О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2014-2016 годы"

Новый

Решение маслихата Джангельдинского района Костанайской области от 21 февраля 2014 года № 142. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 25 февраля 2014 года № 4449

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4380, опубликовано 14 и 21 января 2014 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
      заголовок указанного решения на русском языке изложить в новой редакции:
      "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы";
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Джангельдинского района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 964 321,0 тысяча тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 169 363,0 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям – 4170,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 20000,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 770 788,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 2 007 697,8 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 17407,3 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 18181,3 тысячи тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 774,0 тысячи тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -60784,1 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 60784,1 тысячи тенге.";
      дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2014 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
      в республиканский бюджет в сумме 260,3 тысячи тенге;
      в областной бюджет в сумме 58,2 тысячи тенге.".
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Председатель внеочередной сессии
      Джангельдинского районного маслихата       Т. Ахметов

      Секретарь Джангельдинского
      районного маслихата                        С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного
      учреждения "Отдел экономики и
      бюджетного планирования
      Джангельдинского района"
      ______________ Е. Биржикенов
 

Приложение           
к решению маслихата       
от 21 февраля 2014 года № 142 

Приложение 1          
к решению маслихата       
от 28 декабря 2013 года № 136 

Районный бюджет Джангельдинского района на 2014 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





І. ДОХОДЫ

1964321,0

1




Налоговые поступления

169363,0


01

2


Индивидуальный подоходный налог

69768,0


03

1


Социальный налог

58712,0


04

1


Hалоги на имущество

2499,0


04

3


Земельный налог

708,0


04

4


Hалог на транспортные средства

7939,0


04

5


Единый земельный налог

1002,0


05

2


Акцизы

405,0


05

3


Поступления за использование природных и других ресурсов

27200,0


05

4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

495,0


08

1


Государственная пошлина

635,0

2




Неналоговые поступления

4170,0


01

5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1550,0


02

1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,0


06

1


Прочие неналоговые поступления

2600,0

3




Поступления от продажи основного капитала

20000,0


01

1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9200,0


03

1


Продажа земли

10800,0

4




Поступление трансфертов

1770788,0


02

2


Трансферты из областного бюджета

1770788,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

2007697,8

01




Государственные услуги общего характера

202996,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11848,0


1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

127,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

65070,0


1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

10878,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

93025,0


1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

3061,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

12195,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1188,0


2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

38,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

5566,0

02




Оборона

4232,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

3228,0


2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

502,0


2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

502,0

04




Образование

1010135,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

34403,0


1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

20396,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

898535,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

16138,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

12053,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

9000,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

2046,0


9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4340,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13224,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

105023,0


2

451

002

Программа занятости

14721,0


2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

5796,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

288,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11118,0


2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

400,0


2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4221,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

46100,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1785,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

19072,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

862,0


9

458

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

660,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

317885,3


2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

3000,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

11517,0


2

472

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

279469,0


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

5403,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2402,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13694,3


3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2400,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

169482,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30658,0


2

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7158,0


2

465

004

Капитальные расходы государственного органа

240,0


2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1107,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1100,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2600,0


3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

23452,0


3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

360,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

2000,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6588,0


9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

180,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

87753,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5274,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

762,0


9

456

006

Капитальные расходы государственного органа

250,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4105,0


9

458

019

Развитие теплоэнергетической системы

4105,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

105608,0


1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5723,0


1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

24714,0


1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1050,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

12295,0


1

473

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

570,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

6968,0


9

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

54288,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7796,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

7796,0

12




Транспорт и коммуникации

45556,0


1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

5000,0


1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

9691,0


1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

30865,0

13




Прочие

34561,0


9

123

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

9046,0


9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1936,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

12079,0


9

454

007

Капитальные расходы государственного органа

120,0


9

455

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

4000,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6553,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

827,0

15




Трансферты

318,5


1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

318,5





III. Чистое бюджетное кредитование

17407,3





Бюджетные кредиты

18181,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18181,3


1

453

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

18181,3

5




Погашение бюджетных кредитов

774,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

774,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-60784,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

60784,1

7




Поступление займов

18175,0


01

2

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

18175,0

16




Погашение займов

774,0


1

452

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

774,0

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.