В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Наурзумского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 431 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-16-132, опубликовано 10 января 2012 года в газете "Науырзым тынысы") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Наурзумского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1597855,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 154927,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4092,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2745,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1436091,6 тысяча тенге;
2) затраты – 1607850,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7764,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9181,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1417,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 17758,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17758,9 тысяч тенге:
поступление займов – 4225,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5674,9 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19208,8 тысяч тенге.
пункт 3-2 указанного решения изложить в новой редакции:
"3-2. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета в сумме 4257,9 тысяч тенге;";
пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"4-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
на ремонт кровли государственного учреждения "Докучаевская средняя школа отдела образования Наурзумского района" в сумме 51633,6 тысячи тенге;";
пункт 5-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"5-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевого трансферта на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 36357,0 тысяч тенге.";
абзацы четвертый, пятый, шестой и восьмой пункта 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 12269,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 8688,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 4122,0 тысячи тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 554,0 тысячи тенге.
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии,
секретарь районного маслихата З.С.Алдажуманова
СОГЛАСОВАНО
Начальник
государственного учреждения
"Отдел финансов Наурзумского района"
_______________ Р. Будекенова
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования Наурзумского района"
_________________ Н. Дехтярева
Приложение 1
к решению маслихата
от 5 декабря 2012 года № 86
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Районный бюджет Наурзумского района на 2012 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1597855,6 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
154927,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
69404,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
69404,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
56565,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
56565,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
24946,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
6123,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1188,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
11253,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
6382,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
3109,0 |
|||
2 |
Акцизы |
421,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных |
1207,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1481,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
903,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
903,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
4092,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
558,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
558,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
35,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
35,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3499,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3499,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
2745,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2745,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
1901,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
844,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1436091,6 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1436091,6 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1436091,6 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1607850,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
160128,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
142040,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11088,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
10954,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
134,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
63138,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
59300,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
3838,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
67814,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
61331,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
6482,3 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
9112,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
9112,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9112,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
8976,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8976,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8976,0 |
|||
02 |
Оборона |
1756,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1291,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1291,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1291,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
465,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
465,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
465,0 |
|||
04 |
Образование |
713009,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
66544,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
66544,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
53975,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
300,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
12269,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
545104,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
545104,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
528940,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
7980,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
554,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7630,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
101361,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
101361,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8069,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7901,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
4122,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
500,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
80769,6 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
63975,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
52686,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
52686,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
10942,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
3735,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6860,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
272,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
4964,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
16769,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
660,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8484,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
11289,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
11289,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10903,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
386,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
480156,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
72340,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
72340,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
37924,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
400102,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
400102,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
400102,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
7714,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7714,3 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3564,1 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
716,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3434,2 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
83378,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
34973,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
34973,5 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
34973,5 |
|||
2 |
Спорт |
4647,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
4647,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1897,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2750,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
22621,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
21301,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
20147,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
1154,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1320,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
320,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
21136,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
9854,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7191,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
2663,5 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6069,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5969,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
100,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5213,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5213,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
1950,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1950,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1950,0 |
|||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1950,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
23578,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
6648,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
2655,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
2655,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
3993,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3425,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
60,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
258,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
250,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6779,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6779,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6779,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
10151,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
10151,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
10151,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6191,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
6191,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6191,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6191,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
34673,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
34673,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
800,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
800,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
33873,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
33873,0 |
|||
13 |
Прочие |
32748,7 |
|||
9 |
Прочие |
32748,7 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1543,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
1543,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
11225,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10955,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
270,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
19980,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13362,7 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
118,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
6500,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1,5 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
1,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1,5 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
1,5 |
|||
15 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
1 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6305,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
4174,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
7764,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
9181,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
9181,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9181,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
9181,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
9181,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-17758,9 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
17758,9 |
||||
Поступления займов |
4225,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
4225,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
4225,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
4225,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
4225,0 |
|||
Погашение займов |
5674,9 |
||||
16 |
Погашение займов |
5674,9 |
|||
1 |
Погашение займов |
5674,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
5674,9 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1417,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
4257,9 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
19208,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
19208,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 5 декабря 2012 года № 86
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Перечень бюджетных программ Наурзумского районного бюджета на развитие с распределением бюджетных программ на реализацию инвестиционных проектов на 2012-2014 годы
Функциональная группа |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
Инвестиционные проекты |
474392,0 |
20135,0 |
224 315,0 |
||||
04 |
Образование |
219 315,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
219 315,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
219 315,0 |
|||||
037 |
Строительство и |
219 315,0 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное |
472442,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
72 340,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
72 340,0 |
|||||
003 |
Проектирование, |
37 924,0 |
|||||
004 |
Проектирование, развитие, |
34 416,0 |
|||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
400102,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, |
400102,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
400102,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1 950,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
1 950,0 |
|||||
458 |
Отдел |
1 950,0 |
|||||
019 |
Развитие |
1 950,0 |