Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 223/35-IV.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 481 от 17 января 2008 года), в решение маслихата города Астаны от 14 марта 2008 года N 55/9-IV "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 525 от 10 апреля 2008 года), в решение маслихата города Астаны от 11 апреля 2008 года N 72/13-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 531 от 8 мая 2008 года) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1:
цифры "212 921 933" заменить цифрами "215 771 270";
цифры "130 576 939" заменить цифрами "133 426 276";
в подпункте 2:
цифры "225 192 269" заменить цифрами "216 891 606";
в подпункте 3:
цифры "(-12 270 336)" заменить цифрами "(-1 120 336)";
в подпункте 4:
цифры "2 440 030" заменить цифрами "7 440 030";
цифры "2 440 030" заменить цифрами "7 440 030";
в подпункте 5:
цифры "(-14 660 366)" заменить цифрами "(-8 660 366)";
в подпункте 6:
цифры "14 660 366" заменить цифрами "8 660 366";
в подпункте 7:
цифры "13 900 000" заменить цифрами "7 900 000";
в пункте 4:
в подпункте 1:
цифры "10 515" заменить цифрами "12 025";
в подпункте 2:
цифры "4 210" заменить цифрами "4 810";
в подпункте 5:
цифры "10 515" заменить цифрами "12 025";
в пункте 5:
цифры "1 249 258" заменить цифрами "1 382 680";
2) подпункт 3-1 пункта 1 изложить в следующей редакции: "Чистое бюджетное кредитование - 100 000 тыс. тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 150 000 тыс. тенге;
погашение бюджетных кредитов - (-50 000 тысяч тенге)".
2. В пункте 5 слова и цифры:
"резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на неотложные затраты - 167 318 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города республиканского значения, столицы - 178 652 тысяч тенге;
резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на исполнение обязательств по решениям судов - 105 288 тысяч тенге." исключить.
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2008 год в размере 1 382 680 тысяч тенге".
4. Приложения 1, 2, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны C. Богатырев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника
Управления экономики и бюджетного
планирования города Астаны (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 18 июня 2008 года N 110/17-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Бюджет города Астаны на 2008 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
215 771 270 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 479 940 |
||
01 |
Подоходный налог |
22 832 732 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
22 832 732 |
||
03 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
1 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
04 |
Налоги на собственность |
6 019 012 |
||
1 |
Налоги на имущество |
4 616 553 |
||
3 |
Земельный налог |
920 478 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
481 957 |
||
5 |
Единый земельный налог |
24 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 528 377 |
||
2 |
Акцизы |
212 280 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 798 095 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
518 002 |
||
07 |
Прочие налоги |
32 |
||
1 |
Прочие налоги |
32 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 297 787 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 297 787 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 179 638 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
350 971 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
40 540 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
208 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
59 650 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
42 490 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной |
5 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
20 685 416 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
16 966 729 |
||
1 |
Продажа земли |
16 820 791 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
145 938 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
133 426 276 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
133 426 276 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
133 426 276 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ЗАТРАТЫ |
216 891 606 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
1 296 554 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
857 757 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
57 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
57 268 |
|||
121 |
Аппарат акима города республи- |
515 792 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
515 792 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
284 697 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
284 697 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
232 945 |
|||
356 |
Управление финансов города |
232 945 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
142 529 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества |
5 838 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
36 139 |
|||
010 |
Организация приватизации |
2 263 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
46 176 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
197 988 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
197 988 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
197 988 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
7 864 |
|||
121 |
Аппарат акима города республи- |
7 864 |
|||
008 |
Обучение государственных служащих |
7 864 |
|||
2 |
Оборона |
178 025 |
|||
01 |
Военные нужды |
20 194 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
20 194 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 194 |
|||
007 |
Подготовка территориальной |
8 000 |
|||
02 |
Организация работы по |
157 831 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
157 831 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
41 680 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
55 761 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 485 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
49 905 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 181 807 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
5 181 807 |
|||
352 |
Исполнительный орган внутренних |
3 979 790 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
3 853 894 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
102 896 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной программы |
10 000 |
|||
368 |
Управление пассажирского |
379 483 |
|||
007 |
Эксплуатация оборудования и |
379 483 |
|||
373 |
Управление строительства города |
822 534 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
822 534 |
|||
4 |
Образование |
16 097 058 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 168 777 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1 168 777 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 168 777 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
6 559 784 |
|||
359 |
Управление физической культуры и |
481 927 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
481 927 |
|||
360 |
Управление образования города |
6 077 857 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 515 749 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
132 115 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение |
98 551 |
|||
008 |
Дополнительное образование для |
331 442 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 098 985 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
154 494 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
154 494 |
|||
360 |
Управление образования города |
944 491 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
944 491 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
213 363 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
179 159 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
179 159 |
|||
360 |
Управление образования города |
34 204 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
34 204 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
7 056 149 |
|||
360 |
Управление образования города |
434 445 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
107 094 |
|||
006 |
Информатизация системы образования |
44 975 |
|||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
127 054 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
36 685 |
|||
013 |
Обследование психического здоровья |
23 214 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная |
18 283 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
77 140 |
|||
373 |
Управление строительства города |
6 621 704 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
6 621 704 |
|||
5 |
Здравоохранение |
28 422 605 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 023 600 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
5 023 600 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
5 023 600 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
916 592 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
532 631 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
329 667 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
134 137 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
68 064 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
763 |
|||
369 |
Управление государственного |
366 861 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
114 615 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
248 602 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 644 |
|||
373 |
Управление строительства города |
17 100 |
|||
007 |
Развитие объектов |
17 100 |
|||
03 |
Специализированная медицинская |
3 434 764 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 253 997 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 496 186 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
72 089 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
109 687 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
408 552 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
167 483 |
|||
369 |
Управление государственного |
180 767 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
180 767 |
|||
04 |
Поликлиники |
3 624 842 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 624 842 |
|||
010 |
Оказание первичной |
2 816 168 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
808 674 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
740 773 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
740 773 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
687 534 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
53 239 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 682 034 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
341 872 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
83 256 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
128 831 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
77 239 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 072 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
50 474 |
|||
373 |
Управление строительства города |
14 340 162 |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
14 340 162 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
2 519 936 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
892 947 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
502 922 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
502 922 |
|||
360 |
Управление образования города |
343 981 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, |
343 981 |
|||
373 |
Управление строительства города |
46 044 |
|||
010 |
Развитие объектов социального |
46 044 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1 436 515 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
41 955 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
41 955 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
1 344 560 |
|||
003 |
Программа занятости |
130 498 |
|||
006 |
Государственная адресная |
32 200 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
52 040 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным |
979 714 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
79 248 |
|||
012 |
Государственные пособия на детей |
15 300 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
55 560 |
|||
360 |
Управление образования города |
50 000 |
|||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
50 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
190 474 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
190 474 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
109 616 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, |
1 360 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не |
79 498 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
64 469 693 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
23 776 286 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
7 248 000 |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
7 248 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
11 847 270 |
|||
012 |
Строительство жилья |
11 847 270 |
|||
374 |
Управление жилья города |
4 681 016 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
44 716 |
|||
003 |
Обеспечение жильем отдельных |
45 324 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
273 246 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
4 107 900 |
|||
006 |
Организация сохранения |
209 830 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
30 905 426 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
30 905 426 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
93 806 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
22 500 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального |
17 631 211 |
|||
006 |
Функционирование системы |
310 441 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
10 847 468 |
|||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
2 000 000 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
9 787 981 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6 837 653 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
367 261 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 688 260 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 760 920 |
|||
373 |
Управление строительства города |
2 950 328 |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
2 950 328 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
30 822 836 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
23 063 859 |
|||
361 |
Управление культуры города |
2 086 916 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
56 419 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
1 239 878 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
176 122 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
614 497 |
|||
373 |
Управление строительства города |
20 976 943 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
20 976 943 |
|||
02 |
Спорт |
6 317 512 |
|||
359 |
Управление физической культуры и |
1 591 728 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
38 163 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
27 051 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
1 526 514 |
|||
373 |
Управление строительства города |
4 725 784 |
|||
015 |
Развитие объектов физической |
4 725 784 |
|||
03 |
Информационное пространство |
846 408 |
|||
358 |
Управление архивов и документации |
65 971 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
29 278 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
36 693 |
|||
361 |
Управление культуры города |
98 724 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
98 724 |
|||
362 |
Управление внутренней политики |
483 791 |
|||
002 |
Проведение государственной |
483 791 |
|||
363 |
Управление по развитию языков |
197 922 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
33 668 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
164 254 |
|||
04 |
Туризм |
49 245 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
49 245 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
49 245 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
545 812 |
|||
362 |
Управление внутренней политики |
545 812 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
439 970 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
105 842 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
15 024 421 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
15 024 421 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
15 024 421 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической |
15 024 421 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
454 384 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
29 256 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского |
29 256 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
19 423 |
|||
004 |
Повышение урожайности и качества |
2 000 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя |
7 833 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
369 242 |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
369 242 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
28 490 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по охране |
42 252 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны |
298 500 |
|||
06 |
Земельные отношения |
55 886 |
|||
351 |
Управление земельных отношений |
55 886 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
46 942 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию |
8 944 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 340 867 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
1 340 867 |
|||
365 |
Управление архитектуры и |
1 175 927 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
48 774 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов |
1 127 153 |
|||
366 |
Управление государственного |
75 361 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
75 361 |
|||
373 |
Управление строительства города |
89 579 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
89 579 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
39 066 748 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 896 313 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
1 896 313 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 896 313 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
37 170 435 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
37 170 435 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
65 609 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
37 083 586 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
21 240 |
|||
13 |
Прочие |
1 935 240 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
84 007 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
84 007 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
84 007 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
18 033 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
18 033 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
18 033 |
|||
09 |
Прочие |
1 833 200 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 382 680 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 382 680 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
399 440 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
399 440 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
3 570 |
|||
007 |
Реализация Стратегии индустриально- |
3 570 |
|||
372 |
Управление по администрированию |
47 510 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
47 510 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
356 |
Управление финансов города |
4 919 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
4 919 |
|||
15 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
01 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
356 |
Управление финансов города |
10 076 513 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
442 229 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
9 634 284 |
|||
III. Операционное сальдо |
-1 120 336 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
100 000 |
||||
Бюджетные кредиты |
150 000 |
||||
13 |
Прочие |
150 000 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
150 000 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
150 000 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития |
150 000 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
50 000 |
|||
V. Сальдо по операциям |
7 440 030 |
||||
Приобретение финансовых активов |
7 440 030 |
||||
13 |
Прочие |
7 440 030 |
|||
9 |
Прочие |
7 440 030 |
|||
356 |
Управление финансов города |
7 440 030 |
|||
012 |
Формирование или увеличение |
7 440 030 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 660 366 |
||||
VII. Финансирование дефицита |
8 660 366 |
||||
7 |
Поступления займов |
7 900 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
7 900 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
7 900 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
01 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
356 |
Управление финансов города |
-42 528 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
-42 528 |
|||
Движение свободных остатков |
802 894 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 18 июня 2008 года N 110/17-IV
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2008 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
09 |
Прочие государственные услуги общего |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
|||
008 |
Обучение государственных служащих |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|||
4 |
Образование |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, послесреднее |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
|||
360 |
Управление образования города |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
|||
360 |
Управление образования города |
|||
006 |
Информатизация системы образования в |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
|||
5 |
Здравоохранение |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
007 |
Развитие объектов |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
010 |
Развитие объектов социального обеспечения |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
012 |
Строительство жилья |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
|||
02 |
Спорт |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
015 |
Развитие объектов физической культуры и |
|||
9 |
Топливо-энергетический комплекс и |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
13 |
Прочие |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности и |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого |
|||
09 |
Прочие |
|||
356 |
Управление финансов города республиканского |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 18 июня 2008 года N 110/17-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
132 904 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
132 904 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
132 904 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
132 904 |
|||
04 |
Образование |
628 259 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
628 259 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
628 259 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
628 259 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
20 746 |
|||
2 |
Социальная помощь |
20 746 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20 746 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
20 746 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 227 889 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
4 227 889 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4 227 889 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
197 344 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 508 989 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 521 556 |
|||
Итого: |
5 009 798 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 18 июня 2008 года N 110/17-IV
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
151 793 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
151 793 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
151 793 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
151 793 |
|||
04 |
Образование |
540 518 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
540 518 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
540 518 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
540 518 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
21 209 |
|||
2 |
Социальная помощь |
21 209 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
21 209 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
21 209 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 609 764 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
2 609 764 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2 609 764 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
169 917 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 179 271 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 239 364 |
|||
Итого: |
3 323 284 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин