В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, согласно решению Костанайского областного маслихата от 30 марта 2012 года № 33 "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 8 декабря 2011 года № 450 "Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3797) Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Лисаковска на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 475 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-4-196, опубликовано 19, 26 января, 2 февраля 2012 года в газете "Лисаковская новь") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2486646,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1699871,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 10171,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 71386,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 705218,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2552541,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 50000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 54770,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -170665,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 170665,8 тысяч тенге.".
Пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе:
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 8994,0 тысячи тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8194,0 тысячи тенге,
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому, в сумме 800,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 2310,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в сумме 13584,0 тысячи тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 4810,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 898,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 14544,0 тысячи тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в сумме 1324,0 тысячи тенге;
на реализацию Программы занятости 2020 в сумме 22316,0 тысяч тенге, в том числе:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме 8992,0 тысячи тенге,
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 7749,0 тысяч тенге,
на молодежную практику в сумме 5575,0 тысяч тенге;
на оказание жилищной помощи в сумме 3519,0 тысяч тенге;
на решение вопросов обустройства моногородов в сумме 159409,0 тысяч тенге.".
Пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 150326,0 тысяч тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 124221,0 тысяча тенге;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 67471,0 тысяча тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной сессии,
секретарь городского маслихата Г. Жарылкасымова
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности начальника
ГУ "Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата города Лисаковска"
__________________ В. Денисенко
Приложение
к решению маслихата
от 9 апреля 2012 года № 26
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 475
Бюджет города Лисаковска на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
2486646,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
1699871,0 |
||
1 |
01 |
Подоходный налог |
569859,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
569859,0 |
1 |
03 |
Социальный налог |
438776,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
438776,0 |
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
202999,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
128844,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
11135,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
63020,0 |
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
481004,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
274184,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
193628,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
13192,0 |
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
7233,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
7233,0 |
2 |
Неналоговые поступления |
10171,0 |
||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
9171,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
9171,0 |
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1000,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1000,0 |
3 |
Поступления от продажи основного |
71386,0 |
||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
68386,0 |
|
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
68386,0 |
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
3000,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
2000,0 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
1000,0 |
4 |
Поступления трансфертов |
705218,0 |
||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
705218,0 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
705218,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2552541,8 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
126158,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
87626,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13687,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
13687,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
51417,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
51417,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
22522,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
22522,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
22769,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
22769,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
19115,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1716,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
938,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1000,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
15763,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
15763,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15603,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
160,0 |
|||
02 |
Оборона |
3462,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3462,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3462,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3462,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
4990,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
4990,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4990,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности |
4990,0 |
|||
04 |
Образование |
1072418,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
229967,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
10231,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
10138,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
93,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
219736,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
217327,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
2409,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
778651,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
778651,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
667340,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
97945,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1324,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
12042,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
63800,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
33800,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8998,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
8748,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1670,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
13584,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
800,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
30000,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
30000,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
81,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
81,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
81,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
81,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
139111,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
106821,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
106821,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
34176,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
5350,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
19144,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
9970,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
971,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
10585,0 |
|||
015 |
Территориальные центры |
8863,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
3817,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
4953,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8992,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
32290,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
32290,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
32043,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
155,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
92,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
468519,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
194915,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
3223,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
2733,0 |
|||
031 |
Изготовление технических |
490,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
191692,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство |
67471,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
124221,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
175693,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7831,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
7831,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
167862,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
167862,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
97911,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6647,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3421,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2365,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
861,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
85447,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
14841,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
18448,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений |
320,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
51838,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
5817,0 |
|||
007 |
Развитие благоустройства городов |
5817,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
126481,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
38100,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7094,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
7094,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31006,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
31006,0 |
|||
2 |
Спорт |
14260,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
14260,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
4560,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
3210,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
6490,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
53469,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32095,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
28774,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
3321,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
21374,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
4061,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
17313,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
20652,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5792,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5792,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
8873,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6416,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2457,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5987,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5987,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
17459,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
17459,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
17459,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
17459,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
18406,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
10810,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
10810,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6902,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
2530,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
1378,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6698,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6698,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6698,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
898,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства |
898,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
898,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
14572,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
14572,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
8451,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8451,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
6121,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6121,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
100699,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
100699,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3434,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
3434,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
97265,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
47376,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
49889,0 |
|||
13 |
Прочие |
180025,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6177,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6177,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5713,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
464,0 |
|||
9 |
Прочие |
173848,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
5000,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
5000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
168848,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9259,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
180,0 |
|||
042 |
Проведение мероприятий по решению |
159409,0 |
|||
15 |
Трансферты |
280160,8 |
|||
1 |
Трансферты |
280160,8 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
280160,8 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
6893,8 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
271118,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2149,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
50000,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
50000,0 |
||||
13 |
Прочие |
50000,0 |
|||
9 |
Прочие |
50000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
50000,0 |
|||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение |
50000,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
54770,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
54770,0 |
||||
13 |
Прочие |
54770,0 |
|||
9 |
Прочие |
54770,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
54770,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
54770,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-170665,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
170665,8 |