О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV "О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 28 марта 2012 года № 8/2-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 18 апреля 2012 года № 721. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30 мая 2013 года № 139/16-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30.05.2013 № 139/16-V.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 108 и пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2011 года за № 708, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 7 января 2012 года № 2, «Вечерняя Астана» от 7 января 2012 года № 2) следующие изменения и дополнение:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «254 206 142» заменить цифрами «265 930 929,0»;
      цифры «80 077 995» заменить цифрами «81 077 995,0»;
      цифры «249 297» заменить цифрами «262 463,0»;
      цифры «8 160 000» заменить цифрами «9 064 302,0»;
      цифры «165 718 850» заменить цифрами «175 526 169,0»;
      в подпункте 2) цифры «215 885 854» заменить цифрами «257 467 280,9»;
      в подпункте 4) цифры «36 693 556» заменить цифрами «19 830 287,3»;
      в подпункте 5) цифры «1 958 700» заменить цифрами «(-11 034 671,2)»;
      в подпункте 6) цифры «(-1 958 700)» заменить цифрами «11 034 671,2»;
      в подпункте 7) цифры «5 841 300» заменить цифрами «6 386 300,0»;
      в подпункте 8) цифры «(-7 800 000)» заменить цифрами «(-6 994 147,9)».
      2) пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      «Используемые остатки бюджетных средств – 11 642 519,1 тысяч тенге.».
      2. Приложения 146912 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12345 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    А. Байгенжин

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. Есилов

      СОГЛАСОВАНО
      Начальник ГУ
      «Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭ и БП)                                  Ж.Г. Нурпиисов

Приложение 1          
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V 

Приложение 1          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Бюджет города Астаны на 2012 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

265 930 929

1



Налоговые поступления

81 077 995


01


Подоходный налог

36 720 674



2

Индивидуальный подоходный налог

36 720 674


03


Социальный налог

29 427 579



1

Социальный налог

29 427 579


04


Налоги на собственность

11 087 317



1

Налоги на имущество

7 934 409



3

Земельный налог

1 018 704



4

Налог на транспортные средства

2 134 204


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 983 874



2

Акцизы

146 212



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 653 987



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной
деятельности

928 102



5

Налог на игорный бизнес

255 573


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически
значимых действий и (или) выдачу документов
уполномоченными на то государственными органами или
должностными лицами

858 551



1

Государственная пошлина

858 551

2



Неналоговые поступления

262 463


01


Доходы от государственной собственности

247 668



1

Поступления части чистого дохода государственных
предприятий

17 541



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся
в государственной собственности

43 896



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной
собственности

142 561



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного
бюджета

43 670


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

1 629



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора

1 629


06


Прочие неналоговые поступления

13 166



1

Прочие неналоговые поступления

13 166

3



Поступления от продажи основного капитала

9 064 302


01


Продажа государственного имущества, закрепленного
за государственными учреждениями

7 800 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного
за государственными учреждениями

7 800 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 264 302



1

Продажа земли

1 204 302



2

Продажа нематериальных активов

60 000

4



Поступления трансфертов

175 526 169


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

175 526 169



1

Трансферты из республиканского бюджета

175 526 169

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге



Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

257 467 280,9

01



Государственные услуги общего характера

2 448 386,1


111


Аппарат маслихата города республиканского значения,
столицы

67 653,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города
республиканского значения, столицы

66 603,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 050,0


121


Аппарат акима города республиканского значения,
столицы

1 024 231,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города
республиканского значения, столицы

501 913,0



002

Создание информационных систем

512 188,0



003

Капитальные расходы государственных органов

10 130,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

518 771,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

513 411,0



022

Капитальные расходы государственного органа

5 360,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского
значения, столицы

240 561,0



001

Услуги по обеспечению деятельности  ревизионной
комиссии города республиканского значения, столицы

221 554,0



003

Капитальные расходы государственного органа

19 007,0


356


Управление финансов города республиканского значения,
столицы

333 442,1



001

Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения местного бюджета и управления
коммунальной собственностью

231 147,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 151,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и
обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых
талонов

62 186,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование
споров, связанных с этим собственности

20 000,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества,
поступившего в коммунальную собственность

10 000,0



014

Капитальные расходы государственного органа

2 958,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города
республиканского значения, столицы

263 728,0



001

Услуги по реализации государственной политики в
области формирования и развития экономической
политики, системы государственного планирования и
управления города республиканского значения, столицы

260 518,0



004

Капитальные расходы государственного органа

3 210,0

02



Оборона

485 516,0


350


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне, организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий города республиканского
значения, столицы

485 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий

42 850,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности

28 995,0



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

131 948,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города
республиканского значения, столицы

35 154,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
масштаба города республиканского значения, столицы

223 480,0



007

Подготовка территориальной обороны и территориальная
оборона города республиканского значения, столицы

22 089,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность

11 482 065,8


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый
из бюджета города республиканского значения, столицы

6 126 689,0



001

Услуги по реализации государственной политики в
области обеспечения охраны общественного порядка и
безопасности на территории города республиканского
значения, столицы

5 011 652,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного
порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы "Астана - город без
наркотиков"

14 578,0



007

Капитальные расходы государственного органа

880 979,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного
места жительства и документов

56 794,0



013

Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке

25 032,0



019

Содержание, материально-техническое оснащение
дополнительной штатной численности миграционной
полиции за счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

92 284,0



020

Содержание и материально-техническое оснащение Центра
временного размещения оралманов и Центра адаптации и
интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из
республикансого бюджета

2 376,0



023

Обеспечение безопасности дорожного движения за счет
целевых трансфертов из республиканского бюджета

29 994,0


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города республиканского значения, столицы

1 426 475,0



007

Обеспечение безопасности дорожного движения
в населенных пунктах

1 426 475,0


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

3 928 901,8



004

Развитие объектов органов внутренних дел

343 487,0



044

Строительство административного здания Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан

3 585 414,8

04



Образование

35 130 718,3


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

4 316 196,0



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения

4 283 352,0



025

Увеличение размера доплаты за квалификационнную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования за счет трансфертов из
республиканского бюджета

32 844,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый
из бюджета города республиканского значения, столицы

8 391,0



006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

8 391,0


353


Управление здравоохранения города республиканского
значения, столицы

498 406,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

159 011,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического
и профессионального, послесреднего образования

260 851,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по
программам технического и профессионального,
послесреднего образования

78 544,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта
города республиканского значения, столицы

1 446 003,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества
по спорту

1 446 003,0


360


Управление образования города республиканского
значения, столицы

18 182 196,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области образования

135 799,0



003

Общеобразовательное обучение

11 979 796,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным
образовательным программам

156 780,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей
в специализированных организациях образования

153 324,0



006

Информатизация системы образования в государственных
учреждениях образования города республиканского
значения, столицы

6 231,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для государственных
учреждений образования города республиканского
значения, столицы

341 038,0



008

Дополнительное образование для детей

912 850,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий
и конкурсов масштаба города республиканского
значения, столицы

41 055,0



011

Капитальные расходы государственного органа

2 140,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков
и оказание психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

40 536,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей
и подростков с проблемами в развитии

35 749,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание ребенка сироты
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей за счет трансфертов из
республиканского бюджета

93 997,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального образования

2 632 826,0



026

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением
детей-инвалидов, обучающихся  на дому за счет
трансфертов из республиканского бюджета

4 800,0



029

Методическая работа

55 129,0



030

Обновление и переоборудование учебно-производственных
мастерских, лабораторий учебных заведений
технического и профессионального образования

75 000,0



032

Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения
организаций технического и профессионального
образования

52 978,0



038

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка
кадров в рамках реализации Программы занятости 2020

1 074 792,0



039

Увеличение размера доплаты за квалификационнную
категорию учителям школ за счет трансфертов
из республиканского бюджета

367 064,0



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение
квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев
Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из
республиканского бюджета

20 312,0


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

9 968 664,3



037

Строительство и реконструкция объектов образования

9 968 664,3


374


Управление жилья города республиканского значения,
столицы

710 862,0



075

Изъятие земельных участков под строительство
общежития Евразийского национального университета им.
Гумилева для филиала МГУ им. Ломоносова и Назарбаев
Интеллектуальных  школ за счет целевых трансфертов
из республиканского бюджета

710 862,0

05



Здравоохранение

30 841 886,3


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

21 123 021,0



001

Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области здравоохранения

107 893,0



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов
для местных организаций здравоохранения

619 823,0



006

Услуги по охране материнства и детства

239 934,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

160 924,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе
со СПИД в Республике Казахстан

209 827,0



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим
туберкулезом, инфекционными заболеваниями,
психическими расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с употреблением
психоактивных веществ

3 271 156,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению
за исключением медицинской помощи, оказываемой
из средств республиканского бюджета

6 541 926,0



011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная
авиация

2 041 450,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

135 363,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского и лечебного
питания отдельных категорий населения на амбулаторном
уровне

1 271 948,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом
за пределы населенного пункта на лечение

2 716,0



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного
эпидемиологического надзора

1 024,0



018

Информационно-аналитические услуги в области
здравоохранения

48 169,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

106 139,0



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими
препаратами

113 305,0



021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

35 437,0



022

Обеспечение лекарственными средствами больных с
хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными,
орфанными заболеваниями, иммунодефицитными
состояниями, а также больных после трансплантации
почек

222 876,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении
взрослых, больных гемофилией

289 887,0



027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

897 663,0



028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

1 260 254,0



029

Базы спецмедснабжения города республиканского
значения, столицы

63 680,0



030

Капитальные расходы государственных организаций
здравоохранения

1 070,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций
здравоохранения

1 058 953,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных
с острым инфарктом миокарда

27 319,0



045

Обеспечение лекарственными средствами на льготных
условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном
уровне лечения

172 703,0



046

Оказание медицинской помощи онкологическим больным в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи

2 221 582,0


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

9 718 865,3



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

9 718 865,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 908 986,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

139 179,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на
дому

139 179,0


355


Управление занятости и социальных программ города
республиканского значения, столицы

4 920 291,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области обеспечения занятости и
реализации социальных программ для населения

166 009,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для
престарелых и инвалидов в медико-социальных
учреждениях (организациях) общего типа

431 973,0



003

Программа занятости

538 807,0



006

Государственная адресная социальная помощь

28 595,0



007

Оказание жилищной помощи

300 438,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся
граждан по решениям местных представительных органов

1 457 869,0



009

Социальная поддержка инвалидов

217 256,0



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

40 304,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке
пособий и других социальных выплат

3 463,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными
гигиеническими средствами, предоставление социальных
услуг индивидуального помощника для инвалидов первой
группы, имеющих затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида

173 487,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного
местожительства

130 751,0



019

Размещение государственного социального заказа
в неправительственном секторе

33 596,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для
инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных учреждениях
(организациях)

366 301,0



021

Предоставление специальных социальных услуг для
престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в
реабилитационных центрах

594 718,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для
детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

358 647,0



026

Капитальные расходы государственного органа

10 011,0



030

Обеспечение  деятельности центров занятости

68 066,0


360


Управление образования города республиканского
значения, столицы

846 017,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

605 321,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников
организаций образования очной формы обучения

183 767,0



037

Социальная реабилитация

56 929,0


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

3 499,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального
обеспечения

3 499,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

61 082 313,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

18 447 489,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 094 741,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 416 943,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

92 003,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 843 802,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы

17 871 295,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области энергетики и коммунального
хозяйства

135 425,0



005

Развитие коммунального хозяйства

3 131 988,0



006

Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения

182 245,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

10 119 962,0



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

4 298 335,0



016

Капитальные расходы государственного органа

3 340,0


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

22 247 341,9



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 143 854,2



013

Развитие благоустройства города

6 281 817,1



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

3 555 500,0



019

Строительство жилья

9 736 970,6



023

Строительство и (или) приобретение служебного жилища
и развитие (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках
Программы занятости 2020

529 200,0


374


Управление жилья города республиканского значения,
столицы

2 493 617,7



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне по вопросам жилья

62 758,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

118 984,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных надобностей и связанное с этим
отчуждение недвижимого имущества

2 103 938,0



006

Организация сохранения государственного жилищного
фонда

206 653,7



008

Капитальные расходы государственного органа

1 284,0


382


Управление жилищной инспекции города республиканского
значения, столицы

22 570,0



001

Услуги по реализации государственной политики в
области жилищного фонда на территории города
республиканского значения, столицы

20 570,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 604 637,0


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

118 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне по управлению архивным делом

35 967,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

81 800,0



005

Капитальные расходы государственного органа

749,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта
города республиканского значения, столицы

3 124 178,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в сфере туризма, физической культуры и
спорта

54 606,0



003

Проведение спортивных соревнований на уровне города
республиканского значения, столицы

66 464,0



004

Подготовка и участие членов  сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 935 630,0



008

Капитальные расходы государственного органа

1 284,0



013

Регулирование туристской деятельности

66 194,0


361


Управление культуры города республиканского значения,
столицы

5 755 423,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области культуры

75 178,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

2 648 107,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
и доступа к ним

366 538,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 229 270,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

149 186,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 284,0



016

Материально - техническое оснащение объектов культуры

1 285 860,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

990 250,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней
политики на местном уровне

278 971,0



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной
политики

93 985,0



005

Услуги по проведению государственной информационной
политики через газеты и журналы

376 298,0



006

Услуги по проведению государственной информационной
политики через телерадиовещание

239 712,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 284,0


363


Управление по развитию языков города республиканского
значения, столицы

180 594,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области развития языков

53 270,0



002

Развитие государственного языка и других языков
народа Казахстана

127 324,0


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

435 676,0



014

Развитие объектов культуры

206 006,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

229 670,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

61 952 916,9


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы

61 952 916,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

61 952 916,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения

2 706 113,6


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

81 428,0



001

Услуги по реализации государственной политики в
области регулирования земельных отношений на
территории города республиканского значения, столицы

70 129,0



004

Организация работ по зонированию земель

10 550,0



008

Капитальные расходы государственного органа

749,0


354


Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского значения,
столицы

1 759 818,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере
охраны окружающей среды на местном уровне

59 243,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

122 931,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

203 266,0



012

Капитальные расходы государственных органов

749,0



016

Создание "зеленого пояса"

1 373 629,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

864 867,6



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в сфере сельского хозяйства

36 168,0



004

Государственная поддержка повышения урожайности и
качества производимых сельскохозяйственных культур

4 844,0



008

Организация санитарного убоя больных животных

16 100,0



014

Капитальные расходы государственного органа

536,0



016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 370,0



018

Проведение мероприятий по идентификации
сельскохозяйственных животных

227,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и
других товарно-материальных ценностей, необходимых
для проведения весенне-полевых и уборочных работ

1 877,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами
сельскохозяйственных культур

8 528,6



023

Формирование региональных стабилизационных фондов
продовльственных товаров за счет трансфертов из
республиканского бюджета

795 217,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность

1 325 324,4


365


Управление архитектуры и градостроительства города
республиканского значения, столицы

1 117 929,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере
архитектуры и градостроительства на местном уровне

76 907,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных
пунктов

553 046,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1 605,0



006

Разработку комплексной схемы градостроительного
планирования территории пригородной зоны города
Астаны

486 371,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы

55 972,4



040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры
в рамках направления «Инвестор - 2020»

55 972,4


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

151 423,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области строительства

149 283,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 140,0

12



Транспорт и коммуникации

25 226 184,5


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города республиканского значения, столицы

25 226 184,5



001

Услуги по реализации государственной политики в
области транспорта и коммуникаций на местном уровне

83 960,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

23 976 435,5



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

924 790,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально
значимым внутренним сообщениям

239 394,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 605,0

13



Прочие

3 892 462,6


356


Управление финансов города республиканского значения,
столицы

1 356 515,0



013

Резерв местного исполнительного органа города
республиканского значения, столицы

1 356 515,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города
республиканского значения, столицы

161 739,0



003

Разработка или корректировка технико-экономического
обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов
и концессионных проектов и проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение концессионных проектов

161 739,0


364


Управление предпринимательства и промышленности
города республиканского значения, столицы

449 812,0



001

Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области развития предпринимательства
и промышленности

95 359,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

11 844,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 605,0



007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного
развития

8 160,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

235 401,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему
бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до
2020 года»

47 443,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

50 000,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы

1 149 827,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

1 149 827,0


372


Управление по администрированию специальной
экономической зоны "Астана - новый город"

774 569,6



001

Услуги по реализации государственной политики по
обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и
повышению имиджа города Астаны как новой столицы на
международном уровне

70 820,0



003

Капитальные расходы государственного органа

749,0



004

Услуги по обеспечению  развития инновационной
деятельности города Астаны

703 000,6

14



Обслуживание долга

209,0


356


Управление финансов города республиканского значения,
столицы

209,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из
республиканского бюджета

209,0

15



Трансферты

4 379 560,8


356


Управление финансов города республиканского значения,
столицы

4 379 560,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов

2 256 902,8



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в
связи с передачей функций государственных органов из
нижестоящего уровня государственного управления в
вышестоящий

2 022 658,0



029

Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях
возникновения чрезывачайных ситуаций природного и
техногенного характера, угрожающих политической,
экономической и социальной стабильности
административно-территориальной единицы, жизни и
здоровью людей, проведения мероприятий
общереспубликанского либо международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-331 968,0




Бюджетные кредиты

545 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения

45 000,0


364


Управление предпринимательства и промышленности
города республиканского значения, столицы

45 000,0



037

Предоставление бюджетных кредитов для содействия
развитию предпринимательства на селе в рамках
Программы занятости 2020

45 000,0

13



Прочие

500 000,0


374


Управление жилья города республиканского значения,
столицы

500 000,0



034

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего
имущества объектов кондоминиум

500 000,0

5



Погашение бюджетных кредитов

876 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

876 968,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

876 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

19 830 287,3




Приобретение финансовых активов

19 830 287,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 837 000,0


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы

15 837 000,0



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и
балета"

15 837 000,0

13



Прочие

3 993 287,3


356


Управление финансов города республиканского значения,
столицы

3 993 287,3



012

Формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц

3 993 287,3




V. Дефицит (профицит) бюджета

-11 034 671,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета

11 034 671,2

7



Поступления займов

6 386 300,0


01


Внутренние государственные займы

6 386 300,0



002

Займы, получаемые местным исполнительным органом
области, города республиканского значения, столицы

6 386 300,0

16



Погашение займов

-6 994 147,9


356


Управление финансов города республиканского значения,
столицы

-6 994 147,9



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом

-6 994 145,9



019

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов выданных
из республиканского бюджета

-2,0




Используемые остатки бюджетных средств

11 642 519,1

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 2          
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V 

Приложение 4          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1



Государственные услуги общего характера


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы



002

Создание информационных систем

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел



044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

4



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



037

Строительство и реконструкция объектов образования

5



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

6



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры



019

Строительство жилья



023

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие
(или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в
рамках Программы занятости 2020

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта и туризма



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная
деятельность


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках
направления "Инвестор - 2020"

12



Транспорт и коммуникации


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы



002

Развитие транспортной инфрастуктуры

13



Прочие


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы



012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 3          
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V 

Приложение 6          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

01



Государственные услуги общего характера

157 286


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

157 286



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

155 146



022

Капитальные расходы государственных органов

2 140

04



Образование

1 993 262


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

1 993 262



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 976 770



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования за счет трансфертов из
республиканского бюджета

16 492

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

99 593


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

99 593



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на
дому

99 593

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 427 987


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

6 427 987



008

Освещение улиц населенных пунктов

400 312



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 948 151



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

26 750



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 052 774




Итого:

8 678 128

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 4          
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V 

Приложение 9          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

172 009


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

172 009



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

170 929



022

Капитальные расходы государственных органов

1 080

04



Образование

508 944


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

508 944



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения

504 592



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования за счет трансфертов из
республиканского бюджета

4 352

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 035 762


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

7 035 762



008

Освещение улиц населенных пунктов

398 413



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 200 371



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

18 190



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 418 788




Итого:

7 716 715

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 5          
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2012 года № 8/2-V 

Приложение 12          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

189 476


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

189 476



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

187 336



022

Капитальные расходы государственных органов

2 140

04



Образование

1 813 990


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

1 813 990



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения

1 801 990



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования за счет трансфертов из
республиканского бюджета

12 000

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

39 586


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

39 586



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам
на дому

39 586

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 983 740


123


Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа

4 983 740



008

Освещение улиц населенных пунктов

296 016



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 268 421



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

47 063



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 372 240




Итого:

7 026 792

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.