В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 4 апреля 2012 года № 3/26 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 6 декабря 2012 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2121 от 11 апреля 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения:
«Утвердить Актауский городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 832 215 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 826 829 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 279 517 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 593 186 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 132 683 тысяч тенге;
2) затраты – 15 124 397 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 500 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 30 650 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 30 650 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 822 832 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 822 832 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 500 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 322 832 тысяч тенге.
В пункте 2:
в абзаце 2 цифру «18,8» заменить цифрой «22,1»;
в абзаце 3 цифру «18,7» заменить цифрой «22,1».
В пункте 7 цифру «926 711» заменить цифрой «2 517 790».
В пункте 8 цифру «5 492» заменить цифрой «10 210».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии К. Аргенов
Секретарь городского
маслихата М. Молдагулов
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 апреля 2012 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2012 года № 2/14
Бюджет города Актау на 2012 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
14 832 215 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
10 826 829 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 427 510 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 427 510 |
||
03 |
Социальный налог |
3 390 724 |
||
1 |
Социальный налог |
3 390 724 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 909 515 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 858 393 |
||
3 |
Земельный налог |
349 594 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
701 463 |
||
5 |
Единый земельный налог |
65 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
724 525 |
||
2 |
Акцизы |
55 642 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
362 952 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
236 024 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
69 907 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
374 555 |
||
1 |
Государственная пошлина |
374 555 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
279 517 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
19 286 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 573 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 573 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 459 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 459 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
251 736 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
251 736 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
5 463 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
5 463 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
593 186 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
132 469 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
132 469 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
460 717 |
||
1 |
Продажа земли |
416 145 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
44 572 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
3 132 683 |
||
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 132 683 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3 132 683 |
Функциональная группа |
Сумма тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
15 124 397 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
164 807 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
15 705 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15 705 |
||
122 |
Аппарат акима города |
74 974 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
74 974 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
12 348 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 508 |
||
024 |
Создание информационных систем |
840 |
||
452 |
Отдел финансов |
49 819 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
19 494 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 000 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
17 315 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
5 710 |
||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
11 961 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
11 661 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
02 |
Оборона |
15 303 |
||
122 |
Аппарат акима города |
15 303 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
15 303 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
73 142 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
73 142 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
73 142 |
||
04 |
Образование |
8 293 555 |
||
464 |
Отдел образования |
8 205 927 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
24 429 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 017 599 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
97 021 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
299 059 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
15 193 |
||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
2 547 367 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
38 832 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
46 497 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
20 610 |
||
063 |
Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3 655 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета |
95 665 |
||
467 |
Отдел строительства |
87 628 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
87 628 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
665 461 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
573 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
573 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
650 678 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
54 846 |
||
002 |
Программа занятости |
110 855 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
22 592 |
||
006 |
Жилищная помощь |
31 990 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
247 511 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 727 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 351 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
28 466 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
84 753 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 483 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
38 354 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
15 350 |
||
464 |
Отдел образования |
14 210 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
14 210 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 102 676 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
25 689 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 229 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
11 532 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 928 |
||
467 |
Отдел строительства |
2 764 223 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
867 562 |
||
004 |
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
605 674 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
110 781 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 070 076 |
||
007 |
Развития благоустройства городов и населенных пунктов |
110 130 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 305 228 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
139 867 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
366 858 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 683 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
750 820 |
||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей? Находящихся в коммунальной собственности города |
37 000 |
||
479 |
Отдел жилищной инспекции |
7 536 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
6 336 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 200 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
308 572 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
246 106 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 759 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
204 398 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
32 949 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
42 960 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
12 692 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
20 000 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 268 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
8 000 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
19 506 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 917 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
8 104 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 485 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
775 589 |
||
467 |
Отдел строительства |
775 589 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
775 589 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
26 586 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
227 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
227 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
8 585 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
7 969 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных |
86 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
530 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
17 774 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
17 774 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
35 848 |
||
467 |
Отдел строительства |
15 164 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
15 164 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
20 684 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
12 684 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных плановнаселенных пунктов |
8 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
352 495 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
352 495 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
119 073 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
233 422 |
||
13 |
Прочие |
85 218 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
47 436 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
9 356 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
38 080 |
||
452 |
Отдел финансов |
10 210 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 210 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
5 000 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
5 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
22 572 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
22 572 |
||
15 |
Трансферты |
225 145 |
||
452 |
Отдел финансов |
225 145 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
225 145 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
500 000 |
|||
Бюджетные кредиты |
500 000 |
|||
039 |
Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
500 000 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
30 650 |
|||
Приобретение финансовых активов |
30 650 |
|||
13 |
Прочие |
30 650 |
||
452 |
Отдел финансов |
9 650 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
9 650 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
21 000 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
21 000 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-822 832 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
822 832 |
|||
7 |
Поступление займов |
500 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
500 000 |
||
2 |
Договоры займа |
500 000 |
||
16 |
Погашение займов |
0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
322 832 |