Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 12 декабря 2007 года № 32 "Об областном бюджете Костанайской области на 2008 год" (номер государственной регистрации 3580 от 4 декабря 2007 года, опубликовано в газетах "Қостанай таңы" от 4 января 2008 года № 1-2, "Костанайские новости" от 4 января 2008 года № 1), ранее вносились изменения и дополнения решением Костанайского областного маслихата от 11 января 2008 года № 50 "О внесении изменений и дополнений в решение от 12 декабря 2007 года № 32 "Об областном бюджете Костанайской области на 2008 год" (номер государственной регистрации 3587 от 18 января 2008 года, опубликовано в газетах "Қостанай таңы" от 29 января 2008 года № 11, "Костанайские новости" от 23 февраля 2008 года № 29; от 26 февраля 2008 года № 30; от 27 февраля 2008 года № 31; от 1 марта 2008 года № 33); от 11 апреля 2008 года № 86 "О внесении изменений в решение от 12 декабря 2007 года № 32 "Об областном бюджете Костанайской области на 2008 год" (номер государственной регистрации 3633 от 24 апреля 2008 года, опубликовано в газетах "Қостанай таңы" от 29 апреля 2008 года № 51, "Костанайские новости" от 2 июля 2008 года № 92); от 11 июля 2008 года № 107 "О внесении изменений и дополнений в решение от 12 декабря 2007 года № 32 "Об областном бюджете Костанайской области на 2008 год" (номер государственной регистрации 3646 от 18 июля 2008 года, опубликовано в газетах "Қостанай таңы" от 1 августа 2008 года № 94, "Костанайские новости" от 6 августа 2008 года № 108) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 и приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению:
"1. Утвердить областной бюджет Костанайской области на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 59031096,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2542765,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 302653,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 29648,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 56156030,8 тысячи тенге;
2) затраты – 58959980,1 тысячи тенге;
3) операционное сальдо – 71116,7 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование – 789000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 836000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 47000,0 тысяч тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами – 76797,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 83450,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 6653,0 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета – -794680,3 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита бюджета) –
794680,3 тысячи тенге.";
в пункте 2-2 указанного решения:
цифры "631220,0" заменить цифрами "621231,0";
пункт 2-3 изложить в следующей редакции:
"2-3. Учесть в областном бюджете на 2008 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения в сумме 73377,0 тысяч тенге.";
пункт 2-7 изложить в следующей редакции:
"2-7. Учесть в областном бюджете на 2008 год поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005 – 2010 годы в сумме 677723,0 тысяч тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 13800,0 тысяч тенге из них бюджетам районов и городов – 13800,0 тысяч тенге;
создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 138533,0 тысяч тенге, из них бюджетам районов и городов – 138533,0 тысяч тенге;
внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования – 525390,0 тысяч тенге, из них по программам областного бюджета -20260,0 тысяч тенге бюджетам районов и городов – 505130,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.";
в пункте 2-8 указанного решения:
цифры "1321802,0" заменить цифрами "1320502,0";
пункт 2-10 изложить в следующей редакции:
"2-10. Учесть в областном бюджете на 2008 год поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства в сумме 132968,0 тысяч тенге, из них по программам областного бюджета – 38500,0 тысяч тенге бюджетам районов и городов - 94468,0 тысяч тенге. Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.";
в абзаце 1 пункта 2-14 указанного решения:
цифры "1006771,0" заменить цифрами "906771,0";
в абзаце 1 пункта 2-15 указанного решения:
цифры "3521222,0" заменить цифрами "1415147,0";
в абзаце 1 пункта 2-19 указанного решения:
цифры "1209553,0" заменить цифрами "1206769,0";
пункт 2-20 изложить в следующей редакции:
"2-20. Учесть в областном бюджете на 2008 год поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие объектов культуры в сумме 800000,0 тысяч тенге.";
пункт 4-2 изложить в следующей редакции:
"4-2. Установить, что местные исполнительные органы должны погасить долг перед областным бюджетом за ранее полученные бюджетные ссуды в 1998-1999 годах в сумме 47000,0 тысяч тенге, в том числе:
Тарановский район - 20000,0 тысяч тенге;
Узункольский район - 20000,0 тысяч тенге;
Федоровский район - 7000,0 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в следующей редакции:
"5. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие бюджетам районов и городов, в том числе:
на укрепление материально-технической базы организаций образования 211720,0 тысяч тенге;
на капитальный ремонт организаций образования – 121700,0 тысяч тенге;
на текущее содержание вновь вводимой средней школы в селе Кумкешу – 3087,0 тысяч тенге;
на выкуп здания детского сада в коммунальную собственность – 50000,0 тысяч тенге;
на проведение текущих ремонтных работ и укрепление материально-технической базы Мерекенской средней школы – 17000,0 тысяч тенге;
на текущее содержание пришкольного интерната в селе Караменды – 5690,0 тысяч тенге;
на снос пристройки к школе сад № 5 в городе Костанае – 4600,0 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования – 201867,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунального хозяйства – 154200,0 тысяч тенге;
на обеспечение функционирования объектов коммунального хозяйства – 25506,0 тысяч тенге;
на благоустройство и озеленение населенных пунктов – 219236,0 тысячи тенге;
на функционирование систем водоснабжения – 21000,0 тысяч тенге;
на ремонт объектов культуры – 10000,0 тысяч тенге;
на мероприятия для проведения областной спартакиады "Целина-2008" – 10055,0 тысяч тенге;
на оказание социальной помощи молодежи, для частичного возмещения расходов, связанных с получением образования (гранты акима) – 15684,0 тысячи тенге;
на текущий ремонт объектов коммунального хозяйства – 27272,0 тысячи тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог – 364730,0 тысяч тенге;
на завершение капитального ремонта здания аппарата акима Амангельдинского района – 5000,0 тысяч тенге;
на компенсацию потерь доходов – 38000,0 тысяч тенге;
на повышение квалификации государственных служащих – 6523,0 тысячи тенге;
на проведение отопительного сезона 2008-2009 годов – 87029,0 тысячи тенге;
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 5000,0 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 20405,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения – 140467,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства – 345118,0 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы – 224800,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры – 1288344,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.";
пункт 6 указанного решения изложить в следующей редакции:
"6. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2008 год в сумме 271524,0 тысяч тенге, в том числе:
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 26700,0 тысяч тенге;
на неотложные затраты – 200000,0 тысяч тенге;
на исполнение обязательств по решениям судов – 44824,0 тысяч тенге.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель внеочередной сессии Б. Князев
Секретарь Костанайского Г. Сагиев
областного маслихата
Приложение 1
к решению маслихата
от 5 ноября 2008 года
№ 129
Областной бюджет на 2008 год
Категория |
Сумма , |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. ДОХОДЫ |
5 9031 096,8 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
2 542 765,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 542 765,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 542 765,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
302 653,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
18 188,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 578,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные пакеты акций , находящиеся в государственной собственности |
537,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 672,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения ( интересы ) по кредитам , выданным из государственного бюджета |
3 401,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров ( работ , услуг ) государственными учреждениями , финансируемыми из государственного бюджета |
7 530,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров ( работ , услуг ) государственными учреждениями , финансируемыми из государственного бюджета |
7 530,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения государственных закупок , организуемых государственными учреждениями , финансируемыми из государственного бюджета |
70,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения государственных закупок , организуемых государственными учреждениями , финансируемыми из государственного бюджета |
70,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы , пеня , санкции , взыскания , налагаемые государственными учреждениями , финансируемыми из государственного бюджета , а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов ) Национального Банка Республики Казахстан |
256 979,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы , пеня , санкции , взыскания , налагаемые государственными учреждениями , финансируемыми из государственного бюджета , а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов ) Национального Банка Республики Казахстан |
256 979,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
19 886,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
19 886,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
29 648,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного имущества , закрепленного за государственными учреждениями |
29 648,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного имущества , закрепленного за государственными учреждениями |
29 648,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
56 156 030,8 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
6 934 010,8 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных ( городских ) бюджетов |
6 934 010,8 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
49 222 020,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского бюджета |
49 222 020,0 |
Функциональная группа |
|||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. ЗАТРАТЫ |
58 959 980,1 |
||||
01 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего характера |
987 126,0 |
|
01 |
1 |
0 |
Представительные , исполнительные и другие органы , выполняющие общие функции государственного управления |
755 058,0 |
|
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
30 953,0 |
||
110 |
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
30 953,0 |
||
120 |
0 |
Аппарат акима области |
724 105,0 |
||
120 |
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
717 582,0 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
6 523,0 |
|||
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
130 173,0 |
|
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
130 173,0 |
01 |
2 |
257 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления финансов |
85 069,0 |
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
2 094,0 |
|||
01 |
2 |
257 |
010 |
Учет , хранение , оценка и реализация имущества , поступившего в коммунальную собственность |
10,0 |
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
43 000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая деятельность |
82 851,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
82 851,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления экономики и бюджетного планирования |
82 851,0 |
09 |
Прочие государственные услуги общего характера |
19 044,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
19 044,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности |
19 044,0 |
|||
02 |
0 |
0 |
Оборона |
93 061,0 |
|
02 |
1 |
0 |
Военные нужды |
13 596,0 |
|
02 |
1 |
250 |
Управление по мобилизационной подготовке , гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
13 596,0 |
|
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8 078,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
5 518,0 |
02 |
2 |
0 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
79 465,0 |
|
02 |
2 |
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
79 465,0 |
|
02 |
2 |
250 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления мобилизационной подготовке , гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
20 646,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
20 033,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
38 786,0 |
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, безопас- |
2 829 279,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
2 829 279,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 829 279,0 |
03 |
1 |
252 |
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел , финансируемого из областного бюджета |
2 743 079,0 |
03 |
1 |
252 |
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
85 198,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан , участвующих в охране общественного порядка |
1 002,0 |
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
6 486 686,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 128 725,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление физической культуры и спорта области |
615 343,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для детей по спорту |
615 343,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 513 382,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
581 841,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
245 850,0 |
04 |
2 |
261 |
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения ) на содержание вновь вводимых объектов образования |
13 800,0 |
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения ) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
505 130,0 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения ) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики , химии , биологии в государственных учреждениях начального , основного среднего и общего среднего образования |
13 800,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения ) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального , основного среднего и общего среднего образования |
138 533,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное , послесреднее образование |
2 286 068,0 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
93 469,0 |
||
253 |
025 |
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования |
93 469,0 |
||
261 |
0 |
Управление образования области |
2 192 599,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
1 966 315,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования |
226 284,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
142 801,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних дел , финансируемый из областного бюджета |
57 662,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
57 662,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
7 506,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
7 506,0 |
261 |
0 |
Управление образования области |
77 633,0 |
||
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
77 633,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области образования |
1 929 092,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
816 454,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления образования |
65 186,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
35 747,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка учебников , учебно - методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
15 810,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад , внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
42 210,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого - медико - педагогической консультативной помощи населению |
51 373,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
59 363,0 |
04 |
9 |
261 |
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
94 468,0 |
04 |
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
413 797,0 |
||
04 |
9 |
261 |
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
38 500,0 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1 112 638,0 |
||
271 |
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на строительство и реконструкцию объектов образования |
994 569,0 |
||
005 |
Развитие объектов образования |
118 069,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
16 796 429,0 |
|||
1 |
0 |
0 |
Больницы широкого профиля |
6 365 256,0 |
|
1 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
6 365 256,0 |
|
1 |
253 |
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико - санитарной помощи и организаций здравоохранения |
6 365 256,0 |
|
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
920 497,0 |
|
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
309 124,0 |
|
2 |
253 |
005 |
Производство крови , ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
137 000,0 |
|
2 |
253 |
006 |
Охрана материнства и детства |
140 585,0 |
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
30 821,0 |
|||
017 |
Приобретение тест - систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
718,0 |
|||
05 |
2 |
269 |
0 |
Управление государственного санитарно - эпидемиологического надзора области |
611 373,0 |
05 |
2 |
269 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления государственного санитарно - эпидемиологического надзора |
313 072,0 |
05 |
2 |
269 |
002 |
Санитарно - эпидемиологическое благополучие населения |
298 301,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская помощь |
3 481 332,0 |
05 |
2 |
269 |
0 |
Управление государственного санитарно - эпидемиологического надзора области |
167 811,0 |
05 |
2 |
269 |
007 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
167 811,0 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
3 313 521,0 |
||
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи лицам , страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями , представляющими опасность для окружающих |
2 704 008,0 |
||
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
80 916,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
260 612,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
232 074,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами , диализаторами , расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
31 951,0 |
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых , больных гемофилией |
3 960,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
3 847 091,0 |
|||
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
3 847 091,0 |
|
010 |
Оказание первичной медико - санитарной помощи населению |
3 454 431,0 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
392 660,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
427 565,0 |
|||
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
427 565,0 |
||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
394 115,0 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
33 450,0 |
|||
05 |
9 |
0 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
1 754 688,0 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
208 163,0 |
|||
253 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления здравоохранения |
96 968,0 |
||
253 |
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД - ом в Республике Казахстан |
59 133,0 |
||
253 |
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
35 245,0 |
||
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
6 117,0 |
||
253 |
018 |
Обеспечение деятельности информационно - аналитических центров |
10 700,0 |
||
271 |
0 |
Управление строительства области |
1 546 525,0 |
||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
1 546 525,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 253 697,0 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 740 806,0 |
|
1 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 134 825,0 |
|
1 |
256 |
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
1 134 825,0 |
|
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 230 622,0 |
|
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот , детей , оставшихся без попечения родителей |
1 230 622,0 |
|
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
375 359,0 |
|
1 |
271 |
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
375 359,0 |
|
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
430 172,0 |
|
2 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
430 172,0 |
|
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
185 172,0 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения ) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
245 000,0 |
|||
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
82 719,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
82 719,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ |
67 035,0 |
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
15 684,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно - коммунальное хозяйство |
2 946 084,0 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
2 002 405,0 |
|
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
2 002 405,0 |
|
1 |
271 |
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
579 000,0 |
|
1 |
271 |
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры |
1 423 405,0 |
|
2 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
943 679,0 |
||
2 |
271 |
Управление строительства области |
345 118,0 |
||
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на развитие коммунального хозяйства |
345 118,0 |
|
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
598 561,0 |
|
2 |
279 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального хозяйства |
28 604,0 |
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
62 986,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
506 971,0 |
|||
08 |
0 |
Культура , спорт , туризм и информационное пространство |
3 364 733,0 |
||
1 |
Деятельность в области культуры |
1 697 983,0 |
|||
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
586 983,0 |
|
1 |
262 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления культуры |
91 720,0 |
|
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно - досуговой работы |
83 134,0 |
|
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к нему |
104 908,0 |
|
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
297 221,0 |
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
10 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 111 000,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1 111 000,0 |
|||
2 |
Спорт |
1 180 568,0 |
|||
2 |
260 |
0 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 091 313,0 |
|
2 |
260 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта |
26 884,0 |
|
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
20 839,0 |
|
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 033 535,0 |
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
10 055,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
89 255,0 |
|||
271 |
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
89 255,0 |
||
3 |
Информационное пространство |
399 842,0 |
|||
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и документации области |
119 748,0 |
|
3 |
259 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления архивов и документации |
12 552,0 |
|
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
107 196,0 |
|
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
128 263,0 |
|
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
128 263,0 |
|
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики области |
118 230,0 |
|
3 |
263 |
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
118 230,0 |
|
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков области |
33 601,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
15 249,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
18 352,0 |
4 |
Туризм |
3 353,0 |
|||
4 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
3 353,0 |
|
4 |
265 |
005 |
Регулирование туристской деятельности |
3 353,0 |
|
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации культуры , спорта , туризма и информационного пространства |
82 987,0 |
|
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики области |
82 987,0 |
|
9 |
263 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления внутренней политики |
53 199,0 |
|
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
29 788,0 |
|
9 |
Топливно - энергетический комплекс и недропользование |
753 924,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно - энергетического комплекса и недропользования |
753 924,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
224 800,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на развитие теплоэнергетической системы |
224 800,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
529 124,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
529 124,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское , водное , лесное , рыбное хозяйство , особо охраняемые природные территории , охрана окружающей среды и животного мира , земельные отношения |
5 452 688,0 |
1 |
Сельское хозяйство |
3 475 078,0 |
|||
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства области |
3 475 078,0 |
|
1 |
255 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства |
57 189,0 |
|
002 |
Поддержка развития семеноводства |
207 499,0 |
|||
1 |
255 |
005 |
Проведение процедур банкротства сельскохозяйственных организаций , не находящихся в республиканской собственности |
141,0 |
|
010 |
Поддержка развития животноводства |
338 316,0 |
|||
1 |
255 |
011 |
Удешевление стоимости горюче - смазочных материалов и других товарно - материальных ценностей , необходимых для проведения весенне - полевых и уборочных работ и повышение урожайности и качества продукции растениеводства |
2 558 627,0 |
|
1 |
255 |
013 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
302 853,0 |
|
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
1 363,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов ( ядохимикатов ) |
9 090,0 |
2 |
Водное хозяйство |
1 463 150,0 |
|||
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
39 753,0 |
|
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
34 753,0 |
|||
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений , находящихся в коммунальной собственности |
5 000,0 |
10 |
2 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства области |
73 377,0 |
10 |
2 |
255 |
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения , являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
73 377,0 |
271 |
Управление строительства области |
1 350 020,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на развитие системы водоснабжения |
1 350 020,0 |
||
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
416 322,0 |
|
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
416 322,0 |
|
3 |
254 |
005 |
Охрана , защита , воспроизводство лесов и лесоразведение |
409 171,0 |
|
006 |
Охрана животного мира |
7 151,0 |
|||
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
70 984,0 |
|
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
70 984,0 |
|
5 |
254 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользования |
32 417,0 |
|
5 |
254 |
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
38 567,0 |
|
6 |
Земельные отношения |
27 154,0 |
|||
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений области |
27 154,0 |
|
6 |
251 |
001 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
27 154,0 |
|
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность , архитектурная , градостроительная и строительная деятельность |
107 866,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная , градостроительная и строительная деятельность |
107 866,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного архитектурно - строительного контроля области |
25 195,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно - строительного контроля |
25 195,0 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
57 459,0 |
||
271 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления строительства |
30 187,0 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
27 272,0 |
|||
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
25 212,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства |
25 212,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
4 606 706,0 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
3 482 129,0 |
|
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
3 482 129,0 |
|
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 991 685,0 |
|
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов ( городов областного значения ) на развитие транспортной инфраструктуры |
1 490 444,0 |
|
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
1 124 577,0 |
|
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 124 577,0 |
|
9 |
268 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
28 597,0 |
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
702 764,0 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным ( междугородним ) сообщениям |
28 486,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
364 730,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
669 024,0 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической деятельности |
31 231,0 |
|
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
31 231,0 |
|
1 |
265 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления предпринимательства и промышленности |
31 231,0 |
|
9 |
Прочие |
637 793,0 |
|||
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
537 110,0 |
|
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
271 524,0 |
|
9 |
257 |
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения ) на компенсацию потерь местным бюджетам в связи с увеличением минимального размера заработной платы |
265 586,0 |
|
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
100 683,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка технико - экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов ( программ ) и проведение его экспертизы |
100 683,0 |
15 |
0 |
Трансферты |
10 612 677,1 |
||
1 |
Трансферты |
10 612 677,1 |
|||
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
10 612 677,1 |
|
007 |
Субвенции |
10 302 968,0 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных ( недоиспользованных ) целевых трансфертов |
309 709,1 |
|||
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
71 116,7 |
||||
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
789 000,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
836 000,0 |
||||
07 |
0 |
Жилищно - коммунальное хозяйство |
436 000,0 |
||
1 |
Жилищное хозяйство |
436 000,0 |
|||
271 |
0 |
Управление строительства области |
436 000,0 |
||
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов ( городов областного значения ) на строительство и приобретение жилья |
436 000,0 |
||
13 |
Прочие |
400 000,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
400 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
400 000,0 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого предпринимательства" на реализацию государственной инвестиционной политики |
400 000,0 |
|||
Категория |
Сумма , тысяч тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
47 000,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
47 000,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
47 000,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов , выданных из государственного бюджета |
47 000,0 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов , выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов ( городов областного значения ) |
47 000,0 |
|||
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
76 797,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
83 450,0 |
||||
13 |
0 |
Прочие |
83 450,0 |
||
9 |
Прочие |
83 450,0 |
|||
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
83 450,0 |
|
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
83 450,0 |
|||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА |
6653 |
||||
6 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
6653 |
6 |
01 |
0 |
0 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
6 653,0 |
6 |
01 |
1 |
0 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
6 653,0 |
05 |
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса , иного государственного имущества , находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий |
6 653,0 |
|||
VI. ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ ) БЮДЖЕТА |
-794 680,3 |
||||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА ( ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА ) БЮДЖЕТА |
794 680,3 |