
||||
13 |
Прочие |
7 440 030 |
|||
9 |
Прочие |
7 440 030 |
|||
356 |
Управление финансов города |
7 440 030 |
|||
012 |
Формирование или увеличение |
7 440 030 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 660 366 |
||||
VII. Финансирование дефицита |
8 660 366 |
||||
7 |
Поступления займов |
7 900 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
7 900 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
7 900 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
01 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
356 |
Управление финансов города |
-42 528 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
-42 528 |
|||
Движение свободных остатков |
802 894 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата
города Астаны
от 18 августа 2008 года
№ 136/21-IV
Приложение 4
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
№ 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги общего |
132 904 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
132 904 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
132 904 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
132 904 |
|||
04 |
Образование |
628 259 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
628 259 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
628 259 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
628 259 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
20 746 |
|||
2 |
Социальная помощь |
20 746 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20 746 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
20 746 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 928 289 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
4 928 289 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4 928 289 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
227 344 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 079 389 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 621 556 |
|||
Итого: |
5 710 198 |
Секретарь маслихата города Астаны В.Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата
города Астаны
от 18 августа 2008 года
№ 136/21-IV
Приложение 5
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
№ 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги общего характера |
151 793 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
151 793 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
151 793 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
151 793 |
|||
04 |
Образование |
540 518 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
540 518 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
540 518 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
540 518 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
21 209 |
|||
2 |
Социальная помощь |
21 209 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
21 209 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
21 209 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 766 264 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
2 766 264 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 766 264 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
181 117 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 289 271 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 274 664 |
|||
Итого: |
3 479 784 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата
города Астаны
от 18 августа 2008 года
№ 136/21-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги общего характера |
38 400 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
38 400 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
38 400 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
38 400 |
|||
04 |
Образование |
0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
0 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
||||
Итого: |
38 400 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин