1. Утвердить областной бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 172 102 158,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 865 582,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 713 329,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 247,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 163 515 999,9 тысяч тенге;
2) затраты – 170 392 522,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 080 817,1 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 16 741 494,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 660 676,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 013 953,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 3 036 953,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 23 000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -16 385 133,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 385 133,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 30.11.2016 № 69 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
2. С 1 января 2016 года определить нормативы распределения доходов в областной бюджет на 2016 год с бюджетов районов и города Кызылорды в следующих размерах:
по кодам 101.201 "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты" и 101.205 "Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты" с бюджетов:
Аральского района – 16,4%;
Казалинского района – 13,3%;
Кармакшинского района – 13,4%;
Жалагашского района – 8,4%;
Сырдарьинского района – 100%;
Шиелийского района – 13,2%;
Жанакорганского района – 6,3%;
города Кызылорды – 21,1%;
по коду 101.202 "Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты" с бюджетов:
Аральского района – 0%;
Казалинского района – 0%;
Кармакшинского района – 0%;
Жалагашского района – 0%;
Сырдарьинского района – 100%;
Шиелийского района – 0%;
Жанакорганского района – 0%;
города Кызылорды – 21,1%;
3) по коду 103.101 "Социальный налог" с бюджетов:
Аральского района – 27,4%;
Казалинского района – 20,5%;
Кармакшинского района – 23,6%;
Жалагашского района – 21,0%;
Сырдарьинского района – 100%;
Шиелийского района – 21,9%;
Жанакорганского района – 22,3%;
города Кызылорды – 10%.";
Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 31.08.2016 № 50 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2016 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 28 599 752 тысяч тенге, в том числе:
4. Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и города Кызылорды на 2016 год за счет средств областного бюджета определяется на основании постановления акимата области на:
1) образование;
2) единовременную материальную помощь на оздоровление участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам воинов, погибшим в годы Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, созданных в период Второй Мировой войны, лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречное выполнение воинских обязанностей в тылу в годы Великой Отечественной войны;
3) социальную поддержку лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны;
4) оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально-уязвимых слоев населения по востребованным в регионе специальностям;
5) оказание социальной помощи для больных туберкулезом, находящихся на поддерживающей фазе лечения;
6) оказание социальной помощи детям, состоящим на диспансерном учете с гематологическими заболеваниями, включая гемобластозы и апластическую анемию;
7) софинансирование реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов;
8) содержание вновь вводимых объектов культуры;
9) содержание спортивных школ в связи с их передачей на районный уровень;
10) развитие спорта;
11) проведение мероприятий, связанных с развитием футбола;
12) компенсацию проезда на городском общественном автотранспорте студентам и учащимся высших, среднеспециальных учебных заведений и профессиональных лицеев из малообеспеченных семей, обучающимся на дневном отделении;
13) капитальный и средний ремонт транспортной инфраструктуры;
14) исключен решением Кызылординского областного маслихата от 01.04.2016 № 9 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
15) компенсацию потерь в связи с невыполнением годового прогноза поступлений доходов бюджету города Кызылорда;
16) содержание переданной в 2015 году штатной численности государственных служащих бюджету Кармакшинского района;
17) возмещение сумм по индивидуальному подоходному налогу, подлежащих перечислению трансфертами сельским округам Сырдарьинского района;
18) благоустройство;
19) подготовку документации объектов водного хозяйства;
20) софинансирование развития городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020.
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями Кызылординского областного маслихата от 10.02.2016 № 343; от 01.06.2016 № 32; 26.10.2016 № 64 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
5. Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и города Кызылорды на 2016 год за счет средств республиканского бюджета определяется на основании постановления акимата области на:
1) содержание подразделений местных исполнительных органов агропомышленного комплекса;
2) повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих;
3) содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния;
4) переход на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплату им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам;
5) реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов;
6) реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
7) обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения;
8) внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу";
9) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решением Кызылординского областного маслихата от 01.04.2016 № 9 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
6. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и города Кызылорды на 2016 год за счет средств областного бюджета определяется на основании постановления акимата области на:
1) проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда;
2) проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
3) развитие транспортной инфраструктуры;
4) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов;
5) строительство купочных ванн животных;
6) развитие водного хозяйства.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями Кызылординского областного маслихата от 01.06.2016 № 32; 13.07.2016 № 38; 26.10.2016 № 64 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
7. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и города Кызылорды на 2016 год за счет средств республиканского бюджета определяется на основании постановления акимата области на:
1) проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
2) развитие транспортной инфраструктуры.
8. Распределение кредитов бюджетам районов и города Кызылорды на 2016 год за счет средств республиканского бюджета определяется на основании постановления акимата области на:
1) реализацию мер социальной поддержки специалистов;
2) исключен решением Кызылординского областного маслихата от 01.06.2016 № 32 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решением Кызылординского областного маслихата от 01.04.2016 № 9 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
9. Акимам районов и города Кызылорда изменить целевое назначение расходов, предусмотренных в составе субвенции районных и городского бюджетов на 2016 год на бесплатное горячее питание учащимся 1-2 классов общеобразовательных школ, предусмотрев их на содержание вновь вводимых объектов образования.
9-1. В связи с централизацией единой системы электронного документооборота предусмотреть поступления с бюджетов районов и города Кызылорда в областной бюджет в сумме 68 377 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-1 в соответствии решением Кызылординского областного маслихата от 10.02.2016 № 343 (вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию).
9-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2016 год поступления трансфертов из бюджетов Аральского, Сырдарьинского, Шиелийского и Жанакорганского районов в сумме 37 586 тысяч тенге в связи с передачей расходов на содержание автомобильных дорог из районной коммунальной собственности в областную.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-2 в соответствии решением Кызылординского областного маслихата от 01.04.2016 № 9 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
9-3. Акиму Шиелийского района предусмотреть поступившие целевые трансферты на содержание переданных социальных объектов от акционерного общества "Национальная Атомная Компания "Казатомпром".
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-3 в соответствии решением Кызылординского областного маслихата от 01.06.2016 № 32 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
9-4. Исключить предусмотренные в областном бюджете на 2016 год целевые текущие трансферты бюджетов Аральского, Казалинского, Сырдарьинского и Жанакорганского районов в сумме 707 954 тысяч тенге. Акимам Аральского, Казалинского, Сырдарьинского и Жанакорганского районов необходимо покрыть данные расходы из районного бюджета.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-4 в соответствии решением Кызылординского областного маслихата от 01.06.2016 № 32 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
9-5. Одобрить заимствование местным исполнительным органом области в виде выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ в пределах установленного лимита долга на 2016 год.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-5 в соответствии решением Кызылординского областного маслихата от 13.07.2016 № 38 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
10. Предусмотреть в областном бюджете на 2016 год объемы бюджетных изъятий из бюджета города Кызылорды в сумме 4 019 307 тысяч тенге.
11. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2016 год в сумме 58 398 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 – в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 30.11.2016 № 69 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
12. Учесть, что в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 июня 2016 года № 280 "Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2016 год" лимит долга местного исполнительного органа Кызылординской области на 2016 год составил 32 057 486,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 12 – в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 31.08.2016 № 50 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).
13. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2016 год, согласно приложения 4.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель 42 сессии | Временно исполняющий |
Кызылординского | обязанности секретаря |
областного маслихата | Кызылординского областного |
маслихата | |
К. Ажибеков | К. Бисенов |
Приложение 1 к решению 42 сессии Кызылординского областного маслихата от "10" декабря 2015 года № 325 |
Областной бюджет на 2016 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 30.11.2016 № 69 (вводится в действие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию).Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | Наименование | |
| | | 1. Доходы | 172 102 158,8 |
1 | | | Налоговые поступления | 4 865 582,3 |
| 01 | | Подоходный налог | 2 782 614,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 782 614,0 |
| 03 | | Социальный налог | 1 721 406,7 |
| | 1 | Социальный налог | 1 721 406,7 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 361 561,6 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 361 561,6 |
2 | | | Неналоговые поступления | 3 713 329,6 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 236 500,5 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 17 335,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 28 000,0 |
| | 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 5 083,0 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 186 082,5 |
| 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 47,0 |
| | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 47,0 |
| 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 087,0 |
| | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 087,0 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 989 630,1 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 989 630,1 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 2 485 065,0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2 485 065,0 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 7 247,0 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 247,0 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 247,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 163 515 999,9 |
| 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 354 175,9 |
| | 2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 4 354 175,9 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 159 161 824,0 |
| | 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 159 161 824,0 |
Функциональная группа | | |||
| Администратор бюджетных программ | |||
| | Бюджетная программа | ||
| | | Наименование | |
| | | 1. Затраты | 170 392 522,5 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 5 444 399,2 |
| 110 | | Аппарат маслихата области | 49 216,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 48 792,0 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 424,0 |
| 120 | | Аппарат акима области | 1 670 070,7 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 423 018,8 |
| | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 98 380,8 |
| | 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 026,1 |
| | 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20 972,0 |
| | 013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 102 266,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 407,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 3 017 900,1 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 109 802,1 |
| | 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 403,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 907 695,0 |
| 258 | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 193 732,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 148 444,0 |
| | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 44 350,0 |
| | 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 938,0 |
| 263 | | Управление внутренней политики области | 113 690,0 |
| | 078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 113 690,0 |
| 282 | | Ревизионная комиссия области | 207 571,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 207 516,0 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 65 202,8 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 65 202,8 |
| 718 | | Управление государственных закупок области | 49 670,4 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 49 670,4 |
| 730 | | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 47 047,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 47 047,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 30 299,2 |
| | 061 | Развитие объектов государственных органов | 30 299,2 |
02 | | | Оборона | 1 267 952,9 |
| 296 | | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 267 952,9 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 41 999,0 |
| | 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 245,5 |
| | 005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 231 462,2 |
| | 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 92 868,0 |
| | 009 | Капитальные расходы государственного органа | 6 765,0 |
| | 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 876 613,2 |
03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 911 050,0 |
| 120 | | Аппарат акима области | 25 876,0 |
| | 015 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 25 876,0 |
| 252 | | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 4 885 174,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 035 938,0 |
| | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 445,0 |
| | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 757 131,1 |
| | 013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 40 591,0 |
| | 014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 38 994,0 |
| | 015 | Организация содержания служебных животных | 10 074,9 |
04 | | | Образование | 24 649 445,6 |
| 253 | | Управление здравоохранения области | 473 763,0 |
| | 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 64 898,0 |
| | 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 408 865,0 |
| 261 | | Управление образования области | 19 569 999,9 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 104 090,0 |
| | 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 952 218,0 |
| | 004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 9 866,0 |
| | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 11 458,0 |
| | 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 732 454,0 |
| | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 210 662,0 |
| | 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 258 377,0 |
| | 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 |
| | 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 287 290,0 |
| | 025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 2 578 260,0 |
| | 027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 8 142 092,0 |
| | 029 | Методическая работа | 58 476,0 |
| | 050 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования | 437 322,0 |
| | 054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 1 588 104,0 |
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 254 983,0 |
| | 069 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание цифровой образовательной инфраструктуры | 12 896,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 914 360,9 |
| 285 | | Управление физической культуры и спорта области | 2 100 813,0 |
| | 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 826 935,0 |
| | 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 273 878,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 504 869,7 |
| | 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 578 424,4 |
| | 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 926 445,3 |
05 | | | Здравоохранение | 38 546 312,7 |
| 253 | | Управление здравоохранения области | 32 409 849,1 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 153 259,7 |
| | 004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 37 860,0 |
| | 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 393 441,0 |
| | 006 | Услуги по охране материнства и детства | 141 608,0 |
| | 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 172 381,1 |
| | 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 5 788 801,8 |
| | 011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 1 275 022,4 |
| | 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 66 099,0 |
| | 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 833 232,0 |
| | 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 28 978,0 |
| | 017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 1 222,0 |
| | 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 20 871,0 |
| | 019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 347 086,0 |
| | 020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 262 565,0 |
| | 021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 91 499,0 |
| | 022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 403 375,0 |
| | 026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 384 128,0 |
| | 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 527 969,9 |
| | 028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 93 663,0 |
| | 029 | Областные базы спецмедснабжения | 30 539,0 |
| | 030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 105,0 |
| | 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 807 138,0 |
| | 036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 7 111,0 |
| | 038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 178 611,0 |
| | 039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 17 901 804,6 |
| | 045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 425 879,6 |
| | 046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 1 035 599,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 136 463,6 |
| | 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 6 021 770,2 |
| | 083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 114 693,4 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 454 068,4 |
| 256 | | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 149 117,4 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 107 135,2 |
| | 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 258 241,4 |
| | 003 | Социальная поддержка инвалидов | 315 561,2 |
| | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6,0 |
| | 013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 518 446,8 |
| | 014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 500 802,0 |
| | 015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 408 464,0 |
| | 017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 922,0 |
| | 018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 120 233,8 |
| | 044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 5 548,0 |
| | 045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 218 692,5 |
| | 046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 4 831,0 |
| | 047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 41 351,0 |
| | 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 32 602,0 |
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 31 426,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 584 854,5 |
| 261 | | Управление образования области | 184 342,8 |
| | 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 135 342,8 |
| | 037 | Социальная реабилитация | 49 000,0 |
| 263 | | Управление внутренней политики области | 35 793,0 |
| | 077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 35 793,0 |
| 268 | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 589,8 |
| | 045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 14 589,8 |
| 295 | | Управление по контролю в сфере труда области | 60 225,4 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 60 225,4 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 |
| | 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 10 000,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 344 341,5 |
| 268 | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 96 355,0 |
| | 021 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 96 355,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 291 884,2 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 119 448,4 |
| | 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 525 996,0 |
| | 038 | Развитие коммунального хозяйства | 75 889,8 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 570 550,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 12 956 102,3 |
| | 014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 937 915,6 |
| | 025 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 317 793,0 |
| | 034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 700 393,7 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 825 853,9 |
| 263 | | Управление внутренней политики области | 1 046 400,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 203 411,0 |
| | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 128 918,0 |
| | 007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 588 610,0 |
| | 010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 22 626,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 501,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 93 334,0 |
| 273 | | Управление культуры, архивов и документации области | 1 673 100,1 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 76 816,0 |
| | 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 218 544,0 |
| | 007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 328 379,0 |
| | 008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 562 624,0 |
| | 009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 169 628,8 |
| | 010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 211 572,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 800,3 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 82 736,0 |
| 285 | | Управление физической культуры и спорта области | 1 715 896,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 260 745,0 |
| | 002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 100 882,0 |
| | 003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 1 019 448,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 854,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 320 967,0 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 7 939,8 |
| | 010 | Регулирование туристской деятельности | 7 939,8 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 382 518,0 |
| | 018 | Развитие объектов архивов | 50 000,0 |
| | 024 | Развитие объектов спорта | 177 823,0 |
| | 027 | Развитие объектов культуры | 154 695,0 |
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 751 633,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 751 633,0 |
| | 071 | Развитие газотранспортной системы | 548 494,0 |
| | 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 203 139,0 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 927 687,8 |
| 251 | | Управление земельных отношений области | 61 119,5 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 41 182,0 |
| | 003 | Регулирование земельных отношений | 19 937,5 |
| 254 | | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 173 436,3 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 84 395,5 |
| | 002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 6 331,0 |
| | 003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 18 382,2 |
| | 005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 692 525,0 |
| | 006 | Охрана животного мира | 12 947,0 |
| | 008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 346 855,6 |
| | 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 5 000,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 000,0 |
| | 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 5 000,0 |
| 255 | | Управление сельского хозяйства области | 8 330 920,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 139 330,0 |
| | 002 | Поддержка семеноводства | 17 497,0 |
| | 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 270 550,0 |
| | 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 899,0 |
| | 019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 57 983,0 |
| | 020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 1 928 827,0 |
| | 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 30 495,0 |
| | 041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 473 103,0 |
| | 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 23 391,0 |
| | 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 5 821,0 |
| | 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 061 511,0 |
| | 048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 2 424,0 |
| | 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 930 696,0 |
| | 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 708 830,0 |
| | 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 678 563,0 |
| 725 | | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 53 988,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 53 988,0 |
| 719 | | Управление ветеринарии области | 308 224,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 44 586,0 |
| | 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 654,0 |
| | 030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 157 568,0 |
| | 052 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса | 102 416,0 |
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 385 783,7 |
| 724 | | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 64 717,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне | 64 717,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 321 066,7 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 298 295,0 |
| | 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 22 771,7 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 7 621 217,6 |
| 268 | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 621 217,6 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 62 442,3 |
| | 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 860 217,1 |
| | 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 121 440,0 |
| | 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 17 682,0 |
| | 007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 2 680 419,8 |
| | 025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 024 906,9 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 854 109,5 |
13 | | | Прочие | 23 465 690,7 |
| 120 | | Аппарат акима области | 337 088,0 |
| | 008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 337 088,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 17 585 791,8 |
| | 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 58 398,0 |
| | 048 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих | 816 650,0 |
| | 055 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 14 780 169,0 |
| | 056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | 1 930 574,8 |
| 258 | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 376 096,0 |
| | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 376 096,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 957 311,1 |
| | 024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 2 261 174,1 |
| | 037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 696 137,0 |
| 280 | | Управление индустриально-инновационного развития области | 114 125,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 114 125,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 619 610,8 |
| | 051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 619 610,8 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 1 475 668,0 |
| | 005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 19 000,0 |
| | 006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 286 668,0 |
| | 015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 170 000,0 |
14 | | | Обслуживание долга | 7 597,4 |
| 257 | | Управление финансов области | 7 597,4 |
| | 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 7 597,4 |
15 | | | Трансферты | 28 789 488,1 |
| 257 | | Управление финансов области | 28 789 488,1 |
| | 007 | Субвенции | 28 599 752,0 |
| | 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 161 045,3 |
| | 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 6 346,9 |
| | 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 22 343,9 |
| | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 15 080 817,1 |
| | | Бюджетные кредиты | 16 741 494,0 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 761 260,0 |
| 255 | | Управление сельского хозяйства области | 1 761 260,0 |
| | 037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 1 761 260,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 944 004,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 721 007,0 |
| | 046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 275 904,0 |
| | 048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 5 445 103,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 222 997,0 |
| | 009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 6 222 997,0 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 336 230,0 |
| 255 | | Управление сельского хозяйства области | 1 336 230,0 |
| | 025 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 336 230,0 |
13 | | | Прочие | 700 000,0 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 700 000,0 |
| | 007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 500 000,0 |
| | 069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах | 200 000,0 |
| | | Погашение бюджетных кредитов | 1 660 676,9 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 1 660 676,9 |
| 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 577 698,0 |
| | 03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 1 377 698,0 |
| | 06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам | 200 000,0 |
| 2 | | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 82 978,9 |
| | 02 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 80 668,6 |
| | 04 | Возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета | 2 310,3 |
| | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 3 013 953,0 |
| | | Приобретение финансовых активов | 3 036 953,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 308 665,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 308 665,0 |
| | 047 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 154 396,0 |
| | 049 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 154 269,0 |
13 | | | Прочие | 2 728 288,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 2 068 288,0 |
| | 005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 068 288,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 300 000,0 |
| | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 300 000,0 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 360 000,0 |
| | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 360 000,0 |
6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 23 000,0 |
| 01 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 23 000,0 |
| | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 23 000,0 |
| | | 5. Дефицит (профицит) бюджета | -16 385 133,8 |
| | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16 385 133,8 |
7 | | | Поступление займов | 16 241 494,0 |
| 01 | | Внутренние государственные займы | 16 241 494,0 |
| | 1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 6 222 997,0 |
| | 2 | Договоры займа | 10 018 497,0 |
16 | | | Погашение займов | 1 660 676,9 |
| 257 | | Управление финансов области | 1 660 676,9 |
| | 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 577 698,0 |
| | 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 82 978,9 |
8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 1 804 316,7 |
| | | Остатки бюджетных средств | 1 804 316,7 |
| 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 1 804 316,7 |
| 1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 804 316,7 |
Приложение 2 к решению 42 сессии Кызылординского областного маслихата от "10" декабря 2015 года № 325 |
Областной бюджет на 2017 год
Приложение 3 к решению 42 сессии Кызылординского областного маслихата от "10" декабря 2015 года № 325 |
Областной бюджет на 2018 год
Приложение 4 к решению 42 сессии Кызылординского областного маслихата от "10" декабря 2015 года № 325 |