Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V
В соответствии с пунктом 3 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах "Астана акшамы" от 13 января 2011 года № 3,4 "Вечерняя Астана" от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "249 524 071,8" заменить цифрами "252 747 755,8";
цифры "72 552 309,0" заменить цифрами "73 532 309,0";
цифры "8 528 613,0" заменить цифрами "10 760 505,0";
цифры "167 853 633,0" заменить цифрами "167 865 425,0";
в подпункте 2) цифры "256 738 119,3" заменить цифрами "254 075 758,3";
в подпункте 4) цифры "2 450 360,0" заменить цифрами "8 336 405,0";
2) в пункте 6 цифры "1 435 875,0" заменить цифрами "1 179 174,0"
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны С. Хамхоев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ "Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны"
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
252 747 755,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
73 532 309,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
33 947 270,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
33 947 270,0 |
||
03 |
Социальный налог |
26 326 422,0 |
||
1 |
Социальный налог |
26 326 422,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
10 446 713,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 507 370,0 |
||
3 |
Земельный налог |
947 943,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 991 400,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 752 857,0 |
||
2 |
Акцизы |
138 465,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 586 214,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной |
783 142,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
245 036,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически |
59 047,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
59 047,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
589 516,8 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
233 316,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных |
17 282,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в |
41 024,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной |
126 200,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного |
48 810,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) |
10 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) |
10 000,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, |
193,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, |
193,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
183 001,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
183 001,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
10 760 505,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
7 900 000,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
7 900 000,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 860 505,0 |
||
1 |
Продажа земли |
2 795 505,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
167 865 425,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного |
167 865 425,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
167 865 425,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
254 075 758,3 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 359 862,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
85 897,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
84 497,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 400,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 164 041,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
508 230,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
425 374,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
55 405,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров обслуживания |
175 032,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
500 430,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
492 730,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
7 700,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
329 417,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
231 864,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 683,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов |
54 289,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
10 981,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
16 200,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных органов |
9 400,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
280 077,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
275 077,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 000,0 |
||
02 |
Оборона |
312 872,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
312 872,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
46 135,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
34 292,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
55 252,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
100 073,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
69 560,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 560,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
6 393 721,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 671 310,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
4 635 778,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
13 624,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
925 950,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
48 891,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в |
22 474,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет целевых |
2 703,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение |
6 919,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
636 391,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в |
636 391,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
86 020,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
86 020,0 |
||
04 |
Образование |
31 352 677,7 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 442 907,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
4 425 835,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
17 072,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 900,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
464 499,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
148 608,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
231 906,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
83 985,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
935 510,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
935 510,0 |
||
360 |
Управление образования города |
15 345 779,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
147 153,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 194 151,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
141 434,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
137 347,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
237 624,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
602 326,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
46 265,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 000,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
174 965,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
36 274,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
31 916,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам |
97 826,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 152 538,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
36 855,0 |
||
029 |
Методическая работа |
39 987,0 |
||
031 |
Увеличение размера доплаты за |
117 704,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
8 495,0 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования для |
28 000,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и |
1 107 096,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 157 082,7 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
10 157 082,7 |
||
05 |
Здравоохранение |
38 665 537,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 289 619,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
106 619,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
658 888,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
217 178,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
124 771,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
174 993,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
2 736 042,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
5 779 664,0 |
||
011 |
казание скорой медицинской помощи и |
1 395 772,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на |
1 424,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
121 122,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 391 854,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 538,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
957,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
45 018,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 936,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 259,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 419,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной |
96 788,0 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности по |
10 000,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при |
57 662,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
305 378,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
673 638,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
55 074,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций |
2 000 556,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
51 069,0 |
||
360 |
Управление образования города |
10 368,0 |
||
028 |
Реализация мероприятий в рамках |
10 368,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
22 365 550,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
22 365 550,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 157 757,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
105 208,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
105 208,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
4 267 960,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
684 405,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
390 697,0 |
||
003 |
Программа занятости |
447 464,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
26 724,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
227 684,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 264 370,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
205 819,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
37 667,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
160 636,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
84 852,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
31 107,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
269 741,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
361 725,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 000,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
69 833,0 |
||
360 |
Управление образования города |
717 398,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
491 275,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
108 863,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
117 260,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
67 191,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
67 191,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
72 099 276,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
15 698 500,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 027 047,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 306 524,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
68 984,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
8 295 945,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 220 931,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
274 043,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
25 288 450,8 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
200 322,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 324 613,0 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
399 898,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
731 605,1 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
19 208 017,1 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
2 592 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
1 772 378,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
3 583 030,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
11 260 608,9 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 971 827,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
65 107,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
111 200,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
2 551 838,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
242 482,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 200,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
30 509 985,5 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
91 995,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
31 770,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
59 731,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
494,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 980 773,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
54 793,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
72 084,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 790 832,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 200,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
61 864,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
5 207 012,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
82 895,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
3 367 937,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
465 940,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 152 971,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
136 069,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 200,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 029 857,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
305 960,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
116 687,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
372 080,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
233 930,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 200,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
174 490,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
45 210,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
126 668,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 612,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
21 025 858,5 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
17 029 151,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
3 996 707,5 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 098 107,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 098 107,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
34 098 107,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
860 510,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
78 738,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
68 178,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 860,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных органов |
700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
722 223,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
49 476,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
656 156,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
15 891,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
700,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
59 549,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
32 149,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
731,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
15 047,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных органов |
500,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
735,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по идентификации |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
10 160,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
4 752 551,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
882 403,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
66 287,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
533 776,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
82 340,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы |
200 000,0 |
||
366 |
Управление государственного |
82 107,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
80 607,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 500,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
3 500 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
3 500 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
288 041,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
286 041,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
22 157 358,2 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
22 157 358,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
177 970,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
20 593 235,8 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
1 210 912,4 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
173 740,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 500,0 |
||
13 |
Прочие |
3 274 857,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
31 200,0 |
||
023 |
Поддержка частного предпринимательства в |
31 200,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 179 174,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 179 174,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
410 630,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
410 630,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
678 088,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
103 851,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в |
6 450,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
11 069,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 500,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
12 626,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам |
344 095,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
145 731,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках |
52 766,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
681 709,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
681 709,0 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
294 056,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
293 356,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
700,0 |
||
15 |
Трансферты |
2 080 685,7 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
2 080 685,7 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) |
1 389 899,7 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
590 786,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
636 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
8 336 405,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
8 336 405,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
5 000 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
5 000 000,0 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного |
5 000 000,0 |
||
13 |
Прочие |
3 336 405,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 336 405,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
1 336 405,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 000 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной |
2 000 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-9 027 439,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
9 027 439,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
2 090 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 090 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
2 090 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 666 929,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-7 666 929,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 666 929,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
14 604 368,5 |
Cекретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в |
||
12 |
Транспорт и связь |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфрастуктуры |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного капитала |
||
13 |
Прочие |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
142 459,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
142 459,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
140 459,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 000,0 |
||
04 |
Образование |
1 887 237,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
1 887 237,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
1 879 404,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
7 833,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
70 300,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
70 300,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
70 300,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 182 321,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
6 182 321,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
434 123,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 176 403,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
25 000,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 546 795,0 |
||
Итого: |
8 282 317,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
193 120 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
193 120 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
192 120 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 000 |
||
04 |
Образование |
478 188 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
478 188 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
476 728 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
1 460 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 878 655 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 878 655 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 041 655 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 520 726 |
||
Итого: |
5 549 963 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
189 850 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
185 150 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 700 |
||
04 |
Образование |
2 052 483 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
2 052 483 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
2 044 704 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
7 779 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
34 908 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
34 908 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
34 908 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 637 524 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 637 524 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
306 650 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 058 466 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
43 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 228 424 |
||
Итого: |
6 914 765 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин