Рассмотрев постановление акимата Житикаринского района, в соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Житикаринского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 307 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером 9-10-153, опубликовано 6 января 2011 года в газете "Житикаринские новости") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 2 805 468,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 094 952 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 5 776,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 8 893 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 695 847,2 тысячи тенге;
2) затраты – 2 748 995,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 664,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9 792 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1127,6 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 330,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 330,1 тысяча тенге.";
подпункты 1) 2), 4), 5), 7), 8), 14) пункта 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) 8 519,4 тысячи тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
2) 1 711 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
4) 12 288 тысяч тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
5) 5 316,6 тысяч тенге – на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
7) 16 186 тысяч тенге – на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях;
8) 21 637 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), оставшегося без попечения родителей;
14) 6 323 тысячи тенге – на создание центра занятости;";
пункт 4-3 указанного решения изложить в новой редакции:
"4-3. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в сумме 7 507,9 тысяч тенге, в том числе возврат в республиканский бюджет – 7 507,5 тысяч тенге, в областной бюджет - 0,4 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель внеочередной сессии Г. Зулхаирова
Секретарь Житикаринского
районного маслихата М. Кененбаева
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования Житикаринского района"
______________ Г. Жидебаева
Приложение
к решению маслихата
от 11 ноября 2011 года № 398
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года № 307
Бюджет Житикаринского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
I. Доходы |
2805468,8 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
1094952 |
|||
01 |
Подоходный налог |
477722 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
477722 |
|||
03 |
Социальный налог |
387894 |
|||
1 |
Социальный налог |
387894 |
|||
04 |
Hалоги на собственность |
180676 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
111541 |
|||
3 |
Земельный налог |
13430 |
|||
4 |
Hалог на транспортные средства |
53497 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
2208 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
41328 |
|||
2 |
Акцизы |
3594 |
|||
3 |
Поступления за использование |
24876 |
|||
4 |
Сборы за ведение |
12024 |
|||
5 |
Налог на игорный бизнес |
834 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
7332 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
7332 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
5776,6 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
1915 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
1915 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3861,6 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3861,6 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
8893 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных |
8893 |
|||
1 |
Продажа земли |
8386 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
507 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1695847,2 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1695847,2 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1695847,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
II. Затраты |
2748995,5 |
||||
01 |
Государственные услуги |
192232,3 |
|||
1 |
Представительные, |
164387 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
13846 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
13736 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
62240,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
58646,8 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3593,5 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
88300,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
85842,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
2458 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
16426 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
16426 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13858,5 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1416 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1047 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
104,5 |
|||
5 |
Планирование и |
11419,3 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
11419,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11309,3 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
02 |
Оборона |
2688 |
|||
1 |
Военные нужды |
2688 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2688 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
2688 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
2989 |
|||
1 |
Правоохранительная |
2989 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2989 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности |
2989 |
|||
04 |
Образование |
1554073,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
45991 |
|||
464 |
Отдел образования района |
45991 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
34074 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты |
11917 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
1452441,1 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1452441,1 |
|||
003 |
Общеобразовательное |
1416961,1 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
35480 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
55641,5 |
|||
464 |
Отдел образования района |
55641,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15407 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
15043 |
|||
007 |
Проведение школьных |
748,5 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
100 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
21637 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
2706 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
296469 |
|||
2 |
Социальная помощь |
270517 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
270517 |
|||
002 |
Программа занятости |
32495 |
|||
005 |
Государственная адресная |
16191 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
129830 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
14014 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
309 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
21225 |
|||
015 |
Территориальные центры |
22282 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
25390 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
2458 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
6323 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
25952 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
25952 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
25073 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
457 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
422 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
289125,9 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
79185,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
3370 |
|||
003 |
Организация сохранения |
3370 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
75815,5 |
|||
003 |
Строительство и (или) |
5979 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и |
69836,5 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
170463 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
170463 |
|||
006 |
Развитие системы |
170463 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
39477,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
4987 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
3987 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
34490,4 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
13456 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии |
12118 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений |
815 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
8101,4 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
82943,8 |
|||
1 |
Деятельность в области |
32419 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
32419 |
|||
003 |
Поддержка |
32419 |
|||
2 |
Спорт |
8611 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
8611 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
3002 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1900 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
3709 |
|||
3 |
Информационное пространство |
21313,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
17238 |
|||
006 |
Функционирование районных |
15987 |
|||
007 |
Развитие государственного |
1251 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
4075,5 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
3433,5 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
642 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
20600,3 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
5375 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5265 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
9190,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8590,4 |
|||
003 |
Реализация региональных |
495 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
105 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
6034,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5924,9 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
154303,4 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
19068 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
19068 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16647 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
007 |
Организация отлова и |
600 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
1711 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
117923 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
117923 |
|||
012 |
Развитие объектов водного |
117923 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8793 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
8793 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8683 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
8519,4 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
8519,4 |
|||
013 |
Проведение |
8519,4 |
|||
11 |
Промышленность, |
16562 |
|||
2 |
Архитектурная, |
16562 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
8564 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8464 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
100 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
7998 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5968 |
|||
003 |
Разработка схем |
1920 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
121867,2 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
121867,2 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
121867,2 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
50000 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
71867,2 |
|||
13 |
Прочие |
27308 |
|||
3 |
Поддержка |
7205 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
7205 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7095 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
110 |
|||
9 |
Прочие |
20103 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
3120 |
|||
022 |
Поддержка частного |
3120 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
3435,5 |
|||
012 |
Резерв местного |
3435,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
13547,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13441 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
106,5 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
0,4 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
0,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
0,4 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
0,4 |
|||
15 |
Трансферты |
8432,9 |
|||
1 |
Трансферты |
8432,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
8432,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
7507,9 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
925 |
|||
III. Чистое бюджетное |
8664,4 |
||||
Бюджетные кредиты |
9792 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
9792 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9792 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
9792 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
9792 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
|||
1 |
Погашение бюджетных |
1127,6 |
|||
13 |
Погашение бюджетных |
1127,6 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
68139 |
||||
Приобретение финансовых |
68139 |
||||
13 |
Прочие |
68139 |
|||
9 |
Прочие |
68139 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
68139 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
68139 |
|||
V. Дефицит (профицит) |
-20330,1 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
20330,1 |