В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Сарыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение маслихата "О районном бюджете Сарыкольского района на 2012-2014 годы" от 22 декабря 2011 года № 307 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-17-129, опубликовано 19, 26 января, 9, 16, 23 февраля, 7 и 15 марта 2012 года в газете "Сарыкөл"):
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Сарыкольского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1845507,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 495076,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3685,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 826,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1345920,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1832938,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 53095,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 56408,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3313,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -40526,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40526,3 тысяч тенге.";
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
внеочередной сессии Б. Шокаева
Секретарь
районного маслихата А. Карашулаков
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата Сарыкольского района"
____________________ Т. Лысяк
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата Сарыкольского района"
__________________ И. Насыров
Приложение
к решению маслихата
от 29 октября 2012 года № 44
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2011 года № 307
Бюджет Сарыкольского района
на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I |
Доходы |
1845507,0 |
||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
495076,0 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
275793,0 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
275793,0 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
128928,0 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
128928,0 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
83029,0 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
45372,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
3909,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
27428,0 |
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
6320,0 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
5411,0 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
2850,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
2461,0 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
100,0 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1915,0 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
1915,0 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
3685,0 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
1301,0 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
816,0 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
485,0 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2,0 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2,0 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
2382,0 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2382,0 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
826,0 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
826,0 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
724,0 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
102,0 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
1345920,0 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1345920,0 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1345920,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1832938,3 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
190374,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
165771,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13576,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
13517,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
53262,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
50539,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2626,0 |
|||
009 |
Капитальные расходы подведомственных |
97,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
98933,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
98874,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
15825,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
15825,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12944,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
300,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
70,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
282,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
0,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного |
2229,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
8778,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8778,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8719,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
02 |
Оборона |
3165,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3165,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3165,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3165,0 |
|||
04 |
Образование |
1201142,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
95918,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
93726,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
63636,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
596,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
29494,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
2192,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
2192,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
1053026,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1068,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1068,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1051958,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1013997,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
24027,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
12609,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
52198,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
40198,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6319,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
5993,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
14028,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
800,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
13058,6 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
12000,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
12000,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
103577,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
82536,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
82536,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
19971,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
8500,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
10871,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
400,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
9420,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
22718,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1100,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
9556,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
21041,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
21041,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
20434,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
548,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
126034,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
94567,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
3540,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
3540,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
91027,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
59566,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
31461,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
11663,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
11663,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
11663,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
19804,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
19804,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
7992,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3500,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
8212,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
103861,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
30186,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
30186,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
30186,0 |
|||
2 |
Спорт |
6199,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
6199,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
2155,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
975,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
3069,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
52402,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
50302,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
43874,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
6428,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2100,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1600,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
500,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
15074,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5924,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5806,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
59,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4859,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4400,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
400,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
4291,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4232,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
41059,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
22319,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
17575,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11480,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
6036,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
4744,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3177,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
940,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
568,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6818,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6818,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4629,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
2189,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
11922,0 |
|||
473 |
Отдел сельского хозяйства и |
11922,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
11922,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8258,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
8258,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
8258,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8199,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7919,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
7919,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4469,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
4469,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
3450,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
3450,0 |
|||
13 |
Прочие |
25062,9 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6447,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6447,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4258,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
2189,0 |
|||
9 |
Прочие |
18615,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3139,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
3139,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
906,9 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
906,9 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
14570,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7911,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
59,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
6600,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
4,0 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
4,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4,0 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
4,0 |
|||
15 |
Трансферты |
22481,8 |
|||
1 |
Трансферты |
22481,8 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
22481,8 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
20332,8 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2149,0 |
|||
III |
Чистое бюджетное кредитование |
53095,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
56408,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
56408,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
56408,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
56408,0 |
|||
008 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
56408,0 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
5 |
00 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
3313,0 |
5 |
01 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
3313,0 |
5 |
01 |
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
3313,0 |
IV |
Сальдо по операциям с финансовыми |
0,0 |
||
V |
Дефицит (профицит) бюджета |
-40526,3 |
||
VI |
Финансирование дефицита (использование |
40526,3 |
||
7 |
00 |
0 |
Поступление займов |
41259,0 |
7 |
01 |
0 |
Внутренние государственные займы |
41259,0 |
7 |
01 |
2 |
Договоры займа |
41259,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
3313,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
3313,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3313,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
3313,0 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
8 |
00 |
0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
2580,3 |
8 |
01 |
0 |
Остатки бюджетных средств |
2580,3 |
8 |
01 |
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
2580,3 |