Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Костанайского областного маслихата от 22.01.2014 № 21).
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2013-2015 годы" от 7 декабря 2012 года № 101 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3930, опубликовано 22 декабря 2012 года в газете "Костанайские новости") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год, в следующих объемах:
1) доходы – 106762161,7 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5181420,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 824222,3 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23114,9 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 100733404,1 тысячи тенге;
2) затраты – 106898456,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1861390,3 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2401581,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 540190,7 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 216972,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 216972,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2214657,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2214657,3 тысячи тенге.";
пункт 6 указанного решения дополнить подпунктами 27), 28) следующего содержания:
"27) на повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов агропромышленного комплекса;
28) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Программы развитие моногородов на 2012-2020 годы, на кредитование областных бюджетов для микрокредитования предпринимательства.
Распределение указанных средств осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Программы занятости – 2020 на кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе.";
пункт 10 указанного решения дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
"9) целевого трансферта на развитие областным бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии В. Ковальский
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Ещанов
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования акимата
Костанайской области"
___________________ Г. Кисленкова
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 июня 2013 года № 160
Приложение 1
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Областной бюджет Костанайской
области на 2013 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
106762161,7 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5181420,4 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
5181420,4 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
5181420,4 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
824222,3 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
141636,7 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
35675,5 |
2 |
01 |
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
71273,0 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
27976,0 |
2 |
01 |
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных |
1215,3 |
2 |
01 |
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
5496,9 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
3740,9 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
3740,9 |
2 |
03 |
0 |
Поступления денег от проведения |
39,6 |
2 |
03 |
1 |
Поступления денег от проведения |
39,6 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
597060,8 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
597060,8 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
81744,3 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
81744,3 |
||
3 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
23114,9 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
23114,9 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
23114,9 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
100733404,1 |
4 |
01 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
9446087,1 |
4 |
01 |
2 |
Трансферты из районных (городских) |
9446087,1 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
91287317,0 |
4 |
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
91287317,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
106898456,7 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1388172,4 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, исполнительные и |
763320,9 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
43597,4 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
43597,4 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
574903,5 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
388513,7 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
5562,8 |
009 |
Обеспечение и проведение выборов |
48040,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
132787,0 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
144820,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
143606,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1214,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
496233,5 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
496233,5 |
001 |
Услуги по реализации |
133375,5 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4006,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1401,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1293,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
356158,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
128618,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
128618,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
124295,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
4323,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
83803,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
30854,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
30854,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
20089,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной обороны |
10765,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по чрезвычайным |
52949,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
52949,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
27471,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
12789,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
12189,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
6176975,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
6176975,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
6174975,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
5506946,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
3782,0 |
006 |
Капитальные расходы |
516369,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
2780,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
56250,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
51772,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных |
37076,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2000,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
2000,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
12455075,0 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1624040,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1624040,0 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
1201643,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты |
422397,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2777472,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1012557,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1012557,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1764915,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1004260,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
410961,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
163880,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты |
185814,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5016915,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
189118,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
189118,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
4827797,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4601184,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
226613,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
97205,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
89223,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
89223,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
7982,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7982,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2939443,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1961792,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
104350,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы образования |
21189,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
21867,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
238207,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического здоровья |
129860,0 |
013 |
Капитальные расходы |
1970,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
39029,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты |
319726,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты |
12765,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
992829,0 |
|||
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
80000,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
977651,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
977651,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
22327376,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1090351,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1090351,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее компонентов |
717637,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
259459,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
113255,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
14632141,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
14632141,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
3842178,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
317750,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
385853,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкогематологических |
182495,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение лекарственными |
201541,0 |
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
325009,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
787690,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
44632,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
1948399,0 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи |
6596594,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
4119880,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
4119880,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
3410072,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
443765,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
266043,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
680214,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
680214,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
626222,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
53992,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1804790,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1455218,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
116794,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
196871,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение патологоанатомического |
93012,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
11148,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические услуги |
23113,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
14140,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1000140,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
349572,0 |
083 |
Строительство врачебных |
349572,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3193219,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2529581,2 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
1618086,2 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
540188,2 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
705327,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
123790,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248781,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
845599,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
813827,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
31772,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
65896,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
65896,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
263326,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
263326,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
263326,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области социальной |
400311,8 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
400311,8 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
122208,0 |
007 |
Капитальные расходы |
738,0 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты |
25357,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
10723,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
35725,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
205560,8 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11548860,2 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
2907435,0 |
253 |
Управление здравоохранения области |
29164,0 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития |
29164,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
76693,0 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты |
76693,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского |
4944,0 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты |
4944,0 |
|||
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
2796634,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1170000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1615000,0 |
|||
073 |
Целевые трансферты на развитие |
11634,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
8641425,2 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
4448795,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
458156,0 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
3990639,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
4192630,2 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
59047,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
339535,4 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2100,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
1635763,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1861587,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального хозяйства |
76192,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
218405,8 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3750248,1 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
992255,4 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
992255,4 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
50406,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
98423,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
189572,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
571222,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
85,0 |
032 |
Капитальные расходы |
6074,4 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
76473,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1830816,9 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1593359,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
42249,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных соревнований |
47862,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1436028,1 |
010 |
Капитальные расходы |
418,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
4218,9 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
62583,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства области |
237457,9 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
79457,9 |
08 |
2 |
271 |
034 |
Целевые трансферты на развитие |
158000,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
722183,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и документации |
237857,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
24448,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
211800,0 |
005 |
Капитальные расходы |
232,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
1377,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
202261,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
202261,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
217088,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
217088,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
64977,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
32001,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка и |
30381,0 |
003 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
2295,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7062,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7062,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7062,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
197930,8 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
109775,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
108725,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1050,0 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
88155,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной |
80278,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
7877,8 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
803608,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
803608,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
803608,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
28055,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
775553,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
13586812,5 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
10618763,5 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
10494606,5 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
112480,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
595871,0 |
003 |
Капитальные расходы |
5739,5 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
963361,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
3488955,0 |
013 |
Субсидирование повышения |
2598641,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3491,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
30000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
124157,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
124157,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
456803,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
17155,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
17155,0 |
279 |
Управление энергетики и |
439648,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по |
439648,0 |
|||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
631737,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
631737,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
617714,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14023,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
130319,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
130319,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
63050,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
60777,0 |
013 |
Капитальные расходы |
621,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
5871,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42703,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
42703,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
42573,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
130,0 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
1706487,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1706487,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
12250,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
678263,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
3012,0 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
1012962,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
198687,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, градостроительная и |
198687,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
42866,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
42866,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
155821,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
32643,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
4895,0 |
11 |
2 |
272 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
118283,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
8032225,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
7851665,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
7851665,0 |
002 |
Развитие транспортной |
2604903,0 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1357328,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2319742,0 |
025 |
Капитальный и средний ремонт |
1569692,0 |
|||
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
180560,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
180560,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
48093,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
131367,0 |
011 |
Капитальные расходы |
1100,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
4074254,5 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
72084,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства и |
72084,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
69015,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
3069,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
4002170,5 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
121000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
121000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
372139,3 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
32450,3 |
020 |
Целевые текущие трансферты |
339689,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
1472600,0 |
|||
004 |
Поддержка частного |
589733,5 |
|||
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной ставки |
841206,2 |
13 |
9 |
265 |
015 |
Частичное гарантирование кредитов |
15884,5 |
13 |
9 |
265 |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
25775,8 |
268 |
Управление пассажирского |
761108,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
761108,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
742562,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
611100,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
131462,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
532761,2 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
178020,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
278754,2 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
75987,0 |
|||
14 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
134,2 |
14 |
1 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
134,2 |
14 |
1 |
257 |
0 |
Департамент (Управление) финансов |
134,2 |
016 |
Обслуживание долга местных |
134,2 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19279006,8 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19279006,8 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19279006,8 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18230381,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
190102,5 |
017 |
Возврат, использованных не по |
32267,3 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
826256,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1861390,3 |
||||
Бюджетные кредиты |
2401581,0 |
||||
6 |
Социальная помощь и социальное |
849000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
849000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
849000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов |
849000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
700000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
700000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
700000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
700000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
607581,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
607581,0 |
10 |
1 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
607581,0 |
007 |
Бюджетные кредиты местным |
607581,0 |
|||
13 |
Прочие |
245000,0 |
|||
9 |
Прочие |
245000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
245000,0 |
|||
020 |
Кредитование бюджетов районов |
245000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
540190,7 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
540190,7 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
540190,7 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
538043,4 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
513043,4 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
25000,0 |
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
2147,3 |
|||
04 |
Возврат из бюджетов районов (городов |
2147,3 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
216972,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
216972,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
216972,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
216972,0 |
268 |
Управление пассажирского транспорта |
159659,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
159659,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
57313,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
57313,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2214657,3 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2214657,3 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 28 июнь 2013 года № 160
Приложение 2
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Областной бюджет Костанайской
области на 2014 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
102241807,0 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6309354,0 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
6309354,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и |
6309354,0 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
176032,0 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
114426,0 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
4183,0 |
2 |
01 |
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
76262,0 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
28734,0 |
2 |
01 |
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
5247,0 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4224,0 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
4224,0 |
2 |
03 |
0 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
03 |
1 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
56607,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
56607,0 |
||
3 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
20607,0 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
20607,0 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
20607,0 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
95735814,0 |
4 |
01 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
12233746,0 |
4 |
01 |
2 |
Трансферты из районных (городских) |
12233746,0 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
83502068,0 |
4 |
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
83502068,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
102205081,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
913400,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, исполнительные и |
614515,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
58279,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
56279,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
398642,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
392642,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
157594,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
157594,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
168080,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
168080,0 |
001 |
Услуги по реализации |
159040,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4286,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
1499,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3255,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
130805,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
130805,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
128122,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
2683,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
81218,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17543,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17543,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
9010,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной обороны |
8533,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по чрезвычайным |
63675,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
63675,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
29243,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
20855,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13042,0 |
009 |
Капитальные расходы |
535,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, безопасность, |
5392710,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5392710,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5078725,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4643280,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
4046,0 |
006 |
Капитальные расходы |
300000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
47464,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
48499,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных |
35436,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
313985,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
313985,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
8918636,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и общее |
2556937,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1057795,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1057795,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1499142,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1079723,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
419419,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5412087,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
194482,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194482,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5217605,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4983277,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
234328,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
82340,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
73799,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
73799,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
8541,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
8541,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области образования |
867272,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
728056,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
95810,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы образования |
71887,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
22590,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
246081,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического здоровья |
121179,0 |
013 |
Капитальные расходы |
7361,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
45173,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
117975,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
139216,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
139216,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
18066065,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1196885,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1196885,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее компонентов |
879141,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
265677,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
52067,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3896274,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
3896274,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
3680130,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
81895,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
80039,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
54210,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6474199,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
6474199,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5901955,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
474828,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
97416,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1014665,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1014665,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
958660,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
56005,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
5484042,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1031348,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
115265,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
135024,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение патологоанатомического |
94439,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
11928,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические услуги |
23177,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы государственных |
1488,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650027,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
4452694,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
4152694,0 |
083 |
Строительство врачебных амбулаторий |
300000,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3432360,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2953324,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
1789112,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
575557,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
811089,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
124584,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
277882,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
891560,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
859110,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
32450,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
272652,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
272652,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
281758,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
281758,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
281758,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области социальной |
197278,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
197278,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
104720,0 |
007 |
Капитальные расходы |
976,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
91582,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14445991,3 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
4958509,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
4958509,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1958509,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3000000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
9487482,3 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
6205498,3 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
129555,3 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
6075943,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3281984,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
54399,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
642752,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
926338,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
953610,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального хозяйства |
493225,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
211660,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4502108,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
901839,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
901839,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51065,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
126287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
190548,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
528350,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
5589,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
2699382,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1648671,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
45716,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных соревнований |
49345,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1523964,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
28146,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства области |
1050711,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
750000,0 |
08 |
2 |
271 |
034 |
Целевые трансферты на развитие |
300711,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
748959,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и документации |
243333,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27417,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
215642,0 |
005 |
Капитальные расходы |
274,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
211285,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
211285,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
232284,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
232284,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
62057,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
32664,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка и |
28893,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7556,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7556,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7556,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
144372,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
144372,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
143302,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1070,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
2006375,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2006375,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2006375,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
555546,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
1450829,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
5724047,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4819814,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4819814,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
109435,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3209,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
30720,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка повышения |
1787922,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
1179,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3735,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2883614,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
18356,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
18356,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
18356,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
693048,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
693048,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов |
678960,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14088,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
131212,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
131212,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
65520,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
65031,0 |
013 |
Капитальные расходы |
661,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
48509,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
48509,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
47509,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
13108,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
13108,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
13108,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
202649,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, градостроительная и |
202649,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
45967,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
45967,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
156682,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
37200,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1200,0 |
11 |
2 |
272 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
118282,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
7410961,5 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
7301852,5 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта |
7301852,5 |
002 |
Развитие транспортной |
2844898,5 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1436291,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
3020663,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
109109,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта |
109109,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
48385,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
60724,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
7383506,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53982,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства и |
53982,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
53982,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
7329524,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
100000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
166189,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
166189,0 |
268 |
Управление пассажирского транспорта |
2891818,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
2891818,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1734556,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
679000,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
1055556,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2436961,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
1000000,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
917144,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных инвестиционных |
519817,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18675732,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18675732,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18675732,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18675732,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
-35523,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1232000,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
800000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
800000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
800000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
800000,0 |
13 |
Прочие |
432000,0 |
|||
9 |
Прочие |
432000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
432000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов |
432000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
1267523,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1267523,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1267523,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1267523,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
61726,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
61726,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
61726,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
61726,0 |
268 |
Управление пассажирского транспорта |
61726,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
61726,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
10523,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-10523,0 |