Сноска. Утратило силу - решением маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 21.12.2011 N 32-8
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148, районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «О районном бюджете на 2010-2013 годы» № 22-2 от 20 декабря 2010 года (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-5-122 от 25 января 2011 года, опубликовано в газетах «Есіл Өңірі» № 8 от 14 февраля 2011 года, «Новости Приишимья» № 7 от 14 февраля 2011 года) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункте 1)
цифры «3 331 528» заменить цифрами «3 400 017,2»;
цифры «30 509» заменить цифрами «60 094,2»;
цифры «2 703 951» заменить цифрами «2 737 855»;
подпункте 2)
цифры «3 359 486,3» заменить цифрами «3 427 975,5»;
подпункте 3)
цифры «795» заменить цифрами «795,1»;
подпункте 5)
цифры «-162 358,5» заменить цифрами «-162 358,4»;
подпункте 6)
цифры «162 358,5» заменить цифрами «162 358,4»;
в пункте 7:
подпункте 1)
цифры «25 886» заменить цифрами «40 885»;
дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания:
11) 18 000 тыс.тенге – на капитальный ремонт Раисовской средней школы;
12) 905 тыс.тенге – на внедрение системы электронного документооборота;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению (прилагается).
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель XXVII сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
И.Н.Луценко Б.Искакова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
«Отдел экономики и
бюджетного планирования
района имени Габита Мусрепова» М. Баймульдина
Приложение 1
к решению сессии районного маслихата
от 26 июля 2011 года № 27-2
Приложение 1
к решению сессии районного маслихата
от 20 декабря 2010 года № 22-2
Бюджет района имени Г.Мусрепова на 2011 год
Категория |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма (тыс.тенге) |
I. Доходы |
3 400 017,2 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
595 279,0 |
1 |
1 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 150,0 |
1 |
3 |
Социальный налог |
328 297,0 |
|
1 |
3 |
1 |
Социальный налог |
328 297,0 |
1 |
4 |
0 |
Налоги на собственность |
214 765,0 |
1 |
4 |
1 |
Налоги на имущество |
129 570,0 |
1 |
4 |
3 |
Земельный налог |
8 420,0 |
1 |
4 |
4 |
Налог на транспортные средства |
66 040,0 |
1 |
4 |
5 |
Единый земельный налог |
10 735,0 |
1 |
5 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
42 742,0 |
1 |
5 |
2 |
Акцизы |
5 518,0 |
1 |
5 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
29 950,0 |
1 |
5 |
4 |
Сборы за ведение |
7 274,0 |
1 |
8 |
0 |
Обязательные платежи, взымаемые за совершение |
4 325,0 |
1 |
8 |
1 |
Государственная пошлина |
4 325,0 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
6 789,0 |
2 |
1 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
685,0 |
2 |
1 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
685,0 |
2 |
2 |
1 |
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными |
54,0 |
2 |
3 |
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными |
0,0 |
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
6 050,0 |
|
2 |
6 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
6 050,0 |
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
60 094,2 |
||
3 |
1 |
Продажа государственного |
40 046,0 |
|
3 |
1 |
1 |
Продажа государственного |
40 046,0 |
3 |
3 |
Продажа земли и нематериальных |
20 048,2 |
|
3 |
3 |
1 |
Продажа земли |
20 048,2 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
2 737 855,0 |
4 |
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 737 855,0 |
|
4 |
2 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 737 855,0 |
Функц. группа |
Учрежде |
Программа |
Наименование |
Сумма (тыс.тенге) |
2.Затраты |
3 427 975,5 |
|||
01 |
Государственные услуги |
271 666,7 |
||
01 |
112 |
Аппарат маслихата района |
12 545,0 |
|
001 |
Услуги по обеспечению |
12 545,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города |
69 592,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению |
62 614,0 |
||
003 |
Капитальные расходы |
6 978,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в |
162 865,7 |
||
001 |
Услуги по обеспечению |
155 469,7 |
||
022 |
Капитальные расходы |
7 396,0 |
||
01 |
Финансовая деятельность |
14 857,0 |
||
01 |
452 |
Отдел финансов района |
14 857,0 |
|
001 |
Услуги по реализации |
13 723,5 |
||
01 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества |
347,5 |
01 |
452 |
004 |
Организация работы по выдаче |
516,0 |
018 |
Капитальные расходы |
270,0 |
||
01 |
Планирование и |
11 807,0 |
||
01 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
11 807,0 |
|
001 |
Услуги по реализации |
11 807,0 |
||
02 |
Оборона |
8 396,0 |
||
02 |
Военные нужды |
7 896,0 |
||
02 |
122 |
Аппарат акима района (города |
7 896,0 |
|
02 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках |
7 896,0 |
Организация работы по |
500,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
500,0 |
||
007 |
Мероприятия по профилактике |
500,0 |
||
03 |
Общественный порядок, |
1 579,0 |
||
03 |
Правоохранительная |
1 579,0 |
||
03 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1 579,0 |
|
03 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности |
1 579,0 |
04 |
Образование |
2 179 902,0 |
||
04 |
Дошкольное воспитание и |
114 547,0 |
||
04 |
464 |
Отдел образования района |
114 547,0 |
|
04 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности |
114 547,0 |
04 |
Начальное, основное среднее |
1 985 975,0 |
||
04 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 931 348,0 |
04 |
464 |
006 |
Дополнительное образование |
39 629,0 |
021 |
Увеличение размера доплаты |
14 998,0 |
||
04 |
Прочие услуги в области |
79 380,0 |
||
04 |
464 |
001 |
Услуги по реализации |
9 553,0 |
04 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка |
15 000,0 |
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
8 921,0 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
3 736,0 |
||
467 |
Отдел строительства района |
42 170,0 |
||
037 |
Строительство и |
42 170,0 |
||
06 |
Социальная помощь и |
160 315,0 |
||
06 |
Социальная помощь |
140 798,0 |
||
06 |
451 |
Отдел занятости и социальных |
140 798,0 |
|
06 |
451 |
002 |
Программа занятости |
21 254,0 |
06 |
451 |
004 |
Оказание социальной помощи |
1 949,0 |
06 |
451 |
005 |
Государственная адресная |
6 600,0 |
06 |
451 |
006 |
Жилищная помощь |
670,0 |
06 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
47 286,0 |
010 |
Материальное обеспечение |
1 219,0 |
||
014 |
Оказание социальной помощи |
36 568,0 |
||
06 |
451 |
016 |
Государственные пособия на |
12 676,0 |
06 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся |
3 607,0 |
023 |
Обеспечение деятельности |
8 969,0 |
||
06 |
Прочие услуги в области |
19 517,0 |
||
06 |
451 |
Отдел занятости и социальных |
19 517,0 |
|
06 |
451 |
001 |
Услуги по реализации |
19 517,0 |
06 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
490,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное |
249 219,5 |
||
07 |
Жилищное хозяйство |
155 357,5 |
||
07 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
10 391,0 |
|
07 |
458 |
003 |
Организация сохранения |
503,0 |
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
9 888,0 |
||
07 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
144 966,5 |
|
07 |
467 |
003 |
Строительство и (или) |
70 034,5 |
07 |
467 |
004 |
Развитие, обустройство и |
41 932,0 |
022 |
Развитие инженерно- |
33 000,0 |
||
07 |
Коммунальное хозяйство |
32 214,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в |
3 581,0 |
||
014 |
Организация водоснабжения |
3 581,0 |
||
07 |
467 |
Отдел строительства района |
28 633,0 |
|
005 |
Развитие коммунального |
17 330,0 |
||
07 |
467 |
006 |
Развитие системы |
11 303,0 |
07 |
Благоустройство населенных |
61 648,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в |
3 350,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии |
200,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 150,0 |
||
07 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
58 298,0 |
|
07 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных |
18 646,0 |
07 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии |
1 571,0 |
07 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений |
368,0 |
07 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение |
37 713,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и |
167 051,6 |
||
08 |
Деятельность в области |
118 758,6 |
||
08 |
123 |
Аппарат акима района в |
51 601,6 |
|
08 |
123 |
006 |
Поддержка культурно- |
51 601,6 |
08 |
455 |
Отдел культуры и развития |
67 157,0 |
|
08 |
455 |
003 |
Поддержка культурно- |
67 157,0 |
08 |
Спорт |
7 806,0 |
||
08 |
465 |
Отдел физической культуры и |
7 806,0 |
|
08 |
465 |
006 |
Проведение спортивных |
3 791,0 |
08 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов |
4 015,0 |
08 |
Информационное пространство |
21 547,0 |
||
08 |
455 |
Отдел культуры и развития |
15 015,0 |
|
08 |
455 |
006 |
Функционирование районных |
14 163,0 |
08 |
455 |
007 |
Развитие государственного |
852,0 |
08 |
456 |
Отдел внутренней политики |
6 532,0 |
|
08 |
456 |
002 |
Услуги по проведению |
6 532,0 |
08 |
455 |
Отдел культуры и развития |
5 949,0 |
|
08 |
455 |
001 |
Услуги по реализации |
|
010 |
Капитальные расходы |
140,0 |
||
08 |
456 |
Отдел внутренней политики |
7 767,0 |
|
08 |
456 |
001 |
Услуги по реализации |
7 767,0 |
08 |
465 |
Отдел физической культуры и |
5 224,0 |
|
08 |
465 |
001 |
Услуги по реализации |
5 224,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, |
305 148,2 |
||
10 |
Сельское хозяйство |
39 491,2 |
||
10 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
39 491,2 |
|
10 |
462 |
001 |
Услуги по реализации |
16 530,2 |
013 |
Проведение |
18 601,0 |
||
099 |
Реализация мер социальной |
4 360,0 |
||
Водное хозяйство |
258 477,0 |
|||
10 |
467 |
Отдел строительства района |
258 477,0 |
|
10 |
467 |
012 |
Развитие системы |
258 477,0 |
10 |
Земельные отношения |
7 180,0 |
||
10 |
463 |
Отдел земельных отношений |
7 180,0 |
|
10 |
463 |
001 |
Услуги по реализации |
7 040,0 |
007 |
Капитальные расходы |
140,0 |
||
11 |
Промышленность, |
6 856,0 |
||
11 |
Промышленность |
6 856,0 |
||
11 |
467 |
Отдел строительства района |
6 856,0 |
|
11 |
467 |
001 |
Услуги по реализации |
6 856,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 641,0 |
||
12 |
Автомобильный транспорт |
19 641,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в |
300,0 |
||
013 |
Обеспечение функционирования |
300,0 |
||
12 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
19 341,0 |
|
023 |
Обеспечение функционирования |
19 341,0 |
||
13 |
Прочие |
25 530,8 |
||
13 |
452 |
Отдел финансов района |
2 500,0 |
|
13 |
012 |
Резерв местного |
2 500,0 |
|
451 |
Отдел занятости и социальных |
6 240,0 |
||
022 |
Поддержка частного |
6 240,0 |
||
13 |
469 |
Отдел предпринимательства |
6 484,0 |
|
13 |
454 |
001 |
Услуги по реализации |
|
13 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
||
13 |
458 |
001 |
Услуги по реализации |
|
013 |
Капитальные расходы |
408,0 |
||
15 |
Трансферты |
32 669,7 |
||
Трансферты |
32 669,7 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
32 669,7 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
32 669,7 |
||
3. Чистое бюджетное |
126 850,1 |
|||
Бюджетные кредиты |
127 645,2 |
|||
10 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
||
009 |
Бюджетные кредиты для |
|||
467 |
Отдел строительства района |
98 000,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
98 000,0 |
||
категория |
кл. |
подкласс |
Наименование |
сумма (тыс.тенге |
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
795,1 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
795,1 |
||
1 |
Погашение бюджетных |
795,1 |
||
4. Сальдо по операциям с |
7 550,0 |
|||
Приобретение финансовых |
7 550,0 |
|||
13 |
Прочие |
7 550,0 |
||
452 |
Отдел финансов района |
7 550,0 |
||
014 |
Формирование или увеличение |
7 550,0 |
||
5. Дефицит (профицит) |
-162 358,4 |
|||
6. Финансирование дефицита |
162 358,4 |
|||
7 |
Поступление займов |
127 376,0 |
||
01 |
Внутренние государственные |
127 376,0 |
||
2 |
Договоры займа |
127 376,0 |
||
Функц. группа |
Учрежде |
Программа |
Наименование |
Сумма (тыс.тенге) |
16 |
Погашение займов |
795,4 |
||
452 |
Отдел финансов района |
795,4 |
||
008 |
Погашение долга местного |
|||
021 |
Возврат неиспользованных |
|||
категория |
кл. |
подкласс |
Наименование |
сумма (тыс.тенге |
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
35 777,8 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
35 777,8 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
35 777,8 |