О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 16 июня 2011 года № 456/63-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 15 июля 2011 года № 685. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с пунктом 3 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах "Астана акшамы" от 13 января 2011 года № 3,4 "Вечерняя Астана" от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры "249 524 071,8" заменить цифрами "252 747 755,8";
      цифры "72 552 309,0" заменить цифрами "73 532 309,0";
      цифры "8 528 613,0" заменить цифрами "10 760 505,0";
      цифры "167 853 633,0" заменить цифрами "167 865 425,0";
      в подпункте 2) цифры "256 738 119,3" заменить цифрами "254 075 758,3";
      в подпункте 4) цифры "2 450 360,0" заменить цифрами "8 336 405,0";
      2) в пункте 6 цифры "1 435 875,0" заменить цифрами "1 179 174,0"
      2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12345 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    С. Хамхоев

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    В. Редкокашин

СОГЛАСОВАНО

      Начальник
      ГУ "Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны"
      (УЭ и БП)                                  Ж. Нурпиисов

Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV

Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

                 Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма
тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

252 747 755,8

1



Налоговые поступления

73 532 309,0


01


Подоходный налог

33 947 270,0



2

Индивидуальный подоходный налог

33 947 270,0


03


Социальный налог

26 326 422,0



1

Социальный налог

26 326 422,0


04


Налоги на собственность

10 446 713,0



1

Налоги на имущество

7 507 370,0



3

Земельный налог

947 943,0



4

Налог на транспортные средства

1 991 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 752 857,0



2

Акцизы

138 465,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 586 214,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной
деятельности

783 142,0



5

Налог на игорный бизнес

245 036,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически
значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами

59 047,0



1

Государственная пошлина

59 047,0

2



Неналоговые поступления

589 516,8


01


Доходы от государственной собственности

233 316,0



1

Поступления части чистого дохода государственных
предприятий

17 282,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в
государственной собственности

41 024,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной
собственности

126 200,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного
бюджета

48 810,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг)
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

10 000,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг)
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

10 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок,
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета

193,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок,
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета

193,0


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

183 001,0



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора

183 001,0


06


Прочие неналоговые поступления

163 006,8



1

Прочие неналоговые поступления

163 006,8

3



Поступления от продажи основного капитала

10 760 505,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

7 900 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

7 900 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 860 505,0



1

Продажа земли

2 795 505,0



2

Продажа нематериальных активов

65 000,0

4



Поступления трансфертов

167 865 425,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

167 865 425,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

167 865 425,0

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

254 075 758,3

01



Государственные услуги общего характера

2 359 862,0


111


Аппарат маслихата города республиканского
значения, столицы

85 897,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата
города республиканского значения, столицы

84 497,0



003

Капитальные расходы государственных органов

1 400,0


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

1 164 041,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения, столицы

508 230,0



002

Создание информационных систем

425 374,0



003

Капитальные расходы государственных органов

55 405,0



005

Организация деятельности центров обслуживания
населения по предоставлению государственных
услуг физическим и юридическим лицам по
принципу "одного окна"

175 032,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

500 430,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

492 730,0



022

Капитальные расходы государственных органов

7 700,0


356


Управление финансов города республиканского
значения, столицы

329 417,0



001

Услуги по реализации государственной политики
в области исполнения местного бюджета и
управления коммунальной собственностью

231 864,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов
и обеспечение полноты сбора сумм от
реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

10 981,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

16 200,0



014

Капитальные расходы государственных органов

9 400,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

280 077,0



001

Услуги по реализации государственной политики
в области формирования и развития
экономической политики, системы
государственного планирования и управления
города республиканского значения, столицы

275 077,0



004

Капитальные расходы государственных органов

5 000,0

02



Оборона

312 872,0


350


Управление по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий города республиканского
значения, столицы

312 872,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области мобилизационной
подготовки, гражданской обороны, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий

46 135,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

34 292,0



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

55 252,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения, столицы

100 073,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города республиканского
значения, столицы

69 560,0



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная
деятельность

6 393 721,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

5 671 310,0



001

Услуги по реализации государственной политики
в области обеспечения охраны
общественногопорядка и безопасности на
территории города республиканского значения,
столицы

4 635 778,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы "Астана -
город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных органов

925 950,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц, арестованных в
административном порядке

22 474,0



016

Проведение операции "Мак" за счет целевых
трансфертов из республиканского бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое оснащение
дополнительной штатной численности
миграционной полиции, документирование
оралманов

6 919,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и интеграции
оралманов

1 971,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города республиканского
значения, столицы

636 391,0



007

Обеспечение безопасности дорожного движения в
населенных пунктах

636 391,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

86 020,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

86 020,0

04



Образование

31 352 677,7


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

4 442 907,0



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания
и обучения

4 425 835,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций
образования

17 072,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

464 499,0



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

148 608,0



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

231 906,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по
программам технического и профессионального,
послесреднего образования

83 985,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

935 510,0



006

Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту

935 510,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

15 345 779,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области образования

147 153,0



003

Общеобразовательное обучение

10 194 151,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным
образовательным программам

141 434,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей
в специализированных организациях образования

137 347,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения, столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования города
республиканского значения, столицы

237 624,0



008

Дополнительное образование для детей

602 326,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов масштаба города
республиканского значения, столицы

46 265,0



011

Капитальные расходы государственных органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

174 965,0



013

Обследование психического здоровья детей и
подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

36 274,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и
подростков с проблемами в развитии

31 916,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание ребенка сироты
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося
без попечения родителей

97 826,0



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального образования

2 152 538,0



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на
дому

36 855,0



029

Методическая работа

39 987,0



031

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций
образования

117 704,0



032

Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения организаций
технического и профессионального образования

8 495,0



033

Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических кадров

28 000,0



038

Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках реализации
"Программы занятости 2020"

1 107 096,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

10 157 082,7



037

Строительство и реконструкция объектов образования

10 157 082,7

05



Здравоохранение

38 665 537,3


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 289 619,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

658 888,0



006

Услуги по охране материнства и детства

217 178,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

124 771,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и
борьбе со СПИД в Республике Казахстан

174 993,0



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим
туберкулезом, инфекционными заболеваниями,
психическими расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ

2 736 042,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
населению за исключением медицинской помощи,
оказываемой из средств республиканского
бюджета

5 779 664,0



011

казание скорой медицинской помощи и
санитарная авиация

1 395 772,0



012

Реализация социальных проектов на
профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц
находящихся и освободившихся из
мест лишения свободы в рамках Государственной
программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015
годы

1 424,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

121 122,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского и
лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 391 854,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным
проездом за пределы населенного пункта на
лечение

2 538,0



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги в области
здравоохранения

45 018,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 936,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

113 259,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 419,0



022

Обеспечение больных с хронической почечной
недостаточностью, миастенией, а также больных
после трансплантации почек лекарственными
средствами

96 788,0



023

Погашение кредиторской задолженности по
обязательствам организаций здравоохранения за
счет средств местного бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови при
лечении взрослых, больных гемофилией

57 662,0



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических препаратов
для проведения иммунопрофилактики населения

305 378,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

673 638,0



029

Базы спецмедснабжения города республиканского
значения, столицы

55 074,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

2 000,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций
здравоохранения

2 000 556,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами
больных с острым инфарктом миокарда

51 069,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

10 368,0



028

Реализация мероприятий в рамках
Государственной программы «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы

10 368,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

22 365 550,3



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

22 365 550,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 157 757,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

105 208,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

105 208,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

4 267 960,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области обеспечения
занятости и реализации социальных программ
для населения

684 405,0



002

Предоставление специальных социальных услуг
для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях (организациях)
общего типа

390 697,0



003

Программа занятости

447 464,0



006

Государственная адресная социальная помощь

26 724,0



007

Жилищная помощь

227 684,0



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 264 370,0



009

Социальная поддержка инвалидов

205 819,0



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

37 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового языка
для инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида

160 636,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

84 852,0



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за счет
целевых трансфертов из республиканского
бюджета

31 107,0



020

Предоставление специальных социальных услуг
для инвалидов с психоневрологическими
заболеваниями, в психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)

269 741,0



022

Предоставление специальных социальных услуг
для детей-инвалидов с психоневрологическими
патологиями в детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)

361 725,0



026

Капитальные расходы государственных органов

2 000,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

69 833,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

717 398,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

491 275,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования очной
формы обучения

108 863,0



037

Социальная реабилитация

117 260,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

67 191,0



039

Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения

67 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 099 276,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

15 698 500,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 027 047,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 306 524,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

8 295 945,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы

34 220 931,9



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области энергетики и
коммунального хозяйства

274 043,0



005

Развитие коммунального хозяйства

25 288 450,8



006

Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 324 613,0



010

Приобретение коммунальной техники

399 898,0



008

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры

731 605,1



016

Капитальные расходы государственных органов

2 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

19 208 017,1



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

2 592 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 772 378,2



017

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 583 030,0



019

Строительство жилья

11 260 608,9


374


Управление жилья города республиканского
значения, столицы

2 971 827,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне по вопросам жилья

65 107,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

111 200,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных надобностей и
связанное с этим отчуждение недвижимого
имущества

2 551 838,0



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

242 482,0



008

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

30 509 985,5


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

91 995,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне по управлению архивным
делом

31 770,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

59 731,0



005

Капитальные расходы государственных органов

494,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

2 980 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в сфере туризма, физической
культуры и спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на уровне
города республиканского значения, столицы

72 084,0



004

Подготовка и участие членов сборных команд
города республиканского значения, столицы по
различным видам спорта на республиканских и
международных спортивных соревнованиях

2 790 832,0



008

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

61 864,0


361


Управление культуры города республиканского
значения, столицы

5 207 012,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

3 367 937,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного
наследия и доступа к ним

465 940,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 152 971,0



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

136 069,0



010

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

1 029 857,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

305 960,0



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

116 687,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

372 080,0



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

233 930,0



007

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

174 490,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана

126 668,0



004

Капитальные расходы государственных органов

2 612,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

21 025 858,5



014

Развитие объектов культуры

17 029 151,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

3 996 707,5

09



Топливно-энергетический комплекс и
недропользование

34 098 107,9


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы

34 098 107,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

34 098 107,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные
отношения

860 510,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

78 738,0



001

Услуги по реализации государственной политики
в области регулирования земельных отношений
на территории города республиканского
значения, столицы

68 178,0



004

Организация работ по зонированию земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского
значения, столицы

722 223,0



001

Услуги по реализации государственной политики
в сфере охраны окружающей среды на местном
уровне

49 476,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

656 156,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

15 891,0



012

Капитальные расходы государственных органов

700,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

59 549,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в сфере сельского хозяйства

32 149,0



004

Государственная поддержка повышения
урожайности и качества производимых
сельскохозяйственных культур

731,0



008

Организация санитарного убоя больных животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

735,0



018

Проведение мероприятий по идентификации
сельскохозяйственных животных

227,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных
материалов и других товарно-материальных
ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

10 160,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность

4 752 551,0


365


Управление архитектуры и градостроительства
города республиканского значения, столицы

882 403,0



001

Услуги по реализации государственной политики
в сфере архитектуры и градостроительства на
местном уровне

66 287,0



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

533 776,0



005

Капитальные расходы государственных органов

82 340,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования территории
пригородной зоны города Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города
республиканского значения, столицы

82 107,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в сфере государственного
архитектурно-строительного контроля

80 607,0



003

Капитальные расходы государственных органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы

3 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления «Инвестор
- 2020»

3 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

288 041,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области строительства

286 041,0



003

Капитальные расходы государственных органов

2 000,0

12



Транспорт и коммуникации

22 157 358,2


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города республиканского
значения, столицы

22 157 358,2



001

Услуги по реализации государственной политики
в области транспорта и коммуникаций на
местном уровне

177 970,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

20 593 235,8



003

Обеспечение функционирования автомобильных
дорог, улиц города Астаны и Алматы

1 210 912,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям

173 740,0



010

Капитальные расходы государственных органов

1 500,0

13



Прочие

3 274 857,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

31 200,0



023

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса -
2020"

31 200,0


356


Управление финансов города республиканского
значения, столицы

1 179 174,0



013

Резерв местного исполнительного органа города
республиканского значения, столицы

1 179 174,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

410 630,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования местных
бюджетных инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение его
экспертизы, консультативное сопровождение
концессионных проектов

410 630,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

678 088,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области развития
предпринимательства и промышленности

103 851,0



002

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

6 450,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

11 069,0



004

Капитальные расходы государственных органов

1 500,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

12 626,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до
2020 года»

344 095,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и
среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

145 731,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса до 2020
года»

52 766,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы

681 709,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

681 709,0


372


Управление по администрированию специальной
экономической зоны "Астана-новый город"

294 056,0



001

Услуги по реализации государственной политики
по обеспечению устойчивого роста
конкурентоспособности и повышению имиджа
города Астаны как новой столицы на
международном уровне

293 356,0



003

Капитальные расходы государственных органов

700,0

15



Трансферты

2 080 685,7


356


Управление финансов города республиканского
значения, столицы

2 080 685,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)
целевых трансфертов

1 389 899,7



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий

590 786,0



029

Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам ородов Астаны и Алматы в
случаях возникновения чрезывачайных ситуаций
природного и техногенного характера,
угрожающих политической, экономической и
социальной стабильности
административно-территориальной единицы,
жизни и здоровью людей, проведения
мероприятий общереспубликанского либо
международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из
государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

8 336 405,0




Приобретение финансовых активов

8 336 405,0

12



Транспорт и коммуникации

5 000 000,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города республиканского
значения, столицы

5 000 000,0



012

Формирование и (или) увеличение уставного
капитала юридических лиц для реализации
проекта Новая транспортная система города
Астаны

5 000 000,0

13



Прочие

3 336 405,0


356


Управление финансов города республиканского
значения, столицы

1 336 405,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

1 336 405,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 000 000,0



043

Увеличение уставного капитала уполномоченной
организации для участия в строительстве
незавершенных объектов жилья с участием
дольщиков города Астаны

2 000 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 027 439,5




VI. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета

9 027 439,5

7



Поступления займов

2 090 000,0


01


Внутренние государственные займы

2 090 000,0



2

Договоры займа

2 090 000,0

16



Погашение займов

-7 666 929,0


356


Управление финансов города республиканского
значения, столицы

-7 666 929,0



009

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0




Используемые остатки бюджетных средств

14 604 368,5

Cекретарь маслихата города Астаны                В. Редкокашин

Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV

Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

     Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные
   на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа

Наименование

1



Государственные услуги общего характера


121


Аппарат акима города республиканского значения,
столицы



002

Создание информационных систем

3



Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел

4



Образование


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



037

Строительство и реконструкция объектов образования

5



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

6



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального
обеспечения

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения



008

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры



019

Строительство жилья

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особоохраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные отношения


354


Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского значения,
столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в
рамках направления "Инвестор - 2020"

12



Транспорт и связь


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города республиканского значения, столицы



002

Развитие транспортной инфрастуктуры



012

Формирование и (или) увеличение уставного капитала
юридических лиц для реализации проекта "Новая
транспортная система города Астаны"

13



Прочие


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"


356


Управление финансов города республиканского значения,
столицы



012

Формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



043

Увеличение уставного капитала уполномоченной
организации для участия в строительстве незавершенных
объектов жилья с участием дольщиков

Секретарь маслихата города Астаны                В. Редкокашин

Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV

Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

         Перечень бюджетных программ района "Алматы"
                  города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

142 459,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

142 459,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
в городе, города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского) округа

140 459,0



022

Капитальные расходы государственных органов

2 000,0

04



Образование

1 887 237,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

1 887 237,0



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения

1 879 404,0



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям
дошкольных организаций образования

7 833,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

70 300,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

70 300,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 182 321,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

6 182 321,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

434 123,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 176 403,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 546 795,0




Итого:

8 282 317,0

Секретарь маслихата города Астаны                В. Редкокашин

Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV

Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

       Перечень бюджетных программ района "Есиль"
               города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.
тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

193 120


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

193 120



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

192 120



022

Капитальные расходы государственных органов

1 000

04



Образование

478 188


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

478 188



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения

476 728



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

1 460

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 878 655


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

4 878 655



008

Освещение улиц населенных пунктов

316 274



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 041 655



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 520 726




Итого:

5 549 963

Секретарь маслихата города Астаны                В. Редкокашин

Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV

Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
                города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

189 850


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

189 850



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

185 150



022

Капитальные расходы государственных органов

4 700

04



Образование

2 052 483


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

2 052 483



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения

2 044 704



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

7 779

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

34 908


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

34 908



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам
на дому

34 908

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 637 524


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

4 637 524



008

Освещение улиц населенных пунктов

306 650



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 058 466



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

43 984



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 228 424




Итого:

6 914 765

Секретарь маслихата города Астаны                В. Редкокашин

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.