В соответствии со статьями 106, 108 и 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 8/1 "Об областном бюджете Северо-Казахстанской области на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3985, опубликовано 30 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Северо-Казахстанской области на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 151 681 165,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 807 023,4 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 1 142 097,8 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 327,5 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 134 727 716,7 тысячи тенге;
2) затраты – 150 221 142,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 401 866,8 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 621 170,8 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 219 304 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 199 900 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 200 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 100 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -3 141 744 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита – 3 141 744 тысячи тенге.";
пункт 8 дополнить подпунктами 26), 27), 28) следующего содержания:
"26) повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел;
27) строительство и реконструкцию объектов образования и здравоохранения;
28) развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года.";
дополнить пунктом 11-2 следующего содержания:
"11-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2017 год поступления трансфертов из районных бюджетов и бюджета города Петропавловска в сумме 167 560 тысяч тенге, в связи с уменьшением ставок по отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское страхование, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405 "Об обязательном социальном медицинском страховании".";
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить резерв местного исполнительного органа Северо-Казахстанской области на 2017 год в сумме 346 136,4 тысячи тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель XVI сессии | |
Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | А.Молдагулов |
Секретарь | |
Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | В. Бубенко |
Приложение 1 | |
к решению Северо-Казахстанского областного маслихата от 24 ноября 2017 года № 16/1 | |
Приложение 1 | |
к решению Северо-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 8/1 |
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2017 год
Категория | Наименование | Сумма, | ||
Класс | ||||
Подкласс | тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Доходы | 151 681 165,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 807 023,4 | ||
01 | Подоходный налог | 13 458 233,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 458 233,4 | ||
03 | Социальный налог | 626 416 | ||
1 | Социальный налог | 626 416 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 722 374 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 722 374 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 142 097,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 98 453,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 44 237,5 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 52 199,6 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 016,1 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 135 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 135 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 565 807,4 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 565 807,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 465 702,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 465 702,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 327,5 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 327,5 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 327,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 134 727 716,7 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 561 025,7 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 561 025,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 166 691 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 134 166 691 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, | ||
Администратор | ||||
Программа | тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Затраты | 150 221 142,6 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 2 232 205,3 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 49 558 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 49 097 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 461 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 012 285 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 688 481,8 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 36 639 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 129 163 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 26 040,2 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 44 961 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 87 000 | ||
257 | Управление финансов области | 777 510 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 479 622,9 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 857,1 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 13 030 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 284 000 | ||
269 | Управление по делам религий области | 47 987 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 27 890 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 20 097 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 152 886 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 152 886 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 000,5 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 50 000,5 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 57 099 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 48 679 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 420 | ||
727 | Управление экономики области | 84 879,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики области | 82 719 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 160,8 | ||
2 | Оборона | 196 933 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 16 777 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 8 000 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 8 777 | ||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 180 156 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской зашиты | 38 487 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 28 900 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 49 144 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 40 034 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 14 713 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 3 000 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 878 | ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 379 049 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 379 049 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 351 572 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 195 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 720 382 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 50 138 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 30 404 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 95 576 | ||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 124 782 | ||
4 | Образование | 9 342 370,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 170 618,5 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 123 697,5 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 46 921 | ||
261 | Управление образования области | 7 724 890,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 115 896 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 408 646,1 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 18 655,5 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 59 287 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 648 738,5 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 35 752 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 39 012,5 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 062 847 | ||
029 | Методическая работа | 34 139,5 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 84 500 | ||
055 | Дополнительное образование для детей | 112 434 | ||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 97 753,5 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 600 | ||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 395 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 986 234 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 141 933 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 792 429 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 349 504 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 304 928,1 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 200 000 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 104 928,1 | ||
5 | Здравоохранение | 12 269 326,3 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 12 219 323,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 110 331 | ||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 549 209 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 176 943,5 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 100 572 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) в Республике Казахстан | 318 596 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 3 135 133 | ||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 1 128 215 | ||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 33 900 | ||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 661 106 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 053 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 44 910 | ||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 371 936 | ||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 661 532 | ||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 203 515 | ||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 453 606 | ||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 525 743 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 729 212,8 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения (спецмедснабжения) | 64 180 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 9 150 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 690 166 | ||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 42 511 | ||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 205 803 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 003 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 50 003 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 581 172,2 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 677 598,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 117 790,5 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 500 539 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 236 107 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 818 | ||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 57 005 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 435 921 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 43 637 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 230 013 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 23 087,5 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 000 | ||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 643 129,8 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 5 258 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012–2018 годы | 156 370 | ||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 50 645 | ||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 106 374 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 14 400 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 600 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 47 904 | ||
261 | Управление образования области | 826 897,4 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 782 850,4 | ||
037 | Социальная реабилитация | 44 047 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 25 031 | ||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 031 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 574 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012–2018 годы | 3 574 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 48 071 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 48 071 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 900 039,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 132 224 | ||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 132 224 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 19 792,4 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 19 792,4 | ||
261 | Управление образования области | 136 930 | ||
064 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 136 930 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 90 940 | ||
016 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 90 940 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 794 793,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 57 477 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 092 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 11 150 | ||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 1 495 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 979 991,8 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 248 418 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 411 996,7 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 81 173,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 725 359,8 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 938 808,6 | ||
034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 782 546,1 | ||
072 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 004 005,1 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 465 970,3 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 633 522 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 72 354 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 536 168 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 25 000 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 95 046 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 36 067 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 58 230 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 749 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 682 948 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 57 780 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 191 697 | ||
006 | Увековечение памяти деятелей государства | 20 000 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 199 618 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 658 041 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 141 844 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 270 853 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 130 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 55 985 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 111 022 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 21 375 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 133 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 63 514 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 18 000 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 918 655 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 52 459 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 56 100 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 1 696 743 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 113 353 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 619,3 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 2 200,7 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 11 418,6 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 11 158 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 11 158 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 167 773,3 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 167 773,3 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 167 773,3 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 43 251 081,5 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 53 880 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 43 880 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 986 465,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 75 240 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 737 401,5 | ||
006 | Охрана животного мира | 34 046,9 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 22 266 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 14 161 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 350 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 42 022 058,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 163 233,5 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 1 574 016,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 443 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 649,1 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 30 000 | ||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 840 100,2 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 7 197 860,3 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 106 131 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 1 698,6 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 4 675 947,2 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 14 024 892,6 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 1 781 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 6 037 726 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 36 682 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 4 244 595 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 171 974 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 839 067,8 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 58 260,5 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 136 349 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 76 031 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 096 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 293,8 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 22 633,8 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 2 947,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 346,8 | ||
729 | Управление земельной инспекции области | 52 329 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 46 229 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 100 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 052 612,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 003 648,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 111 894 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 33 833 | ||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 6 594,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 263 848,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 587 477,7 | ||
728 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования области | 48 964 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектурно-строительного контроля и лицензирования на местном уровне | 48 964 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 964 276 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 964 276 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 64 241 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 169 884,8 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 397 050,8 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 314 883,1 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 15 300 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 672 630,9 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 002 857 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 305 928,4 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 21 500 | ||
13 | Прочие | 3 547 479,6 | ||
257 | Управление финансов области | 346 136,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 346 136,4 | ||
261 | Управление образования области | 170 093 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 170 093 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 440 215,2 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 868 489,9 | ||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 477 123,6 | ||
052 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 94 601,7 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 76 192,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 50 157 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 560 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 20 475,7 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 508 027,2 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 16 000 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 316 134,7 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 14 891 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 150 000 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 11 001,5 | ||
727 | Управление экономики области | 6 815,1 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 6 815,1 | ||
14 | Обслуживание долга | 6 986,2 | ||
257 | Управление финансов области | 6 986,2 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 5 100 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 886,2 | ||
15 | Трансферты | 35 863 867,7 | ||
257 | Управление финансов области | 35 863 867,7 | ||
007 | Субвенции | 35 129 662 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 314 253,9 | ||
017 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 39 753 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 209 874 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 75 006,5 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 95 318,3 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 3 401 866,8 | |||
Бюджетные кредиты | 5 621 170,8 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 687 206 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 600 000 | ||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 1 600 000 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 087 206 | ||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 087 206 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 533 937,8 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 877 062,8 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 877 062,8 | ||
727 | Управление экономики области | 656 875 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 656 875 | ||
13 | Прочие | 400 027 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 400 027 | ||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 100 000 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 300 027 | ||
Категория | Наименование | Сумма, | ||
Класс | ||||
Подкласс | тысяч тенге | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 219 304 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2 219 304 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 888 068 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 331 236 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 199 900 | |||
Приобретение финансовых активов | 1 200 000 | |||
13 | Прочие | 1 200 000 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 200 000 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 200 000 | ||
Категория | Наименование | Сумма, | ||
Класс | ||||
Подкласс | тысяч тенге | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 100 | ||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -3 141 744 | |||
6) Финансирование дефицита | 3 141 744 | |||
(использование профицита) бюджета | ||||
7 | Поступления займов | 5 126 089 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 5 126 089 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 1 600 000 | ||
2 | Договоры займа | 3 526 089 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, | ||
Администратор | ||||
Программа | тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Погашение займов | 2 069 478 | ||
257 | Управление финансов области | 2 069 478 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 738 242 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 331 236 | ||
Категория | Наименование | Сумма, | ||
Класс | ||||
Подкласс | тысяч тенге | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 85 133 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 85 133 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 85 133 |
Приложение 2 | |
к решению Северо-Казахстанского областного маслихата от 24 ноября 2017 года № 16/1 | |
Приложение 5 | |
к решению Северо-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 8/1 |
Расходы областного бюджета на 2017 год за счет возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2016 году целевых трансфертов из областного бюджета и республиканского бюджета, в том числе за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Доходы:
Категория | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
2 | Неналоговые поступления | 86 601,9 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 86 601,9 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 86 601,9 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 8 816,7 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 77 785,2 | |||
4 | Поступления трансфертов | 393 465,7 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 393 465,7 | |||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 393 465,7 | |||
02 | Возврат целевых трансфертов | 180 520,8 | |||
в том числе: | |||||
Из республиканского бюджета: | 149 574,1 | ||||
Айыртауский район | 6 691,4 | ||||
Акжарский район | 7 996,7 | ||||
Аккайынский район | 16 256 | ||||
Есильский район | 8 685 | ||||
Жамбылский район | 6 475,1 | ||||
Магжана Жумабаева | 10 497 | ||||
Кызылжарский район | 8 829,8 | ||||
Мамлютский район | 18 700,2 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 8 426,6 | ||||
Тайыншинский район | 10 737,3 | ||||
Тимирязевский район | 7 578,8 | ||||
Уалихановский район | 16 600,2 | ||||
район Шал акына | 7 466,1 | ||||
город Петропавловск | 14 633,9 | ||||
Из областного бюджета: | 30 946,7 | ||||
Айыртауский район | 1 391,3 | ||||
Акжарский район | 2 761,1 | ||||
Аккайынский район | 185,4 | ||||
Есильский район | 124,4 | ||||
Жамбылский район | 2 987 | ||||
Магжана Жумабаева | 1 781,5 | ||||
Кызылжарский район | 2 778,7 | ||||
Мамлютский район | 164,1 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 1 723 | ||||
Тайыншинский район | 2 396,9 | ||||
Тимирязевский район | 360,9 | ||||
Уалихановский район | 5 669,7 | ||||
Шал акына | 0,4 | ||||
город Петропавловск | 8 622,3 | ||||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 39 753 | |||
в том числе: | |||||
Кызылжарский район | 4 320 | ||||
город Петропавловск | 35 433 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
14 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 75 006,5 | |||
в том числе: | |||||
Магжана Жумабаева | 331,4 | ||||
город Петропавловск | 74 675,1 | ||||
15 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 19 518,9 | |||
в том числе: | |||||
Тимирязевский район | 19 518,9 | ||||
16 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 78 666,5 | |||
в том числе: | |||||
Айыртауский район | 4 452,3 | ||||
Акжарский район | 12 633,2 | ||||
Аккайынский район | 6 091,8 | ||||
Есильский район | 9,1 | ||||
Жамбылский район | 2 628,5 | ||||
Магжана Жумабаева | 1 460,8 | ||||
Кызылжарский район | 31 473,2 | ||||
Мамлютский район | 265,1 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 5 736,3 | ||||
Тайыншинский район | 4 289,9 | ||||
Тимирязевский район | 2 086 | ||||
Уалихановский район | 4 357 | ||||
район Шал акына | 3 179 | ||||
город Петропавловск | 4,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 85 133 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 85 133 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 85 133 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 85 133 | |||
Всего: | 565 200,6 |
Расходы:
Функциональная группа | Администратор | Про грамма | Под програм ма | Наименование | Сумма, тыс.тенге |
2 | 736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 21 350 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 21 350 | |||
12 | 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 19 518,9 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 19 518,9 | |||
15 | 257 | Управление финансов области | 524 331,7 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 314 253,9 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 39 753 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 75 006,5 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 95 318,3 | |||
Всего: | 565 200,6 |