В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/64 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3210), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 30/329 "О районном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2946, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" от 28 января 2016 года) следующие изменения:
Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям, в том числе бюджет на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы - 10 836 106,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 082 925,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 11 476,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 71 588,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 670 146,0 тысяч тенге;
2) затраты – 10 915 187,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 138 531,1 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 129 695,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 268 226,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступление от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 59 450,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 59 450,0 тысяч тенге;
поступление займов – 101 662,5 тысяч тенге;
погашение займов – 268 226,6 тысяч тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 107 114,1 тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 21 435,9 тысяч тенге.";
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | А. Бекова |
Секретарь районного | |
маслихата | А.Мееров |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Каракиянский районный
отдел экономики и финансов"
Абдикаликова Алия Жумабаевна
09 декабря 2016 года
Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от 09 декабря 2016 года №6/56 |
Районный бюджет на 2016 год
Категория | класс | подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
| | | І. ДОХОДЫ | 10 836 106,0 |
1 | | | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 082 925,4 |
| 01 | | Подоходный налог | 888 168,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 888 168,0 |
| 03 | | Социальный налог | 856 770,4 |
| | 1 | Социальный налог | 856 770,4 |
| 04 | | Налоги на собственность | 7 268 534,0 |
| | 1 | Налоги на имущество | 7 109 677,0 |
| | 3 | Земельный налог | 112 317,0 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 45 517,0 |
| | 5 | Единый земельный налог | 1 023,0 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63 931,0 |
| | 2 | Акцизы | 3 800,0 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46 400,0 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 686,0 |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 45,0 |
| 07 | | Прочие налоги | 1,0 |
| | 1 | Прочие налоги | 1,0 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 521,0 |
| | 1 | Государственная пошлина | 5 521,0 |
2 | | | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 476,6 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 4 527,6 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятии | 28,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 455,0 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 44,6 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 794,0 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из гос ударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 794,0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 6 155,0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6 155,0 |
3 | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 71 558,0 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 71 558,0 |
| | 1 | Продажа земли | 70 864,0 |
| | 2 | Продажа нематериальных активов | 694,0 |
4 | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 1 670 146,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 670 146,0 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 1 670 146,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
| | | 2.ЗАТРАТЫ | 10 915 187,1 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 403 884,4 |
| 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21 192,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 192,0 |
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 113 979,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 104 265,0 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 714,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 149 977,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 139 132,0 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 845,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 522,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 19 676,0 |
| | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 846,0 |
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждении и организации | 0,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 076,4 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 34 380,0 |
| | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 684,0 |
| | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 515,4 |
| | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 497,0 |
| | 028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 25 000,0 |
| 486 | | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10 375,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 10 375,0 |
| 494 | | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 11 933,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 10 953,0 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 980,0 |
| 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 11 830,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 11 715,0 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 115,0 |
02 | | | Оборона | 2 100,0 |
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 100,0 |
| | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 100,0 |
03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 592,0 |
| 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 592,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 1 592,0 |
04 | | | Образование | 3 384 058,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 589 956,0 |
| | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 418 631,0 |
| | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 171 325,0 |
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2 650 500,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 30 826,0 |
| | 003 | Общеобразовательное обучение | 2 355 039,0 |
| | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 90 588,0 |
| | 006 | Дополнительное образование для детей | 111 954,0 |
| | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 3 891,0 |
| | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 10 169,0 |
| | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 |
| | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 658,0 |
| | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0, 0 |
| | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 461,0 |
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 414,0 |
802 | | | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 130 811,0 |
| | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 130 811,0 |
| 467 | | Отдел строительства района(города областного значения) | 12 791,0 |
| | 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 12 791,0 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 518 788,0 |
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 4 665,0 |
| | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 4 665,0 |
| 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 201 572,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 13 633,0 |
| | 002 | Программа занятости | 55 507,0 |
| | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3 655,0 |
| | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 4 338,0 |
| | 006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 |
| | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 90 203,0 |
| | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому | 1 846,0 |
| | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 441,0 |
| | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12 024,0 |
| | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 2 382,0 |
| | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 12 817,0 |
| | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 4 726,0 |
| 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 311 552,0 |
| | 004 | Программа занятости | 174 007,0 |
| | 006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 17 431,0 |
| | 007 | Оказание жилищной помощи | 0,0 |
| | 009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 971,0 |
| | 010 | Государственная адресная социальная помощь | 3 473,0 |
| | 011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 95 603,0 |
| | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 611,0 |
| | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 1 600,0 |
| | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 3 952,0 |
| | 018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 559,0 |
| | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 6 345,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 999,0 |
| | 050 | Реализация Плана мероприятии на 2012-2018 годы по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 999,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 178 026,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 202 225,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 131 179,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 902,0 |
| | 027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 51 144,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 354 406,0 |
| | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 43 191,0 |
| | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 78 516,0 |
| | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 120 002,0 |
| | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 242,0 |
| | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 721,0 |
| | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 27 629,0 |
| | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 39 020,0 |
| | 041 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 4 085,0 |
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 19 282,0 |
| | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 19 282,0 |
| 467 | | Отдел строительства района(города областного значения) | 598 817,0 |
| | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 35 469,0 |
| | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 466 708,0 |
| | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 90 968,0 |
| | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5 672,0 |
| 802 | | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 296,0 |
| | 024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3 296,0 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 271 536,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 96 325,0 |
| | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 96 325,0 |
| 802 | | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 119 541,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 16 843,0 |
| | 004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 30 465,0 |
| | 006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 56 451,0 |
| | 007 | Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне | 7 974,0 |
| | 008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 808,0 |
| 467 | | Отдел строительства района(города областного значения) | 13 479,0 |
| | 011 | Развитие объектов культуры | 13 479,0 |
| 470 | | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 42 191,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков | 22 920,0 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 490,0 |
| | 004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18 781,0 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения | 120 248,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 820,0 |
| | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 30 820,0 |
| 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 8 123,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 8 123,0 |
| 474 | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 81 305,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 15 077,0 |
| | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 0,0 |
| | 013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 66 228,0 |
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 38 531,0 |
| 467 | | Отдел строительства района(города областного значения) | 33 494,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 32 511,0 |
| | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 983,0 |
| 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5 037,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 5 037,0 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 564 119,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 564 119,0 |
| | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 313 813,0 |
| | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 216 112,0 |
| | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 34 194,0 |
13 | | | Прочие | 117 197,9 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 91 316,0 |
| | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 91 316,0 |
| 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 4 446,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и | 4 382,0 |
| | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 64,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 435,9 |
| | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 21 435,9 |
14 | | | Обслуживание долга | 1 083,2 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 083,2 |
| | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 083,2 |
15 | | | Трансферты | 4 314 023,6 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 314 023,6 |
| | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 439,0 |
| | 007 | Бюджетные изъятия | 4 260 229,0 |
| | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 51 355,0 |
| | | 3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | - 138 531,1 |
10 | | | Бюджетные кредиты | 129 695,5 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 129 695,5 |
| | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 129 695,5 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 268 226,6 |
| 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 268 226,6 |
| | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 268 226,6 |
| | | 4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 |
13 | | | Прочие | 0,0 |
| | | 5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 59 450,0 |
| | | 6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -59 450,0 |
07 | | | Поступление займов | 101 662,5 |
| 01 | | Внутренние государственные займы | 101 662,5 |
| | 2 | Договоры займа | 101 662,5 |
16 | | | Погашение займов | 268 226,6 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 268 226,6 |
| | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 268 226,6 |
8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 107 114,1 |
| 01 | | Остатки бюджетных средств | 107 114,1 |
| | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 107 114,1 |