Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Кызылординской области от 14.01.2014 N 1-03-18/26М).
В соответствии с пунктом 2 статьи 106 и пунктом 1 статьи 108 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2013 года N 649 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2012 года N 1520 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2013-2015 годы" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение очередной 12 сессии Кызылординского областного маслихата от 6 декабря 2012 года N 61 "Об областном бюджете на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4372, опубликовано в областной газете "Сыр бойы" от 27 декабря 2012 года N 200, областной газете "Кызылординские вести" от 27 декабря 2012 года N 200) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 134 964 992 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21 314 884 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 118 226 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 066 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 527 816 тысяч тенге;
2) затраты – 139 463 210 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 697 560 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 5 429 626 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 732 066 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 245 920 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 245 920 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 441 698 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 441 698 тысяч тенге.";
в пункте 4:
подпункт 3 исключить;
подпункты 5), 6) изложить в следующей редакции:
"5) на выплату социальной помощи по оплате коммунальных услуг гражданам, проработавшим в годы Великой Отечественной войны в тылу не менее 6 месяцев – 359 071 тысяч тенге;
6) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) – 2 650 212 тысяч тенге;";
дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
"15) на проведение семинар - тренингов для психологов организаций образования – 6 939 тысяч тенге.";
в пункте 5:
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
"6) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 2 595 281 тысяч тенге;";
подпункты 11), 12) исключить;
дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
"13) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов – 98 652 тысяч тенге.";
в пункте 6:
подпункты 5), 6), 7) изложить в следующей редакции:
"5) на развитие транспортной инфраструктуры – 2 892 646 тысяч тенге;
6) на развитие теплоэнергетической системы – 30 740 тысяч тенге;
7) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 64 000 тысяч тенге;";
дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
"13) на реконструкцию спортивной площадки школы лицея N 264 в городе Кызылорде – 79 100 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2013 год в сумме 864 600 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Председатель
18 сессии Кызылординского
областного маслихата А. Шоманов
Секретарь Кызылординского
областного маслихата Б. Еламанов
Приложение
к решению 18 сессии
Кызылординского областного маслихата
от "10" июля 2013 года N 109
Приложение 1
к решению 12 сессии
Кызылординского областного маслихата
от "6" декабря 2012 года N 61
Областной бюджет на 2013 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге | |||
---|---|---|---|---|
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование | ||||
1. Доходы |
134 964 992,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
21 314 884,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 443 949,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 443 949,0 |
||
03 |
Социальный налог |
3 467 369,0 |
||
1 |
Социальный налог |
3 467 369,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
14 403 566,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
14 403 566,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 118 226,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
66 676,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
600,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
7 670,0 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
7 900,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
50 506,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 000,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 300,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 300,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
898 650,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
898 650,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
145 600,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
145 600,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
4 066,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 066,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 066,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
112 527 816,0 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
488 221,0 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
488 221,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
112 039 595,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
112 039 595,0 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование | ||||
2. Затраты |
139 463 210,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
4 339 381,0 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
42 457,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
42 237,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
220,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
1 419 930,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
1 119 478,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
234 584,0 |
||
006 |
Аппарат специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" |
34 327,0 |
||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
31 541,0 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
142 452,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
141 583,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
869,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
122 380,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
117 320,0 |
||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 948,0 |
||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 853,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 259,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
105 610,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
105 430,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
180,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 506 552,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
2 506 552,0 |
||
02 |
Оборона |
898 623,0 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
898 623,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
34 269,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
30 483,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
24 370,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
778 823,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
10 831,0 |
||
009 |
Капитальные расходы государственного органа |
19 847,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
5 227 836,0 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
5 174 371,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
4 053 503,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
2 139,0 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 003 056,0 |
||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
23 320,0 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
44 938,0 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
47 415,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
53 465,0 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
53 465,0 |
||
04 |
Образование |
22 869 811,2 |
||
261 |
Управление образования области |
10 602 451,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
104 274,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
8 217,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
684 654,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
146 986,0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
558 875,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
114 831,0 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
101 036,0 |
||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
190 846,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 029,0 |
||
019 |
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы |
46 790,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
2 397 775,0 |
||
025 |
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования |
1 165 197,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
2 595 281,0 |
||
029 |
Методическая работа |
44 192,0 |
||
033 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
152 299,0 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
186 646,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
522 643,0 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
122 910,0 |
||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
149 903,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
276 889,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 031 178,0 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
79 093,0 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
79 093,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
370 637,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
297 626,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
73 011,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 367 187,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 164 695,0 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
202 492,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
10 450 443,2 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
104 065,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
10 346 378,2 |
||
05 |
Здравоохранение |
27 942 611,7 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
23 054 655,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
94 246,0 |
||
004 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
15 000,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
290 156,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
94 042,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
114 272,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
14 147,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
4 606 606,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета, в медицинских организациях, за исключением субъектов здравоохранения районного значения и села |
2 988 056,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
906 790,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
24 922,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
633 667,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
22 971,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 092,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
24 369,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
191 298,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
79 417,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
107 880,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
146 488,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
344 933,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
988 421,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
23 929,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
86,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 161 367,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
203 790,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
868 094,0 |
||
048 |
Оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села |
9 108 616,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 887 956,7 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
4 824 668,7 |
||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
63 288,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 842 798,0 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 469 987,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
147 094,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
210 584,0 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
202 116,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
367,0 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
6,0 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
423 269,0 |
||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
525 764,0 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
359 744,0 |
||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг |
70 306,0 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
33 996,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
25 905,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
40 555,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
430 281,0 |
||
261 |
Управление образования области |
296 423,0 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
255 640,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
40 783,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
76 388,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
76 388,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 740 483,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 568 784,0 |
||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
84 580,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1 581 402,0 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 680 980,0 |
||
030 |
Развитие коммунального хозяйства |
120 000,0 |
||
072 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
101 822,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
12 171 699,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
65 805,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
85,0 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
3 575 521,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
582 276,0 |
||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
3 966 873,0 |
||
038 |
Развитие коммунального хозяйства |
545 743,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
2 047 231,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
1 388 165,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 212 120,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
1 075 242,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
43 418,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
228 856,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
179 217,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
262 901,0 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
110 479,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
195 940,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
54 431,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 356 428,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
243 300,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
68 921,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
940 228,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
3 477,0 |
||
015 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей |
910,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
96 762,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
2 830,0 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
181 781,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
23 912,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
136 666,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
979,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
20 224,0 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
43 338,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
28 845,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
14 176,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
317,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
608 902,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
115 618,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
471 084,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
22 200,0 |
||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
194 452,0 |
||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
108 982,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 056,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
84 414,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 751 977,0 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
1 390 227,0 |
||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
141 653,0 |
||
018 |
Развитие объектов архивов |
5 523,0 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
214 574,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
418 983,6 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
418 983,6 |
||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
38 536,6 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
30 740,0 |
||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
349 707,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
7 751 798,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
5 619 934,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
89 333,0 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
219 473,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 600,0 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
749 801,0 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
499 931,0 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
318 839,0 |
||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
260 519,0 |
||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда |
93 783,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
1 550,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
1 931 446,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
630 461,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
5 986,0 |
||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
12 369,0 |
||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
58 341,0 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
15 020,0 |
||
036 |
Повышение экономической доступности гербицидов |
113 155,0 |
||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций |
518 642,0 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
99 685,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 116 020,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
59 177,0 |
||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
23 867,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
157 306,0 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
483 297,0 |
||
006 |
Охрана животного мира |
943,0 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
346 279,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 332,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
41 819,0 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
64 710,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
32 741,0 |
||
003 |
Регулирование земельных отношений |
31 969,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
880 666,0 |
||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
880 666,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
70 468,0 |
||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
70 468,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
317 731,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
67 290,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
66 141,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 149,0 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
250 441,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
50 341,0 |
||
002 |
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов |
172 850,0 |
||
003 |
Создание информационных систем |
23 385,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 865,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
8 543 348,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
8 543 348,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
49 161,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 217 317,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
90 477,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
16 525,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
2 892 646,0 |
||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов |
3 047 758,0 |
||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов |
604 261,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
125 203,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
500 000,0 |
||
13 |
Прочие |
4 808 781,5 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
569 004,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
72 771,0 |
||
002 |
Капитальные расходы государственного органа |
469,0 |
||
004 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
100 689,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
1 164,0 |
||
011 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
25 000,0 |
||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
288 911,0 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
50 000,0 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
30 000,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
227 222,0 |
||
008 |
Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" |
227 222,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
864 600,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
864 600,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
883 010,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
457 338,0 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
327 020,0 |
||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов |
98 652,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 620 400,5 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
1 620 400,5 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
644 545,0 |
||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
644 545,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
3 360,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
3 360,0 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
3 360,0 |
||
15 |
Трансферты |
32 545 544,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
32 545 544,0 |
||
007 |
Субвенции |
29 573 715,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 105 368,0 |
||
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
140,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
866 321,0 |
||
3. Чистое бюджетное кредитование |
4 697 560,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
5 429 626,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 014 000,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 014 000,0 |
||
037 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
3 014 000,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 643 584,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 643 584,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
1 643 584,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
772 042,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
772 042,0 |
||
025 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
772 042,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
732 066,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
732 066,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
732 066,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
715 606,0 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов |
16 460,0 |
||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
1 245 920,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
1 245 920,0 |
|||
13 |
Прочие |
1 245 920,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
1 109 920,0 |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1 109 920,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
136 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
136 000,0 |
||
5. Дефицит (профицит) бюджета |
-10 441 698,0 |
|||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
10 441 698,0 |
|||
Поступление займов |
5 334 582,0 |
|||
7 |
Поступление займов |
5 334 582,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 334 582,0 |
||
2 |
Договоры займа |
5 334 582,0 |
||
Погашение займов |
663 035,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
663 035,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
663 035,0 |
||
015 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
663 035,0 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
5 770 151,0 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
5 770 151,0 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
5 770 151,0 |