В соответствий с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 223 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-6-119, опубликовано 8 января 2011 года в газете "Аманкелді арайы") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 1789645,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 132264,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 7900,0 тысяч тенге;
поступление от продажи основного капитала – 4900,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1644581,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1774571,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 71445,2 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 72098,1 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 652,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 19800,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 19800,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -76171,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 76171,7 тысячи тенге;
дополнить указанное решение пунктами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1 следующего содержания:
"2-1. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развития в следующих размерах;
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 54033,0 тысяч тенге, в том числе:
за счет республиканского бюджета - 42211,0 тысяч тенге;
за счет областного бюджета - 11822,0 тысяч тенге;
на развитие обустройства и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры из республиканского бюджета в сумме 17210,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения в сумме 74138,0 тысяч тенге, в том числе:
за счет республиканского бюджета - 59310,0 тысяч тенге;
за счет областного бюджета - 14828,0 тысяч тенге.
2-2. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 11827,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 10420,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8194,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 11082,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1650,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 5292,0 тысяч тенге.
2-3. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в сумме 1560,0 тысячи тенге.
2-4. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 66764,0 тысяч тенге.
3-1. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрен возврат неиспользованных целевых трансфертов в сумме 2606,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
внеочередной сессии Кожахметов Ж.
Секретарь
районного маслихата Оташев Ж.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Амангельдинского района"
_______________ Т. Карбозов
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 января 2011 года
№ 240
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 223
Районный бюджет Амангельдинского района
на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1789645,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
132264,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
63322,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
63322,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
54216,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
11565,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
2966,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
1041,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
5629,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1929,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2061,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
АКЦИЗ |
510,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
819,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
732,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1100,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
7900,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
3500,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
3500,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4400,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4400,0 |
3 |
00 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
4900,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных активов |
4900,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
4900,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1644581,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1644581,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1644581,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
ІІ. Затраты |
1774571,5 |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
165936,8 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные |
150436,1 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11498,9 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
11498,9 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
57670,9 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
46710,9 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
10960,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
81266,3 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
80086,3 |
||||
022 |
Капитальные расходы |
1180,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
8588,1 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
8588,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8220,0 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
368,1 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
6912,6 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
6912,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6912,6 |
||||
2 |
Оборона |
1170,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
1170,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1170,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1170,0 |
||||
4 |
Образование |
1124314,0 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
47669,7 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
47669,7 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности |
47669,7 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
751479,8 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
751479,8 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
738595,4 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
12884,4 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
325164,5 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
25207,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8348,5 |
||||
012 |
Капитальные расходы |
50,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
9867,0 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
5292,0 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1650,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
299957,0 |
||||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция |
299957,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
116911,3 |
||||
2 |
Социальная помощь |
100623,7 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
100623,7 |
||||
002 |
Программа занятости |
13536,0 |
||||
005 |
Государственная адресная |
17700,0 |
||||
006 |
Жилищная помощь |
130,0 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7200,0 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
354,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
2995,7 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
58000,0 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
708,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
16287,6 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16287,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
13837,6 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1100,0 |
||||
021 |
Создание информационных систем |
1350,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
97754,0 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
74243,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
74243,0 |
||||
003 |
Строительство и (или) |
57033,0 |
||||
004 |
Развитие и обустройство |
17210,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
23511,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
23511,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
14287,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2445,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6779,0 |
||||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
74247,2 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
31359,7 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31359,7 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
31359,7 |
||||
2 |
Спорт |
1951,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
1951,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
321,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
1630,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
29175,3 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
27656,3 |
||||
006 |
Функционирование районных |
27656,3 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1519,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
1359,0 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
160,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
11761,2 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
4688,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4688,2 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4057,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
3807,8 |
||||
003 |
Реализация региональных программ |
250,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
3015,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
3015,2 |
||||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
20000,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
20000,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
20000,0 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
20000,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
102674,8 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
11120,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
11120,0 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
200,0 |
||||
012 |
Проведение мероприятий по |
500,0 |
||||
099 |
Реализация мер социальной |
10420,0 |
||||
2 |
Водное хозяйство |
74138,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
74138,0 |
||||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
74138,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
5589,8 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5589,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5589,8 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
11827,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
11827,0 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
11827,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6363,8 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
6363,8 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
6363,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6363,8 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41610,0 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
41610,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41610,0 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
41610,0 |
||||
13 |
Прочие |
20983,6 |
||||
9 |
Прочие |
20983,6 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
||||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
1500,0 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1500,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4674,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4624,1 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
50,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
13249,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
13199,5 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
50,0 |
||||
15 |
Трансферттер |
2606,0 |
||||
1 |
Трансферттер |
2606,0 |
||||
452 |
Ауданның (облыстық маңызы бар |
2606,0 |
||||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық |
2606,0 |
||||
ІІІ. Чистое бюджетное |
71445,2 |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
72098,1 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
72098,1 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
72098,1 |
||||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации |
72098,1 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
19800,0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
19800,0 |
|||||
13 |
Прочие |
19800,0 |
||||
9 |
Прочие |
19800,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
19800,0 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
19800,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-76171,7 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
76171,7 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 января 2011 года
№ 240
Приложение 2
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 223
Районный бюджет Амангельдинского района
на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Под класс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1463711,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
157722,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
82174,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
82174,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
60252,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
12049,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
3055,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
1041,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
6023,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1930,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2137,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
АКЦИЗ |
531,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
819,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской |
787,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1110,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
3600,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
3600,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
3600,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1302389,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1302389,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1302389,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
ІІ. Затраты |
1456511,0 |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
186938,0 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные |
169329,0 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12671,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
12671,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
59966,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
51717,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
8249,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
96692,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
96692,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
10347,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
10347,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
9992,0 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
355,0 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
7262,0 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7262,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7262,0 |
||||
2 |
Оборона |
1252,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
1252,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1252,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1252,0 |
||||
4 |
Образование |
953722,0 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
42931,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
42931,0 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности |
42931,0 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
772741,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
772741,0 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
759612,0 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
13129,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
138050,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
18653,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7993,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
10660,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
119397,0 |
||||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция |
119397,0 |
|||
015 |
За счет средств местного бюджета |
119397,0 |
||||
6 |
Социальная помощь и социальное |
130597,0 |
||||
2 |
Социальная помощь |
114246,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
114246,0 |
||||
002 |
Программа занятости |
14556,0 |
||||
100 |
Общественные работы |
11495,0 |
||||
101 |
Профессиональная подготовка и |
517,0 |
||||
102 |
Дополнительные меры по |
2544,0 |
||||
005 |
Государственная адресная |
22316,0 |
||||
015 |
За счет средств местного бюджета |
22316,0 |
||||
006 |
Жилищная помощь |
275,0 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6525,0 |
||||
029 |
За счет средств бюджета района |
6525,0 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
389,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
3222,0 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
66205,0 |
||||
015 |
За счет средств местного бюджета |
66205,0 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
758,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
16351,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16351,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
14862,0 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1489,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13323,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
13323,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
13323,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных |
5272,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1546,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6505,0 |
||||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
80516,0 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
30858,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
30858,0 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
30858,0 |
||||
2 |
Спорт |
1552,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
1552,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
343,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
1209,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
33564,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31939,0 |
||||
006 |
Функционирование районных |
31939,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1625,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
1454,0 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
171,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
14542,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5033,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5033,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4880,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4766,0 |
||||
003 |
Реализация региональных программ |
114,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
4629,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4629,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
6760,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
172,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
172,0 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
172,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
6588,0 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6588,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6588,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
10437,0 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
10437,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
10437,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10437,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
47733,0 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
47733,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
47733,0 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
47733,0 |
||||
023 |
015 |
За счет средств местного бюджета |
47733,0 |
|||
13 |
Прочие |
25233,0 |
||||
9 |
Прочие |
25233,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4801,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4801,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
20432,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
20432,0 |
||||
ІІІ. Чистое бюджетное |
67605,1 |
|||||
10 |
Отдел предпринимательства, |
68258,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
68258,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
68258,0 |
||||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации |
68258,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
7 |
Поступление займов |
68258,0 |
||||
01 |
Внутренние государственные займы |
68258,0 |
||||
2 |
Договоры займа |
68258,0 |
||||
03 |
Займы, получаемые местным |
68258,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
7200,0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
7200,0 |
|||||
13 |
Прочие |
7200,0 |
||||
9 |
Прочие |
7200,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
7200,0 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
7200,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-67605,1 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
67605,1 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 21 января 2011 года
№ 240
Приложение 3
к решению маслихата
от 22 декабря 2011 года
№ 223
Районный бюджет Амангельдинского района
на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Под класс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1367179,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
163179,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
82970,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
82970,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
64470,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
12424,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
3055,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
1041,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
6398,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1930,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2195,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
АКЦИЗ |
534,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
819,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской |
842,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1120,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
3700,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
3700,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
3700,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1200300,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1200300,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1200300,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
ІІ. Затраты |
1456511,0 |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
186938,0 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные |
169329,0 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12671,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
12671,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
59966,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
51717,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
8249,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
96692,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
97460,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
10530,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
10530,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10150,0 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
380,0 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
7353,0 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7353,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7353,0 |
||||
2 |
Оборона |
1340,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
1340,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1340,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1340,0 |
||||
4 |
Образование |
841311,0 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
43484,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
43484,0 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности |
43484,0 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
778321,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
778321,0 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
765136,0 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
13185,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
19506,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
19506,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8100,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
11406,0 |
||||
6 |
Социальная помощь и социальное |
138627,0 |
||||
2 |
Социальная помощь |
122028,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
122028,0 |
||||
002 |
Программа занятости |
15575,0 |
||||
005 |
Государственная адресная |
23878,0 |
||||
006 |
Жилищная помощь |
294,0 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6982,0 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
416,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
3233,0 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
70839,0 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
811,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
16599,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16599,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
15006,0 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1593,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14255,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
14255,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
14255,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5641,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1654,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6960,0 |
||||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
81587,0 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
31306,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31306,0 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
31306,0 |
||||
2 |
Спорт |
1661,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
1661,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
367,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
1294,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
33942,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32203,0 |
||||
006 |
Функционирование районных |
32203,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1739,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
1556,0 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
183,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
14678,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5071,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5071,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4919,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4797,0 |
||||
003 |
Реализация региональных программ |
122,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
4688,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4688,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
6912,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
184,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
184,0 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
184,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
6728,0 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6728,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6728,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
10541,0 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
10541,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
10541,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10541,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
51074,0 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
51074,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
51074,0 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
51074,0 |
||||
13 |
Прочие |
25527,0 |
||||
9 |
Прочие |
25527,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4897,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4897,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
20630,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
20630,0 |
||||
ІІІ. Чистое бюджетное |
78350,1 |
|||||
10 |
Отдел предпринимательства, |
79003,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
79003,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
79003,0 |
||||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации |
79003,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
6850,0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
6850,0 |
|||||
13 |
Прочие |
6850,0 |
||||
9 |
Прочие |
6850,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
6850,0 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
6850,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-78350,1 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
78350,1 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 21 января 2011 года
№ 240
Приложение 5
к решению маслихата
от 22 декабря 2011 года
№ 223
Перечень бюджетных программ поселков, аулы (сел),
аульных (сельских) округов Амангельдинского района
на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Подпрограмма |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
81266,3 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
81266,3 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского |
6205,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6035,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
170,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
11700,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11580,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Аксай |
5297,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5297,5 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Тасты |
6136,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6016,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кабыргинского |
6025,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6025,7 |
|||
123 |
Аппарат акима Есирского аульного |
6266,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6096,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
170,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Уштогай |
5409,4 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5289,4 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кумкешуского |
4963,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
4963,8 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского |
6113,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5993,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карасуского аульного |
6869,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6749,9 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карынсалдинского |
5660,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5540,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Степняк |
5125,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5125,2 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
5491,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5371,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
23511,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
23511,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
23511,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
14287,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2445,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6779,0 |