Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо областного маслихата Кызылординской области от 14.01.2014 N 1-03-18/26М).
В соответствии с пунктом 2 статьи 106 и пунктом 1 статьи 108 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение очередной 12 сессии Кызылординского областного маслихата от 6 декабря 2012 года N 61 "Об областном бюджете на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4372, опубликовано в областной газете "Сыр бойы" от 27 декабря 2012 года N 200, в областной газете "Кызылординские вести" от 27 декабря 2012 года N 200) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 136 351 875 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 091 499 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 348 633 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 300 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 111 897 443 тысяч тенге;
2) затраты – 140 864 373 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 682 113 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 5 429 626 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 747 513 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 245 920 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 245 920 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 440 531 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 440 531 тысяч тенге.";
в пункте 4:
подпункты 9), 14) изложить в следующей редакции:
"9) на благоустройство населенных пунктов – 2 145 656 тысяч тенге;";
"14) на оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально-уязвимых слоев населения по востребованным в регионе специальностям – 49 613 тысяч тенге;";
в пункте 5:
подпункты 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9), 10) изложить в следующей редакции:
"1) на проведение противоэпизоотических мероприятий – 627 298 тысяч тенге;
2) на предоставление специальных социальных услуг, в том числе:
введение стандартов специальных социальных услуг – 68 781 тысяч тенге;
развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях – 22 754 тысяч тенге;
3) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов – 396 157 тысяч тенге;
4) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" - 288 005 тысяч тенге;";
"7) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 112 156 тысяч тенге;
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 59 524 тысяч тенге;
8) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 120 769 тысяч тенге;
9) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 459 383 тысяч тенге;
10) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 144 463 тысяч тенге;";
в пункте 6:
подпункт 7) изложить в следующей редакции:
"7) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 202 459 тысяч тенге;";
в пункте 7:
подпункты 2), 5) изложить в следующей редакции:
"2) на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 3 500 514 тысяч тенге;";
"5) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах – 3 531 624 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Председатель внеочередной
21 сессии Кызылординского
областного маслихата А. Тогызбаев
Секретарь Кызылординского
областного маслихата Б. Еламанов
Приложение
к решению внеочередной 21 сессии
Кызылординского областного маслихата
от "30" ноября 2013 года N 158
Приложение 1
к решению 12 сессии
Кызылординского областного маслихата
от "6" декабря 2012 года N 61
Областной бюджет на 2013 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге | |||
---|---|---|---|---|
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование | ||||
1. Доходы |
136 351 875,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
23 091 499,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 831 554,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 831 554,0 |
||
03 |
Социальный налог |
4 088 150,0 |
||
1 |
Социальный налог |
4 088 150,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
15 171 795,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
15 171 795,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 348 633,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
94 558,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 540,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
14 200,0 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
10 671,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
67 147,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
51,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
51,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
8 487,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
8 487,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
905 231,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
905 231,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
340 306,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
340 306,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14 300,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
14 300,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
14 300,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
111 897 443,0 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
563 176,0 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
563 176,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
111 334 267,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
111 334 267,0 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование | ||||
2. Затраты |
140 864 373,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
4 644 195,0 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
39 943,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
39 737,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
206,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
1 258 690,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
956 295,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
224 704,0 |
||
006 |
Аппарат специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" |
34 327,0 |
||
007 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
18 167,0 |
||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
25 197,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
108 627,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
105 320,0 |
||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
881,0 |
||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 167,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 259,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
105 592,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
105 430,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
162,0 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
150 258,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
149 389,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
869,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 981 085,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
2 981 085,0 |
||
02 |
Оборона |
644 882,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
590 766,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
27 493,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
13 821,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
28 506,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
520 946,0 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
54 116,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
34 269,0 |
||
009 |
Капитальные расходы государственного органа |
19 847,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
5 228 443,0 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
5 174 786,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
4 034 396,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
2 139,0 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
970 999,0 |
||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
23 320,0 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
44 663,0 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
47 169,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
52 100,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
53 657,0 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
53 657,0 |
||
04 |
Образование |
21 813 540,2 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
71 769,0 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
71 769,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
382 506,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
84 880,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
297 626,0 |
||
261 |
Управление образования области |
10 180 550,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
133 190,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
678 930,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
8 217,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
132 247,0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
482 327,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
114 831,0 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
100 376,0 |
||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
190 346,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 029,0 |
||
019 |
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы |
46 790,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
1 877 061,0 |
||
025 |
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования |
1 207 864,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
2 595 281,0 |
||
029 |
Методическая работа |
43 128,0 |
||
033 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
120 769,0 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
59 524,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
459 383,0 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
112 156,0 |
||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
144 463,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
303 100,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 369 538,0 |
||
276 |
Управление по защите прав детей области |
21 898,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне |
16 042,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5 856,0 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 372 857,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 169 595,0 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
203 262,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
9 783 960,2 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
104 065,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
9 679 895,2 |
||
05 |
Здравоохранение |
28 348 338,7 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
23 640 918,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
94 246,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
290 156,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
94 042,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
110 920,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
14 147,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
4 624 739,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета, в медицинских организациях, за исключением субъектов здравоохранения районного значения и села |
2 983 834,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
906 790,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
24 922,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
633 667,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
22 971,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 092,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
24 369,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
191 298,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
112 780,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
107 880,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
196 598,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
344 933,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
988 421,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
23 929,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
86,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 346 959,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
238 966,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
868 526,0 |
||
048 |
Оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села |
9 394 647,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 707 420,7 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
4 644 239,7 |
||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерских акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
63 181,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 705 492,0 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 374 390,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
146 080,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
208 570,0 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
195 041,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
306,0 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
6,0 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
399 382,0 |
||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
507 074,0 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
299 917,0 |
||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг |
68 781,0 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
33 996,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
22 754,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
64 243,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
428 240,0 |
||
261 |
Управление образования области |
128 336,0 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
128 336,0 |
||
276 |
Управление по защите прав детей области |
180 620,0 |
||
005 |
Социальная реабилитация |
40 783,0 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
139 837,0 |
||
295 |
Управление по контролю в сфере труда области |
22 146,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
22 146,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 884 833,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 813 687,0 |
||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
169 280,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1 719 861,0 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 695 334,0 |
||
030 |
Развитие коммунального хозяйства |
127 390,0 |
||
072 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
101 822,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
13 071 146,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
67 598,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
85,0 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
3 989 165,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
781 030,0 |
||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
4 081 242,0 |
||
038 |
Развитие коммунального хозяйства |
541 634,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
2 141 813,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
1 468 579,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 410 857,0 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
181 495,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
25 483,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
136 960,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
328,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
18 724,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
1 203 143,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
44 268,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
286 443,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
205 109,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
265 701,0 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
110 265,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
190 954,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
100 403,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
592 936,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
123 316,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
447 420,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
22 200,0 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
43 292,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
28 845,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
14 147,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
189 346,0 |
||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
104 341,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
591,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
84 414,0 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 439 427,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
313 323,0 |
||
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
81 274,0 |
||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
940 228,0 |
||
008 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей |
910,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
100 862,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
2 830,0 |
||
289 |
Управление предпринимательства и туризма области |
3 477,0 |
||
010 |
Регулирование туристской деятельности |
3 477,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 757 741,0 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
1 411 282,0 |
||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
126 362,0 |
||
018 |
Развитие объектов архивов |
5 523,0 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
214 574,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
427 543,6 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
427 543,6 |
||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
38 536,6 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
30 740,0 |
||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
358 267,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
7 681 828,0 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
64 710,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
32 741,0 |
||
003 |
Регулирование земельных отношений |
31 969,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 014 507,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
59 177,0 |
||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
23 867,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
69 306,0 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
483 297,0 |
||
006 |
Охрана животного мира |
943,0 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
333 037,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 061,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
41 819,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
5 691 415,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
90 832,0 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
252 190,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 600,0 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
900 529,0 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
533 359,0 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
306 139,0 |
||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
243 234,0 |
||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда |
49 748,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
1 384,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
1 864 688,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
627 298,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
3 418,0 |
||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
12 369,0 |
||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
58 341,0 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
14 804,0 |
||
036 |
Повышение экономической доступности гербицидов |
113 155,0 |
||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций |
518 642,0 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
99 685,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
880 666,0 |
||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
880 666,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
30 530,0 |
||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
30 530,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
394 630,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
143 378,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
77 981,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 149,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
50 649,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
13 599,0 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
251 252,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
51 701,0 |
||
002 |
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов |
172 850,0 |
||
003 |
Создание информационных систем |
23 385,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 316,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 103 265,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
9 103 265,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
50 341,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 217 317,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
92 308,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
16 525,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
3 458 429,0 |
||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов |
3 046 369,0 |
||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов |
596 773,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
125 203,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
500 000,0 |
||
13 |
Прочие |
4 930 792,5 |
||
120 |
Аппарат акима области |
204 955,0 |
||
008 |
Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" |
204 955,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
1 474 435,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
1 474 435,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
825 633,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
436 896,0 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
288 005,0 |
||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов |
100 732,0 |
||
269 |
Управление по делам религий области |
8 293,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне |
8 293,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 180 334,5 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
1 180 334,5 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
642 339,0 |
||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
642 339,0 |
||
280 |
Управление индустриально-инновационного развития области |
60 287,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности |
58 939,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
470,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
878,0 |
||
289 |
Управление предпринимательства и туризма области |
496 874,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма |
27 274,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
0,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
100 689,0 |
||
006 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
318 911,0 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
50 000,0 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
0,0 |
||
290 |
Управление внешних связей области |
37 642,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внешних связей |
37 642,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
3 686,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
3 686,0 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
3 686,0 |
||
15 |
Трансферты |
32 642 047,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
32 642 047,0 |
||
007 |
Субвенции |
29 573 715,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 156 126,0 |
||
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
45 885,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
866 321,0 |
||
3. Чистое бюджетное кредитование |
4 682 113,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
5 429 626,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 014 000,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 014 000,0 |
||
037 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
3 014 000,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 643 584,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 643 584,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
1 643 584,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
772 042,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
772 042,0 |
||
025 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
772 042,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
747 513,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
747 513,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
747 513,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
729 886,0 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов |
17 627,0 |
||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
1 245 920,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
1 245 920,0 |
|||
13 |
Прочие |
1 245 920,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
1 109 920,0 |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1 109 920,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
136 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
136 000,0 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
|||
5. Дефицит (профицит) бюджета |
-10 440 531,0 |
|||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
10 440 531,0 |
|||
Поступление займов |
5 334 582,0 |
|||
7 |
Поступление займов |
5 334 582,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 334 582,0 |
||
2 |
Договоры займа |
5 334 582,0 |
||
Погашение займов |
664 202,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
664 202,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
664 202,0 |
||
015 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
663 035,0 |
||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета |
1 167,0 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
5 770 151,0 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
5 770 151,0 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
5 770 151,0 |