Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято (письмо маслихата Федоровского района Костанайской области от 10.01.2012 № 02-33/2).
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Федоровский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Федоровского района на 2011–2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 388 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9–20–184, опубликовано 27 января 2011 года в газете "Федоровские новости") следующие изменения и дополнение:
подпункты 1), 2), 4) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 2369710,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 493249,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6776 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3803,0 тысячи тенге;
поступления официальных трансфертов – 1865882,4 тысяч тенге;
2) затраты – 2359593,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 27300,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 27300,0 тысяч тенге;";
пункт 3–1 указанного решения изложить в новой редакции:
"3–1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 78347,0 тысяч тенге;
на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 5932,4 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 10025,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей – сирот), оставшихся без попечения родителей в сумме 13003,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 12291,0 тысяча тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 16623,0 тысячи тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1300,0 тысяч тенге.";
пункт 3–3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3–3. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на строительство средней школы на 300 мест с государственным языком обучения в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области в сумме 300000,0 тысяч тенге;
на реконструкцию автодороги "Федоровка–Ленино–Вишневое" в сумме 200000,0 тысяч тенге.";
пункт 3–6 указанного решения изложить в новой редакции:
"3–6. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов выделенных из республиканского бюджета в сумме 3585,6 тысяч тенге.
Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат в областной бюджет, неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета в сумме 263,3 тысячи тенге и обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 1,3 тысяч тенге.";
пункт 3–7 указанного решения изложить в новой редакции:
"3–7. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм трансфертов, выделяемых из областного бюджета в следующих размерах:
на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 2500,0 тысяч тенге;
на выкуп земельного участка под строительство средней школы на 300 мест с государственным языком обучения в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области в сумме 1300,0 тысяч тенге;
на ремонт организаций образования в сумме 5682,0 тысяч тенге;
на материально-техническое оснащение организаций в сумме 14385,0 тысяч тенге;
на содержание организаций образования в сумме 16282,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3–11 следующего содержания:
"3–11. Произвести перенос кассовых расходов в подведомственных администратору бюджетных программ государственного учреждения "Отдел образования Федоровского района" государственных учреждений, в связи с централизацией бухгалтерского учета.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа Федоровского района на 2011 год в сумме 9112,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель внеочередной сессии О. Ковалева
Секретарь районного маслихата С. Сералинова
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и финансов Федоровского района"
______________ В. Гринак
Приложение
к решению маслихата
от 16 октября 2011 года № 497
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 388
Районный бюджет Федоровского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||||
Класс |
||||||
Подкласс |
||||||
Специфика |
||||||
Наименование |
||||||
I |
Доходы |
2369710,4 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
493249 |
|
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
254016 |
|
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
254016 |
|
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
128881 |
|
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
128881 |
|
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
90682 |
|
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
26270 |
|
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
10916 |
|
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
34113 |
|
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
19383 |
|
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
16664,2 |
|
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
3102 |
|
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
6230 |
|
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
7309,5 |
|
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
22,7 |
|
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые |
3005,8 |
|
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
3005,8 |
|
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
6776 |
|
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
3012 |
|
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
3012 |
|
2 |
01 |
1 |
00 |
Поступления части чистого |
359 |
|
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества |
2653 |
|
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации |
6 |
|
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации |
6 |
|
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пеня, санкции, |
58 |
|
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пеня, санкции, |
58 |
|
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
3700 |
|
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
3700 |
|
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи |
3803 |
|
3 |
01 |
0 |
00 |
Продажа государственного |
2496 |
|
3 |
01 |
1 |
00 |
Продажа государственного |
2496 |
|
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
1307 |
|
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
1307 |
|
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1865882,4 |
|
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих |
1865882,4 |
|
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного |
1865882,4 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Наименование |
||||||
II |
Затраты |
2359593,9 |
||||
1 |
Государственные услуги |
179808,9 |
||||
01 |
Представительные, |
162565,6 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района |
11030,8 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
11030,8 |
||||
122 |
Аппарат акима района |
45667,5 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
43676,7 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
1990,8 |
||||
123 |
Аппарат акима района в |
105867,3 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
105330,3 |
||||
022 |
Капитальные расходы |
537 |
||||
02 |
Финансовая деятельность |
602,7 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов |
602,7 |
||||
004 |
Организация работы по |
419 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
183,7 |
||||
09 |
Прочие государственные |
16640,6 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов |
16640,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
16530,8 |
||||
015 |
Капитальные расходы |
109,8 |
||||
2 |
Оборона |
1689 |
||||
01 |
Военные нужды |
1689 |
||||
122 |
Аппарат акима района |
1689 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках |
1689 |
||||
4 |
Образование |
1608138 |
||||
01 |
Дошкольное воспитание и |
88851,4 |
||||
464 |
Отдел образования района |
88851,4 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности |
79724,4 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты |
9127 |
||||
02 |
Начальное, основное |
1171287,8 |
||||
123 |
Аппарат акима района в |
17859,5 |
||||
005 |
Организация бесплатного |
17859,5 |
||||
464 |
Отдел образования района |
1152505,6 |
||||
003 |
Общеобразовательное |
1133074,1 |
||||
006 |
Дополнительное образование |
19431,5 |
||||
09 |
Прочие услуги в области |
348921,5 |
||||
464 |
Отдел образования района |
35655,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10753,5 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
10599 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты |
13003 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1300 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
313266 |
||||
037 |
Строительство и |
313266 |
||||
6 |
Социальная помощь и |
76421,7 |
||||
02 |
Социальная помощь |
63595,2 |
||||
451 |
Отдел занятости и |
63595,2 |
||||
002 |
Программа занятости |
8812,7 |
||||
005 |
Государственная адресная |
1337,7 |
||||
006 |
Жилищная помощь |
3074 |
||||
007 |
Социальная помощь |
6171,8 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
153,3 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
13045 |
||||
016 |
Государственные пособия на |
22209 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
2374,7 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности |
6417 |
||||
09 |
Прочие услуги в области |
12826,5 |
||||
451 |
Отдел занятости и |
12826,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
12401 |
||||
011 |
Оплата услуг по |
321 |
||||
021 |
Капитальные расходы |
104,5 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное |
63258,3 |
||||
01 |
Жилищное хозяйство |
24969,5 |
||||
458 |
Отдел |
4950 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем |
1300 |
||||
004 |
Обеспечение жильем |
3650 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
20019,5 |
||||
003 |
Строительство жилья |
20019,5 |
||||
03 |
Благоустройство населенных |
38288,8 |
||||
123 |
Аппарат акима района в |
37196,8 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных |
15177,3 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии |
2286 |
||||
010 |
Содержание мест |
197,5 |
||||
011 |
Благоустройство и |
19536 |
||||
458 |
Отдел |
1092 |
||||
018 |
Благоустройство и |
1092 |
||||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
104791,6 |
||||
01 |
Деятельность в области |
55445 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
55445 |
||||
003 |
Поддержка |
55445 |
||||
02 |
Спорт |
3228 |
||||
465 |
Отдел физической культуры |
3228 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
794 |
||||
007 |
Подготовка и участие |
2434 |
||||
03 |
Информационное |
28266 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
25306 |
||||
006 |
Функционирование районных |
24646 |
||||
007 |
Развитие государственного |
660 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
2960 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
2000 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
960 |
||||
09 |
Прочие услуги по |
17852,6 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
5945,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5875,4 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
70 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
7010,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5481,5 |
||||
003 |
Реализация региональных |
1369 |
||||
006 |
Капитальные расходы |
160 |
||||
465 |
Отдел физической культуры |
4896,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
3830 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
1066,7 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
31614,4 |
||||
01 |
Сельское хозяйство |
5932,4 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
5932,4 |
||||
099 |
Реализация мер социальной |
5932,4 |
||||
02 |
Водное хозяйство |
9600 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
9600 |
||||
012 |
Развитие системы |
9600 |
||||
06 |
Земельные отношения |
6057 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений |
6057 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6057 |
||||
09 |
Прочие услуги в области |
10025 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
10025 |
||||
013 |
Проведение |
10025 |
||||
11 |
Промышленность, |
6150 |
||||
02 |
Архитектурная, |
6150 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
6150 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5980 |
||||
015 |
Капитальные расходы |
170 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
252147,9 |
||||
01 |
Автомобильный транспорт |
252147,9 |
||||
123 |
Аппарат акима района в |
6176,9 |
||||
013 |
Обеспечение |
6176,9 |
||||
458 |
Отдел |
245971 |
||||
022 |
Развитие транспортной |
200000 |
||||
023 |
Обеспечение |
45971 |
||||
13 |
Прочие |
31062,2 |
||||
09 |
Прочие |
31062,2 |
||||
451 |
Отдел занятости и |
780 |
||||
022 |
Поддержка частного |
780 |
||||
458 |
Отдел |
6969,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6969,8 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
14200,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
14200,4 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов |
9112 |
||||
012 |
Резерв местного |
9112 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
1,3 |
||||
01 |
Обслуживание долга |
1,3 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов |
1,3 |
||||
021 |
Обслуживание долга местных |
1,3 |
||||
15 |
Трансферты |
4510,6 |
||||
01 |
Трансферты |
4510,6 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов |
4510,6 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
3585,6 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты |
925 |
||||
III |
Чистое бюджетное |
34243 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
35608 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
35608 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
35608 |
||||
009 |
Бюджетные кредиты для |
35608 |
||||
5 |
Погашение бюджетных |
1365 |
||||
01 |
Погашение бюджетных |
1365 |
||||
1 |
Погашение бюджетных |
1365 |
||||
13 |
Погашение бюджетных |
1365 |
||||
IV |
Сальдо по операциям с |
27300 |
||||
Приобретение финансовых |
27300 |
|||||
13 |
Прочие |
27300 |
||||
9 |
Прочие |
27300 |
||||
458 |
Отдел |
22000 |
||||
065 |
Формирование или |
22000 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов |
5300 |
||||
014 |
Формирование или |
5300 |
||||
V |
Дефицит (-), профицит (+) |
-51426,5 |
||||
VI |
Финансирование дефицита |
51426,5 |
||||
7 |
Поступление займов |
35608 |
||||
01 |
Внутренние государственные |
35608 |
||||
2 |
Договоры займа |
35608 |
||||
03 |
Займы, получаемые местным |
35608 |
||||
16 |
Погашение займов |
1628,3 |
||||
1 |
Погашение займов |
1628,3 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов |
1628,3 |
||||
005 |
Погашение долга местного |
1365 |
||||
022 |
Возврат неиспользованных |
263,3 |
||||
8 |
Используемые остатки |
17446,8 |
||||
1 |
Остатки бюджетных средств |
17446,8 |
||||
1 |
Свободные остатки |
17446,8 |
||||
01 |
Свободные остатки |
17446,8 |