Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30.05.2013 № 139/16-V.
В соответствии с пунктом 4 статьи 108 и пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2011 года за № 708, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 7 января 2012 года № 2, «Вечерняя Астана» от 7 января 2012 года № 2) следующие изменения и дополнение:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «254 206 142» заменить цифрами «265 930 929,0»;
цифры «80 077 995» заменить цифрами «81 077 995,0»;
цифры «249 297» заменить цифрами «262 463,0»;
цифры «8 160 000» заменить цифрами «9 064 302,0»;
цифры «165 718 850» заменить цифрами «175 526 169,0»;
в подпункте 2) цифры «215 885 854» заменить цифрами «257 467 280,9»;
в подпункте 4) цифры «36 693 556» заменить цифрами «19 830 287,3»;
в подпункте 5) цифры «1 958 700» заменить цифрами «(-11 034 671,2)»;
в подпункте 6) цифры «(-1 958 700)» заменить цифрами «11 034 671,2»;
в подпункте 7) цифры «5 841 300» заменить цифрами «6 386 300,0»;
в подпункте 8) цифры «(-7 800 000)» заменить цифрами «(-6 994 147,9)».
2) пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«Используемые остатки бюджетных средств – 11 642 519,1 тысяч тенге.».
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Байгенжин
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ
«Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж.Г. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
265 930 929 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
81 077 995 |
||
01 |
Подоходный налог |
36 720 674 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
36 720 674 |
||
03 |
Социальный налог |
29 427 579 |
||
1 |
Социальный налог |
29 427 579 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 087 317 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 934 409 |
||
3 |
Земельный налог |
1 018 704 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 134 204 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 983 874 |
||
2 |
Акцизы |
146 212 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 653 987 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной |
928 102 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
255 573 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически |
858 551 |
||
1 |
Государственная пошлина |
858 551 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
262 463 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
247 668 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных |
17 541 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся |
43 896 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного |
43 670 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 629 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 629 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
13 166 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
13 166 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9 064 302 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного |
7 800 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного |
7 800 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 264 302 |
||
1 |
Продажа земли |
1 204 302 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
175 526 169 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного |
175 526 169 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
175 526 169 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
257 467 280,9 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 448 386,1 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, |
67 653,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города |
66 603,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
1 024 231,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города |
501 913,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
512 188,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
10 130,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
518 771,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
513 411,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 360,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского |
240 561,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной |
221 554,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
19 007,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
333 442,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
231 147,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 151,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и |
62 186,1 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, |
20 000,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, |
10 000,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 958,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
263 728,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
260 518,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210,0 |
||
02 |
Оборона |
485 516,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской |
485 516,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
42 850,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской |
28 995,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
131 948,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города |
35 154,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
223 480,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная |
22 089,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
11 482 065,8 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый |
6 126 689,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
5 011 652,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - город без |
14 578,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
880 979,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного |
56 794,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 032,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение |
92 284,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение Центра |
2 376,0 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет |
29 994,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
1 426 475,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
1 426 475,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
3 928 901,8 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
343 487,0 |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной |
3 585 414,8 |
||
04 |
Образование |
35 130 718,3 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 316 196,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
4 283 352,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационнную |
32 844,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый |
8 391,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
8 391,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского |
498 406,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
159 011,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического |
260 851,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
78 544,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
1 446 003,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
1 446 003,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
18 182 196,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
135 799,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
11 979 796,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
156 780,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
153 324,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных |
6 231,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
341 038,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
912 850,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий |
41 055,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков |
40 536,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
35 749,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам |
93 997,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
2 632 826,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением |
4 800,0 |
||
029 |
Методическая работа |
55 129,0 |
||
030 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных |
75 000,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения |
52 978,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка |
1 074 792,0 |
||
039 |
Увеличение размера доплаты за квалификационнную |
367 064,0 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение |
20 312,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
9 968 664,3 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
9 968 664,3 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
710 862,0 |
||
075 |
Изъятие земельных участков под строительство |
710 862,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
30 841 886,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
21 123 021,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
107 893,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов |
619 823,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
239 934,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
160 924,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе |
209 827,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
3 271 156,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
6 541 926,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная |
2 041 450,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
135 363,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 271 948,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом |
2 716,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного |
1 024,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
48 169,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
106 139,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
113 305,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
35 437,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с |
222 876,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении |
289 887,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
897 663,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 260 254,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
63 680,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций |
1 070,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций |
1 058 953,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных |
27 319,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных |
172 703,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в |
2 221 582,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
9 718 865,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 718 865,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 908 986,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
139 179,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на |
139 179,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города |
4 920 291,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
166 009,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
431 973,0 |
||
003 |
Программа занятости |
538 807,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
28 595,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
300 438,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся |
1 457 869,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
217 256,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
40 304,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке |
3 463,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными |
173 487,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного |
130 751,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа |
33 596,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
366 301,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
594 718,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
358 647,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 011,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
68 066,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
846 017,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без |
605 321,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников |
183 767,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
56 929,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
3 499,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
3 499,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
61 082 313,6 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
18 447 489,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 094 741,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8 416 943,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
92 003,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 843 802,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
17 871 295,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
135 425,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
3 131 988,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
182 245,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
10 119 962,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
4 298 335,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 340,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
22 247 341,9 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение |
2 143 854,2 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
6 281 817,1 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
3 555 500,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
9 736 970,6 |
||
023 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища |
529 200,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
2 493 617,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
62 758,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
118 984,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков |
2 103 938,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного |
206 653,7 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города республиканского |
22 570,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
20 570,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 000,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
10 604 637,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
118 516,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
35 967,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
81 800,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
3 124 178,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
54 606,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города |
66 464,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
2 935 630,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
66 194,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, |
5 755 423,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
75 178,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 648 107,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
366 538,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 229 270,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
149 186,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
016 |
Материально - техническое оснащение объектов культуры |
1 285 860,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
990 250,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней |
278 971,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной |
93 985,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной |
376 298,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной |
239 712,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского |
180 594,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
53 270,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков |
127 324,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
435 676,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
206 006,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
229 670,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
61 952 916,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
61 952 916,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
61 952 916,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо |
2 706 113,6 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
81 428,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
70 129,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 550,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
1 759 818,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
59 243,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
122 931,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
203 266,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
749,0 |
||
016 |
Создание "зеленого пояса" |
1 373 629,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
864 867,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
36 168,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и |
4 844,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
16 100,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
536,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 370,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по идентификации |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и |
1 877,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
8 528,6 |
||
023 |
Формирование региональных стабилизационных фондов |
795 217,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная |
1 325 324,4 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города |
1 117 929,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
76 907,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных |
553 046,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы градостроительного |
486 371,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
55 972,4 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
55 972,4 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
151 423,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
149 283,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
25 226 184,5 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
25 226 184,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
83 960,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
23 976 435,5 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
924 790,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально |
239 394,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
13 |
Прочие |
3 892 462,6 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
1 356 515,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 356 515,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
161 739,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического |
161 739,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности |
449 812,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
95 359,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
11 844,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного |
8 160,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках |
235 401,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему |
47 443,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» |
50 000,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
1 149 827,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
1 149 827,0 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
774 569,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики по |
70 820,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной |
703 000,6 |
||
14 |
Обслуживание долга |
209,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
209,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по |
209,0 |
||
15 |
Трансферты |
4 379 560,8 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
4 379 560,8 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых |
2 256 902,8 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в |
2 022 658,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-331 968,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
545 000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо |
45 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности |
45 000,0 |
||
037 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия |
45 000,0 |
||
13 |
Прочие |
500 000,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
500 000,0 |
||
034 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего |
500 000,0 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
19 830 287,3 |
|||
Приобретение финансовых активов |
19 830 287,3 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
15 837 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
15 837 000,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и |
15 837 000,0 |
||
13 |
Прочие |
3 993 287,3 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
3 993 287,3 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
3 993 287,3 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-11 034 671,2 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) |
11 034 671,2 |
|||
7 |
Поступления займов |
6 386 300,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
6 386 300,0 |
||
002 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом |
6 386 300,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-6 994 147,9 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
-6 994 147,9 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед |
-6 994 145,9 |
||
019 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов выданных |
-2,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
11 642 519,1 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
023 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города |
||
002 |
Развитие транспортной инфрастуктуры |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
157 286 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
157 286 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
155 146 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
1 993 262 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
1 993 262 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 976 770 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
16 492 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
99 593 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
99 593 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на |
99 593 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 427 987 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
6 427 987 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
400 312 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 948 151 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
26 750 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 052 774 |
||
Итого: |
8 678 128 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
172 009 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
172 009 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
170 929 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 080 |
||
04 |
Образование |
508 944 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
508 944 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
504 592 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
4 352 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 035 762 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
7 035 762 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
398 413 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 200 371 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
18 190 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 418 788 |
||
Итого: |
7 716 715 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 476 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
189 476 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
187 336 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
1 813 990 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
1 813 990 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
1 801 990 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную |
12 000 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
39 586 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
39 586 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
39 586 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 983 740 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 983 740 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
296 016 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 268 421 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
47 063 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 372 240 |
||
Итого: |
7 026 792 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов