Сноска. Утратило силу - решением маслихата Северо-Казахстанской области от 24.02.2012 N 2/12
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148, областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата тридцатой сессии IV созыва от 13 декабря 2010 года № 30/2 «Об областном бюджете Северо-Казахстанской области на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 18 января 2011 года № 1769, опубликовано в газетах «Солтүстік Қазақстан» от 25 января 2011 года, «Северный Казахстан» от 25 января 2011 года) следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) доходы – 76 789 592,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 169 977 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 612 485 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 67 007 130,1 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) затраты – 77 129 964,6 тысячи тенге;»;
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 754 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 754 000 тысяч тенге;»;
подпункт 19) пункта 7 изложить в следующей редакции:
«19) 17 818 тыс. тенге - на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции;»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению (прилагается).
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель Секретарь
XXXVII сессии областного областного маслихата
маслихата
М. Лукбанов К. Едресов
Приложение 1
к решению сессии областного маслихата
от 19 августа 2011 года № 37/1
Приложение 1
к решению сессии областного маслихата
от 13 декабря 2010 года № 30/2
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2011 год
Категория |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
Класс |
||||
Под- |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1) Доходы |
76 789 592,1 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
9 169 977 |
||
01 |
Подоходный налог |
8 098 126 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный |
8 098 126 |
||
05 |
Внутренние налоги на |
1 071 851 |
||
3 |
Поступления за |
1 071 851 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
612 485 |
||
01 |
Доходы от государственной |
61 996 |
||
1 |
Поступления части чистого |
1 400 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
25 000 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, |
35 596 |
||
02 |
Поступления от реализации |
20 000 |
||
1 |
Поступления от реализации |
20 000 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, |
466 942 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, |
466 942 |
||
06 |
Прочие неналоговые |
63 547 |
||
1 |
Прочие неналоговые |
63 547 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
67 007 130,1 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих |
282 435,1 |
||
2 |
Трансферты из районных |
282 435,1 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих |
66 724 695 |
||
1 |
Трансферты из |
66 724 695 |
||
Функциональ |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
Админист |
||||
Программа |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2) Затраты |
77 129 964,6 |
|||
1 |
Государственные услуги |
886 665 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
50 804 |
||
001 |
Услуги по обеспечению |
50 804 |
||
120 |
Аппарат акима области |
462 320 |
||
001 |
Услуги по обеспечению |
317 434 |
||
003 |
Организация деятельности |
95 128 |
||
004 |
Капитальные расходы |
36 500 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты |
13 258 |
||
257 |
Управление финансов области |
263 622 |
||
001 |
Услуги по реализации |
83 245 |
||
009 |
Организация приватизации |
1 603 |
||
013 |
Капитальные расходы |
5 095 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты |
1 679 |
||
114 |
Целевые трансферты на |
172 000 |
||
258 |
Управление экономики и |
109 919 |
||
001 |
Услуги по реализации |
104 810 |
||
005 |
Капитальные расходы |
5 109 |
||
2 |
Оборона |
63 406 |
||
250 |
Управление по |
63 406 |
||
001 |
Услуги по реализации |
22 813 |
||
003 |
Мероприятия в рамках |
17 344 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка |
23 172 |
||
009 |
Капитальные расходы |
77 |
||
3 |
Общественный порядок, |
3 401 092 |
||
252 |
Исполнительный орган |
3 401 092 |
||
001 |
Услуги по реализации |
2 894 356 |
||
003 |
Поощрение граждан, |
1 039 |
||
006 |
Капитальные расходы |
348 000 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, |
36 777 |
||
014 |
Организация содержания лиц, |
12 273 |
||
015 |
Организация содержания |
51 709 |
||
016 |
Проведение операции «Мак» |
2 730 |
||
018 |
Обеспечение охраны |
34 257 |
||
019 |
Содержание, материально- |
17 818 |
||
020 |
Содержание и |
2 133 |
||
4 |
Образование |
10 347 984,4 |
||
252 |
Исполнительный орган |
36 195 |
||
007 |
Повышение квалификации и |
36 195 |
||
253 |
Управление здравоохранения |
116 017 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
13 209 |
||
043 |
Подготовка специалистов в |
60 972 |
||
044 |
Оказание социальной |
41 836 |
||
260 |
Управление туризма, |
918 340 |
||
006 |
Дополнительное образование |
754 872 |
||
007 |
Общеобразовательное |
163 468 |
||
261 |
Управление образования |
7 180 374 |
||
001 |
Услуги по реализации |
73 912 |
||
003 |
Общеобразовательное |
1 143 944 |
||
004 |
Информатизация системы |
30 020 |
||
005 |
Приобретение и доставка |
14 946 |
||
006 |
Общеобразовательное |
431 605 |
||
007 |
Проведение школьных |
102 365 |
||
010 |
Повышение квалификации и |
91 252 |
||
011 |
Обследование психического |
112 524 |
||
013 |
Капитальные расходы |
2 200 |
||
024 |
Подготовка специалистов в |
2 350 260 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты |
831 019 |
||
033 |
Целевые текущие трансферты |
202 457 |
||
034 |
Обновление и |
25 000 |
||
035 |
Приобретение учебного |
28 000 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты |
79 745 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты |
195 839 |
||
047 |
Установление доплаты за |
15 786 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты |
200 753 |
||
052 |
Повышение квалификации, |
361 115 |
||
058 |
Целевые текущие трансферты |
205 017 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты |
682 615 |
||
271 |
Управление строительства |
2 097 058,4 |
||
008 |
Целевые трансферты на |
55 000 |
||
037 |
Строительство и |
2 042 058,4 |
||
5 |
Здравоохранение |
12 619 669,7 |
||
253 |
Управление здравоохранения |
12 431 384,7 |
||
001 |
Услуги по реализации |
81 580 |
||
005 |
Производство крови, ее |
248 671,7 |
||
006 |
Услуги по охране |
114 192 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа |
65 506 |
||
008 |
Реализация мероприятий по |
30 070 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи |
2 745 239 |
||
010 |
Оказание амбулаторно- |
5 439 089 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской |
559 628 |
||
012 |
Реализация социальных |
2 623 |
||
013 |
Проведение |
36 494 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными |
651 186 |
||
016 |
Обеспечение граждан |
21 987 |
||
017 |
Приобретение тест-систем |
896 |
||
018 |
Информационно-аналитические |
24 459 |
||
019 |
Обеспечение больных |
76 349 |
||
020 |
Обеспечение больных |
360 148 |
||
021 |
Обеспечение онкологических |
298 361 |
||
022 |
Обеспечение больных с |
73 651 |
||
026 |
Обеспечение факторами |
179 567 |
||
027 |
Централизованный закуп |
234 459 |
||
029 |
Областные базы |
24 405 |
||
030 |
Капитальные расходы |
1 268 |
||
033 |
Капитальные расходы |
1 148 015 |
||
036 |
Обеспечение |
13 541 |
||
271 |
Управление строительства |
188 285,0 |
||
038 |
Строительство и |
188 285,0 |
||
6 |
Социальная помощь и |
2 873 733 |
||
256 |
Управление координации |
2 193 423 |
||
001 |
Услуги по реализации |
74 348 |
||
002 |
Предоставление специальных |
343 881 |
||
003 |
Социальная поддержка |
140 541 |
||
007 |
Капитальные расходы |
6 655 |
||
012 |
Предоставление специальных |
56 387 |
||
013 |
Предоставление специальных |
716 660 |
||
014 |
Предоставление специальных |
25 334 |
||
015 |
Предоставление специальных |
172 058 |
||
017 |
Целевые текущие трансферты |
19 631 |
||
018 |
Размещение государственного |
3 531 |
||
037 |
Целевые текущие трансферты |
164 397 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты |
470 000 |
||
261 |
Управление образования |
671 555 |
||
015 |
Социальное обеспечение |
643 351 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
28 204 |
||
265 |
Управление |
8 755 |
||
018 |
Обучение |
8 755 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное |
5 033 993 |
||
271 |
Управление строительства |
2 234 266 |
||
014 |
Целевые трансферты на |
588 000 |
||
027 |
Целевые трансферты на |
1 159 366 |
||
030 |
Развитие объектов |
130 000 |
||
056 |
Целевые трансферты на |
356 900 |
||
279 |
Управление энергетики и |
2 799 727 |
||
001 |
Услуги по реализации |
31 139 |
||
005 |
Капитальные расходы |
94 |
||
010 |
Целевые трансферты на |
1 956 690 |
||
014 |
Целевые трансферты на |
309 890 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты |
159 114 |
||
114 |
Целевые трансферты на |
342 800 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
1 925 524 |
||
259 |
Управление архивов и |
162 385 |
||
001 |
Услуги по реализации |
14 553 |
||
002 |
Обеспечение сохранности |
147 772 |
||
005 |
Капитальные расходы |
60 |
||
260 |
Управление туризма, |
461 463 |
||
001 |
Услуги по реализации |
32 484 |
||
003 |
Проведение спортивных |
54 943 |
||
004 |
Подготовка и участие членов |
369 731 |
||
010 |
Капитальные расходы |
95 |
||
013 |
Регулирование туристской |
4 210 |
||
262 |
Управление культуры области |
729 007 |
||
001 |
Услуги по реализации |
37 454 |
||
003 |
Поддержка культурно- |
59 373 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
119 447 |
||
007 |
Поддержка театрального и |
366 489 |
||
008 |
Обеспечение |
96 059 |
||
011 |
Капитальные расходы |
86 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты |
50 099 |
||
263 |
Управление внутренней |
393 431 |
||
001 |
Услуги по реализации |
71 004 |
||
003 |
Реализация региональных |
18 828 |
||
005 |
Капитальные расходы |
2 000 |
||
007 |
Услуги по проведению |
301 599 |
||
264 |
Управление по развитию |
59 238 |
||
001 |
Услуги по реализации |
27 421 |
||
002 |
Развитие государственного |
31 217 |
||
003 |
Капитальные расходы |
600 |
||
271 |
Управление строительства |
120 000 |
||
017 |
Развитие объектов спорта и |
60 000 |
||
042 |
Целевые трансферты на |
60 000 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
10 603 446 |
||
251 |
Управление земельных |
30 955 |
||
001 |
Услуги по реализации |
30 860 |
||
010 |
Капитальные расходы |
95 |
||
254 |
Управление природных |
580 887 |
||
001 |
Услуги по реализации |
58 613 |
||
005 |
Охрана, защита, |
506 988 |
||
006 |
Охрана животного мира |
12 158 |
||
008 |
Мероприятия по охране |
3 000 |
||
013 |
Капитальные расходы |
128 |
||
255 |
Управление сельского |
7 300 684 |
||
001 |
Услуги по реализации |
77 232 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
384 897 |
||
003 |
Капитальные расходы |
27 420 |
||
009 |
Субсидирование стоимости |
1 036 845 |
||
010 |
Государственная поддержка |
613 903 |
||
011 |
Поддержка повышения |
934 401 |
||
013 |
Повышение продуктивности и |
1 105 866 |
||
019 |
Услуги по распространению и |
8 000 |
||
020 |
Удешевление стоимости |
2 776 512 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты |
173 742 |
||
028 |
Услуги по транспортировке |
2 141 |
||
031 |
Централизованный закуп |
87 309 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты |
72 416 |
||
271 |
Управление строительства |
2 690 920 |
||
022 |
Развитие объектов охраны |
147 331 |
||
029 |
Целевые трансферты на |
2 543 589 |
||
11 |
Промышленность, |
1 592 425 |
||
267 |
Управление государственного |
26 744 |
||
001 |
Услуги по реализации |
24 716 |
||
003 |
Капитальные расходы |
2 028 |
||
271 |
Управление строительства |
1 551 142 |
||
001 |
Услуги по реализации |
36 857 |
||
005 |
Капитальные расходы |
1 737 |
||
114 |
Целевые трансферты на |
1 512 548 |
||
272 |
Управление архитектуры и |
14 539 |
||
001 |
Услуги по реализации |
13 999 |
||
004 |
Капитальные расходы |
540 |
||
12 |
Транспорт и связь |
2 479 717 |
||
268 |
Управление пассажирского |
2 479 717 |
||
001 |
Услуги по реализации |
40 261 |
||
002 |
Развитие транспортной |
718 191 |
||
003 |
Обеспечение |
1 491 457 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских |
25 000 |
||
011 |
Капитальные расходы |
1 863 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты |
202 945 |
||
13 |
Прочие |
1 538 992,7 |
||
256 |
Управление координации |
111 072 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты |
111 072 |
||
265 |
Управление |
769 734 |
||
001 |
Услуги по реализации |
50 811 |
||
002 |
Капитальные расходы |
3 187 |
||
004 |
Поддержка частного |
6 000 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
4 308 |
||
011 |
Поддержка |
4 394 |
||
014 |
Субсидирование процентной |
599 080 |
||
015 |
Частичное гарантирование |
71 474 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения |
30 480 |
||
257 |
Управление финансов области |
10 000 |
||
012 |
Резерв местного |
10 000 |
||
258 |
Управление экономики и |
5 000 |
||
003 |
Разработка технико- |
5 000 |
||
279 |
Управление энергетики и |
643 186,7 |
||
024 |
Развитие индустриальной |
643 186,7 |
||
15 |
Трансферты |
23 763 316,8 |
||
257 |
Управление финансов |
23 763 316,8 |
||
007 |
Субвенции |
22 569 861 |
||
011 |
Возврат неиспользованных |
755 120,5 |
||
017 |
Возврат, использованных не |
184,3 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты |
338 151 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты |
100 000 |
||
3) Чистое бюджетное кредитование |
2 189 607,6 |
|||
Бюджетные кредиты |
2 695 926 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное |
2 011 663 |
||
271 |
Управление строительства |
2 011 663 |
||
009 |
Кредитование бюджетов |
2 011 663 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
484 263 |
||
255 |
Управление сельского |
484 263 |
||
025 |
Бюджетные кредиты местным |
484 263 |
||
13 |
Прочие |
200 000 |
||
265 |
Управление |
200 000 |
||
009 |
Предоставление бюджетных |
200 000 |
||
Категория |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
Класс |
||||
Под- |
||||
5 |
Погашение бюджетных |
506 318,4 |
||
01 |
Погашение бюджетных |
506 318,4 |
||
1 |
Погашение бюджетных |
506 318,1 |
||
2 |
Возврат сумм |
0,3 |
||
Функциональ |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
Админист |
||||
Программа |
||||
4) Сальдо по операциям с |
754 000 |
|||
Приобретение финансовых |
754 000 |
|||
13 |
Прочие |
754 000 |
||
257 |
Управление финансов области |
754 000 |
||
005 |
Формирование или увеличение |
754 000 |
||
5) Дефицит (профицит) |
-3 283 980,1 |
|||
6) Финансирование дефицита |
3 283 980,1 |
|||
(использование профицита) |
||||
7 |
Поступления займов |
2 695 926 |
||
01 |
Внутренние государственные |
2 695 926 |
||
2 |
Договоры займа |
2 695 926 |
||
Функциональ |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
Админист |
||||
Программа |
||||
16 |
Погашение займов |
298 068,4 |
||
257 |
Управление финансов |
298 068,4 |
||
015 |
Погашение долга местного |
298 068,1 |
||
018 |
Возврат неиспользованных |
0,3 |
||
Категория |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
Класс |
||||
Под- |
||||
8 |
Используемые остатки |
886 122,5 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
886 122,5 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
886 122,5 |