Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 04.04.2013 года № 01-04/20).
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 330 276,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 587 920 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 27 183,4 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 70 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 645 173,4 тысяч тенге;
2) затраты – 12 610 857,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 26 969,2 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -307 550,3 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 307 550,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 05.12.2012 № 73/10-5 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Утвердить доходы районного бюджета за счет следующих источников:
1) налоговых поступлений: индивидуального подоходного налога;
социального налога;
налога на имущество;
земельного налога;
налога на транспортные средства;
акцизов;
сборов за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;
сбора за государственную регистрацию юридических лиц;
сборов за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов;
сборов за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
государственной пошлины;
2) неналоговых поступлений:
штрафов, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района;
прочих неналоговых поступлений;
3) поступлений от продажи основного капитала:
продажа земли и нематериальных активов;
4) поступлений трансфертов в бюджет района из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
целевых текущих трансфертов;
целевых трансфертов на развитие;
субвенции.
3. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен объем субвенции, передаваемой из областного бюджета бюджету района в сумме 1 661 974 тысяч тенге.
4. Учесть возврат кредитов, выделенных из областного бюджета в 2009 году району на строительство жилья в сумме 52 205 тысяч тенге.
4-1. Учесть, что в районном бюджете предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выделенных в 2011 году для реализации мер социальной поддержки специалистов и разрешенных к доиспользованию в 2012 году, в сумме 1 380,8 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 28.09.2012 № 59/8-5(вводится в действие с 01.01.2012)
4-2. Учесть, что в районном бюджете предусмотрены вознаграждения по бюджетным кредитам, выданым из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов, в сумме 3,8 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-2 в соответствии с решением Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 28.09.2012 № 59/8-5(вводится в действие с 01.01.2012)
5. Учесть погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010 и 2011 годах для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 2064 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 05.12.2012 № 73/10-5 (вводится в действие с 01.01.2012).
6. Предусмотреть в районном бюджете целевые текущие трансферты:
из республиканского бюджета:
12 282 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
257 604,6 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
15 273 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;
430 861 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения;
12 343 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
19 416 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов;
7 200 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
37 145 тысяч тенге - на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
7 839,5 тысяч тенге – на оказание мер государственной поддержки участников Программы занятости 2020;
12 279 тысяч тенге – на обеспечение деятельности центра занятости населения;
7 924 тысяч тенге – на оказания содействия экономическому развитию регионов и системы расселения населения в рамках программы «Развитие регионов;
из областного бюджета:
736,4 тысяч тенге - на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги;
2 716 тысяч тенге - на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных и многодетных семей;
262 981 тысяч тенге – на ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации;
35 000 тысяч тенге - на завершение отопительного сезона объектов теплоснабжения аула Косшы;
41 200 тысяч тенге – на капитальный ремонт средней школы № 43 в ауле Ракымжана Кошкарбаева;
20 000 тысяч тенге – на капитальный ремонт средней школы № 32 в селе Новоишимка;
43 014,7 тысяч тенге - на возмещение убытков землепользователям или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны;
42 772,2 тысяч тенге – на ремонт котельного оборудования аула Акмол;
2 316,5 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов;
116 979 тысяч тенге – на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 28.09.2012 № 59/8-5 (вводится в действие с 01.01.2012); от 05.12.2012 № 73/10-5 (вводится в действие с 01.01.2012).
7. Предусмотреть в районном бюджете целевые трансферты на развитие:
из республиканского бюджета:
276 178 тысяч тенге – на строительство средней школы на 900 мест в селе Коянды;
905 527 тысяч тенге – на строительство средней школы на 900 мест в селе Талапкер;
684 582 тысяч тенге – на строительство средней школы на 1 200 мест в ауле Караоткель;
685 578 тысяч тенге – на строительство средней школы на 1 200 мест в ауле Косшы;
238 346 тысяч тенге - на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
2 337 889 тысяч тенге - на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры;
600 000 тысяч тенге – на строительство котельной в ауле Акмол;
100 000 тысяч тенге – на реконструкцию системы теплоснабжения аула Акмол;
из областного бюджета:
4 500 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации (привязка проекта повторного применения (далее - привязка ППП), проведение государственной экспертизы по проекту строительства детского сада на 140 мест в селе Кажымукан;
4 500 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации (привязка ППП), проведение государственной экспертизы по проекту строительства детского сада на 140 мест в селе Тайтобе;
4 200 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации (привязка ППП), проведение государственной экспертизы по проекту строительства средней школы на 300 ученических мест в селе Тайтобе;
6 000 тысяч тенге - привязка ППП по проекту строительства средней школы на 300 ученических мест в селе Кызылжар;
167 185,6 тысяч тенге - на строительство детского сада на 140 мест на разъезде 96;
25 000 тысяч тенге - на реконструкцию детского сада в селе Софиевка;
7 980 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проекту реконструкции сетей водоснабжения села Караоткель;
13 000 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проекту реконструкции сетей водоснабжения села Коянды;
297 000 тысяч тенге - на строительство разводящих сетей водоснабжения и канализации в районе новой застройки (микрорайоны 1, 2, 3, 4) аула Акмол;
168 304,5 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации по проекту электроснабжения на разъезде 96;
13 250 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации по проекту электроснабжения села Каражар;
8 150 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проектам строительства сетей электроснабжения села Кажымукан;
41 360 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проектам строительства сетей электроснабжения села Максимовка;
9 000 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проекту реконструкции сетей водоснабжения села Кызыл суат;
90 000 тысяч тенге – на реконструкцию системы водоснабжения в селе Максимовка;
108 000 тысяч тенге – на реконструкцию системы водоснабжения в ауле Кабанбай батыра;
668 223 тысяч тенге – на реконструкцию магистральных сетей водовода от станции села Оразак до станции третьего подъема аула Акмол
135 000 тысяч тенге – на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в районе новой застройки (микрорайоны 1,2,3, 4) аула Акмол;
356 188 тысяч тенге - на строительство детского сада на 280 мест в ауле Косшы;
133 885 тысяч тенге – на строительство детского сада на 280 мест в селе Коянды;
354 029 тысяч тенге – на строительство детского сада на 280 мест в селе Талапкер;
250 000 тысяч тенге – на строительство средней школы на 300 мест на разъезде 96;
15 000 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проекту реконструкции водовода от аула Акмол до аула Караоткель и села Каражар;
28 531 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на работы, непредусмотренные в документации, по проекту строительства котельной в ауле Акмол;
37 000 тысяч тенге – на строительство систем электроснабжения здания районного отдела внутренних дел;
9 749,6 тысяч тенге – на строительство 36-ти квартирного жилого дома в ауле Акмол;
8 800 тысяч тенге – на строительство канализации в районе административной застройки аула Акмол;
3 500 тысяч тенге – на корректировку проектно-сметной документации по проекту строительства административного здания в ауле Акмол.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решениями Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 28.09.2012 № 59/8-5 (вводится в действие с 01.01.2012); от 05.12.2012 № 73/10-5(вводится в действие с 01.01.2012).
7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год в установленном законодательством порядке использованы свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2012 года, в сумме 342 654,9 тысяч тенге, в том числе:
4 700 тысяч тенге - на обеспечение функционирования автомобильных дорог;
390 тысяч тенге – на разработку дефектного акта и сводного сметного расчета по программе «Развитие регионов»;
3 000 тысяч тенге – на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района;
2 718 тысяч тенге - на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана;
1 300 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов;
1 000 тысяч тенге – на организацию эксплуатации тепловых сетей находящихся в коммунальной собственности района;
1 800 тысяч тенге - на организацию работ по оформлению земельных участков под строительство;
4 814 тысяч тенге - на погашение кредиторской задолженности за истекший финансовый год;
3 369 тысяч тенге - на землеустройство, проводимое при установлении границ аулов (сел), аульных (сельских) округов;
500 тысяч тенге – на установку и содержание каналов связи для автоматизированных информационных систем;
319 063,9 тысяч тенге – на неиспользованные (недоиспользованные) в течение 2011 года суммы целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов, разрешенные к использованию (доиспользованию) в 2012 году, с соблюдением их целевого назначения, в том числе:
241 525,1 тысяч тенге - на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
26 384,8 тысяч тенге - на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
1 254,2 тысяч тенге - на корректировку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на строительство сетей электроснабжения села Коянды;
3 246,1 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации (привязка ППП), проведение государственной экспертизы по проекту строительства средней школы на 1200 ученических мест в ауле Караоткель;
3 215 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации (привязка ППП), проведение государственной экспертизы по проекту строительства средней школы на 1200 ученических мест в ауле Косшы;
2 690 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации (привязка ППП), проведение государственной экспертизы по проекту строительства детского сада на 140 мест на разъезде 96;
9 617,2 тысяч тенге – на использование кредита, выделенного в 2011 году из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов;
29 750,7 тысяч тенге - на возврат целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов, выделенных в 2011 году;
1 129,2 тысяч тенге – на выплату заработной платы индивидуальным помощникам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 19.03.2012 № 12/2-5 (вводится в действие с 1 января 2012 года); с изменениями, внесенными решением Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 28.09.2012 № 59/8-5 (вводится в действие с 01.01.2012)
8. Предусмотреть в районном бюджете кредит из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 16 989 тысяч тенге.
9. В составе расходов районного бюджета на 2012 год предусмотреть доплаты в размере 25 процентов от окладов и тарифных ставок специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, районных организаций образования, социального обеспечения, культуры и спорта, финансируемых из районного бюджета.
10. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2012 год согласно приложению 4.
11. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год, согласно приложению 5.
12. Утвердить перечень бюджетных программ по администраторам аппаратов акимов аульных (сельских) округов согласно приложению 6.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
Целиноградского
районного маслихата Д.Камзебаев
Секретарь Целиноградского
районного маслихата Б.Мажренов
Согласовано
Аким Целиноградского района М.Жунусов
Исполняющая обязанности начальника
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района» В.Скрипко
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 ноября
2011 года № 295/46-4
Районный бюджет на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 05.12.2012 № 73/10-5 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
сумма |
|||||
Класс |
||||||
Подкласс |
||||||
Специфика |
||||||
Сп |
||||||
Наименование |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. Доходы |
12 330 276,8 |
|||||
1 |
Налоговые поступления |
587 920,0 |
||||
01 |
Подоходный налог |
29 611,0 |
||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
29 611,0 |
||||
03 |
Социальный налог |
308 559,0 |
||||
1 |
Социальный налог |
308 559,0 |
||||
04 |
Hалоги на собственность |
201 935,0 |
||||
1 |
Hалоги на имущество |
115 133,0 |
||||
3 |
Земельный налог |
37 716,0 |
||||
4 |
Hалог на транспортные средства |
46 669,0 |
||||
5 |
Единый земельный налог |
2 417,0 |
||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
43 021,0 |
||||
2 |
Акцизы |
3 706,0 |
||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
9 000,0 |
||||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
30 315,0 |
||||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
4 794,0 |
||||
1 |
Государственная пошлина |
4 794,0 |
||||
2 |
Неналоговые поступления |
27 183,4 |
||||
01 |
Доходы от государственной собственности |
4 170,8 |
||||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
3 096,0 |
||||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
1 071,0 |
||||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
3,8 |
||||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
464,0 |
||||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
464,0 |
||||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
18 837,0 |
||||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
18 837,0 |
||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3 711,6 |
||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3 711,6 |
||||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
70 000,0 |
||||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
70 000,0 |
||||
1 |
Продажа земли |
70 000,0 |
||||
2 |
Продажа нематериальных активов |
4 000,0 |
||||
4 |
Поступления трансфертов |
11 645 173,4 |
||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
11 645 173,4 |
||||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
11 645 173,4 |
||||
Функциональная группа |
СУММА |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
П/п |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
12 610 857,9 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
242 681,5 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
199 629,5 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
12 420,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 420,0 |
||||
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
47 938,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
45 622,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 316,5 |
||||
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
139 271,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
139 271,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
408,0 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
408,0 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
408,0 |
||||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
42 644,0 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
42 644,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
42 594,0 |
||||
002 |
Создание информационных систем |
50,0 |
||||
02 |
Оборона |
1 196,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
1 196,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 196,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 196,0 |
||||
04 |
Образование |
6 041 423,9 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
382 957,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
382 957,0 |
||||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
138 677,0 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию |
636,0 |
||||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
243 644,0 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 773 254,2 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3 617,0 |
||||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности |
3 617,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 769 637,2 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 733 128,2 |
||||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
36 509,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
3 885 212,7 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
40 909,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
9 489,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
8 947,0 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
15 273,0 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
7 200,0 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 844 303,7 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
3 844 303,7 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
107 626,7 |
||||
2 |
Социальная помощь |
91 245,7 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
91 245,7 |
||||
002 |
Программа занятости |
25 383,5 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
1 544,2 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
780,0 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
8 334,4 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
827,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
22 239,0 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
8 383,1 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
11 010,0 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
12 744,5 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
16 381,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
16 381,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
16 178,0 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
203,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 245 733,2 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
3 022 807,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
61 200,0 |
||||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
61 200,0 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 961 607,0 |
||||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
274 480,4 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 687 126,6 |
||||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
- |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2 212 806,2 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
128 772,2 |
||||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
128 772,2 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 084 034,0 |
||||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
732 031,0 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 352 003,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
10 120,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
10 120,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
10 120,0 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
108 356,0 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
60 669,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
60 669,0 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
60 669,0 |
||||
2 |
Спорт |
3 745,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
3 745,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 676,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 069,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
27 571,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
18 302,0 |
||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
14 379,0 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
3 923,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
9 269,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 269,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
16 371,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
5 816,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
5 816,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
5 522,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
5 522,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
5 033,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
5 033,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
86 154,9 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
27 428,2 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
6 403,0 |
||||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
6 403,0 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
5 330,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
4 916,0 |
||||
010 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
414,0 |
||||
477 |
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) |
15 695,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений |
15 695,2 |
||||
6 |
Земельные отношения |
46 383,7 |
||||
477 |
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) |
46 383,7 |
||||
011 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
3 369,0 |
||||
039 |
Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных |
43 014,7 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
12 343,0 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
12 343,0 |
||||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 343,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20 210,0 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20 210,0 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
10 223,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
10 223,0 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
9 987,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
8 487,0 |
||||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
1 500,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
693 842,0 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
693 842,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
693 842,0 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
693 842,0 |
||||
13 |
Прочие |
19 465,0 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
4 437,0 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
4 437,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
4 437,0 |
||||
9 |
Прочие |
15 028,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 924,0 |
||||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
7 924,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 104,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 104,0 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
3,8 |
||||
1 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
3,8 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
3,8 |
||||
15 |
Трансферты |
44 164,9 |
||||
1 |
Трансферты |
44 164,9 |
||||
1 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
44 164,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
30 204,3 |
||||
016 |
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
13 960,6 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
26 969,2 |
|||||
Бюджетные кредиты |
29 033,2 |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
29 033,2 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
29 033,2 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
29 033,2 |
||||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
29 033,2 |
||||
5 |
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 064,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 064,0 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
2 064 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||||
Поступление от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-307 550,3 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
307 550,3 |
|||||
7 |
Поступления займов |
19 416,0 |
||||
01 |
Внутренние государственные займы |
19 416,0 |
||||
2 |
Договоры займа |
19 416,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
55 649,8 |
||||
1 |
Погашение займов |
55 649,8 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
55 649,8 |
||||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
54 269,0 |
||||
022 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
1 380,8 |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
343 784,1 |
||||
01 |
Остатки бюджетных средств |
343 784,1 |
||||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
343 784,1 |
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 декабря 2011 года
№ 295/46-4
Районный бюджет на 2013 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Доходы |
70963440 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
594 228,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
28 911 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
28 911 |
|||
03 |
Социальный налог |
308 559 |
|||
1 |
Социальный налог |
308 559 |
|||
04 |
Hалоги на собственность |
214 086 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
122 107 |
|||
3 |
Земельный налог |
35 039 |
|||
4 |
Hалог на транспортные средства |
54 828 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
2 112 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
39 112 |
|||
2 |
Акцизы |
3 135 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
9 000 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
26 977 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3 560 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
3 560 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
20 418,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
116,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
116 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
18 802 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
18 802 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 500 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 500 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
110 000 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
110 000 |
|||
1 |
Продажа земли |
110 000 |
|||
2 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
4 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
6 371698,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 648 224,0 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
4 723 474,0 |
||||
Субвенции |
1 648 224 |
||||
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
7 096 344,0 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
208 457,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
195 105 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
12 120,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 120,0 |
|||
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
44 294,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
44 294,0 |
|||
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
138 691 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
138 691,0 |
|||
2 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
733 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
733 |
|||
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
12 619,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
12 619,0 |
|||
2 |
Оборона |
1 196 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 196 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 196 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 196 |
|||
4 |
Образование |
3 200 847,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
127 629,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
127 629,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
127 629,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 481 942,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 893 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности |
4 893 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 477 049,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 477 049,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1 591 276,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
14 706,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
8 759,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
5 947 |
|||
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 576 570 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1 576 570 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
81 757,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
65 608,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
65 608,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
18 894 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
2 110 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 001 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 882,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
855 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
19 426 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
10 940 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
9 500 |
|||
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
16 149,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
15 863,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
286 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 207 847,0 |
|||
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 956 062,0 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 501 462,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
454 600 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
51 000,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
51 000 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
190 842 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
190 842 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
9 943,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 943,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
9 943,0 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100 994,0 |
|||
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
58 131 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
58 131 |
|||
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
3 745,0 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 676,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 069 |
|||
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
14 530 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
14 160 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
370 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
9 269 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 269 |
|||
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
5 816 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
5 816 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
4 794,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
4 794,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
4 709 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
4 709 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
20 156,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
20 156,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
4 679 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
4 679 |
|||
477 |
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) |
15 477 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений |
15 477 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
17 312,0 |
|||
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
9 646,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
9 646,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
7 666,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
7 666,0 |
|||
13 |
Прочие |
11 178,0 |
|||
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
4 234,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
4 234,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 944 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
6 944 |
|||
15 |
Трансферты |
246 600,0 |
|||
1 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
246 600,0 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
246 600,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
Поступление от продажи финансовых активов государства |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета |
0,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
0,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
0,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
0,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
- |
|||
1 |
Погашение займов |
- |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
- |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
- |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
- |
Приложение 3
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 13 декабря 2011 года
№ 295/46-4
Районный бюджет на 2014 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
4 675 270,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
594 228,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
28 911 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
28 911 |
|||
03 |
Социальный налог |
308 559 |
|||
1 |
Социальный налог |
308 559 |
|||
04 |
Hалоги на собственность |
214 086 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
122 107 |
|||
3 |
Земельный налог |
35 039 |
|||
4 |
Hалог на транспортные средства |
54 828 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
2 112 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
39 112 |
|||
2 |
Акцизы |
3 135 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
9 000 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
26 977 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3 560 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
3 560 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
20 418,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
116,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
116 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
18 802 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
18 802 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 500 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 500 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
110 000 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
110 000 |
|||
1 |
Продажа земли |
110 000 |
|||
2 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
4 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
3 950 624,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 950 624,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3 950 624,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
4675270,0 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
210 588,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
197 236 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
12 120,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 120,0 |
|||
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
46 425,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
46 425,0 |
|||
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
138 691 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
138 691,0 |
|||
2 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
733 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
733 |
|||
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
12 619,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
12 619,0 |
|||
2 |
Оборона |
1 196 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 196 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 196 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 196 |
|||
4 |
Образование |
3599620,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
127 629,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
127 629,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
127 629,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 724 885,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 893 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности |
4 893 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 719 992,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 719 992,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1747106,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
14 706,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
8 759,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
5 947 |
|||
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
81 757 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1 732 400 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
81 757,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
65 608,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
65 608,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
18 894 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
2 110 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 001 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 882,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
855 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
19 426 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
10 940 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
9 500 |
|||
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
16 149,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
15 863,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
286 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
630 943,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
621 000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
51 000,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
51 000 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
570 000 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
570 000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
9 943,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 943,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
9 943,0 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
101462,0 |
|||
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
58 131 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
58 131 |
|||
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
3 745,0 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 676,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 069 |
|||
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
14 530 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
14 160 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
370 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6 016 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 269 |
|||
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
6 016 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
6 016 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
4 794,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
4 794,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
4 977 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
4 977 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
20 456,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
20 456,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
4 679 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
4 679 |
|||
477 |
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) |
15 777 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений |
15 777 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
17 796,0 |
|||
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
10 030,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
10 030,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
7 766,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
7 766,0 |
|||
13 |
Прочие |
11 452,0 |
|||
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
4 367,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
4 367,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 085 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 085 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
Поступление от продажи финансовых активов государства |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
0,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
0,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
0,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
- |
|||
1 |
Погашение займов |
- |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
- |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
- |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
- |
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 декабря 2011 года
№ 295/46-4
Перечень бюджетных программ развития районного
бюджета на 2012 год
Функциональная группа |
|||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Подпрограмма |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
|||||
4 |
Образование |
||||
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||||
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
||||
015 |
За счет средств местного бюджета |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||||
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||||
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
||||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||||
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
||||
015 |
За счет средств местного бюджета |
||||
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||||
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||||
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 декабря 2011 года
№ 295/46-4
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения районного
бюджета на 2012 год
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
II. Затраты |
|||
4 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 6 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 декабря
2011 года № 295/46-4
Перечень бюджетных программ
по администраторам аппаратов акимов аульных
(сельских) округов
Сноска. Приложение 6 в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 26.11.2012 № 69/9-5 (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
СУММА |
||||
Пф |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
160932 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
139271 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
139271 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
139271 |
|||
4 |
Образование |
3617 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3617 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности |
3617 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10120 |
|||
Благоустройство населенных пунктов |
10120 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
10120 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
10120 |
|||
13 |
Прочие |
7924 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7924 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
7924 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Маншукского сельского округа |
Аппарат акима Талапкерского сельского округа |
Аппарат акима Приреченского сельского округа |
Аппарат акима Караоткельского сельского округа |
Аппарат акима аульного округа Родина |
Аппарат акима Новоишимского сельского округа |
6011 |
10166 |
7224 |
11829 |
9431 |
9169 |
5941 |
8437 |
6660 |
8969 |
7566 |
8989 |
5941,0 |
8437,0 |
6660,0 |
8969,0 |
7566,0 |
8989,0 |
5941 |
8437 |
6660 |
8969 |
7566 |
8989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1865 |
0 |
1865 |
|||||
70 |
0 |
564 |
0 |
0 |
180 |
70 |
0 |
564 |
0 |
0 |
180 |
70 |
0 |
564 |
0 |
0 |
180 |
70 |
564 |
0 |
180 |
||
0 |
1729 |
0 |
2860 |
0 |
0 |
0 |
1729 |
0 |
2860 |
0 |
0 |
1729 |
2860 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Софиевского сельского округа |
Аппарат акима Красноярского сельского округа |
Аппарат акима аульного округа Р. Кошкарбаева |
Аппарат акима аульного округа Тасты |
Аппарат акима аульного округа Косшы |
Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра |
7144 |
8343 |
6400 |
6241 |
12384 |
9812 |
7106,0 |
8343 |
6400 |
5891 |
8225 |
8972 |
7106,0 |
8343,0 |
6400,0 |
5891,0 |
8225,0 |
8972,0 |
7106,0 |
8343 |
6400 |
5891 |
8225 |
8972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
563 |
0 |
563 |
|||||
38 |
0 |
0 |
350 |
3596 |
840 |
38 |
0 |
0 |
350 |
3596 |
840 |
38 |
0 |
0 |
350 |
3596 |
840 |
38 |
350 |
3596 |
840 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Оразакского сельского округа |
Аппарат акима аульного округа Шалкар |
Аппарат акима аульного округа Акмол |
Аппарат акима Максимовского сельского округа |
Аппарат акима Воздвиженского сельского округа |
Аппарат акима Кояндинского сельского округа |
6754 |
6043 |
20443 |
8858 |
7645 |
6901 |
6754 |
6043 |
11900 |
8395 |
7645 |
6901 |
6754,0 |
6043,0 |
11900,0 |
8395,0 |
7645,0 |
6901,0 |
6754 |
6043 |
12034 |
8395 |
7645 |
6901 |
0 |
0 |
1189 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1189 |
||||
0 |
0 |
4019 |
463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4019 |
463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4019 |
463 |
0 |
0 |
4019 |
463 |
||||
0 |
0 |
3335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3335 |
0 |
0 |
0 |
3335 |